非标准格式审计报告范文

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非标准格式审计报告范文
非标准格式审计报告范文
尊敬的委托方领导:
根据贵公司委托,我们对贵公司2019年度财务报表进行了审计,并就其中涉及的问题进行了核查和调查,特向贵公司提供我们的审计报告如下:
一、审计内容
我们对贵公司2019年度财务报表中的资产负债表、利润表和
现金流量表进行了审计,并就贵公司的会计准则运用情况、财务报表编制过程中的内部控制以及其他涉及财务报表的重要事项进行了审慎评估。

二、审计结果
经过审计,我们认为贵公司2019年度财务报表的编制真实、
准确,符合相关的会计准则和法规要求。

贵公司的资产负债表、利润表和现金流量表反映了贵公司财务状况、经营成果和现金流量的真实情况。

在审计过程中,我们发现了一些问题和风险。

其中包括:
1. 贵公司存在一些会计准则运用不当的情况,主要体现在收入确认、费用计提等方面。

我们建议贵公司加强对会计准则的宣
导和培训,确保财务报表的准确性和健康性。

2. 贵公司的内部控制存在一些弱点,主要集中在现金管理、采购和库存管理等方面。

我们建议贵公司加强内部控制的建设,健全管理制度和流程,以减少潜在的风险和漏洞。

此外,我们还对贵公司的财务报表注明了一些重要事项和风险提示,供相关方参考和决策。

具体细节请参见附件中的审计报告。

三、其他事项
1. 我们对贵公司的内部控制环境、会计制度等进行了初步评价,认为贵公司在这些方面有待改进。

2. 我们还对贵公司的经营发展进行了初步分析,发现贵公司存在一些潜在的经营风险和挑战,需要谨慎应对和处理。

四、建议意见
1. 加强对会计准则的培训和宣导,确保财务报表的准确性和合规性。

2. 健全贵公司的内部控制制度,减少潜在的风险和漏洞。

3. 提高贵公司的业务管理水平,应对潜在的经营风险和挑战。

五、结论
在总体上,贵公司2019年度财务报表经过审计并认为真实、准确,但仍存在一些问题和风险。

我们建议贵公司尽快采取相应的措施和改进措施,以提高贵公司的财务管理水平和内部控制水平。

感谢贵公司对我们审计工作的信任和支持,如有其他问题和要求,请随时与我们联系。

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