一般公共预算安排的行政经费及三公经费预算表

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一、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
注:三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。

其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

二、“三公”经费安排情况说明
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.10 万元,比上年增加5.62 万元,增长40 %,主要原因是原财政拨给统发人员27人办公经费,现机构性质调整纳入公益一类事业单位全额保障(实行收支两条线)在编自筹人员26人办公经费也纳入财政保障。

其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加0 万
元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费12万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费12万元),比上年增加5.62 万元,增40 %,主要原因是原财政拨给统发人员27人办公经费,现机构性质调整纳入公益一类事业单位全额保障(实行收支两条线)在编自筹人员26人办公经费也纳入财政保障。

更换一台带冷库的冷链运转专用车,耗油量增加及原有车辆车龄长老化快,增加了维修成本;公务接待费2.10万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

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