IATF16949、14001、18001三体系内审整套模板

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9、附 件
内部审核实施计划、首末次会议签到表、不符合项报告、不符合项分类、改进证据
10、发布范围:
公司总经理、各部门经理/主管、管理者代表、审核组成员。
以下无正 文。
1、审
XXX年度内审报告
核目的
验证公司管理体系是否符合策划的安排,评价管理体系的符合性和有效性。
2、审 核范围
1.产品:公司所有产品 2.过程:质量体系覆盖的所有部门和过程
3、审 核依(据1)IATF 16949:2016标准;ISO14001:2015标准、OHSAS18001:2015标准
(2)公司质量手册、EHS手册、实验室手册、程序文件及其它相关文件; (3)适用的法律法规及其他要求。
4、审 核方法
过程方法5、审 核组成A组: B Nhomakorabea: C组:
6、审 核日期
7、不 符合清
此次审核共发现一般不符合18项,建议项1项;其中质量管理体系相关不符合14项,EHS相关不符合4项,具体请参见“审核不符合项汇总”。
8、审 核结果
综合此次的审核情况可以看出,审核组全体人员一致认为公司的管理体系已基本按IATF16949:2016技术规范及ISO14001:2015标准、 OHSAS18001:2015标准在良性运转。但公司目前运行的体系,特别是产品设计开发、产品生产、工装模具管理方面存在一些的问题,需要制定措 施进行持续改进。
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