内部审计追责情况汇报

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内部审计追责情况汇报
根据公司内部审计工作安排,我们对公司各部门进行了全面的审计工作,并对
审计结果进行了汇总和分析。

在此次审计中,我们发现了一些违规违纪的行为和问题,现将追责情况进行汇报如下:
首先,我们发现了部分员工在工作中存在违规操作的情况。

针对这些问题,公
司已经对相关人员进行了严肃的问责处理,包括扣减奖金、警告甚至解除劳动合同等措施。

同时,公司也加强了对员工的规章制度培训,提醒员工严格遵守公司规定,杜绝违规行为的发生。

其次,我们在审计中发现了部分部门在资金使用和管理方面存在问题。

经过调
查核实,公司已对相关部门负责人进行了严肃处理,并对资金使用流程进行了调整和完善,加强了对资金使用的监督和管理,确保公司资金使用的合规性和透明度。

另外,我们还发现了一些管理人员在工作中存在疏忽和失职的情况。

公司已对
相关管理人员进行了约谈和培训,并对相关管理制度进行了修订和完善,以防止类似问题再次发生。

总的来说,公司对内部审计发现的问题和违规行为进行了严肃处理和整改,加
强了对公司各项工作的监督和管理。

同时,公司也将继续加大对内部审计工作的力度,及时发现和解决问题,确保公司各项工作的正常运转和稳定发展。

希望各部门能够高度重视内部审计工作,认真整改审计发现的问题,加强规章
制度的宣传和执行,共同维护公司的良好形象和发展环境。

同时,也希望公司能够进一步完善内部审计制度,加强对内部风险的监测和预警,为公司的可持续发展提供有力保障。

通过本次内部审计追责情况的汇报,相信公司各部门和全体员工都能够更加清
楚地认识到内部审计工作的重要性和必要性,共同努力推动公司各项工作的顺利进行,为公司的发展贡献自己的力量。

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