审计的职责(通用23篇)

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

审计的职责(通用23篇)
审计的职责第1篇
1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;
2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
6、编制审计底稿,出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导;
7、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;
8、配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内、外部财务审计工作;
9、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
10、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,对存在的主要问题进行分析并提出处理意见和建议;
11、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;
12、熟练使用各种财务软件,各种办公软件;
13、完成上级领导交办的其他工作。

审计的职责第2篇
1、组织招标工作,包括资格预审,起草招标文件,组织发标、答疑、
议标及评标等各项工作;
2、负责对工程监理单位的审批结果进行复核;
3、对工程项目进行日常成本测算,提供设计成本变更建议;
4、负责对设计估算、施工图预算、招标文件编制、工程量计算等进
行计算和审核;
5、负责工程造价的测算、资金计划的编制及建筑材料的市场询价;
6、根据工程进展,分阶段呈报工程费用报告:审核工程中期付款、
工程最终结算,包括变更洽商的审核,与承包方的核对及谈判等,并编制
最终结算账目表;
7、负责审核涉及设计变更的工地指令、现场签单、承包商上报之有
关工程变更洽商费用,控制工程款的支付时间、支付比例,审核工程款支
付情况、完成结算管理、概预算与结算报告。

审计的职责第3篇
1-根据公司的相关运营、内控管理制度,对各区域分子公司进行审计,独立完成工作,并将发现与被审单位进行沟通交流,后续跟踪拟定审计报告,追踪后续的整改计划、落实到人到岗。

2-对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察;
3-对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;
4-办理公司领导交办的专项审计任务。

审计的职责第4篇
协助建立并完善公司财务审计体系,梳理财务审计相关制度及关键业务流程体系、审查制度落实并跟踪整改;
制定财务审计工作计划、编制财务审计具体方案、独立统筹完成审计项目;
执行公司要求的财务审计程序、独立制作审计底稿、撰写审计报告,及时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的解决方案;
根据授权或特定要求协助开展专项审计,实施公司各类审计调查;
其他与审计条线内部相关的日常工作;
完成上级交付的其他工作任务。

审计的职责第5篇
职责:
1. 负责上海办公室所有行政事宜,包括采购办公用品、签订合同、缴纳社保以及公积金、招退工等等;
2. 负责公司日常出纳事宜,每月完成公司的现金日记账;
3. 负责每月10号前完成本公司的报税事宜;
4. 负责安排公司每周工作例会,做好记录,编写会议纪要;
5. 负责处理公司的发票事宜,及时发至客户并催款;
6. 负责完成香港公司的代理记账工作;
7. 全面掌握公司各工作进展情况并及时向领导汇报;
8. 完成领导布置的其他工作;
任职要求:
1. 会计本科及以上学历, 持有会计从业资格证书或行政管理资质者优先 (同时需提供大学专业主要科目成绩单);
2. 具备一年以上行政管理的工作经验(需提供工作经历证明);
3. 英语水平在六级以上;
4. 熟练使用Excel,Word等办公软件;
5. 中英文打字速度均在良好水平线以上;
6. 为人聪明伶俐,工作细心,诚信可靠,抗压能力强,工作积极主动有责任心;
审计的职责第6篇
1、内控管理体系的建设
1)建立健全公司各项规章制度、描述各业务流程,健全控制活动,推进制度体系建设
2)参与公司风险导向的全面内控体系建设工作,业务流程梳理、风险分析与控制识别等
3)针对发现的业务流程管控缺失或者不足,可能引发的重大风险,及
时告知业务部门,提出整改建议,推动控制措施的尽快落地。

4)对接部门的业务流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询。

5)负责带领内控组进行常规检查,并制定检查方案。

2、资金风险防控
1)负责完善集团资金管理制度与规范。

2)负责定期抽样、审核资金业务,并形成风险披露及改进方案
3、整体风险把控和汇报分析
1)根据内控管理体系的要求,对风险管理体系进行评估,出具全面风险管理评估报告,内控建设报告及自我评价报告等。

2)团队内部培训内控知识,落实内控工具使用;公司层面组织内控合规培训,提高员工内控合规风险意识,推动内控合规文化的建立。

;
审计的职责第7篇
1、负责公司日常财务核算,会计凭证、出纳等工作的审核
2、根据公司需要,制定各类财务报表,核对关联往来账目,合并报表进行财务分析
3、依据费用管理规定,合理控制费用支出
4、研究会计政策,制定财务管理制度
5、进行原始凭证的审核,确保合法性、合理性和真实性,
6、根据费用报销制度审核费用发生的审批手续是否符合规定。

7、按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地联合行政部门组织
清产核资工作。

8、负责公司月度工资核算工作。

9、负责财务部日常管理工作。

审计的职责第8篇
职责:
1、负责协助公司审计客户进行前期理账、做账工作;
2、负责做好公司审计客户的审计问题跟进,进行解说,出色完成审计工作;
3、负责制作公司审计聘书。

税务聘书、银行询证函,并引导客户签署;
4、负责做好客户记录,详细记载办理进程以及客户事项,完善后期维护;
5、根基审计任务,与客户进行沟通与协调,并跟进审计工作进度,直至审计工作完成;
6、完成上级交给的其它事务性工作。

任职要求:
1、会计、财务管理等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书;
2、熟悉外资企业,香港公司税务审计、国家财税法规,熟悉企业合计、审计、税务等业务流程;
3、具有较好的谈判技巧,熟悉商务流程,能够独立接待客户;
4、沟通协调能力、语音表达能力好;
5、良好的团队精神、职业道德修养和职业形象;
6、原则性、自律性、责任心强;诚实稳重,敬业爱岗,良好的保密意识;
7、有会计初级职称优先;
8、英语优秀者优先;
9、有外资企业工作经验者优先。

审计的职责第9篇
1 审核公司及各子公司的财务账目,年度报告,账本和会计报表;
2 对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告;
3 分析和评价审计证据,形成审计结论;编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
4 负责公司工程项目预算审计,结算审计,竣工决算审计的实施和过程审计监督;
5 负责公司基本建设,修缮工程和材料采购的招标文件,施工合同和招投标过程审计监督;
6 对委托外审项目,参与对咨询公司考察,招标,联络,协调委托外审工作,监控审计过程、复核审计报告,把关审计质量。

审计的职责第10篇
1、协助建立质量检查体系,结合各部门工作清单推进SOP及稽核手
册梳理;
2、按计划开展质量检查工作,与部门共同制定问题整改方案及计划,并跟进解决,促进部门质量管理工作提升;
3、总结分析部门日常业务开展中出现的各类问题,针对重大问题组织评估,出具案例分析,并组织学习分享;
4、负责出具考核结果,编写中心运营分析报告,给部门管理工作提供参考依据。

5、协助建设共享作业平台,技术驱动运营管理。

审计的职责第11篇
职责:
1、完善、优化集团监审制度、流程。

2、负责集团及下属公司的内控审计和财务审计。

3、分析、评价集团及下属公司财务管理和各项内部管理制度的执行情况,提出风控建议。

4、对财务预算的执行情况、财务收支有关的经济活动进行监督审计。

任职资格:
1、大学本科或以上学历,财务审计类相关专业毕业。

2、五年以上财务审计工作经验,有大中型房地产公司财务审计经验优先考虑。

3、有相关财务审计类证书者优先考虑。

审计的职责第12篇
1、负责财务内部审计、内控工作的收集、整理归档工作
2、根据内控评价方案和公司各相关制度的要求开展内控的评价工作
3、参与公司项目的审计工作,包括
1)参与审计及相关项目的前期准备工作
2)负责审计信息收集、整理和审计文件存档
3)获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议
4)参与底稿的编写、整理和检阅及其项目相关工作
5)协助监督、审查和评价经营、管理活动,协助建立、内控制度
审计的职责第13篇
1、完善、优化集团监审制度、流程。

2、负责集团及下属公司的内控审计和财务审计。

3、分析、评价集团及下属公司财务管理和各项内部管理制度的执行情况,提出风控建议。

4、对财务预算的执行情况、财务收支有关的经济活动进行监督审计。

任职资格:
1、大学本科或以上学历,财务审计类相关专业毕业。

2、五年以上财务审计工作经验,有大中型房地产公司财务审计经验优先考虑。

3、有相关财务审计类证书者优先考虑。

审计的职责第14篇
1、协助建立并完善公司财务审计体系,梳理财务审计相关制度及关键业务流程体系,审查制度落实并跟踪整改;
2、制定财务审计工作计划,编制财务审计具体方案,独立统筹完成审计项目;
3、执行公司要求的财务审计程序,独立制作审计底稿,撰写审计报告,及时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的解决方案;
4、根据授权或特定要求协助开展专项审计,实施公司各类审计调查;
5、有一定的工程审计经验;
6、其他与审计条线内部相关的日常工作;
审计的职责第15篇
1、对公司流程及制度的执行情况等进行内部控制审计;
2、对公司支付事项、采购事项、运输费用等经济事项进行审计;
3、完成上级领导安排的专项审计、专项调查(内部及外部调查);
4、对各部门的舞弊等行为进行廉政审计;
5、对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议并执行后续追踪审计;
6、整理和汇总审计工作底稿,撰写审计报告;
7、完成领导交办的其他事项。

审计的职责第16篇
1、审计项目执行:根据年度审计计划,独立或协助执行公司的全面审计、流程审计或专项审计等项目。

具体包括风险评估、审计计划及方案编制,审计通知书下达、组织召开进场会,现场审计实施与沟通、审计底稿复核、编写审计报告及离场汇报等;
2、审计体系搭建:协助开展年度风险评估并编制年度审计计划,协助制定财务等流程审计标准及作业流程,协助建立风险预警系统等。

3、政策研究:对国家财经法律法规、会计政策、汽车行业政策法规等政策保持适当的关注,并能运用到内审工作中去;同时对企业内审内控理论、方法等亦有熟悉的了解。

审计的职责第17篇
1、协助上级制定年度和月度审计计划及其他重点工作;
2、按程序组织实施经营例行、专项审计及舞弊调查,包括组织制定审计方案、开展现场审计、编制审计底稿及报告、审计问题后期追踪、档案归档等;
3、协助并推动业务单位对系统性、共性或重要问题事项进行管理改善,提出合理化审计建议;
4、负责项目绩效数据的审查及工作质量评估;
5、部门、模块或上级交办的其他工作事项。

审计的职责第18篇
1、协助制定并监督落实各项内部审计制度,规范审计工作流程;
2、根据公司内控审计计划和相关要求,开展日常内控审计、专项审计、离职审计等工作,通过审核、观察、询问、函证、检查和分析性复核等多种审计方法实施审计,编写审计工作底稿,出具审计报告;
3、对审计发现的问题进行反馈和后续跟进,监督整改措施的执行落实,定期跟踪、推进;
4、对公司内部控制及经营管理过程中存在管控风险进行识别评估,发现控制弱点、漏洞,并提出有效的建议优化内控管理;
5、根据公司业务管控重点,配合开展相关业务审计核查及规范管理工作;
审计的职责第19篇
组织编制并实施公司年度审计工作计划;
制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况,并提供咨询意见;
能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目,包括:制定现场审计方案并执行;
能够就审计结果与高级管理层进行讨论,简单扼要阐明关键问题,并对提出的问题提出有意义的见解;
能够独立完成正式审计报告的撰写工作;
监督审计发现的后续整改及落实情况;
拥有定期收集并整理当期审计发现的意识,并向高级管理层汇报;
拥有团队协作意识,与其他团队成员分享经验以及专业知识,从而使得团队得以成长。

完成上级主管交办的其他工作。

审计的职责第20篇
职责:
1、根据年度审计计划,负责编制项目审计计划;
2、根据制订的审计计划执行具体的审计工作。

包括组织开展现场审计,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿,编制审计报告草稿及跟踪审计后续整改工作;
3、在审计工作中善于发现问题并能够提出自己的见解和建议。

4、为改进内部审计工作提出合理化建议;
5、负责各分子公司年度财务审计与内控评估项目;
6、服从部门工作统一安排,按时配合完成领导交办的其他相关工作。

任职要求:
1、审计、会计、财务管理及相关专业本科及以上学历;
2、1年以上内部审计或会计师事务所相关工作经验,品牌零售业内审经验者优先;
3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
4、较强的沟通能力、协调管理能力及较好的文字表达能力;
5、良好的职业操守和团队协作精神;
6、能适应出差。

审计的职责第21篇
1、可独立完成常规内控审计、管理审计、及与业务相关专项类审计工作,对问题点及风险点具有识别的能力;
2、收集、整理审计证据,并进行初步分析、评价,形成审计底稿,及相应审计结论,汇报项目负责人;
3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
4、督促审计结论和建议的落实;
5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
6、完成公司管理层交代的其他专项审计工作。

审计的职责第22篇
①协助部门领导建立、完善财务审计管理体系,并维护其运行;
②协助部门领导制定财务审计管理制度及相关流程,并严格执行;
③根据企业年度审计计划对各项财务收支、专项资金的使用及核算情况进行审计,并上报审计结果
④参加审计企业经济业务的预算执行情况,并提出相关审计建议;
⑤负责企业财务日常监控与审计管理工作,参与财务统一调度管理;
⑥协助相关人员涉及企业的投融资财务管理工作,降低投融资风险;
⑦审计工作结束后,及时向领导提交财务审计报告,并将审计过程中
发现的问题及时上报部门经理;
⑧做好与企业其他部门的联系工作,并处理好企业相关部门之间的沟通和协调工作;
⑨完成其他与内部审计相关工作和领导交办的其他工作。

审计的职责第23篇
1、接受项目负责人的督导,协助项目负责人完成审计工作;
2、遵守政府和行业主管部门有关审计鉴证业务和咨询服务的法规、规范、标准和指导规程,并严格执行公司各项规章制度;
3、按照审计程序完成审计工作,确保数据和结果的准确性、完整性、真实性;
4、编制所承担的审计工作的工作底稿,确保成果文件格式规范、表述清晰和满足使用需要;
5、协助项目负责人整理底稿归档的资料,项目完成后及时清理,收集齐全,交项目负责人或专人办理归还和移交归档手续;
6、规范执业行为,遵守职业道德;
7、公司安排的其他工作。

相关文档
最新文档