稽核审计部总经理岗位认知及工作设想

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

稽核审计部总经理岗位认知及工作设想
岗位认知:
1、检查督促全辖各信用社及其网点执行国家金融方针、政策和联社规章制度。

2、负责组织本部门实施。

组织实施各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况。

3、稽核各信用社营运及经济效益情况通过稽核审计,不断总结经验、发现问题、提出建议,对信用社经营管理发挥谋士作用。

4、检查信用社各项业务发展的真实情况医治虚假经营,当好金融“医士。


5、维护国家集体财产安全,帮助信用社改善经营,促使信贷资产按照效益、安全、流动的原则开展业务。

6、围绕联社整体工作,与其它部门搞好协调工作。

7、分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况,草拟稽
核审计方案,整理稽核审计记录,完成稽核审计报告。

8、承办联社领导与上级审计部门交办的其它工作。

工作设想:
XX年工作设想。

积极探索以风险为导向的内部控制稽核审计方法,推动内部稽核审计由合规性稽核审计向风险管理稽核审计转变,进一步促进我县农村信用社依法合规经营,稳健发展。

一是积极围绕农村
合作银行的组建工作,认真做好业务经营真实性以及各类风险控制环节的稽核审计;二是在加大内部稽核审计的同时注重加强各类风险管理的外部稽核审计,如:定期实施对存贷款客户的核对、走访、调查、了解工作。

进一步了解被稽核审计对象对各类风险控制环节的管理状况;三是注重常规序时稽核和各种专项稽核审计并重的原则,将序时稽核分解为各类专项稽核,便于集中精力全面彻底的对被稽核审计事项进行稽核审计。

相关文档
最新文档