食品企业全套记录表格模板
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
消毒液配制记录
消毒剂名称:
生产
日期
配 制
消毒
对象
配制
时间
配制
人
消毒剂
(ml)
水
(L)
比例(消
毒剂:水)
消毒液浓度
(ml/L)
物品采购单
物品名称
数量
质量要求
采购时间
备注
生产计划单
产品名称
数量
质量要求
加工时间
备注
过程控制记录
序号
生产环节
控制数据
时间
记录人
包装质量抽查记录
品名
规格
数量
抽查数量
检验结果
合格率
备注
人员培训计划
序号
培训时间
培 训 内 容
培 训 对 象
授课人
培训地点
培训记录
培训主题
培训日期
授课人
课时
参加人数
培
训
记
录
培训目的
培训对象
培
训
内
容
实
施
情
况
记录人
记录日期
备注
考试形式:£试卷£问答£实际操作
设备检查、维修(保养)记录
序号
设备名称
设备编号
检查、维护保养内容
时间
操作人
备注
设备报废记录
设备名称
是否按质检科提供的质量标准进行采购,是否对采购产品的质量进行了严格把关。(得分3分)
对产品的搬运、防护和交付工作情况。(得分1分)
对物资的仓储管理以及仓库的环境、设施及安全的管理是否到位。(得分2分)
考核库房,原辅材料、产品、半成品摆放整齐,作好标识。(得分1分)
考核人: 科室负责人签字:
食品添加剂购买台帐
验证情况:
验证人员: 年 月 日
质量负责人活动记录表
地 点
主持人
会议时间
记录人
会议要点
签到
记录:
文件发放/收回记录
文 件 名 称
发放/收回
份数
领用人
发/收人
发放/核收日期
原辅料验收工序检验记录
产品名称
购买日期
购买数量
验收记录
验收结论
验收人
入库时间
配料关键控制点操作记录
生产日期
产品名称
配 方
共配料数
配料员
序
号
计量器具名称
规格型号
精度
等级
生 产 厂 家
生产日期
购置日期
台件
数量
使用场所
责任人
检定周期
检定有效
截止日期
完好状态
1
2
3
4
5
6
7
8
生产设备管理台账
序
号
设备名称
规格型号
生产厂家
生产日期
购置日期
数量
使用场所
责任人
检修
周期
检修时间
完好状态
质量管理考核记录
考核部门
考核内容
考 核 记 录
考核结果
质检科
对质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行考核。(得分1分)
考核对工艺规程、操作规程、原辅材料收购质量标准、产品标准及检验文件等技术文件的管理工作。(得分1分)
考核对质量体系文件的发放管理工作。(得分1分)
考核对各类报表的准确性,对检验报告、检验资料的保管效果。(得分1分)
考核车间出现不符合品的处置和纠正预防措施。(得分1分)
生产科
考核年度和月份生产计划、原材料计划的编制情况。(得分2分)
查看会议记录,考核定期召开会议,掌握生产情况,及时解决生产中出现的问题。(得分2分)
考核生产过程中原材料、半成品的管理情况,是否定期组织安全生产大检查。(得分3分)
查看设备检修计划,是否定期对生产设备进行维护保养和检修、验收工作。(得分3分)
化验室
严格按检验计划和检验规程进行产品的抽检工作,按检验质量标准对产品进行外观、理化、卫生指标检验,作出检验结论;(得分3分)
食品添加剂名称
类别
执行标准
用途
生产企业
生产许可证
进货数量
进货发票编号
质量合格源自文库明
验收人
购进时 间
合格供方名录有效期 年 月 日至 年 月 日
负责人姓名
公司名称附资质证明
地址
所供原辅料附检验报告
联系人
电话、传真
信誉等级
食品添加剂使用台帐
食品添加剂名称
适用产品名称
使用数量
食品添加剂生产许可证号
使用时间
使用生产数量
设备编号
起用时间
型号规格
原价格
报废申请人
报废原因:
审批意见:
批准人: 日期:
备注:
原辅料出库记录
产品名称
规格型号
出库日期
出库数量
交接收人
库存数量
备注
设备、设施、地面及人员卫生清洗消毒记录
消毒剂名称:
生产
日期
消毒
对象
消毒
时间
消毒液浓
度(ml/L)
配制比例(
消毒剂:水)
消毒
方法
操作
人员
备注
消毒方法:浸泡、喷洒、擦洗
操作人员
备注
原辅料入库记录
产品名称
规格型号
入库日期
入库数量
供货商
接收人
库存数量
备注
不合格纠正措施处理单
产品名称
产品规格
购进或生产日期
检 验 人
检验单号
责任部门
不合格品描述:
原因分析:
检验人员: 年 月 日
处置方案:
质检部门负责人: 年 月 日
处置结论:
质量负责人: 年 月 日
处置实际情况:
责任部门负责人: 年 月 日
处理办法
备注
采购计划单
产品名称
数量
规格型号
申请部门
批准人
批准日期
生产厂家
成品入库记录
入库时间
产品名称
产品规格
入库数量
库房总量
交货人
收货人
备注
生产过程检验记录表
日期:
控制点
标准
检验记录
操作者
备注
人员卫生
菜类处理
肉类处理
备馅
调粉
成型
速冻
包装
记录人: 审核:
厂区环境卫生检查记录
编号: 日期:矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。
序号
卫生检查工程
评语
(是/否)
备 注
1
周围环境有无碍食品卫生因素。
2
路面是否平整、无积水、裸露地面是否绿化。
3
有无鼠、蝇、害虫滋生。
4
冲洗、洗手、防蝇、防虫 防鼠设施是否完整。
5
垃圾、废料暂存点周围卫生状况是否良好。
6
存放垃圾、废料的容器是否密闭。
检查人: 日 期: 审核人: 日 期:聞創沟燴鐺險爱氇谴净。
注:(1)出现不合格要有纠正/预防措施及验证
车间清洁卫生日常检查记录
部门:
序号
环境卫生工程
评语(是/否)
备 注
1
更衣室地面、墙裙、窗台是否干净。
2
更衣柜是否干净。
3
紫外消毒灯是否按时开启并保持30分钟。
完成本岗位担负的检验和临时性实验工作,发现异常及时汇报;(得分3分)
确保检验工程齐全、数据准确,检验记录填写字迹清楚、真实,检验结果应及时通知有关部门、岗位;(得分2分)
规定的方法取样,确保取样有代表性,留样标记清楚、正确。(得分2分)
购销科
完成原辅材料的采购、储运工作。(得分2分)
对物资采购计划是否提前编制,对掌握的物资信息是否保证合理库存。(得分1分)
对产品的质量检验工作,对原辅材料、半成品、最终产品进行检验和实验进行考核。(得分2分)
对组织质量分析会,将生产过程中的质量信息、顾客反馈信息及时进行分析和上报进行考核。(得分1分)
考核计量器具的管理、检验、周期检定和建立台帐工作。(得分1分)
考核对不符合品的识别及跟踪处理结果,负责纠正、预防措施的实施及验证工作。(得分1分)
产品销售台帐
产品名称
规格
数量
生产日期
检验合格证号
生产批号
出厂检验报告编号
购买者名称及联系方式
销售日期
库存量
原辅材料采购台账
序
号
原辅料名称
规格
数量
供方名称
供方地址
生产许可
证登记号
营业执照号
供方联系
电话
供货时间
运输工具清洗消毒记录
日期
车型车号
车主姓名
运输物资名称
检查情况
消毒处理情况
检验结果
检验人
备 注
计量检测仪器检定、使用台账
消毒剂名称:
生产
日期
配 制
消毒
对象
配制
时间
配制
人
消毒剂
(ml)
水
(L)
比例(消
毒剂:水)
消毒液浓度
(ml/L)
物品采购单
物品名称
数量
质量要求
采购时间
备注
生产计划单
产品名称
数量
质量要求
加工时间
备注
过程控制记录
序号
生产环节
控制数据
时间
记录人
包装质量抽查记录
品名
规格
数量
抽查数量
检验结果
合格率
备注
人员培训计划
序号
培训时间
培 训 内 容
培 训 对 象
授课人
培训地点
培训记录
培训主题
培训日期
授课人
课时
参加人数
培
训
记
录
培训目的
培训对象
培
训
内
容
实
施
情
况
记录人
记录日期
备注
考试形式:£试卷£问答£实际操作
设备检查、维修(保养)记录
序号
设备名称
设备编号
检查、维护保养内容
时间
操作人
备注
设备报废记录
设备名称
是否按质检科提供的质量标准进行采购,是否对采购产品的质量进行了严格把关。(得分3分)
对产品的搬运、防护和交付工作情况。(得分1分)
对物资的仓储管理以及仓库的环境、设施及安全的管理是否到位。(得分2分)
考核库房,原辅材料、产品、半成品摆放整齐,作好标识。(得分1分)
考核人: 科室负责人签字:
食品添加剂购买台帐
验证情况:
验证人员: 年 月 日
质量负责人活动记录表
地 点
主持人
会议时间
记录人
会议要点
签到
记录:
文件发放/收回记录
文 件 名 称
发放/收回
份数
领用人
发/收人
发放/核收日期
原辅料验收工序检验记录
产品名称
购买日期
购买数量
验收记录
验收结论
验收人
入库时间
配料关键控制点操作记录
生产日期
产品名称
配 方
共配料数
配料员
序
号
计量器具名称
规格型号
精度
等级
生 产 厂 家
生产日期
购置日期
台件
数量
使用场所
责任人
检定周期
检定有效
截止日期
完好状态
1
2
3
4
5
6
7
8
生产设备管理台账
序
号
设备名称
规格型号
生产厂家
生产日期
购置日期
数量
使用场所
责任人
检修
周期
检修时间
完好状态
质量管理考核记录
考核部门
考核内容
考 核 记 录
考核结果
质检科
对质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行考核。(得分1分)
考核对工艺规程、操作规程、原辅材料收购质量标准、产品标准及检验文件等技术文件的管理工作。(得分1分)
考核对质量体系文件的发放管理工作。(得分1分)
考核对各类报表的准确性,对检验报告、检验资料的保管效果。(得分1分)
考核车间出现不符合品的处置和纠正预防措施。(得分1分)
生产科
考核年度和月份生产计划、原材料计划的编制情况。(得分2分)
查看会议记录,考核定期召开会议,掌握生产情况,及时解决生产中出现的问题。(得分2分)
考核生产过程中原材料、半成品的管理情况,是否定期组织安全生产大检查。(得分3分)
查看设备检修计划,是否定期对生产设备进行维护保养和检修、验收工作。(得分3分)
化验室
严格按检验计划和检验规程进行产品的抽检工作,按检验质量标准对产品进行外观、理化、卫生指标检验,作出检验结论;(得分3分)
食品添加剂名称
类别
执行标准
用途
生产企业
生产许可证
进货数量
进货发票编号
质量合格源自文库明
验收人
购进时 间
合格供方名录有效期 年 月 日至 年 月 日
负责人姓名
公司名称附资质证明
地址
所供原辅料附检验报告
联系人
电话、传真
信誉等级
食品添加剂使用台帐
食品添加剂名称
适用产品名称
使用数量
食品添加剂生产许可证号
使用时间
使用生产数量
设备编号
起用时间
型号规格
原价格
报废申请人
报废原因:
审批意见:
批准人: 日期:
备注:
原辅料出库记录
产品名称
规格型号
出库日期
出库数量
交接收人
库存数量
备注
设备、设施、地面及人员卫生清洗消毒记录
消毒剂名称:
生产
日期
消毒
对象
消毒
时间
消毒液浓
度(ml/L)
配制比例(
消毒剂:水)
消毒
方法
操作
人员
备注
消毒方法:浸泡、喷洒、擦洗
操作人员
备注
原辅料入库记录
产品名称
规格型号
入库日期
入库数量
供货商
接收人
库存数量
备注
不合格纠正措施处理单
产品名称
产品规格
购进或生产日期
检 验 人
检验单号
责任部门
不合格品描述:
原因分析:
检验人员: 年 月 日
处置方案:
质检部门负责人: 年 月 日
处置结论:
质量负责人: 年 月 日
处置实际情况:
责任部门负责人: 年 月 日
处理办法
备注
采购计划单
产品名称
数量
规格型号
申请部门
批准人
批准日期
生产厂家
成品入库记录
入库时间
产品名称
产品规格
入库数量
库房总量
交货人
收货人
备注
生产过程检验记录表
日期:
控制点
标准
检验记录
操作者
备注
人员卫生
菜类处理
肉类处理
备馅
调粉
成型
速冻
包装
记录人: 审核:
厂区环境卫生检查记录
编号: 日期:矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。
序号
卫生检查工程
评语
(是/否)
备 注
1
周围环境有无碍食品卫生因素。
2
路面是否平整、无积水、裸露地面是否绿化。
3
有无鼠、蝇、害虫滋生。
4
冲洗、洗手、防蝇、防虫 防鼠设施是否完整。
5
垃圾、废料暂存点周围卫生状况是否良好。
6
存放垃圾、废料的容器是否密闭。
检查人: 日 期: 审核人: 日 期:聞創沟燴鐺險爱氇谴净。
注:(1)出现不合格要有纠正/预防措施及验证
车间清洁卫生日常检查记录
部门:
序号
环境卫生工程
评语(是/否)
备 注
1
更衣室地面、墙裙、窗台是否干净。
2
更衣柜是否干净。
3
紫外消毒灯是否按时开启并保持30分钟。
完成本岗位担负的检验和临时性实验工作,发现异常及时汇报;(得分3分)
确保检验工程齐全、数据准确,检验记录填写字迹清楚、真实,检验结果应及时通知有关部门、岗位;(得分2分)
规定的方法取样,确保取样有代表性,留样标记清楚、正确。(得分2分)
购销科
完成原辅材料的采购、储运工作。(得分2分)
对物资采购计划是否提前编制,对掌握的物资信息是否保证合理库存。(得分1分)
对产品的质量检验工作,对原辅材料、半成品、最终产品进行检验和实验进行考核。(得分2分)
对组织质量分析会,将生产过程中的质量信息、顾客反馈信息及时进行分析和上报进行考核。(得分1分)
考核计量器具的管理、检验、周期检定和建立台帐工作。(得分1分)
考核对不符合品的识别及跟踪处理结果,负责纠正、预防措施的实施及验证工作。(得分1分)
产品销售台帐
产品名称
规格
数量
生产日期
检验合格证号
生产批号
出厂检验报告编号
购买者名称及联系方式
销售日期
库存量
原辅材料采购台账
序
号
原辅料名称
规格
数量
供方名称
供方地址
生产许可
证登记号
营业执照号
供方联系
电话
供货时间
运输工具清洗消毒记录
日期
车型车号
车主姓名
运输物资名称
检查情况
消毒处理情况
检验结果
检验人
备 注
计量检测仪器检定、使用台账