质量安全环境管理体系文件策划清单
环境安全质量体系外审准备资料清单
责任部门
品管部 品管部 品管部 品管部 DCC 人事部 品管部 自动化 品管部 制造部 资材部
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
供应商管理
资材部
12 13 14 15 16 17 18 19
采购 新产品导入 变更 订单评审 客户满意度 生产过程管理 模治具
资材部 工程部 工程部 商务部 商务部 制造部 制造部
人事+总务
20
环境健康安全
《法律法规清单》、《化学品清单》、《合规性评价》
DCC
《营业执照》
财务部
《各部门的环境因素清单》、《各部门的危险源清单》《环境因素、危险 源汇总表》
ALL
环境安全质量体系外审准备资料清单
序号 项目
1体系 文件管理 内部审核 管理评审 绩效管理 培训管理 仪器管理 设备管理 品质检验 生产计划 仓库
资料清单
手册、程序文件、最新组织架构图管代任命书 文件分发/回收记录表,外来文件清单,文件新建、更改申请表 《内审员名录》、《内审员资格证》《检查表》,《年度内部稽核计划 》,《内部稽核日程表》、《内审总结报告》,《不符合缺失报告》 《年度管理评审会议签到表》、《年度总结工作》、《管理评审报告》 各部门环境质量安全目标达成状况,不达标分析报告 培训相关记录与表单,《上岗证》,《人员加班清单》、《入、离职合同 》 《仪器校准一览表》、《测量仪器清单》、《年度校准计划表》、《校准 报告证书》、 《设备清单》、《年保养计划》、《设备点检表》、《设备年保养履历》 《各站别检验记录表》、《原材料环保检测管控清单》、《品质异常单》 、《特采申请单》、《日报表中目标统计》 《日生产计划表》 《收料单》、《退货单》、《仓库物品台账》、《材料有效期管理》、安 全库存、领料单 《供应商合格名录》、《供应商基本信息资料表》、《供应商评审记录表 》、《月度供应商评分》、《年度供应商稽核计划》、《供应商结婚记录 表》、《缺失改善追踪表》、《品质安全协议》 《采购订单》、《采购申请单》、《供应商沟通联系清单》 《试样单》、《新产品评审分析表》、《试产可行性报告》、《SOP》、 《PFMEA》、《控制计划》、《量产会议记录》 《变更申请通知单》 《订单评审表》、变更通知单留档或沟通记录 客户满意度调查表、客户资料表 《生产日报表》、《自检表》、《温湿度记录表》、《设备点检表》 《模治具申请单》、《模治具履历》、《模治具报废表单》、《模具验收 单》 《能源资源使用的考核》、《特种设备监测》、《特种作业人员证书》、 《化学品清单》、《相关方的安全、环境合同清单(如空调安装等作业) 》、《餐厅管理》、《消防演练》、《消防器材点检》、《环境、职业危 害监测报告》、《人员意见》
三标体系全套制度清单
公司质量/环境/安全管理委员会设置
XXX—QP—06—WX—02
消防检查制度
文件类别
编号
标题
XXX—QP—06—WX—03
动火作业安全操作规程
XXX—QP—06—WX—04
消防安全责任书
XXX—QP—06—WX—05
消防设施保养规定
XXX—QP—06—WX—06
中控室设施运行管理规程
XXX—QP—06
消防设施运行及管理程序
XXX—QP—07
弱电设备设施管理程序
XXX—QP—08
物业项目承接及合同评审控制程序
XXX—QP—09
物业接管验收控制程序
XXX—QP—10
供应商/服务承包商管理与评审程序
XXX—QP—11
采购控制程序
XXX—QP—12
装修管理程序
XXX—QP—13
维修服务管理程序
环境/安全潜在事故控制程序
XXX—EP—08
环境/安全绩效监测控制程序
XXX—EP—09
固体废弃物污染控制程序
XXX—EP—10
新、改、扩建项目环境管理程序
安全
XXX—OHS—01
危险辨识和风险评价程序
XXX—OHS—03
员工职业安全健康管理程序
XXX—OHS—04
用工管理程序
XXX—OHS—05
工作环境管理程序
XXX—QP—14
安全工作管理程序
文件类别
编号
标题
XXX—QP—15
停车场管理工作控制程序
XXX—QP—16
清洁管理程序
XXX—QP—17
消杀管理程序
XXX—QP—18
公司质量环境和职业健康安全管理体系策划方案
公司质量环境和职业健康安全管理体系策划方案一、质量环境管理体系1.制定质量方针和目标我们要根据公司的实际情况,制定一个既具有挑战性又能够实现的质量方针和目标。
这就像是给公司树立一个前进的方向,让全体员工都朝着这个目标努力。
2.建立质量管理体系文件这个体系文件就像是公司的“宪法”,规定了质量管理的基本原则、流程和标准。
我们要确保这个文件的科学性、完整性和可操作性。
3.实施质量管理培训培训是提高员工素质的关键。
我们要针对不同岗位的员工,开展质量管理培训,让他们熟悉质量管理体系的要求,掌握质量管理的方法。
4.质量监督与检查我们要建立健全质量监督与检查机制,对公司的产品质量进行严格监控,确保产品符合国家标准和公司标准。
5.持续改进质量管理是一个持续改进的过程。
我们要定期对质量管理体系进行评估,发现问题及时整改,不断提高质量管理水平。
二、职业健康安全管理体系1.制定职业健康安全方针和目标这个方针和目标就像是公司的“健康宣言”,我们要让员工明白,公司高度重视他们的健康和安全,会为他们提供一个安全的工作环境。
2.建立职业健康安全管理体系文件这个文件规定了公司职业健康安全管理的原则、流程和标准。
我们要确保这个文件的实用性,让员工能够轻松地了解和执行。
3.开展职业健康安全培训我们要对员工进行职业健康安全培训,让他们了解职业健康安全知识,提高自我保护意识。
4.职业健康安全监督与检查我们要加强对公司职业健康安全的监督与检查,确保员工的工作环境符合国家标准,防止安全事故的发生。
5.应急预案与事故处理我们要制定应急预案,对可能发生的职业健康安全事故进行预测,确保在事故发生时能够迅速应对,降低损失。
三、质量环境与职业健康安全一体化1.整合资源我们要将质量环境与职业健康安全管理资源进行整合,形成一套完整的管理体系,提高管理效率。
2.制定一体化管理文件这个文件要将质量环境与职业健康安全管理的原则、流程和标准融为一体,让员工能够更好地理解和执行。
管理体系手册(质量、安全、环境三合一)
质量、环境、职业健康安全、CCC产品质量保证能力管理体系手册版次:2018叐控状态:文件编号:Q/WT.G03.101-2016GB/T19001-2015/ISO9001:2015 质量管理体系要求GB/T 24001-2015/ISO14001:2015 环境管理体系要求及使用挃南GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系要求CNCA-00C-005 强制性产品讣证实施觃则工厂质量保证能力要求依据: CNCA-C11-01-2014 强制性产品讣证实施觃则 QICHECQC-C1101-2014 强制性产品讣证实施绅则 QICHECNCA-C11-09-2014 QICHENEISHI 件CQC-C1109-2014 强制性产品讣证实施绅则 QICHENEISHI 件相关环境、职业健康安全法待法觃収布日期: 2018.01.01 生敁日期: 2018.01.01 批准:分収号:管理体系手册目彔0.1 企业简介 (5)0.2 管理体系组织机构图和产品实现流程图 (6)0.3 手册不质量/环境/职业健康安全管理体系标准条款对照表 (7)0.4 手册不强制性产品认证标准条款对照表 (8)1 管理体系范围 (9)1.1 总则 (9)1.2 应用 (9)2 规范性引用文件 (9)3 术语和定义 (10)4 组织环境 (10)4.1 公司环境概述 (10)4.2 相关方的需求和期望 (10)4.3 质量/环境/职业健康安全管理体系范围 (11)4.4 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程 (11)5 领导作用 (11)5.1 领寻作用和承诹 (11)5.1.1 总则 (11)5.1.2 以顼客为关注焦点 (13)5.2 质量/环境/职业健康安全方针 (13)5.2.1 制定质量/环境/职业健康安全方针 (13)5.2.2 方针的管理不沟通 (13)5.3 岗位、职责和权限 (14)5.3.1 职责和权限 (14)5.3.2 管理者代表和质量负责人 (14)6 策划 (14)6.1 应对风险和机遇的策划 (14)6.1.1 总则 (14)6.1.2 措施的策划 (14)6.1.3 环境因素 (16)6.1.4 危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定 (17)6.1.5 合觃义务 (18)6.2 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划 (19)6.2.1 质量/环境/职业健康安全目标 (19)6.2.1 质量/环境/职业健康安全管理体系策划 (20)6.3 发更的策划 (20)7 支持 (20)7.1 资源 (20)7.1.1 总则 (20)7.1.2 人员 (20)7.1.3 基础设施 (21)7.1.4 过程运行环境 (21)7.1.5 监规和测量资源 (21)7.1.6 知识管理 (22)7.2 人员的仸职能力 (22)7.3 意识和培讦 (23)7.3.1 意识的培养 (23)7.3.2 培讦 (23)7.4 信息交流 (24)第2页共56管理体系手册7.4.1 总则 (24)7.4.2 内部沟通 (24)7.4.3 外部沟通 (24)7.5 文件化信息 (24)7.5.1 总则 (24)7.5.2 文件控制 (24)7.5.3 让彔控制 (26)8 运行 (27)8.1 产品实现所需过程的运行策划和控制 (27)8.2 产品和服务的要求 (27)8.2.1 顼客沟通 (27)8.2.2 不产品和服务有关的要求的确定 (28)8.2.3 不产品和服务有关的要求的评审 (29)8.2.4 产品和服务要求的更改 (30)8.3 设计和开収 (30)8.3.1 总则 (30)8.3.2 设计和开収策划 (30)8.3.3 设计和开収的输入 (30)8.3.4 设计和开収的控制 (31)8.3.5 设计和开収的输出 (31)8.3.6 设计和开収的更改控制 (32)8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 (32)8.4.1 总则(供应商选择不评价) (32)8.4.2 控制类型和程度 (33)8.4.3 外部供方的信息 (33)8.5 生产和服务提供 (34)8.5.1 生产和服务提供的控制 (34)8.5.2 标识和可追溯性 (35)8.5.3 顼客戒外部供方的财产 (36)8.5.4 产品防护 (36)8.5.5 交付后的活劢(用户投诉信息管理) (36)8.5.6 更改的控制 (37)8.6 产品和服务的放行 (38)8.6.1 总则 (38)8.6.2 迕货梱验和试验 (38)8.6.3 工序梱验和试验 (38)8.6.4 最织梱验和试验 (38)8.6.5 梱验和试验让彔 (38)8.7 丌合格输出的控制 (39)8.7.1 丌合格品控制的职责 (39)8.7.2 丌合格品通用处置程序 (39)8.7.3 上道工序丌合格处理程序 (39)8.7.4 丌合格品的评审 (40)8.8 环境和职业健康安全管理运行控制 (42)8.8.1 运行控制 (42)8.8.2 生命周期管理 (42)8.8.3 安全操作 (42)8.8.4 作业许可 (43)8.8.5 社区和公共关系 (43)8.8.6 职业健康 (43)第3页共56管理体系手册8.8.7 清洁生产 (44)8.8.8 隐患管理 (44)8.8.9 应急准备不响应、亊敀管理 (44)9 测量、分析和改进 (45)9.1 总则 (45)9.1.2 顼客满意 (45)9.1.3 分析不评价 (45)9.1.4 合觃性评价 (46)9.2 内部审核 (46)9.2.1 内部审核的依据和内容 (46)9.2.2 内部审核的职责 (47)9.2.3 内部审核计划 (47)9.2.4 内部审核的实施 (47)9.3 环境和职业健康安全绩敁的监规和测量 (48)9.3.1 总则 (48)9.3.2 监规和测量内容及要求 (48)9.4 管理评审 (49)10 改进 (49)10.1 总则 (49)10.2 纠正措施 (49)10.2.1 各部门的职责 (49)10.2.2 不产品有关的纠正措施工作程序 (50)10.2.3 不环境、职业健康安全有关的丌符合纠正措施工作程序 (50)10.3 持续改迕 (51)附表一质量管理体系过程职责分配表 (52)附表二环境管理体系过程职责分配表 (53)附表三职业健康安全管理体系过程职责分配表 (54)附表四生产一致性管理过程职能分配表 (55)附件一不生产一致性及产品召回有关的人员的职责 (56)第4页共560.1企业简介编制说明:1、本公司是QICHE生产企业,因此手册中也包含了产品强制讣证的生产一致性管理方面的内容。
质量环境职业健康安全目标实施策划表
(固体废物分类回收次/固体废物总批次)*100%
每年
火灾发生次数
0次
统计发生的火灾的次数
每年
3
项目服务部
固体废物分类回收率
100%
(固体废物分类回收次/固体废物总批次)*100%
每年
火灾发生次数
火灾发生的次数为0次
统计发生的火灾的次数
每年
编制:办公室XXXX.XX.XX 审核:XXX 批准:XXX
3、职业健康安全管理体系
序号
目标类别
指标
统计公式
统计
周期
1.
总目标
火灾发生次数
0次
统计发生的火灾的次数
每年
意外交通事故发生次数
0次
统计意外交通事故发生次数
每年
触电发生次数
0次
统计触电发生次数
每年
2.
办公室
火灾发生次数
0次
统计发生的火灾的次数
每年
意外交通事故发生次数
0次
统计意外交通事故发生次数
每年
触电发生次数
≥90分
(满意的客户分数/调查的客户总数)
每年
采购的物资合格率
≥95%
(采购的物资合格的批次/总采购批次)×100%
每年
供方评定率
100%
供方评定的次数/总供方评定的次数)×100%
每年
合同履约率
100%
签订合同履约的次数/签订合同履约的总次数)×100%
每年
编制:办公室XXXX.XX.XX 审核:XXX 批准:XXX
教育培训有效率
100%
培训合格次数/培训总次数量×100%
每年
文件发放及时率
质量、职业健康、安全和环境管理体系建立及实施策划方案
质量、职业健康、安全和环境管理体系建立及实施策划方案一、目的和意义塑件化工厂的生产活动涉及质量管理、人力资源管理、环境管理、职业健康安全管理、财务管理等方方面面,单纯采用一种管理模式必然难以满足客观需要。
随着 ISO9000 认证、 ISO14000 认证和 OHSAS18000 认证的迅速发展,为了适应各种情况的需要,企业可能需要多种管理体系的认证,由于 QMS 、 EMS 、 OHSMS 三个体系在管理目的、对象的不同,三个标准之间存在着明显差异,由于我厂负责质量、环境保护和职业健康安全的是两个部门,三个体系自成系统,我厂在实施时采用了各自独立的体系,出现了文件大量重复、争资源、政令不统一、信息不能共享、导致企业管理效率降低、相同的工作重复且难以控制和实施。
ISO9000 、ISO14000 、 OHSAS18000 管理体系具有兼容性,在标准的思想、标准要素等内容上有很强的关联性,在体系的运行模式、文件的架构上也是基本相同的,在文件、记录、内审、管理评审等管理要素可以实行共享。
就质量、环境、职业健康和安全的性质而言关联性也是很明显的,如果质量控制不好,就要多出废品、浪费能源和原材料,废品处理也可能带来污染;由于环境污染的受害者往往首先是企业职工,就同时产生了职业健康和安全问题。
特别在我们化工等高风险行业这种关联性更加明显,如火灾和爆炸、危险化学品泄漏等事故一旦发生,既是质量事故,又是环境灾难,也同时会有人员伤亡或财产损失。
所以需要采取综合的措施,将质量、环境、职业健康和安全一起考虑,实施一体化管理,从而使各管理领域优势互补降低管理费用、减少管理上的不协调、提供整体解决问题的能力、提高管理效率,解决管理体系运行中的问题。
在今年的 QHSE 体系认证工作中,在认证公司咨询组的协助下,通过提供相关培训及咨询指导,达到以下目标:1 、依据中国 **HSE 管理体系标准和国际互认的质量管理体系标准、环境管理体系标准 (GB/T 24001-XX) 、职业健康安全管理体系标准 (GB/T 28001--XX) 的要求,建立一套行之有效的 QHSE 一体化管理体系,使塑件化工厂的 QHSE 管理体系与国际国内的先进管理模式保持一致。
质量环境职业健康安全管理体系文件清单
质量环境职业健康安全管理体系程序文件汇编QOES/DXC001-2013质量安全环境管理手册程序文件目录DXC-QEO.C-01文件控制程序DXC-QEO.C-02记录控制程序DXC-QEO.C-03管理评审控制程序DXC-QEO.C-04法律、法规和其他要求获取、识别与更新控制程序DXC-QEO.C-05信息交流和沟通控制程序DXC-QEO.C-06人力资源控制程序DXC-QEO.C-07与顾客有关过程控制程序DXC-QEO.C-08采购控制程序DXC-QEO.C-09设计和开发控制程序DXC-QEO.C-10生产(运行)过程控制程序DXC-QEO.C-11监视和测量控制程序DXC-QEO.C-12内部审核控制程序DXC-QEO.C-13不合格品控制程序DXC-QEO.C-14不符合、纠正和预防措施控制程序DXC-QEO.C-15危险源辨识、风险评价和风险控制程序DXC-QEO.C-16环境因素识别、评价和更新控制程序DXC-QEO.C-17应急准备和响应控制程序DXC-QEO.C-18目标、指标管理方案控制程序DXC-QEO.C-19事故报告、调查和处理控制程序DXC-QEO.C-20设施和环境控制程序DXC-QEO.C-21合规性评价控制程序DXC-QEO.C-22产品服务控制程序《质量记录分类及保存期限规定》序号质量记录名称主要职责部门保存期限1 管理评审计划体系中心3年2 管理评审报告体系中心3年3 内部审核报告体系中心3年4 纠正和预防措施计划体系中心3年5 管理评审会议签到表体系中心3年6 质量手册发放记录7 程序文件发放记录永久8 程序文件汇签表永久9 文件更改申请单永久10 文件更改通知单3年11 合同评审记录销售部10年12 产品销售合同(技术协议等)销售部10年13 合同台帐销售部10年14 合同执行情况报表销售部3年15 新产品开发可行性分析报告生产部永久16 产品开发立项申请报告生产部永久17 产品开发立项申请批准书生产部永久18 设计开发任务书生产部永久19 设计开发计划生产部5年20 设计开发计划完成进度表生产部5年21 设计输入评审报告生产部永久22 设计输出验证报告生产部永久23 样机试制总结报告生产部永久24 型式试验报告生产部永久25 用户试运行报告生产部永久26 样机试制鉴定书生产部永久27 最终设计评审报告生产部永久28 技术文件图表资料修改及补充申请单生产部永久29 产品鉴定书生产部永久30 文件分发回收凭证生产部10年31 技术档案资料入库单生产部永久32 文件及资料销毁申请单办公室10年33 外购件、外协件采购计划生产科5年34 外购件、外协件采购清单生产科3年35 紧急采购申请表供应、生产科3年36 采购合同(协议书)供应、生产科5年37 送检单供应、生产科10年38 合格分承包方清单供应、生产科3年39 顾客提供产品的合同(协议书)销售部5年40 顾客提供产品使用情况报告单销售部3年41 进货合格证质检部10年42 流程卡装配车间10年43 成品入库报交单储运部10年44 成品入库台帐储运部10年45 成品交付台帐储运部10年46 暂脱工艺单工艺科3年47 工装任务书工艺科永久48 原材料(外购书)代用单供应科5年49 不合格品分析处理单质检部5年50 产品返修通知单质检部3年51 设备维修保养记录生产部10年52 设备点检表生产部3年53 工序能力测定报告工艺科3年54 零(部)件工序完工检查记录表质检部5年55 外购件、外协件质量检查记录质检部5年56 各产品成品记录单质检部5年57 装箱记录单质检部5年58 试验委托单质检部5年59 工艺试验单质检部5年60 试验报告单质检部5年61 工装验证记录单质检部5年62 仪表检定原始记录质检部5年63 双臂电桥检定原始记录质检部5年64 直流电阻箱检定原始记录质检部5年65 周期检定表质检部3年66 计量器具缺损处理单质检部3年67 废品处理通知单质检部3年68 用户来函来电登记表售后服务部3年69 不合格项报告表体系中心3年70 用户投诉及处理记录售后服务部3年71 纠正和预防措施活动表体系中心3年72 产品指标考核统计表体系中心3年73 限额领料单生产科5年74 委托运输合同生产科3年75 用户信息反馈单售后服务部3年76 部门使用质量记录清单体系中心3年77 审核通知体系中心3年78 审核检查表体系中心3年79 审核计划体系中心3年80 内部审核现场记录体系中心3年81 培训大纲人力资源部3年81 培训计划人力资源部3年83 培训申请表人力资源部3年84 培训成绩登记表人力资源部10年85 职工培训档案人力资源部永久86 用户服务台帐售后服务部3年87 技术服务(产品维修)处理单售后服务部3年88 质量调访报告售后服务部3年89 产品售后服务分析表售后服务部3年90 统计技术应用申请审批表质检部3年91 统计技术应用检查表质检部3年92 统计技术的图表质检部3年93949596979899100。
三体系认证全套体系文件
苏州玲珑电子科技发展股份有限公司编号:QESM-01质量环境职业健康安全管理手册ISO9001: 2015GB/T50430-2017ISO14001:2015ISO45001:2018版本:A/1编制:XXX审核:XXX批准:XXX20XX-08-01发布 20XX-08-01实施苏州玲珑电子科技发展股份有限公司苏州玲珑电子科技发展股份有限公司编号:QESM-01管理体系文件更改一览表0 管理手册目录苏州玲珑电子科技发展股份有限公司编号:QESM-010.1 颁布令颁布令公司建立了质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系,为公司在质量、环境和职业健康安全管理方面搭建了一个很好的平台,管理体系的持续保持为公司的发展做出了贡献。
本手册规定了公司的管理方针和管理体系结构。
本手册是公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的纲领性文件,是公司全体员工的行为规范,体现了公司对顾客及相关方的承诺,要求全体员工认真学习,深入理解,严格按照本手册的规定,落实各项责任,满足法律法规、顾客及相关方要求,达到其满意。
依据ISO9001:2015《质量管理体系要求》、ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》及 GB/T50430-2017 《工程建设施工企业质量管理规范》、ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求》要求,结合公司实际情况,对《质量、环境和职业健康安全管理手册》(以下简称《管理手册》)及体系文件进行了编制,现予发布起实施。
全体员工必须严格执行,确保管理体系的有效运行。
总经理:张XX苏州玲珑电子科技发展股份有限公司编号:QESM-01 0.2 管理者代表任命书管理者代表任命书兹任命公司王XX同志为公司管理者代表,其主要职责如下:1.建立、实施和保持公司管理体系的有效运行;2.及时向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效和任何改进需求;3.确保在公司内提高全体员工满足法律、法规要求和顾客要求的意识;4.就管理体系有关事宜代表公司与外部方进行联络。
原创精品-质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系全套文件(管理手册及程序文件)
目录第一章前言1.1 封面变更及签核1.2 目录1.3 体系条款(体系条款关链图,如下表)第二章质量/环境/职业健康安全体系概述2.1 公司简介2.2 手册发布令2.3 公司质量/环境/职业健康安全体系公司架构图 2.4 质量/环境/职业健康安全职能分配表2.5 质量/环境/职业健康安全活动有关之权责单位第三章概述3.1 范围3.2 规范性引用文件3.3 术语和定义3.4 管理手册管理办法第四章公司环境与职业健康安全管理体系要求4.1 质量与环境管理体系的理解公司及其环境/职业健康安全管理体系的总要求4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量与环境管理体系的范围4.4 质量与环境管理体系及其过程第五章领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 质量/环境/职业健康安全方针5.2.1 制定质量/环境/职业健康安全方针5.2.2 沟通质量/环境/职业健康安全方针5.3 公司的岗位、职责和权限第六章策划6.1 应对风险的机遇和措施6.1.1策划质量/环境/职业健康安全管理体系,公司应考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求,确定需要就对的风险和机遇;环境管理体系总则;职业健康安全危险源辨识、风险评价和控制措施的确定6.1.2 公司应策划/环境因素/职业健康安全管理体系的法律法规和其他要求6.1.3 环境管理体系合规的义务与职业健康安全管理体系合规性评价6.1.4 策划行动6.2质量/环境/职业健康安全的目标及其实现的策划和方案6.2.1 公司应对质量/环境管理体系所需的相关职能、层次和过程设定质量/环境目标6.2.2 策划如何实现质量/环境目标时,公司应确定6.3变更的策划第七章支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.5.1 总则7.1.5.2 测量资源7.1.6公司的知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通/信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部资迅交流7.5 形成档的信息7.5.1 总则7.5.2 创新和更新7.5.3形成档的信息的控制7.5.3.1 应控制质量/环境/职业健康安全管理体系和本标准所要求的形成档的信息7.5.3.2 质量/环境/职业健康安全管理体系形成档的信息与管制,适用时,公司应关注相关活动7.5.3.3 记录控制第八章运行8.1运行策划和控制8.1.1 职业健康安全的资源、作用、职责、责任和权限8.1.2 职业健康安全的能力、培训和意识8.2 质量/环境/职业健康安全管理体系的产品和服务的要求与环境管理体系的应急准备和响应8.2.1 质量/环境管理体系的顾客沟通;职业健康安全管理体系的沟通、参与和协商8.2.1.1 职业健康安全管理体系沟通8.2.1.2 职业健康安全管理体系参与和协商8.2.1.3 职业健康安全管理体系运行控制8.2.1.4 职业健康安全管理体系的应急准备和响应8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审8.2.3.1 公司应确保有勇力满足向顾客提供的产品和服务的要求,在承诺向顾客提供产品和服务之前,公司应对各项要求进行评审8.2.3.2 适用时,公司应保留形成档的信息8.2.4 产品和服务要求的更改8.3 产品和服务的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8.3.3 设计和开发输入8.3.4 设计和开发控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发更改8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则8.4.2 控制类型和程度8.4.3 外部供方的信息8.5 生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 更改控制8.6 产品和服务的放行8.7 不合格输出的控制8.7.1 公司应确保对不符合要求的输出进行识别和控制,以防止非预期的使用或交付8.7.2 公司应保留相关形成档的信息第九章绩效评价与检查9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.1 质量管理体系的顾客满意/环境管理体系的符合性评估9.1.1 分析与评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 质量管理体系/环境管理体系内部审核方案9.3 管理评审9.3.1 总则9.3.2 管理评审输入9.3.3 管理评审输出第十章持续改进10.1 总则10.2 质量管理体系的不合格/环境管理体系/职业健康安全管理体系的不符合和纠正措施10.2.1 若出现不合格,包括投诉所引起的不合格,公司应进行相关措施 10.2.2 公司应保留形成档的信息,作为事项的证据10.2.3 职业健康安全管理体系事件调查、不符合、纠正措施10.2.3.1 事件调查10.2.3.2 不符合、纠正措施10.3 持续改进第十一章附录附件一公司质量/环境/职业健康安全体系公司机构图附件二体系负责人、员工代表、安全代表任命书内容第二章质量/环境/职业健康安全体系概述2.1 公司简介2.2 颁布令2.3 公司质量/环境/职业健康安全体系公司架构图(附件2)2.4 质量/环境/职业健康安全职能分配表A、ISO9001:2015职能分配表:B、ISO14001:2015职能分配表:C、OHSAS18001:2007职能分配表:负责人D、过程职能分配表:负责人2.5 质量/环境/职业健康安全活动有关之权责单位:2.5.1总经理:1) 认真贯彻国家的法律法规,对公司最终产品质量和服务质量负责;2) 确定公司质量环境安全管理体系组织机构和各部门的职责和权限;3) 负责公司质量环境安全方针、目标的筛选,并以文件形式批准、发布;采取有效措施保证各级人员理解质量环境安全方针和目标,并坚持贯彻执行;4) 任命管理者代表(见附件二),并为其有效开展工作提供必要条件;5) 对质量环境安全管理体系进行策划,以实现质量环境安全目标和保证质量环境安全管理体系的实施、保持并持续改进其有效性;6) 主持管理评审;7) 为质量环境安全管理体系的有效运行提供必要的资源;8) 负责规划公司长期发展方向,公司各项重要营运计划的核定;9) 总管公司一切事务,指挥各部门主管推展公司决策。
安全环保年度工作计划清单
安全环保年度工作计划清单1. 强化安全管理制度a. 完善企业安全管理制度,包括安全生产、消防安全、环境保护等方面的规章制度。
b. 制定并组织实施应急预案,包括应对自然灾害、事故灾难、环境紧急事件等情况的紧急处置措施。
c. 搭建并完善安全管理信息系统,用于记录、分析和监控安全生产和环境保护的各项指标。
2. 加强安全培训与教育a. 组织安全知识培训和技能提升培训,包括消防安全、职业健康与安全等方面的培训。
b. 定期开展安全演习和模拟应急演练,提高员工的应急处置能力和安全意识。
c. 鼓励员工参加相关安全考试和培训,提升其专业水平和技能。
3. 完善安全设施与装备a. 检修和维护工厂、办公区域的消防设施,确保其完好可用。
b. 更新和配备必要的应急救援设备,包括应急照明、应急通讯等。
c. 加强对危险化学品的储存和管理,确保其安全使用和处置。
4. 推广节能减排技术a. 贯彻能源管理制度,建立能源消耗监测体系,制定能源消耗降低目标。
b. 采取合理的节能措施,如改善设备动力效率、提升生产工艺技术等。
c. 推广清洁能源应用,如太阳能、风能等,减少对传统能源的依赖。
5. 强化环境监测体系a. 建立并落实环境监测计划,定期对废水、废气、噪声等环境指标进行监测。
b. 加强对环境监测设备的维护和管理,确保数据的准确性和可靠性。
c. 加强与环保监管部门的沟通与合作,及时报告环境问题和采取相应的整改措施。
6. 强化废物管理与资源回收利用a. 参照相关法律法规,制定废物分类、储存、处置等管理办法。
b. 积极开展废物资源化利用工作,推广回收再利用技术,减少废物对环境的污染。
c. 组织定期对废物处理情况进行审核和评估,确保废物管理工作的合规性和有效性。
7. 加强环境质量监测a. 定期对企业周边环境质量进行监测和评估,包括空气质量、水质和土壤质量等。
b. 定期开展环境质量自查,及时发现和解决环境质量问题。
c. 加强环境质量信息公开与共享,接受社会监督和反馈。
三体系导入策划书3篇
三体系导入策划书3篇篇一三体系导入策划书一、项目背景二、项目目标1. 建立符合 ISO9001、ISO14001 和 OHSAS18001 标准的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。
2. 通过三体系的有效运行,提高公司的管理水平和产品质量,增强客户满意度。
3. 降低公司的环境风险和职业健康安全风险,提高员工的健康安全意识和环境保护意识。
4. 持续改进三体系的运行绩效,不断提高公司的竞争力和可持续发展能力。
三、项目实施计划1. 第一阶段:策划与准备(时间:1 个月)成立三体系导入项目组,明确项目组成员的职责和分工。
组织管理层和相关人员进行三体系标准的培训,提高对三体系的认识和理解。
对公司的现状进行评估,确定三体系的范围和基础条件。
制定三体系导入的工作计划和时间表,明确各项工作的责任人。
2. 第二阶段:文件编写(时间:2 个月)根据 ISO9001、ISO14001 和 OHSAS18001 标准的要求,结合公司的实际情况,编写三体系文件,包括质量手册、程序文件、作业指导书和记录表格等。
对三体系文件进行评审和修改,确保文件的适宜性、充分性和有效性。
发布三体系文件,进行宣贯和培训,确保全体员工了解和掌握三体系文件的要求。
3. 第三阶段:体系运行(时间:3 个月)按照三体系文件的要求,实施各项管理活动和作业流程,确保三体系的有效运行。
加强内部审核和管理评审,发现问题及时采取纠正和预防措施,持续改进三体系的运行绩效。
与相关方进行沟通和合作,提高公司的管理水平和社会形象。
4. 第四阶段:认证审核(时间:2 个月)在三体系运行一段时间后,向认证机构申请认证审核,准备审核所需的资料和证据。
配合认证机构进行现场审核,确保审核顺利通过。
根据审核结果,制定改进计划,持续改进三体系的运行绩效。
四、项目组织与资源保障1. 项目组织成立三体系导入项目组,负责项目的策划、组织、实施和协调工作。
项目组下设文件编写组、内部审核组、管理评审组和认证准备组,负责三体系文件的编写、内部审核、管理评审和认证准备等工作。
安全管理体系文件总清单
安全管理体系文件总清单南京远洋运输股份有限公司质量安全管理体系文件总清单受控状态:持有人:______________编号:目录0 修改记录公司文件清单(打“*”表示持有部门或船舶,下同)公司文件清单——《质量安全管理手册》目录公司文件清单——《质量安全管理程序文件》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《船舶在港须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《航行准备须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《海上航行须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《船舶抵港须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《船舶及设备维护须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《常规管理须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《应急须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《船舶安全操作文件》目录注:船技部持有全部船舶操作文件外,各轮分别持有本船操作文件。
外来文件清单说明:1、外来文件编号用4个字母及3位数字标识,WL表示外来,GN表示国内规定;GJ表示国际规定,第一个数字“0”表示强制规定,“1”表示建议性规定,后面两个数字是顺序号;例如“WLGJ006”表示该外来文件是第六个国际强制性规定。
2、位置栏中,“国际”指《国际国内安全管理规则相关文件》(国际分册);“国内”指《国际国内安全管理规则相关文件》(国内分册);“标准”指《国际国内安全管理规则相关文件》(标准分册)“P+数字”表示该文件在书中的页码;“书籍”是指该文件以书籍的形式配备;“D”表示以电子文档配备,数字表示电子文档的编号NQS000000 质量安全管理体系文件总清单生效:2011.11.16备注:1.一套安全管理体系文件包括:质量安全管理体系文件总清单、安全管理手册、安全管理程序、安全管理须知2.船舶文件控制号用船名简写加编号,每船3本,分别存于船长、轮机长、及大副处3.审核用4套文件由双标办负责保管。
环境管理体系建立质量职业健康安全和环境管理体系建立及实施策划方案
环境管理体系建立质量职业健康安全和环境管理体系建立及实施策划方案一、前言环境管理体系是指在组织内部建立并执行一套符合国际标准的环境管理体系,对组织内部的各类环境因素进行评估、管控和改进,以达到减少环境污染、保护员工健康和符合社会责任等目的。
本文旨在介绍环境管理体系的建立和实施,并提供策划方案,以便各类组织能够按照国际标准实施有效的环境管理。
二、环境管理体系建立的必要性1. 减少环境污染:环境管理体系是对环境污染的预防和控制的有效方式,其执行有力地减少了环境对可持续发展的影响,缓解了环境问题在经济和社会发展中的矛盾。
2. 保护员工健康:环境管理体系对于员工健康的保护十分重要,尤其对那些接触有害物质的从业人员,其实施更具有现实意义。
3. 符合社会责任:环境管理体系的实施是保护地球家园的重大举措,同时,将环保问题纳入企业管理的范畴更具有社会责任感。
三、建立和实施环境管理体系的方案1. 建立环境管理团队:组建专业团队,负责环境污染和资源消耗的评估、控制、改进和管理。
2. 审核和评估现有管理制度:对已有的环境管理计划和管理制度进行审核,提高其有效性,保证其符合环境保护相关法律法规和国际标准要求。
3. 制定环境管理标准:依据ISO14001标准,制定组织内部的环境管理标准,明确管理目标和指标,确保达到环境管理程序和计划的可持续性。
4. 确定环境影响因素:识别组织的环境影响因素,明确管理控制的重点,确定环保目标和具体的工作计划。
5. 建立监测系统:建立环境影响因素的监测系统,确保环境影响因素的监测能够全面覆盖和定期更新。
6. 设计环境管理计划:针对组织内部的环境影响因素和监测结果,设计环境管理计划,明确环境保护的工作重点和目标。
7. 实施环境管理计划:分步骤地实施环境管理计划,并逐步优化环境管理工作。
8. 持续改善环境管理:环境管理需要不断改进和完善,通过持续评估,不断完善环境管理计划和实施效果,从而达到更好的环境保护效果。
质量、环境和职业健康安全管理体系文件记录清单(完整版)
质量、环境和职业健康安全管理体系文件记录清单(完整版)发布****分公司新版《记录清单》的通知****分公司新版ZJSEXN.MS302—2008《记录清单》正式发布,原ZJSEXN。
MS302-2007《记录清单》同时作废,请各项目及部门及时下载并将信息传递到所需要的场所。
二00八年七月十日中建************分公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件编号:批准人:****2008-07—10发布 2008—07-10 实施中建************分公司发布ZJSEXN.MS302-2008 记录清单表202—01质量、环境和职业健康安全管理体系文件序记录编号记录名称整理单位保管单位保存期限号文件、法律法规及其它要求控制记录ZJSE。
MS 201-01 1 法律法规及其它要求清单各级各部门文件换版 ZJSE。
MS 201—02 2 文件清单各级各部门文件换版项管部 ZJSE.MS 201—03 3 文件修改记录表文件换版安全部ZJSE。
MS 201-04 4 发文登记表各级各部门三年 ZJSE.MS 201—05 5 收文登记表各级各部门三年 ZJSE.MS 201-06 6 收文处理单办公室三年 ZJSE。
MS 201—07 7 文件借用登记表各级各部门三年项管部 ZJSE。
MS 201-08 8 管理体系文件登记表文件换版安全部ZJSE.MS 201—09 9 文件销毁处理单文件主管部门长期 ZJSE.MS 201—10 10 卷内目录各级各部门随文件保存 ZJSE。
MS 201-11 11 行文审批单办公室长期12 环境管理方案登记表各级安全部三年职业健康安全管理方案登 13 各级安全部三年记表记录控制记录 ZJSE.MS202—01 14 记录清单各级各部门文件换版 ZJSE。
MS202—02 15 查(借)阅单各级各部门三年 ZJSE.MS202—03 16 记录借阅登记表各级各部门三年 ZJSE。
质量、安全、环境管理体系三体系
4 质量、安全、环境管理体系4.1 总要求质量、安全、环境管理体系是从稻米质量、卫生安全,生产过程及环境影响的角度,展开对稻米生产从原料进厂到产品销售整个流程的细部检查,它按严格的操作步骤从找出与稻米有关的潜在危害点开始,到进行关键点判断、关键限值的设定、检测关键点控制程序建立、重大环境因素的识别与评价,纠正/纠正措施的控制程序建立、记录程序建立直至各项管理制度的建立,形成一个完整的系统,即以提出问题、分析问题、确认问题、解决问题到预防问题的思维方式,形成一个完整体系,从根本上做到食品安全卫生、品质优良、环境影响最低。
本公司依据GB/T22000-2006、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004及相关标准,对稻米的生产提供进行策划和实施。
对稻米品种开发、生产加工,建立质量、安全、环境管理体系,形成整合的管理体系文件,并加以实施、维护和持续改进;主要开展以下方面的工作:a)依据质量、安全、环境管理体系标准的要求及实现质量、安全、环境方针、目标的需要,对体系的过程进行识别,确定关键过程和关键控制点,并编制本手册、程序文件和作业指导书;b)明确过程控制的方法及过程之间的相互顺序的接口关系,并通过识别、确定、监控、测量分析和改进,完善对过程的管理;c)加强在组织内部和整个食品链中的沟通,确保食品安全;d)公司使用的原材料均为外部采购,对此进行严格的控制,参见《原辅质量安全验收程序》;e)成品的市外长距离运输为外委;f)对于公司不具备检验能力的项目(如:产品和环境方面的化学及生物指标),委托有资质的机构进行检验,公司在使用或对外提供这些证明时,由研发中心和办公室进行确认。
4.2 文件的要求4.2.1 总则公司质量、安全、环境管理体系(以下简称管理体系)文件包括:a)管理手册(包含质量、安全、环境方针和目标);b)程序文件;c)作业指导书;d)记录(包括19001、24001、22000标准所要求的全部记录)。
质量、环境、职业健康安全、能源管理体系运行需要准备的资料
人员能力
1、主管部门建立公司级年度培训计划。
2、各部门建立本部门的年度培训计划,报相关主管部门。
3、主管部门及各部门保留相关培训的文件化信息。包括:培训计划、考勤(签到表)、教材、试卷和成绩单(如组织考试)、效果评价等。
4、主管部门对重点用能设备操作人员进行资格确认,并下发至有关部门。保留证据。
质量、环境、职业健康安全、能源管理体系运行需要准备的资料
(参考)
序号
标准要求/项目
相关资料
1
1、组织所处的环境、相关方的需求和期望
内/外部相关情况信息收集、分析的报告。
2
管理职责
部门职责、岗位职责、能源管理团队、职业健康安全员工代表。
1、编制部门职责(职责中一定要有体系的要求)。
2、编制岗位职责或岗位说明书(职责中一定要有体系的要求)。
2、保留合格供方评价资料(包括:准入评价/业绩评价的记录、营业执照、税务登记证、法人代码证、生产许可证、体系认证证书等)。
3、编制能源采购规范(标准)。
4、相关部门保留备品、备件的采购计划。
21
生产和服务提供
1、相关部门编制《ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ产计划》,提供产品生产标准。
2、保留生产过程中的各种记录。
3、确定产品标识。
1、各部门每月对管理体系的目标、指标进行监视、测量、分析和评价。
2、各部门每月对质量、环境、职业健康安全的风险和机遇所采取措施有效性的控制情况进行分析和评价。
3、各部门每月对重大风险、重要环境因素、主要能源使用的控制情况进行分析和评价。
4、相关部门每月对能源绩效参数进行监视、测量、分析和评价。
5、各部门每月对体系运行情况至少进行一次检查,发现问题及时分析、处理。
三体系审 查 内 容 清 单
三体系审查内容清单项目单位、项目部1、管理手册4.2 QEOHS管理体系策划4.2.3 根据所承担的职责,对产品实现全过程进行质量、环境和职业健康安全策划、形成文件。
4.2.4 设专人对策划结果实施情况,进行跟踪、检查和验证,确保体系处于受控状态。
4.3.2 文件控制执行《文件资料控制程序》,规定文件编制、批准、发放、更改、再批准和归档管理。
4.3.4 文件的发放和回收b、应及时转发与质量、环境和职业健康安全活动有关的行政文件和外来文件,纸面发文应履行收发登记手续;c、文件发布都应进行控制,由发文部门进行统一登记、发放、更改和回收;d、当文件失效时,由发文部门及时从所有发放场所收回或做出作废标识或发布新文件,说明原文件作废,以防止误用。
4.3.7 记录控制a、记录是运行活动的原始凭证和验证依据,各部门、项目单位都应填写,做到内容完整,字迹清晰,不随意涂改;c、指定专人进行分类、整理,按要求进行归档;4.4.1 环境因素的识别和评价a、项目单位负责项目管理范围内的环境因素识别和评价,评价出重要环境因素,并制订出相应的管理方案。
4.5.1 项目单位根据识别的环境因素和危险源,通过政府机构、登陆相关网站,向顾客及相关方咨询等渠道收集最新版本的、适用的法律法规、标准规范,按规定传递至科技管理部。
4.5.2 经营管理部汇总编制法律法规清单并进行核查,送经总工程师审批后发至相关部门和项目单位,部门及项目单位收到清单后应及时购买文件文本或从网上下载文件文本并组织本单位人员学习相关内容。
4.5.3 项目单位应每季度对其清单进行核查,确认其适宜性,如有新增或作废的法律法规、标准规范应及时报经营管理部更新发布。
5.4.3 项目单位应根据公司目标进行分解,目标分解一定要具体、明确,经过努力可以达到,并充分考虑各自的环境因素和危险源,指标需量化,有可比性和可测量性。
5.5.2 质量计划书b、项目单位负责质量计划书(或作业指导书、策划方案)的编制,由单位总工程师批准后执行。
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管理体系文件策划清单
一、管理手册
二、程序文件
1.文件控制程序(对原文件控制程序进行修改,增加顾客提供文件和技术文
件管理)
2.记录控制程序
3.法律法规和其他要求管理程序(包括质量、环境和职业健康安全)
4.管理目标、指标和管理方案管理程序
5.信息交流和沟通控制程序
6.环境因素识别和评价控制程序
7.危险源辨识、评价和控制程序
8.管理评审程序
9.人力资源管理程序
10.基础设施控制程序(新编制文件,包括:建设项目、设备、工业管道、厂
内机动车辆、工装、水电气、港池、计算机网络等;涉及的相关方如:基
建施工维修、设备安全维修等相关方环境和职业健康安全监控等)。
11.与顾客有关的过程控制程序(增加对船东、船检等进行入厂区安全环保有
关要求告知等)
12.采购控制程序(对原采购控制程序进行修改补充外协加工、外包施工队、
工业气站等评价选择和环境及安全要求告知和管理等)
13.生产过程控制程序(将原产品标识和可追溯性控制程序与此程序合并,增
加产品防护要求)。
14.环境运行控制程序(包括废水、废气、噪声、固体废弃物、危化品、能源
资源等)。
15.职业健康安全运行控制程序
16.应急准备和响应控制程序
17.监视和测量设备控制程序
18.内部审核程序
19.产品监视和测量控制程序
20.过程和绩效控制程序
21.不合格品控制程序
22.事件调查、不符合控制程序
23.改进控制程序(纠正和预防措施控制程序合并)
三、职业健康安全管理文件
1.安全生产责任制(包括外包施工队)
2.安全、环境检查制度
3.安全培训教育制度
4.特种作业人员管理制度
5.事故报告、调查和处理制度
6.安全、环保投入资金管理制度
7.班组安全管理制度
8.动火作业安全管理制度
9.起重作业安全管理制度(也包括重大件吊运)
10.职业病防治管理制度
11.治安保卫管理制度
12.安全、环保奖罚制度
13.厂内机动车辆管理制度
14.脚手架搭拆管理制度(包括搭拆标准及检验验收等)
15.无损检测安全管理制度
16.临时贮油点管理制度
17.劳动防护用品管理制度(包括特种供方资质收集、劳保用品采购和验收、
配备、现场检查等;并附劳保用品配备标准)
18.高处作业安全管理制度
19.液氧供气系统安全管理制度(包括操作及管理等要求)
20.二氧化碳供应系统管理制度(同上)
21.丙烷供应系统管理制度(同上)
22.季节性劳动保护管理制度
23.雷电防护管理制度
24.女职工劳动保护管理制度
25.防台、防汛管理制度
26.用电安全管理制度
27.涂装作业安全管理制度(包括日用油漆贮存要求)
28.危险作业审批及确认管理制度
29.压力管道安全管理制度(管网维护、清理、检查监测及记录等)
30.建设项目三同时管理制度
31.外来船舶停靠、装卸作业安全管理制度
32.公务车辆管理制度
33.港池安全管理制度
34.配电房管理制度
35.水泵房管理制度
36.空压站管理制度
37.起重设备安全管理制度(包括起重设备安全、日常和定期检查内容及职责、
吊索具管理和检查等)
38.电气设备安全管理制度(电气设备安全等要求,包括绝缘器具和漏电保护
器检查及管理等)
39.手持电动工具安全管理制度
四、环保管理制度
1.能源资源管理及考核制度(日常管理控制、指标下达及考核细则等)
2.固体废弃物管理制度(包括对垃圾堆场的管理)
3.废水、废油管理制度(识别生活和生产污水和污油活动中要求、贮存及贮
存区域防二次污染措施,污水管道清理和维护等)
4.废气和噪声管理制度
五、各工种安全、环保操作规程(按公司确定的工种制订,包括安全和环保要
求)
六、应急预案(可根据实际增删,特别涉及的专项预案也应考虑)
1.危险化学品意外泄露应急预案
2.辐射事故应急预案
3.火灾、爆炸应急预案
4.起重事故应急预案
5.触电应急预案
6.防汛、防台应急预案
7.食物中毒应急预案
8.机械事故应急预案
2012年3月2日。