市场税收征管情况统计表
2015年月重点税源企业税收信息(月报)表
2015年月重点税源企业税收信息(月报)表(税收月报表)重点税源B1表企业名称:企业主代码: 单位:万元表单说明●B1表《2015年月重点税源企业税收信息(月报)表》(简称《税收月报表》)是记录和反映重点税源企业税收信息的统计表。
分“增值税指标”、“消费税指标”、“营业税指标”、“企业所得税指标”、“进出口税收指标”、“其他税收指标”、“代扣代缴各项税收指标”、“各项收费指标”以及“其他指标”九部分共122项指标。
其中3-124行所列指标为总局设置指标, 125行以后为各级税务机关增加指标用的备用字段。
●《税收月报表》的各项数据均应按报表期企业实际发生的数额填报。
特别注意的是,表中“已缴税款”与“应缴税款”均为企业财务口径而不是税务征收口径,即本期已缴税款反映的是企业在本期实际上缴的各项税款,税款所属期主要为上期的应缴税款;本期应缴税款主要反映企业本期生产经营活动所产生的应缴税款,该税款一般在下期申报缴库。
●《税收月报表》中,1-12月各类税收指标和附列指标均应按月填报当期实际发生额,累计数由系统自动计算生成。
各项指标填报说明如下:(一)国内增值税指标3.按适用税率征税销售额:填写纳税人本期按适用税率缴纳增值税的应税货物、应税劳务和应税服务的销售额(销货退回的销售额用负数表示,不含代扣代缴、应税服务扣除项目本期实际扣除金额)。
包括在财务上不作销售但按税法规定应纳增值税的视同销售货物和价外费用销售额,外贸企业作价销售进料加工复出口的货物,税务、财政、审计部门检查按适用税率计算调整的销售额。
按照《增值税纳税申报表》第1项的“一般货物及劳务和应税服务”+“即征即退货物及劳务和应税服务”当月数之和填写。
(重要提示:由上级统一核算增值税的电力、卷烟企业,不填此项)4.其中:未开票销售额:一般纳税人按照《增值税纳税申报表附列资料(一)》的“未开票销售额”的当月销售额小计数填写。
5.按简易征收办法征税销售额:填写纳税人本期按简易征收办法征收增值税销售额(销货退回的销售额用负数表示)。
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河西区集贸市场个体税收情况调查
个体经营者的素质普遍较低 ,暴力抗 要走街串巷 对市场以外的流动摊贩进 和运用税收政策上 ,大多数个 体征收
税、威胁恐吓 ,殴打税务干部的现象 行突击 检查 ,投人 了很大的人力和精 人员主要凭经验和主观意志办 事,造 时有发生 ,税务干部单枪匹马征收税 力 ,但 所收税款甚微。 款很难应对突发的抗税事件 ,特别是 对流动经营的无照摊贩 的征管更是难 题 上加难 ,往往因几元钱 的税款煞 费 口
在个体税收收人 中,有照户收^ 已势在必行 在 目前 的个体税 收征 管
1 国 、地税对 共 管户定税 标 准
管理办法等方 面有别于其他类型的企 占 8 . 9 , 无 照 户 收 ^ 占 体制下 ,仍存在许 多问题亟待解决 。 04 % 业 ,所以在 征收 管理上形成了其 自身 1 .6 ,专 业 商 城 收 ^ 占 5 1 % . 43% .5 的特点 :
舌 ,甚 至 大 动 干戈 。
成同等规模的个体户 由于执行政策 的 不一。国 、地 税分设后 ,各类市场 的
二、个体税收征管存在的主要 问 人员不同而税 负不 同;二是管理方式 随着 个 体经 济 的不 断发 展和 新 批发和零售均 由国税开票 ,地税掌握
《 征管法》 的颁布实施 .对个体税收 情况不完整 ,纳税户又不主动到地税
在。
税收征收管理状况和解 决存在问题有
4 .多 员下 市场 ,税 务机关 形象 五大益处 :一是减轻个 体所 人员不足 受损 。 在市场 上 ,国税 和 地税 要双 压力 ;二是便 于将工作 重点 、人力投 员征 收 各 自税 靛 ,工商部 门要 收取 入到有照户的征管和稽 查中去;三是 管 理 费 ,市 场主办 单位 要收缴 摊位 树立 良好的地税 干部形象 ,避免干部 费 等 。多个 部 门收取 的各种名 目的 与个体纳税人发生冲突 ,受到伤害 ; 费 用 .使 个 体 户 误 认 为 全 都 是 税 四是避免多员下 户带来的不 良社会影 款 ,真正 缴 纳的税 款又需 要分 国 、 地 税两 家分 两敬征 收 ,也 给个 体户 响;五是可有效 防止以费挤税问题 。 第二 步对个 体 户纳 入正 规化 管 部门交纳应缴税款 ,造成地税应征税 造 成了缴两次税的错觉 ,使税务机关 理 ,规范经营 .逐步取消无照户。 款 不能 足额 人库 ,税 款流失 不 可避 的形象受到不 良的影响 ,同时 .也加 2 .稽查 工作 与个 体征 收管 理工 免 。因纳税 户不适应 国、地税共管共 大了税款征收的难度 。 作相互配台 ,将所辖区域合理划分 , 征 ,尽管 个体税务所为了便于征收管 5 市场 征收 危险性 大。在 市场 按片管理 ,堵 塞征管漏洞 ,有效避免 理 ,与国税搞好协作 ,采取 了与 国税 上经 营的无照个体户 ,大多数是下岗 失踪户的发生 ,有利于税政统一 ,税 干部一 同征税等灵活的征管方式 ,但 职 工 、刑 满 释 放 人 员 及 社 会 闲 散 人 负 公平 。 纳 税 户 仍 然 对 国 、地 两 家 共 同征税 不 员。因种种原因 ,造成对执法部门的 ( 作者单位 :市地税局 河西 区分局 ) 理 解 ,从思 想 上认 为一 户 收 两 次税 , 抵触 ,易 出现暴力抗税事件 ,税 务干
全国税收调查表(信息表)
__年度全国税收调查表(信息表)【表单说明】一、报表填写的解释(一)填报对象。
全国税收调查信息表(00表)、调查问卷表(01表)、企业表(02表)和货物劳务服务表(03表),应以增值税纳税人为填报对象,但办理临时税务登记证的企业可以不纳入调查。
(二)数据来源。
02表和03表均来源于主管税务部门、企业主管部门和会计师事务所审核后的2018年度各税种纳税申报表、企业财务报告、所得税汇算清缴报表、会计账户及其他有关资料。
(三)指标范围。
法人企业需填写本法人(含其非独立核算的非法人分支机构)的相关税费指标(02表第2-252行及03表各行,下同)、财务和其他指标(02表253-443行,下同);独立核算的非法人企业需填写本企业相关税费指标、财务和其他指标;非独立核算的非法人企业只需填写本企业相关税费指标,不填写财务及其他指标。
所有企业均需填写01表指标。
(四)填写要求。
00表、02表应逐行填列,03表应逐栏(即分货物劳务或服务)并逐行填列,对没有数据的项目填"0",不留空行。
各项指标中,对注明关系式的指标,相关数据应满足关系式的要求;对未列明关系式的指标,相关数据之间逻辑关系要求正确。
特殊情况不能满足关系式的须填写审核说明。
03表要求真实、客观反映企业实际情况,部分选项的排列顺序代表了其重要性程度。
二、《信息表》填写说明(一)D1统一社会信用代码(纳税人识别号):已使用统一社会信用代码的企业,按照18位统一社会信用代码填写。
尚未使用统一社会信用代码的企业,填写纳税人识别号。
(二)D2纳税人名称:纳税人名称以该纳税人在工商行政管理局登记注册的汉字名称为准。
(三)D3企业规模(工业和信息化部标准):根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)相关内容进行划分,下分:1.大型企业;2.中型企业;3.小型企业;4.微型企业。
(四)D4国民经济行业类别代码:按纳税人实际从事的主要社会经济活动性质分类,按GB/T4754-2017执行。
国家税务总局关于集贸市场税收专项整治工作有关报表的通知
乐税智库文档财税法规策划 乐税网国家税务总局关于集贸市场税收专项整治工作有关报表的通知【标 签】集贸市场税收【颁布单位】国家税务总局【文 号】国税函﹝2002﹞704号【发文日期】2002-08-06【实施时间】2002-08-06【 有效性 】全文有效【税 种】征收管理集贸市场税收专项整治工作开展以来,各地普遍能够认真统计有关数据,准确填 报报表,为总局及时了解情况,采取措施,指导工作,起到重要作用。
但仍有一些地 区未按照要求填写报表,存在数据不真实、统计不认真等问题。
此外,报表的设计也 存在不能满足需要的问题,有必要进一步补充和修改。
为此,通知如下:一、保证数据真实,杜绝虚填虚报。
各地要切实解决数据虚假的问题,要本着实 事求是的精神和对工作极端负责的态度,严肃负责,纠正“重文字,轻数据”的偏见, 自觉抵制虚报成绩的风气,力求统计数据的真实可靠。
要通过数据分析、研究集贸市 场税收征管存在的问题,认真总结集贸市场税收专项整治工作的经验,采取相应措施, 完善税收征管制度,提高税收征管水平。
二、认真填写报表,提高统计质量。
各地应要求统计人员要深刻理解集贸市场税 收专项整治统计工作的重要意义,切不可忽视每一个数据;了解报表所列项目的统计 意图,按照要求填写报表,不得任意变更项目内容;要选择责任心强、工作细心的人 员担当此项工作,不要频繁更换统计人员。
三、根据集贸市场税收专项整治工作数据统计的需要,总局对《国家税务总局关于认真开展专项整治切实加强集贸市场税收征管工作的通知》(国税发[2002]23号)附件中的报表做了补充和修改(见附表),请按照补充和修改后的报表填写, 并于9月5日前报送总局(征收管理司)。
附表1:集贸市场清理漏征漏管户情况统计表填表机关: 统计期限:2002年3月至8月 单位:户、万元 项目类别 工商登记户数 清查前税务登记户数 清查后税务登记户数 查出漏征漏管户数 合计 清理漏征漏管户查补情况 合计税款 滞纳金 罚款个体工商户私营企业国有企业集体企业其他局长: 处长: 复核: 制表人: 制表时间:附表2:集贸市场调整业户定额统计表填表机关: 统计期限:2002年3月至8月 单位:户、万元项目类别 税务登记户数 纳税总户数 实行定期定额征收户数 调整定额户数 定额调高情况 定额调低情况 专项整治前定额纳税总额 专项整治后定额纳税总额 平均调整幅度 预计今年税收增加总数总计调高户数 月增加税款 调低户数 月减少税款个体工商户其他局长: 处长: 复核: 制表人: 制表时间:注:1.“专项整治前定额纳税总额”是指2002年3月至8月原计划定额纳税总额。
附表1-1 2006年税收专项检查工作统计表(内资企业检查基本情况表
附表1-12006年税收专项检查工作统计表(内资企业检查基本情况表)填报单位:(加盖公章)截至2006年月底累计单位:户、万元附表1-22006年税收专项检查工作统计表(外资企业检查基本情况表)附表1-3.2006年税收专项检查工作统计表(查补情况表)附表1-4.2006年税收专项检查工作统计表(入库情况表)填表说明(总局要求)1.各地填该报表时,不得擅自改动本报表的格式。
对不涉及本单位的相关数据栏目,空着即可;对于当地有而相关栏目没有考虑到的,请填入备注栏,必要时再另附材料。
2.本套报表除附表1、2的第3列“辖区内该行业企业总户数”外,均填列累计数,即填列“截至2006年月底累计”的数据,并且保留两位有效数字。
3.本套报表的各附表的第1列“2006年开展的税收专项检查项目”,依次填写本地执行总局部署的专项检查项目名称、区域专项整治项目以及本地自行开展的其他各类专项检查项目的名称。
即把“项目1”“项目2”等改写为各自所选的检查项目。
注意,“所有项目合计”相关栏目的数据应包括“区域专项整治”的数据。
4.本套报表的各附表的第2列“检查级次”,将当地开展的各项检查依次分为“省级检查”“地市级检查”“区县级检查”“本项小计”等栏目;其中,“区域专项整治”对应的一栏为“项目名称”,各地应将当地开展的区域专项整治项目的相应名称填入其中,格式为“XX 省XX地市/区县XX行业专项整治”,有两个以上区域整治项目的,可添加一行继续填列。
“省级检查”一行应填列各省、自治区、直辖市、计划单列市(包括大连、青岛、宁波、厦门、深圳)级税务机关直接组织检查的相关数据。
“地市级检查”一行应填列各省、自治区、直辖市、计划单列市下辖的地市级(直辖市、计划单列市为其下辖的各区)税务机关开展检查的相关数据。
“区县级检查”一行应填列各省、自治区、直辖市、计划单列市下辖的区县级(直辖市、计划单列市为其各区下辖的县)税务机关开展检查的相关数据。
北京市国家税务局关于调整个体集贸税收征管情况报告表的通知-京国税征[2000]199号
北京市国家税务局关于调整个体集贸税收征管情况报告表的通知正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 北京市国家税务局关于调整个体集贸税收征管情况报告表的通知(京国税征[2000]199号2000年3月24日)为了进一步加强个体集贸税收征管基础工作,适应个体集贸税收征管机构调整的需要,经研究决定对现行的个体集贸税收征管情况报告表进行适当调整。
现就有关问题通知如下:一、调整后保留以下三种个体集贸税收征管情况报告表;(一)《个体、私营经济税收征管情况年度报告》(征管表五)。
(二)《集贸市场税收征管情况年度报告表》(征管表六)。
(三)《个体工商户、集贸市场税收情况季报表》。
二、调整后取消《重点个体工商户纳税情况季报表》和《重点集贸市场税收征收情况季报表》,市局《关于进一步加强个体、集贸税收管理的通知》(京国税[1996]147号)中有关保送上述两种报告表的规定同时废止。
三、《个体、私营经济税收征管情况年度报告表》(征管表五)和《集贸市场税收征管情况年度报告表》(征管表六)为年度报告表,于年度终了后二十日内报送市局(同时报送报表和软盘)。
《个体工商户、集贸市场税收情况季报表》为季度报告表,于季度终了后二十日内报送市局(同时报送报表和软盘)。
四、本通知自发文之日起执行。
通知中所附报表由市局统一印制。
涉及报送软盘的有关事宜另行通知。
附件:一、个体、私营经济税收征管情况年度报告表(征管表五)(略)二、集贸市场税收征管情况年度报告表(征管表六)(略)三、个体工商户、集贸市场税收情况季报表(略) ——结束——。
成都交个税人数统计表
成都交个税人数统计表成都市作为我国西部地区的中心城市,经济发展迅速,人民收入水平不断提高。
本文将分析成都个人所得税缴纳人数的情况,以及对应的地区、年龄、职业分布,并提出提高个人所得税纳税遵从率的措施。
一、成都个人所得税缴纳人数概述据统计,成都市个人所得税缴纳人数呈逐年增长趋势。
近年来,成都市个人所得税缴纳人数已超过100万人。
随着个税改革的推进,更多的市民意识到纳税的义务和责任,纳税意识逐渐提高。
二、成都个人所得税缴纳人数的地区分布在成都市,个人所得税缴纳人数的地区分布呈现出一定的规律。
核心区域如锦江区、青羊区、武侯区等纳税人数较多,而远郊区域如都江堰、邛崃、彭州等地纳税人数相对较少。
这主要是因为核心区域的经济发达,企事业单位集中,个人收入水平较高,纳税人数自然较多。
三、成都个人所得税缴纳人数的年龄结构成都市个人所得税缴纳人数的年龄结构以中青年为主,25-45岁年龄段纳税人数较多。
这一年龄段的人群大多处于事业稳定期,收入水平较高,纳税意愿和能力也较强。
而随着年龄的增长,部分纳税人的税收负担减轻,纳税人数相应减少。
四、成都个人所得税缴纳人数的职业分布在成都市,个人所得税缴纳人数的职业分布广泛。
其中,企业职员、事业单位员工、自由职业者、个体工商户等纳税人数较多。
这些职业人群的收入水平较高,纳税金额也相对较大。
五、提高个人所得税纳税遵从率的措施1.加强税收政策宣传,提高纳税人的税收意识。
通过媒体、网络、社区等多种途径,普及税收知识,让纳税人了解税收法律法规,树立正确的纳税观念。
2.优化纳税服务,提高纳税人满意度。
简化纳税流程,提供便捷的网上纳税服务,降低纳税成本,使纳税人更愿意主动纳税。
3.强化税收征管,打击逃税行为。
建立健全税收征管体系,运用科技手段加强税收监管,加大对逃税行为的查处力度,确保税收公平公正。
4.完善个人所得税政策,提高税收公平性。
调整税率、扣除标准等,使税收政策更加合理,减轻中低收入群体的税收负担,激发纳税积极性。
2023年年度注册税务师行业经营规模情况统计表表
4、“其他业务收”按照表4栏收入总额(二)其他业务收入合计项下1至4项之和旳口径填列
年度注册税务师行业经营规模状况登记表(表5)
编报单位:年月日单位:万元
本年度收入总额
上年收入总额
比上年增长%
备注
合计
涉税服务收入
涉税鉴证收入
其Байду номын сангаас业务收入
填表阐明:
1、收入数截止到记录年度12月31日;上报截止期为次年2月底。
2、“涉税服务收入”按照表4栏收总额(一)主营业务项下1至10项加上15项之和旳口径填列
2020年税收调查信息表
任务版本号:(20200615)制定机关:财政部、国家税务总批准机关:国家统计局批准文号:国统制(2018)192有效期至:2021年2019年度全国税收调查表1、填报对象。
全国税收调查信息表(00表)、调查问卷表(01表)、企业表(02表)和货物劳务服务表(03表),应2、数据来源。
02表和03表均来源于主管税务部门、企业主管部门和会计师事务所审核后的2019年度各税种纳01表通过调查问卷的形式了解企业当前的生产经营情况以及企业对3、指标范围。
法人企业需填写本法人(含其非独立核算的非法人分支机构)的相关税费指标(02表第2-252行及法人企业需填写本企业相关税费指标、财务和其他指标;非独立核算的非法人企业只需填写本企业相4、填写要求。
00表、02表应逐行填列,03表应逐栏(即分货物劳务或服务)并逐行填列,对没有数据的项目式的要求;对未列明关系式的指标,相关数据之间逻辑关系要求正确。
特殊情况不能满足关系式的须表 号:2019税调01表、02表、03表税务总局计局)192号年调查表(信息表)),应以增值税纳税人为填报对象,但办理临时税务登记证的企业可以不纳入调查。
税种纳税申报表、企业财务报告、所得税汇算清缴报表、会计账户及其他有关资料。
企业对目前减税降费政策的主观感受。
52行及03表各行,下同)、财务和其他指标(02表253-424行,下同);独立核算的非企业相关税费指标,不填写财务及其他指标。
所有企业均需填写01表指标。
的项目填"0",不留空行。
各项指标中,对注明关系式的指标,相关数据应满足关系式的须填写审核说明。
01表要求真实、客观反映企业实际情况,部分选项的。
2012年全国税务部门组织收入分地区分税种情况表
序号地区一、税收收入 1.增值税收入 2.消费税收入 3.营业税 4.企业所得税1合计110764035540448222388761827157512244220078620 2北京904254831591297517789571344040244730075 3天津3772238017255972433432440090666957146 4河北3467286714080716218252753344675594484 5山西231711551017630043434732746255288458 6内蒙古22216054827595665431131975814443155 7辽宁321378808982798372513543522854174270 8大连160444267070954184987417463651818359 9吉林169937945035220252300821812423157684 10黑龙江210153667704928193987124404114484857 11上海104090013465800859741721897918721158728 12江苏1016848174054466946366431659667417915653 13浙江54020798205829781984574868272710092152 14宁波2251487212484050208755419521962710297 15安徽251093827718392222368545141874517698 16福建232784028291196137847436848504762713 17厦门8801349370160851217212161301694848 18江西174866414936447122894736346433001694 19山东5542711822943876315409572448209037630 20青岛178892809940451185475817215881870668 21河南287259098350588294215648239694959649 22湖北279065327634852411681447238565105515 23湖南239201076743976435634538771303008074 24广东943874244204761272729871135814915318946 25深圳372557391639177547237642101497658547 26广西170502736110563208306726232102083832 27海南7158656196237593425113240521142762 28重庆167954134232685102733436804592941144 29四川333252199136794225502372545336005045 30贵州131383693487501165317424152792079601 31云南241319326124935583287834058623231343 32西藏151388031277611733207527281688 33陕西248575518213398302786639281424384497 34甘肃9011764304490520535351367016886109 35青海30262311203973177602591652450990 36宁夏40655991160638440875924754636919 37新疆1666768061033061878834259305924933905.个人所得税6.资源税7.固定资产投资方向调节税8.城市维护建设税9.房产税58203246904228951163126755113724824 7049217803410717274441107207 12390723155130769894400195 125480254260301036432356644 107757643782014678464199796 11902766810470657943266070 994709866726334966217430472 5282572248310394817211263 6712191531640614621199712 7098346847020685017215033 7952383419401558975925594 5605595219344031769781608800 357052179034016609161045166 90263550300616073224167 8978291792450821133298474 1277904931600651789276920 4281801550243336111390 6631212972078507429158631 181874290578919491709149821965 55891952930420522186371 10352323413330943028339610 12136211243420967805292756 1168899845210980090298440 4589894313579027067481425817 347797100861538328362 6047331019240490129173472 18959528536020149189026 824597869440555583274316 183507624950301113806452843 8072841272470457947116040 9276201770230937967246590 595102100080361280 10512496159430926316269961 3385211662290379665111673 88931177788010680531993 16694740968015575141887 897183693510270454960518816810.印花税11.城镇土地使用税12.土地增值税13.车船税14.车辆购置税15.烟叶税986788815407161271906073930203222890551317497 447062162569132065822293511492810 238430172079587882874174045510 2786725811856971492077631165413881 1777352746531532961095316115761599 1575706747043500081099085465972815 19448619823759113895114877359592910688 87038235458764796502272078530 1008323160773587878082136624312895 10890347417641525610809841609127062 211581831814923310011464036977040 6677151492472317167727338918841730 36151279256511578702362001671608905 100837261427339426486733100990 1577726675267006389135663406710217 1676041885589572288439854143556018 6692628303402779205611584360 991772516895227846896743238718893 38999218748381102977310814136815032832 7586124209234916047743229723796 213024756127703532161714108239191947 1803653065259265479624162662247763 1538182539365871169214963705297604 56348910190703075848321532147993716340 1661297816121004233920115058430 1001321288875930087495642414211378 424291293674184151980111649469 1466093076887905995174745909238506 235269507521967816161981106851592713 6865614376219070649394339822158189 11856219275943800890150585024561146 7318576133914962359510 16060722664437033110344768870923680 6035513680567646498822397782136 17156241361428510751898730 35641769785907720438148061234 1092191173041577267507037043319116.耕地占用税17.契税18.其他税收二、出口退税 1.出口货物退增值税15987648285723560-104288858-75180130 10271712658430-2779987-23383361554837953560-2694700-17927844780238811060-2406385-1596059895221858430-258934-1352536583183497950-206333-123052211112414612240-1184132-8691831408557134790-1790000-11899985963496259200-239390-1591901790724220550-317241-25510712042514596460-8178425-646963457949733115380-17518040-1198787355848515435850-12485651-9589539887733836350-5115865-407979250619611709670-1483322-10573632926555735000-3576975-2671947158612006640-3040000-25198477138749507430-1010991-721322126659114429090-4599236-2872273 632953220400-2434819-185979778154012000690-1121861-6293416928788500300-1173074-7582536758939050640-807245-46319667209122053850-16917062-11554255 05100250-9449997-6778538 9061185407220-403317-2550841455194144740-135999-1179065286078495030-687313-56346180842111803600-956990-7070977137993299680-71379-409966701255919400-293609-252207 153500-3868-3414 4424494243120-396716-287955151********-50664-339979306309900-21510-19841312881251430-69890-462411757922621860-407938-3799992.免抵调减增值税3.改征增值税出口退税4.出口消费品退消费税-28946918-20521-141289 -4399910-1660-9000000-1916-8099980-328-1235030-178-8328100-3147460-203-6000000-2-799990-201-621190-15 -1669523-20521-18747-55281000-2067-28876510-8461-10358650-208-4234690-2490-9050000-28-5200000-153-2730330-16636-17265640-399-5748190-203-4925170-3-4134270-1394-3102490-33800-53499170-12890-26699970-1462-1433290-4904-180000-93-1186130-5239-2399940-9899-297200-663-245090-16893 -3690-85 -1087160-45-166640-3-166900-2364900-279180-21。
年度注册税务师行业经营规模情况统计表(表5)
4、“其他业务收”按照表4栏收入总额(二)其他业务收入合计项下1至4项之和的口径填列
年度注册税务师行业经营规模情况统计表(表5)
编报单位:年月日单位:万元
本年度收入总额
上年收入总额
比上年增长%
备注Biblioteka 合计涉税服务收入涉税鉴证收入
其他业务收入
填表说明:
1、收入数截止到统计年度12月31日;上报截止期为次年2月底。
2、“涉税服务收入”按照表4栏收总额(一)主营业务项下1至10项加上15项之和的口径填列
2020年重点税源企业税收信息(月报)表
165
代 扣 代 缴 税 收
代扣代缴消费税 代扣代缴(预提)所得税 代扣代缴车船税 代扣代缴个人所得税额(169>=170+171+172+173)
其中:代扣代缴工资薪金所得个人所得税 代扣代缴劳务报酬所得个人所得税 代扣代缴利息、股息、红利所得个人所得税
166 167 168 169 170 171 172
2020年重点税源企业税收信息(月报)
(税收月报表)
企业名称:
指标名称
1 2
按适用税率征税销售额(3>=4+5+6)
3
其中:应税货物销售额
4
应税劳务销售额
5
纳税检查调整的销售额
6
按简易征收办法征税销售额(7>=8)
7
其中:纳税检查调整的销售额
8
免、抵、退税办法出口销售额
9
免税销售额
10
其中:免税货物销售额
62
其中:预缴税款
63
查补税款
64
实际退税额(不含出口退税)
65
应征消费税的销售额
66
应纳税额
67
其中:从价计征的应纳税额
68
国 减(免)税额
69
内 准予扣除应税消费品已纳税额
70
消 应纳税额合计(71=67-69-70)
71
费 期初未缴税额
72
税 本期已缴税额
73
指 期末未缴税额(74=71+72-73)
86
实际利润额(87=81+82-83-84-85-86)\ 按照上一纳税年度 应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额
87
企 业 所 得 税 指 标
重点税源企业年度税收调查表
企业名称: 项 目 序号 2013年全年 2012年全年 1 利润总额 2 销售额合计 3 按适用税率征税货物及劳务销售额合计 4 按简易征收办法征税货物销售额合计 5 免、抵、退办法出口货物销售额 6 免税货物及劳务销售额 7 销项税额合计 8 进项税额合计 —— 9 上期留抵税额合计 10 进项税额转出合计 11 免抵退货物应退税额 12 按适用税率计算的纳税检查应补税额 —— —— 13 应抵扣税额合计 —— —— 14 其中:进口(海关) 15 国 内 16 实际抵扣税额合计 17 其中:进口(海关) 国 内 18 19 应纳税额 —— —— 20 期末留抵税额合计 21 简易征收办法计算的应纳税额 22 按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额 23 应纳税额减征额 0 0 24 应纳税额合计 —— 25 期初未缴税额(多缴为负数) 26 本期已交税额合计 —— 27 期末未缴税额合计 —— —— 28 其中:欠缴税额(≥0) —— —— 29 本期应补(退)税额合计 30 应纳消费税额 31 应缴营业税 32 应纳企业所得税额 33 应缴外商投资和外国企业所得税额 34 应缴预提所得税额 —— 35 期末成品资金 —— 36 应收销货款余额 —— 37 应付购货款余额 38 主要产品 产量(单位): 名称: 销量(单位): 39 40 销售收入(单位): 41 平均单价(单位): 42 主要产品 产量(单位): 名称: 销量(单位): 43 44 销售收入(单位): 45 平均单价(单位): 填表: 日 期: 单位:万元 增减% 增减额
0 0 0 0 0 0 0 0 —— 0 0 0 —— —— —— 0 0 0 0 —— 0 0 0 0 —— 0 —— —— —— 0 0 0 0 0 —— —— —— 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% —— 0.00% 0.00% 0.00% —— —— —— 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% —— 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% —— 0.00% —— —— —— 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% —— —— —— 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
个人所得税重点纳税人收入和纳税情况汇总表
金额单位:人民币
收入项目 纳税情况 备注 利息股息红利 其他各项 应纳税额 已纳税额 应纳未纳税额 8 9 10 11 12 13
所属期间2011年1-12月
单位的承包经营所得,个人独自企业的投资者和合
税的其他各项所得。
个人所得税重点纳税人收入和纳税情况汇
临河区地税局
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 单位名称 1 姓名 2 身份证号码应纳税所得额 3 4 收入项目 工资薪金 经营所得 劳务报酬 5 6 7
所属期间2011年1-12月
说明:一、表中各栏次之间的逻辑关系:4=5+6+7+8+9;12=10-11。 二、“经营所得”是指个体工商户的生产经营所得、对企事业单位的承包经营所得,个人 伙人取得的生产经营所得。 三、“其他各项”是指税法规定的除表中5、6、7、8以况汇总表