非常实用的化工企业安全环保检查评分表
化工生产企业环境保护安全管理检查表

15.2.8有环保事故预案,每季度组织职工开展一次预案演练,记录完整。
查预案及演练记录
15.3
开停工、检修环保管理
开停工方案中要有环保内容及具体措施,对开停工环保控制点进行确认,并落实有关环保内容及措施。
查开停工方案。《停工、检修环保管理规定》
15.4
清洁生产管
15.4.1有完善的清洁生产组织、目标、方案等。
查岗位环保职责及考核台帐
15.2
环保基础工作管理
15.2.1有环保年度目标、年度培训计划及年度工作总结。
查对应资料
15.2.2定期召开环保工作会议,及时传达贯彻上级环保工作会议、文件精神。
查环保会议记录
15.2.3环保指标达标情况。
查环保达标台帐及有关记录
15.2.4定期开展环保检查,有记录、有整改计划、有考核。
查检查与考核记录
15.2.5环保设施管理符合要求,资料齐全(包括投资、能力、运行情况、状态、处理效果、示意图)。
查环保设施台帐
15.2.6“三废”排放管理符合规定要求,有主要污染物排放量、排放点源示意图;排污申报及时准确。
查“三废”排放台帐、排污申报报表。《排污申报制度》
15.2.7定期对环境因素进行危害识别,重要环境因素是否有整改计划;有影响评价、重要环境因素清单及控制措施。
化工生产企业环境保护安全管理检查表
序号
检查项目
检查内容
检查方法或依据
15.1
环保责任制
15.1.1建立健全环保组织管理机构,主要生产作业单位有专(兼职)环保管理人员。
查资料、文件
15.1.2按照有关规定及时修订各级环保责任制。
查有关文件、通知
15.1.3定期对各级人员岗位环保职责的落实情况进行考核,并在月度经济责任制考产审核办法。
化工行业通用安全检查表

化工行业通用安全检查表1. 厂区环境安全检查- 检查周边环境是否存在可燃物质或有毒物质和其他危险材料的储存或使用。
- 检查有无明火、电火花等可引发火灾的情况。
- 检查是否存在堆放不当的垃圾、废弃物或其他易燃易爆物品。
- 检查现场是否存在狭窄通道、堆积过高的货物或仓库内物品摆放不规范。
- 检查场内通道是否保持畅通,消防设施是否完好。
- 检查是否存在可能导致环境污染的事故隐患。
2. 设备安全检查- 检查生产设备的使用情况,确保设备正常运行和维护。
- 检查设备周围是否存在杂物、易燃物质或有害物质的积聚。
- 检查设备是否存在安全防护装置,如安全门、防护网等。
- 检查工艺设备是否有泄漏现象,如压力表是否正常工作,管道是否有渗漏等。
- 检查设备的接地是否符合规范,电气设备是否有漏电、过负荷等问题。
3. 危险品储存和管理检查- 检查危险品储存区域是否设置明确的警示标志,并保持通畅。
- 检查危险品存储是否符合规定,如密闭存放、分类储存等。
- 检查危险品管理制度是否完备,是否有专人负责危险品的管理和监管。
- 检查危险品的防火、防爆措施是否符合规定,如成品保护、包装完好等。
- 检查危险品存放区域是否定期巡查,是否有漏检或存放不当的情况。
4. 员工安全培训和管理检查- 检查员工的安全培训情况,包括工作操作规程、安全生产知识等。
- 检查员工是否配备个人防护装备,如安全帽、防护眼镜、防护手套等。
- 检查安全教育宣传情况,如是否定期组织安全教育活动,是否设置安全提示标语等。
- 检查员工的身体健康状况,是否存在患病或酒后上班等情况。
5. 突发事件应急预案和演练检查- 检查突发事件应急预案的编制情况,是否符合相关法规要求。
- 检查应急设备的运行情况,如灭火器、应急照明设备等是否能正常使用。
- 检查应急预案的演练情况,是否定期组织演练,是否进行实地演练。
- 检查应急通信设备是否畅通可用,如紧急电话、对讲机等是否能够正常通讯。
6. 安全防护设施检查- 检查安全通道是否畅通,紧急出口是否标识清晰。
安全质量环保检查考核评分表

分部名称:考核时间:
项目
检查
内容
分值
扣分标准
检查方式
扣分
原因
扣分
制度管理
组织机构
5
未建立体系文件、管理办法、实施细则及制度扣3分;
体系、办法、制度建立不完善扣2分。
检查体系文件、现场抽检
主管领导、质量负责人无故脱岗,每人(次)扣2分。
现场质检人员不足或资质不满足要求,每人(次)扣1分。( 至少2人持有质检证)
大体积混凝土无降温防裂措施或未布置测温点,每处1分。
未按要求进行养护或记录,每处次扣1分。
未做坍落度、入模含气量和入模温度测试,每项次扣1分。
拆除模板时混凝土强度未达到验标要求, 每项扣2分。
实体
质量
强度、弹性模量不满足设计或标准要求,每处扣5分。
抽查内业
资料及现
场抽检
存在超标裂缝,每处扣2分。
混凝土表面漏筋、蜂窝、孔洞、疏松、麻面、缺棱掉土同时浇筑,每批次扣2分。
现场核查
并检查内
业资料
隧底虚碴或积水未清除干净就浇筑混凝土,每处扣2分。
厚度不足、脱空,每处扣2分。(扫描)
量测断面距离设置不符合要求,扣3分。
量测点设置不符合要求,每点扣1分。
量测项目和频次不符合要求,扣2分。
量测后未及时进行回归分析或无分析结论,扣2分。
抽查内业
资料及现
场抽检
外形尺寸不符合规定或设计要求,每处扣1分。
项目
检查
内容
分值
扣分标准
检查方式
扣分
原因
扣分
路
安全环保部综合考评评分表

安全环保部综合考评评分表
为了推进企业安全生产和环境保护工作的落实和进一步提高企业安全生产和环境保护水平,我们公司制定了安全环保部综合考评评分表,用于对每个部门的安全生产和环境保护工作进行全面考核评估,以下是该评分表的内容:
一、安全生产考核指标(满分100分)
1.安全生产目标责任制度是否健全:15分
2.事故隐患排查整改是否到位:20分
3.安全教育培训是否有效:15分
4.安全管理制度是否完善:20分
5.事故应急预案是否健全:10分
6.安全技术措施是否有效:10分
7.安全生产月度目标完成情况:10分
8.安全生产专项检查情况:10分
9.安全生产考试成绩:10分
二、环境保护考核指标(满分100分)
1.环境保护目标责任制度是否健全:15分
2.环保设施运行情况是否正常:20分
3.环保设施的维护及保养状况:10分
4.环境监测数据是否合格:20分
5.生产废气、废水、废固处理是否规范:20分
6.环保信用评价要求是否达标:5分
7.环保投入是否充分:10分
8.环保检查及整改情况:10分
三、综合评估
1.评估部门在安全生产和环境保护两个方面的总得分:满分200分
2.评估部门所开展的其他工作表现情况:可以适当加减分,但加减分不超过总得分的10%。
考核评估结果和得分将会被用于企业的绩效考核,评估表将会定期进行修订和更新,以适应企业安全生产和环境保护工作的不断变化。
通过这样的考核评估,安全环保部门将能够更好地推动企业安全生产和环境保护工作的落实,提高企业的安全生产和环境保护水平。
安全环保考核评分表

附件三:安全环保考核表为规范G346巢庐路改建工程01标施工现场安全环保管理,有效提升安全环保管理标准化、规范化、程序化水平,特制定本标准。
一、考核计分说明(一)安全环保检查考核采取评分表计分形式。
分项评分表考核内容为临时用电(100分)、安全防护(100分)、安全标志标牌(100分)、梁场作业安全(100分)、特种设备(100分)、梁板架设及运输(100分)、项目推行标准化及消防管理(100分)、其他安全责任管理(100分)、环境保护管理(100分),安全奖罚根据考核项目的实际情况。
(二)每项考核评分表满分为100分,考核中遇有缺项时,分项评分表得分按下式计算:考核项目实际得分分项评分表得分=-----------------------------×100考核项目应得分值∑分项评分表考核得分(三)月度安全检查考核得分=------------------------∑实际考核分项评分表个数(四)各小项扣分上限值为该小项标准1二、安全环保考核汇总表21、临时用电考核检查表(满分100分)考核人:审核人:日期:32、安全防护考核检查表(满分100分)考核人:审核人:日期:43、安全标志标牌考核检查表(满分100分)考核人:审核人:日期:54、梁场作业安全考核检查表(满分100分)6考核人:审核人:日期:5、特种设备考核检查表(满分100分)7考核人:审核人:日期:6、梁板架设及运输考核检查表(满分100分)8考核人:审核人:日期:7、标准化及消防管理考核检查表(满分100分)9考核人:审核人:日期:108、其他安全管理考核检查表(满分100分)考核人:审核人:日期:9、环境保护考核项目考核人:审核人:日期:。
环境保护检查评分表

项目名称:火炬(翔安)产业区后滨安置房C12—C15#楼
施工单位:福建煤炭工业基本建设有限公司
表3-4
序号
检查项目
扣分项目
应得分数
扣分
记录
实的分数
1
污水、泥浆排放
泥水和污水溢流到临街路面的扣15分
泥水和污水无定向排放滥溢的扣10分
有混合物的污水直接排入下水设施或河道的扣10分
15分
得分率%×30分=分
备注:实得分数低于0分时,按0分计。
检查评分人:年月日
15分
6
运输车辆环抱控制
未设置洗车台和沉淀池的扣10分
驶出工地车辆(机具)未实行密闭运输的扣10分
进入工地车辆(机具)驶出工地轮胎冲洗不洁净的扣5-15分
15分
7
运输防护
散体、流体建筑材料、建筑垃圾撒漏飞扬污染市容的扣15分
建筑垃圾乱堆乱放大扣10分
15分
工地卫生
得分计算
应得总分数实得总分数得分率%
2
有毒有害气体排放
无环境保护措施的扣15分
现场焚烧油毡、油漆等排放有毒有害烟尘的扣15分
15分
3
粉尘
控制
建筑ห้องสมุดไป่ตู้圾向下抛撒的扣15分
施工过程中扬尘无控制措施的扣15分
粉尘控制措施效果差扣5-10分
15分
4
有毒废弃物处理
有毒有害废弃物用作工地回填的扣10分
10分
5
噪音控制
无噪音控制措施扣15分
噪音控制措施效果差扣5-10分
安全环保检查评分表

配电室、分配电箱设置满足安全要求。
配电室未采取绝缘措施的扣2分,配电室、分配电箱未设置安全防护措 施的扣2分,配电室未采用防雨雪和小动物侵入措施的扣3分,配电室 未配置消防器材的扣1分。配电室、配电箱未设置警戒标识、线路图扣 1分。
小计
备注
立杆搭设规范,顶托使用规范。
立杆搭设不符合规范要求每一处扣2分,顶托使用不符合规范要求每一 处扣1分;立杆基础承载力不符合设计要求扣5分,立杆底部未设置底 座、垫板或垫板规格不符合规范要求每处扣2分。
每发现一处不符合要求的扣1分。
剪刀撑、横向斜撑设置应符合要求。
剪刀撑未设置或设置不符合要求的每处扣1分;横向斜撑未设置或设置 不符合要求的每处扣1分。
连墙件设置应符合规范、方案要求。
每发现一处不符合要求的扣1分。
6
脚 手
悬挑架型钢梁、预埋件、斜拉钢绳、绳夹 符合规范、方案要求。
每发现一处不符合要求的扣1分。
临 内漏电保护器参数满足规范要求,漏电动 。
4
时 用
作灵敏。
各机械设备、施工机具接线符合临电规范 要求。
每发现一处不符合要求扣1分。
电 交流电焊机应安装防二次侧触电保护器。 每发现一处不符合要求扣2分。
(15分)
安全通道、施工区域照明满足要求,照明 灯具接线和使用符合规范要求。
每发现一处不符合要求扣2分。
文
设施设备、建筑材料等按总平面布置图设 置堆放。
未悬挂标识牌扣1分;材料堆放不符合规范要求扣1分。
明 施 工
工地出入口地面必须进行混凝土硬化处 理,排水沟、沉淀池按规定设置,冲洗设 备完好,保洁人员和大门守卫人员到位。
出入口未按标准硬化扣2分,硬化破损扣1分;无排水沟扣1分,排水沟 设置不标准扣1分;无沉淀池扣2分,沉淀池设置不标准扣1分;无冲洗 设备扣2分,冲洗设备不能正常使用扣1分;无保洁人员扣1分;无门卫 值班扣1分。
安全生产月安全控制及环境管理检查考核评分表

安全生产月安全控制及环境管理检查考核评分表安全生产是现代化的工业生产中十分重要的一环,为了保障生
产安全,每年的5月份都会组织开展安全生产月活动。
在安全生产
月中,我们要重点加强安全控制和环境管理方面的检查和考核评分。
下面,本文将介绍一份的安全控制及环境管理检查考核评分表。
一、安全控制检查考核评分表
1、生产过程中是否存在火灾、爆炸、中毒等危险物质泄漏等风险,给工人以及场地是否存在相关的防护措施?(得分:40分)
2、公司的生产设备和工具是否定期进行维护保养和安全检查,
是否存在存在老化、损坏、变形等情况?(得分:30分)
3、是否制订了完善的安全生产计划,加强劳动教育和培训,及
时排查和消除安全生产隐患?(得分:20分)
4、是否制订合理的应急预案,定期开展模拟演练及时处置意外
事故,并是否定期公示?(得分:10分)
5、其他安全事项及管理措施得分。
(根据具体情况结合实际情
况评定答案及分值)(得分:不多于20分)
二、环境管理检查考核评分表
1、是否存在废气、废水、固体废物等环境污染情况,并且是否
采取了相应的控制措施?(得分:40分)
2、是否定期采取各种污染物环境监测、评估,以及建立监控与
管理措施系统?(得分:30分)
1。
化工企业环保考核细则(表)

(2)墙身:整体洁白、污渍、无吊挂物、无蜘蛛网,门窗玻璃无乱张贴现象(2分);毒物周知卡、应急处置卡上墙,及时更动物:面向通道存放,便于搬运。(2分)
2
10
罐区
(1)罐体定期防腐保显,标明体积、物质名称;(2分)
4
(2)围堰统一色调,符合要求、无孔洞(2分);管道标明进出口、流向;(2分)
4
(6)厂区重点岗位、“三废”治理设施应实行亮化工程(2分),严禁夜间关闭监控补光设备(2分)。
4
(7)企业应在其主要建筑醒目位置设置标语,在厂区内设立标准化永久性的安全生产、环境保护、法律法规、企业文化等标语(2分)。各种生产、生活功能指示标注清楚(2分),厂区道路设交通线,停车位指示明确(2分)。
2
5
污水处理设施
(1)标志标识:在室外醒目位置设置污水站平面布置图、污水处理工艺流程图,辅以污水处理站简介,各主要处理单元均设有独立的工艺标牌;(2分)
2
(2)现场管理:污水处理设施外墙颜色与厂房颜色保持一致,所有的外露钢结构件定期防腐(油漆)处理、严禁出现“跑冒滴漏”现象.(2分)
2
(3)污水管道:污水处理设施管道应为硬质固定管道,用箭头标示走向,禁止擅自架设临时管道、超越管道、稀释管道(2分);规范各类管道颜色标识,污水管道为绿色,空气管道为老黄色,污泥管道为灰色,加药管道为蓝色(2分)。
***医药化工有限公司
环保管理考核细则
***公司环保管理考核方式有日常巡查、专项检查、随机抽查和上级管理部门督查,根据检查情况进行评分,评分作为公司评奖评优的重要参考依据,并对检查中发现的不规范行为参考公司《职工奖惩条例》、《环保奖惩制度》进行罚款,具体考核细节见下表:
考核对象:考核人员:考核日期;
环境安全检查评分表

序
号
检查项目
扣分标准
应得
分数
扣减
分数
实得
分数
1
目标管理
①每发保部门通报、停工,每项扣5分;③未按规定及时办理环保手续的每一项扣5分。
15
2
施工方案
①未对环境因素进行识别评价并制定措施的口5-7分;②方案措施无针对性,不能指导施工的扣5-10分;③方案未经审批的,扣10分。
10
5
气体排放
10
3
噪音排放
市区施工中,①未执行当地有关噪音管理规定,结构装修施工中,噪音排放超标而无防护措施的,扣5-10分;②夜间打桩施工,扣5分;③夜间施工未办理相关手续并公告周围居民的,扣5分;④主要施工机具如轮锯、搅拌机等无隔音防护的,每发现一处扣3-5分
15
4
烟尘排放
市区施工中,①施工主要运输道路硬化率不达标,扣3-5分;②场地平整清扫,施工水泥、粉尘等无降尘措施,目测有扬尘,每一处扣5-7分;③现场焚烧垃圾、食堂、茶炉使用烟煤,未采用节能环保措施、排放超标,每一处扣5分。
环保安全检查考核评分表

受检单位负责人
序号
检查项目
扣分标准
应得
分数
扣减
分数
实得
分数
1
外电防护
外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、厂内机动车
道的安全距离小于4m,又无隔离防护措施扣10〜20分;
防护设施未设置明显的警示标志扣5分;
15
2
接地与接
零保护系
统
未采用IT、TN系统的扣5分;
保护零线与工作零线混接的扣5分;
无环评批复文件或未批先建扣5分;
未按批复文件要求执行现场环保工作扣10分;
20
3
内业资料
无环境保护规章制度扣5分;
无环保专项资金使用管理办法和环保资金使用台账扣5〜10
分;
无洒水降尘台账或台账记录不全面不真实扣5〜10分; 无生活垃圾处理记录或记录不全面不真实扣5〜10分;
无环保检查记录或记录不全面不真实扣5〜10分;
40
检查项目合计
应得分
实得分
总评分
受检单位
受检单位负责人
未设置专职信号指挥和司索人员扣5〜10分;
起重机具超负荷运行、作业时起重臂下有人停留或吊运物从 人的正上方通过扣5〜10分;
未安装接地避雷装置扣5分;
30
序号
检查项目
扣分标准
应得
分数
扣减
分数
实得
分数
7
基坑工程
基坑工程未编制施工方案扣5分;
专项施工方案未按规定审核、审批扣2〜5分;
基坑开挖深度范围内有地下水未采取有效的降排水措施扣
起重限制器、力矩限制器等安全装置不灵敏扣2〜5分; 起重臂根部绞点高度大于50米的塔式起重机未安装风速仪 或不灵敏起重臂扣2〜5分;
scl+sl化工企业安全检查评价表

控 (改进) 措 备注
级 施
别
蓝
泄漏
蓝
扶梯
磨损严重、胎压
无变形、无 不足、或超压造
3 轮胎
损坏、
成人身伤害、设
备损坏
定期检查更换
严格执行安全 操作规程。 出车 前检查, 发现问 题及时上报处 理;收车检查。
利用车 间培 训对员 工安 全防护 知识 进行培训。 每 周二安 全会 教育。
严格执行安全
训对员 工安
戴劳保用品
操作规程。 出车
无损坏、
压力、液位设置
全防护 知识
装载机设 备损
前检查, 发现问
1 泄漏 无泄漏油、
有驾驶室仪表
进行培训。 每
坏、油、水泄漏
题及时处理; 确
水
监控。
周二安 全会
保性能正常。 收
教育。
车检查。
符合标准 扶梯缺损、造成
2 扶梯
要求
人身伤害
做好防腐, 定期 维修
严格执行安全 操作规程。 出车 前检查, 发现问 题及时上报处 理;收车检查。
利用车 间培 训对员 工安 全防护 知识 进行培训。 每 周二安 全会 教育。
每位员工正确穿 戴劳保用品
评价
应急处
LS
R
级别
置
禁止使
用制定
(备用
车制 2 2 4
D
度)、
并遵照
执行
禁止使
用制定
(备用
车之制 2 2 4
D
度)、
单位: 运输部
XXXX有限责任公司 ( SCL+SL)评价表( A5-1 )
风险点(区域 / 装置 / 设备 / 设施):
环保企业排放标准检查评分表

环保企业排放标准检查评分表
一、概述
本文档旨在制定一份环保企业排放标准检查评分表,以评估企业的排放情况并促进环境保护。
二、评分标准
1. 排放种类:(满分:10分)
- 废气排放:(满分:5分)
- 符合国家废气排放标准:得分满分
- 超出国家废气排放标准但符合地方废气排放标准:得分4分- 未达到废气排放标准:得分0分
- 废水排放:(满分:5分)
- 符合国家废水排放标准:得分满分
- 超出国家废水排放标准但符合地方废水排放标准:得分4分- 未达到废水排放标准:得分0分
2. 监测与报告:(满分:10分)
- 定期监测排放情况并编制报告:得分满分
- 监测排放情况但未及时编制报告:得分8分
- 未监测排放情况:得分0分
3. 环境改善措施:(满分:10分)
- 采取有效的环境改善措施,如废气净化设备、废水处理设施等:得分满分
- 采取一定的环境改善措施但效果不显著:得分8分
- 未采取环境改善措施:得分0分
4. 违规情况:(满分:10分)
- 近一年内没有违规行为:得分满分
- 近一年内有轻微违规行为但已整改:得分8分
- 近一年内有违规行为且未整改:得分0分
5. 环境管理体系:(满分:10分)
- 建立并有效运行环境管理体系:得分满分
- 未建立或环境管理体系运行不完善:得分8分
- 未建立环境管理体系:得分0分
三、评分总结
根据以上评分标准,对环保企业排放标准检查评分表的得分进
行总结,满分为50分。
企业可以根据自身得分情况进行环境改善,提高排放标准的符合程度。
注意:评分表仅供参考,具体情况仍需根据相关法规和政策进
行判断和执行。
化工企业安全生产综合评价检查表

五规程:电器安全、调度、运行、检修、试验。
2.3通向爆炸危险场所的电缆沟出入应填满砂 3 电气设备
合格
合格 3.1配电设备应设零线接地 3.2配电设备应设漏电保护器 3.3配电设备应设立外壳触电保护接地 3.4应有备用电源,以确保消防系统供电和事故照明。 合格 合格 合格
3.5露天布置的容器顶板厚度≥4mm时,可不设避雷针,但须设防雷接地。
3.移动灭火器、灭火瓶、灭火车设置的地点、数量、类型符合规范要求。
合格
4.室内外消火栓装置配件齐全完好,消防管道内压力正常,能随时满足消防供 水要求。独立供水的消防系统电器、水泵、阀门操作灵活,定期效验、运行、 试用。 5.企业厂区范围24小时有值班巡检制度,并有完备的交接班和检查记录。
合格 合格 基本合格
检 查 项 目 内 容
5.6 安全阀与设备间的隔离阀应全开。 6 液位计
实 际 检 查 情 况 可能存在的隐患 记 录
合格
基本合格 6.1安装位置正确便于观察。 6.2液位显示清晰,无假液位。 6.3 有指示最高、最低安全液位的明显标志。 6.4 损坏后可能伤人的,应有防护装置,但不能影响观察。 基本合格 基本合格 基本合格
3. 明沟排水畅通,明沟排水符合环保要求,超标污水需经处理达标后排放。
合格
工业卫生
1.酸碱作业人员按规定穿戴劳防用品,易燃易爆场所作业穿防静电工作服。 合格
2.洗眼器及设施定期检查,保证随时可用。 3.按规定对有毒有害因素进行检测并记录。 4.有毒有害气体、噪声各测点合格率为100%。 5.厂内设医疗急救站。 6.有急性中毒的书面救护方案并定期演习。
实 际 检 查 情 况 可能存在的隐患 记 录
基本合格 合格 导热炉燃烧器、燃 油的控制
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2
(6)
新职工入厂三级安全教育培训情况
2
二、现场安全管理情况
1.岗位操作人员持证上岗与应知应会情况(岗位操作人员是否具备相应资格,是否熟悉本岗位操作规程、危险因素、防范措施及事故应急处理措施等)
1
作业人员是否持证上岗
抽查作业人员
现场作业人员是否持证上岗
5
2
作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识
安全环保检查评分表
被检查单位名称
主要负责人
联系电话
序号
检查内容
检查方式
检查要求
检查结果
备注(扣分原因)
分值
得分
一、基础安全管理内容
1.安全生产责任制(是否建立、健全以下安全生产责任制度,并以文件形式下发)
(1)
主要负责人安全生产责任制
查车间有无安全生产责任制文本
责任制文本是否结构完整、条理清楚、责任明确
2
4.安全管理台帐(根据企业制定的有关安全生产规章制度,查看对应的台帐、记录,检查企业安全生产规章制度的落实情况)
(1)
安全例会(活动)记录
检查台帐
根据制度定期召开会议,主要领导亲自参加,会议议题明确,决定落实到位
5
(2)
安全检查台帐
根据制度定期组织检查,检查结果登记清楚,发现问题应记录解决期限和结果,主要负责人要定期参加安全检查
抽查危险化学品使用场所的安全标志
危化品是否有警示标志,是否有标明危险品名称、危险特性、注意事项的标志
2
(3)
污染物排放及处理有无措施
检查现场污染物的存放收集及标示
污染物是否按要求存放收集
2
汇总
100
检查意见:
检查人(签字)
检查日期
被检查单位意见:
抽查特种作业人员资格证书
在有效期内
2
(3)
其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格
查相应教育培训记录
应提供每一名培训人员姓名、工种、培训时间、培训内容、考核成绩、本人签字等记录
2
(4)
采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备,是否对从业人员进行专门的安全教育和培训
查相应教育培训记录
2
(5)
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训
5
(3)
安全设施登记、维护保养及检测台帐
记录完整、规范
2
(4)
特种设备登记及检测、检验台帐
记录完整、规范
2
(5)
职业卫生检测台帐
记录完整、规范
2
(6)
动火、进入受限空间等危险作业票证记录
记录完整、规范
5
(7)
事故管理台帐
事故及未遂事故发生时间、地点、上报、原因、处置方法、责任追究记录完整
2
(8)
应急预案演练记录
2
(2)
是否制定隐患整改计划,是否落实隐患整改措施
检查车间自查自纠记录
隐患是否在规定期限内整改完毕
2
4.危险化学品及污染物管理情况
(1)
危险化学品是否储存在专用仓库;危险化学品是否由专人管理;
抽查现场危险化学品存放情况。
危化品存放是否合格,是否明确专人管理
2
(2)
危险化学品使用场所是否设有明显的安全标志
(1)
安全教育培训制度
查车间的相关文件及安全生产规章制度文本
文本结构是否完整、条理清楚、规定明确
2
(2)
安全生产奖惩制度
2
(3)
安全例会制度2(4)安全检查 Nhomakorabea度2
(5)
隐患整改制度
2
(6)
安全设施、设备管理制度
2
(7)
作业场所防火、防爆、防毒管理制度
2
(8)
职业卫生管理制度
2
(9)
劳动防护用品(具)管理制度
抽查作业人员进行询问
正确并熟练回复相关问题的要点
2
3
作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程
5
4
作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施
2
5
车间是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品
抽查作业场所劳动防护用品配备情况
现在检查操作人员劳动防护用品佩戴、使用情况
2
2.安全设备、设施检验、检测情况
(1)
安全设备、设施是否有检测、检验标签或铭牌,是否定期检测
现场抽查安全设备、设施的标签或铭牌
检查是否有标签或铭牌,记录是否清晰可辨
5
3.车间隐患排查自查自纠整改落实情况
(1)
车间是否进行隐患排查自查自纠,是否发现安全生产隐患
检查车间自查自纠记录
自查自纠是否全面落实
1
(2)
分管负责人(工艺、设备主任)安全生产责任制
1
(3)
安全管理人员安全生产责任制
1
(4)
岗位安全生产责任制
1
2.安全管理机构
(1)
设置安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员
查相关文件
机构设置和人员配备符合要求
1
3.组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急预案(是否制定以下安全生产规章制度,并以文件形式下发)
2
(10)
事故管理制度
2
(11)
是否制定岗位操作安全规程(安全操作法),以文件形式下发,并在相应岗位上公示。
查车间的相关文件和有无岗位安全操作规程文本
文本结构是否完整、条理清楚、规定明确
2
(12)
事故应急预案报厂HSE部门备案
查应急预案文本及整改计划
应急预案结构完整规范,应急组织明确,物资和器材按规定配备,明确定期组织演练,能定期修改完善
查演练记录
记录演练时间、内容、评价和总结
5
5.安全培训教育(车间主要负责人、安全管理人员、相关从业人员是否进行安全培训教育,是否具备相应资格)
(1)
主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格,并取得安全资格证书
查主要负责人、安全管理人员资格证书
在有效期内
2
(2)
特种作业人员是否经专门安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书