近六年mpacc论文选题

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2015年:

1)JH高速铁路公司建设项目融资问题研究;

2)RJ公司引入私募投资对其上市后经营绩效的影响分析;

3)企业文化视角的内部控制有效性研究;

4)企业并购重组的税务筹划研究——以百圆裤业并购环球易购为例;

5)职工薪酬准则的变迁对薪酬管理的影响研究——以ABC钢铁企业为例;

6)我国企业碳排放权交易会计信息披露研究——以冶炼行业为例;

7)平衡计分卡在我国公立医院绩效管理中的应用分析——以T医院为例;

8)司法会计鉴定在贪污案件中的运用;

9)家族企业内部控制案例研究——以S公司为例;

10)我国商业银行个人信贷风险管理研究——以招商银行昆明分行为例;

11)燕大汽车附件厂精益成本管理研究;

12)基于BP神经网络模型的制造业上市公司财务预警研究;

13)基于平衡计分卡的绩效评价体系设计与研究—以浙江华美电器有限公司为例;

14)基于投资者权益保护的上市公司长期零股利分配研究——以通策医疗为例;

15)永续债融资财务效果比较分析;

16)基于股权融资视角的超能力派现研究——以天富能源为例;

17)中小企业内部控制存在的问题及对策研究——基于杭州中小企业的调查数据;

18)企业研发税收优惠政策享受程度影响因素研究——基于湖州的调查数

据;

19)我国上市公司关联交易型隧道挖掘行为研究——以亚星化学为例;

20)IPO发行审核被否案例中的财务问题研究;

21)基于平衡计分卡的J县政府采购绩效评价研究;

22)环境管制对企业净利润的影响分析——以豫光金铅为例;

23)山东钢铁集团并购财务绩效研究;

24)B公司非经常性损益盈余管理研究;

25)担保链风险传染运行机理的研究——基于天煜建设担保链案例;

26)我国网络视频行业的并购协同效应研究——以优酷并购土豆为例;

27)医药行业并购中旳价值链整合研究——以上海医药为例;

28)苏泊尔股权激励制度的案例研究——基于产权性质变更的视角

2014年:

1)基于价值链的CIC控股有限公司全面预算管理研究;

2)DF锰业重组中的财税问题研究;

3)公允价值在湖南海兴公司自创无形资产计量中的应用研究;

4)湖南省人民医院医保联动资金管理研究;

5)H公司财务共享服务改进研究;

6)我国中小企业内部控制问题研究——以A企业为例

7)我国军工类上市公司内部控制信息披露状况研究;

8)有关企业财务共享服务中心问题的分析;

9)企业财务报告舞弊动因及其防范研究;

10)风险导向内部审计研究;

11)商业银行绩效考核问题研究——以A银行绩效考核体系为例;

12)ST上市公司破产重整模式及绩效研究——以*ST化工和*ST盛润为例;

13)上市公司并购重组价值评估和合并商誉问题的研究——以江南化工为例;

14)我国大型光伏企业财务战略研究——以赛维LDK为例;

15)新浪管理层收购案例研究;

16)中小企业融资问题研究;

17)我国股份支付会计问题研究;

18)我国上市公司股权激励问题研究;

19)公司盈余质量分析与评价研究;

20)国际金融工具准则改革与我国对策研究;

21)湘盛烟草公司税务风险自查与控制的研究;

22)中小企业融资约束的影响因素研究—基于江苏省非上市企业的实证研究;

23)H公司应收账款管理改进研究;

24)湖南安全职院内部审计问题研究;

25)A公司内部控制改进研究;

26)会计政策选择在潭城机械公司所得税筹划中的应用;

27)YN公司定向增发引入战略投资者财务效应研究——基于经营绩效与股价波动的视角;

28)基于估时作业成本法的招商银行理财中心成本管理研究;

29)中国龙江公司人力资本参与企业收益分配研究;

30)创业板上市企业高管减持前会计操纵研究——汤臣倍健高管减持案例;

31)X股份有限公司财务预警研究;

32)基于TDABC的成本管理创新研究——以XX精细化工为例;

33)东莞A家具制造厂成本费用内部控制改进研究;

34)建行H分行信用卡业务风险管理研究;

35)上市公司内部控制缺陷与审计意见的关系——以新华制药和北大荒为例;

36)施工企业应收账款内部控制研究——以S企业为例;

37)我国司法会计鉴定人制度探究;

38)基于普通高校的生均培养成本研究——以云南省某高校为例;

39)基于EVA的我国企业绩效评价研究——以“云南盐化”为例;

40)EVA在央企负责人业绩评价中的应用分析——以云南铜业为例;

41)高科技企业知识计分卡的设计——基于知识资本对企业绩效影响角度;

42)现金流自体循环式财务舞弊及其审计应对——以万福生科为例;

43)我国景区上市公司资本运营模式优化研究——以丽江旅游为例;

44)税源专业化管理改革研究——以××市国税系统为例

2013年:

1)税源专业化管理改革研究——以××市国税系统为例;

2)中石化华中分公司销售与收款循环内部控制研究;

3)基于可持续发展的金竹山发电厂绩效评价改进研究;

4)基于SWOT分析的湖南省会计师事务所发展研究;

5)国有控股上市公司财务政策与成长性关联关系研究——以中国铝业股份有限公司为例;

6)湖南省科技经费监管问题研究;

7)基于作业成本法的胜利油田物探项目成本管理体系的构建与实施;

8)国税视角下的A市房地产企业会计信息失真的治理研究;

9)长沙华盛置业有限公司人力资本筹集问题研究;

10) Z公司采购与付款循环内部控制改进研究;

11)HB食品有限公司存货内部控制改进研究;

12)中煤百通钢筋钢网公司应收账款管理改进研究;

13)意达股份有限公司财务风险研究;

14)SAP环境下宁波时代公司销售业务内部控制改进研究;

15)F电力局内部会计控制研究;

16)A公司存货内部控制研究;

17)风险导向审计方法在莲城槟榔厂纳税评估中的应用研究;

18)东方电气集团领导人员经济责任审计案例研究;

19)金属上市公司社会责任会计信息披露评价指标设计与应用;

20)某区小规模纳税人会计信息失真及治理问题研究;

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