仓库出入库账管理制度
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一、总则
为了加强公司仓库管理,确保仓库出入库操作的规范性和准确性,维护公司资产安全,提高库存物资的利用率,特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有仓库的出入库账目管理,包括原材料、半成品、成品、包装物、工具、设备等所有物品的入库、出库、盘点等账目管理。
三、职责分工
1. 仓库管理员:负责仓库日常出入库账目的登记、核对、汇总、上报等工作。
2. 采购员:负责提出采购申请,监督采购物品的验收和入库。
3. 财务部门:负责审核出入库账目,确保账目真实、准确、完整。
四、出入库账目管理
1. 入库账目管理
(1)采购员根据采购计划提出采购申请,经批准后进行采购。
(2)采购物品到货后,仓库管理员进行验收,确认数量、规格、质量符合要求。
(3)验收合格后,仓库管理员填写入库单,并在入库单上签字确认。
(4)仓库管理员根据入库单,在出入库账簿上进行登记,做到数量、规格、品种准确无误。
2. 出库账目管理
(1)生产部门、销售部门等需用物品时,填写出库申请单,经批准后由仓库管理员进行出库。
(2)仓库管理员根据出库申请单,在出入库账簿上进行登记,做到数量、规格、品种准确无误。
(3)出库物品由领用人签字确认,仓库管理员在出库单上签字确认。
3. 盘点账目管理
(1)每月进行一次全面盘点,确保账实相符。
(2)盘点时,仓库管理员与财务部门人员共同进行,核对账目、实物。
(3)盘点结束后,填写盘点报告,对盘点结果进行分析,并提出改进措施。
五、账目核对与上报
1. 仓库管理员每月将出入库账目汇总后上报财务部门。
2. 财务部门对上报的账目进行审核,确保账目真实、准确、完整。
3. 如发现账目不符,及时与仓库管理员沟通,查明原因,进行纠正。
六、奖惩措施
1. 对认真履行职责、账目管理规范的仓库管理员给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度,造成账目混乱、损失浪费的,按公司相关规定进行处理。
七、附则
1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。