总经理工作总结

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总经理工作总结
总经理工作总结15篇
总结是在某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价,从而得出教训和一些规律性认识的一种书面材料,它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来,因此好好准备一份总结吧。

总结怎么写才不会流于形式呢?下面是小编帮大家整理的总经理工作总结,希望能够帮助到大家。

总经理工作总结1
各位员工,同志们:
大家好!
今天我们在这里召开一年一度的XX工作会议-20xx年经济工作会议。

在此,我谨代表公司向奋斗在公司生产一线的职员及驻外办事处的全体同志致以美好的祝福和衷心的感谢!
下面我代表公司经营管理团队做工作报告,报告的主题是《严控品质为根本,一流服务为灵魂。

敢于创新勇突破,不畏艰苦XX人。

为实现企业持续健康增长,开创XX科学发展新纪元。

请全体员工审议
一、20xx年主要工作回顾
20xx年我公司制定了十大项目、三大转换的重要发展方针策略,经过一年的努力,取得了很好的成绩,质量管理标准更加细化,特别是营销部区域化营销策略取得了有目共睹的成果,相比起来技术部进行的技术改革,财务支出也有着显著的改善。

经过大家共同的努力,公司取得了斐然的业绩。

20xx年主要经济指标完成情况
1、20xx年营销公司回款万元,完成计划的xxx%,与上年同期相比增长xx %。

其中内贸回款xx万元,完成计划的xx%,与上年同期相比增长xx %。

外贸回款万美元,完成计划的xx%,与上年同比增长xx%。

2、年营销公司订货万元,完成年度计划的xx%,与上年同期相比减少xx%。

其中内贸订货xx万元,完成年度计划的xx%,与上年同期
相比减少xx%。

外贸订货万美元(折合人民币万元),完成年度计划的xx%,与上年同期相比减少xx%。

主机订货万元,完成年度计划的x%,与上年同期相比减少xx%。

3、全年完成工业产值万元,完成年度计划的xx%,与上年同期相比增长xx%。

其中主机完成xx万元,完成年度计划的xx%,与上年同期相比增长%。

4、全年共完成XX台套,与上年台套减少台套。

5、在岗职工月人均收入元,与上年同期相比增长xx%,其中一线岗位职工月人均收入xx元。

6、产品一次校验合格率达到xx%,与上年同期相比减少个百分点。

20xx年,总体来讲20xx年相比20xx年公司整体都有了较大的提高。

下面我想就20xx年完成情况中较好的方面和不足的地方,以及20xx年几项重点工作向大家进行阐述。

好的方面:
1、全厂上下齐心支持外贸工作的全面展开
20xx年回款共计万元,其中外贸增长万元。

这些成绩的取得与各个部门的努力有着密不可分的关系。

外贸业务员和设计人员克服了语言差距、设计差距、经验缺乏等困难,不厌其烦的为客户一次又一次的提供方案;车间、质保、物流对外贸订单能够充分重视、保证按照合同要求的时间质量完成,为全年外贸工作超额完成任务提供了有力支持。

2、重视质量
通过年初制定的周公布、月考核的质量管理办法,再加上年初改造喷砂房,购买导轨割焊机、半自动焊接设备等一系列措施。

20xx年我厂产品质量尤其是外观质量有了较大提高,基本得到了国内外用户的肯定。

在提高订货率、增加回头客的同时也凭借此项优势彻底摆脱与周边小厂的价格竞争,并对年中期、末期的两次提价提供了有力的支持。

3、生产计划的细化,重视物料的配送,将生产周期前移并重视每个生产的细小环节。

20xx年中下期,计控部带头下达生产相关的图纸、采购、下料、成型、铆焊、装配、涂装、物流分项明细计划,将各个环节,尤其是过去常常忽视的微小工序串联起来,保证每个环节务必按计划时间完成,尤其是14年4季度,合同履约情况较之前有了很大的改善。

4、年中由财务和营销共同制订了订货付款条件约束及成品库存资金的考核办法,使业务人员逐步认识到合同执行的重要性,很大程度减少了成品库存资金,缓解了资金压力。

通过全体员工的`团结协作,我们与20xx年相比有了长足的进步,各部门的沟通配合有所加强,生产效率有所提高;但是,20xx年我们整体并未完成预定目标,工作中仍然存在或多或少的问题。

我们必须正视这些问题,这是我们工作的隐患也是工作中可以挖掘的潜力:
1、营销政策不尽完善
在制定营销政策时过于乐观的预估了业务人员的素质和营销管理人员的执行力,使得在实际的营销中,工作效率没有完全发挥,没有完全按照计划进行工作,全年未能制定出完整的销售网络。

2、设计工艺水平远远落后于公司发展的要求
20xx年多次出现在投标时选用型号与系统工艺不符,选用风机型号过大传动组过大的情况;车间在生产产品时方法
不统一,甚至有些工段没有完整的工艺流程方法,使生产效益的提升以及产品工艺优化大大落后于同行业其他厂家,并对财务核算产品的利润平衡点造成困难。

另外,产品设计材料占比过高,造成产品利润空间小。

非标问题
3、质量水平未能达到预期目标
虽然20xx年产品外观质量有所提高,但产品内在水平特别是铆焊件的尺寸控制、装配关键尺寸的公差配合我们做的还远远不够。

不仅使得20xx年售后费用明显增多,还对公司品牌建设造成了负面的影响。

4、费用制度不完善,财务未能深入到经营当中去
在实际的销售中,营销合同的销售价以及采购部门的采购价没有
进行二次审核,使得用各项指标不明确,继而造成车间工具使用不规范等等很多跑冒滴漏的事情。

5、管理人员素质偏低,各项业务流程不清晰
管理人员之间缺乏有效的沟通和配合,造成工作效率低下,扯皮推诿现象严重;各部门衔接不畅,出现问题不能确定责任积极解决,互相指责推卸责任。

总经理工作总结2
20xx年对坚朗门窗五金产业来说,是忙碌的一年也是收获的一年:销售额突破4.4亿元,经营绩效、管理水平、生产规模、技术开发、产品质量、员工素质等方面均有长足进步。

作为一名坚朗门窗五金产业高速发展的参与者,我感到幸运和自豪。

09年是事业部主要管理人员对管理认识提升的一年,是各级管理人员管理能力提高的一年,也是培养“学习型”团队的一年,在20xx 年1月-9月份这段时间,我的工作主要是负责生产部管理工作。

根据公司战略部署,20xx年9月15日我调任负责新成立铝门窗配件事业部工作。

由于原事业部还处于拆分过程中,具体数据无法分拆,下面就事业部所涉及工作按技术管理、生产计划管理、生产管理、工程设备管理、物料管理、质量管理、人事、绩效等分类逐一进行简略总结,并确立20xx年度各项工作的开展与完善。

一、技术管理
20xx年度铝窗配件产品共开发10880项(其中标准件244项,非标件10636项)产品技术改良共75项。

从上述数据分析,客户个性化的需求在逐年增加。

后续的工作中,在满足客户个性需求的同时,持续进行产品改良、加强售后技术服务,逐步建立完善研发团队和技术创新体系;跨越模仿国外同行产品的阶段,努力研发适应市场并具有国家专利的创新型产品,提高产品的品质与性能,力求做到引领行业潮流并持续提升品牌美誉度和市场占有率。

二、生产计划管理
20xx年合同总金额4.46亿元,比20xx年同比增长49.17%;发货总金额4.44亿元,比20xx年同比增长50.4%;20xx年生产任务准
时完成率平均为89.72%,比20xx年85.88%同比提高了3.84%。

对此在生产计划过程中已作相关调整;主要涉及方面为:改变订单下达模式,实行单对单,备货分开下单方式;优化实现了在线包装、攻丝工艺流程及K3设置,减少产品在生产车间流转时间;调整外协厂商的管理模式,根据订单和生产车间产能,淘汰部分合作不力的中小型加工厂,开发了一部分有实力及合作意愿强的'外协商,生产计划在调整车间生产的同时,加大了外协加工数量与产品种类,对瓶颈工序及时提出外发需求,外发量比去年同期增长2倍,有效的保证了生产交期。

三、生产管理
生产部门是涉及下属部门最多、管理项目最多、工作事务最繁琐的一个部门。

重点在生产进度管理、安全管理、工艺管理、生产成本控制、生产设备/工装夹具等管理。

生产部门是一个直接产生经济效益同时也大量消耗企业各种资源的部门,所以规范管理自然成为主要工作,09年生产部主要完成以下工作:
1、人力资源公平公正平台的搭建:从年初开始,生产部先后对员工入职,辅助及管理人员配置与晋升,车间主任换岗、白/夜班轮班管理进行了规范,有效的避免了管理中存在的任人唯亲现象,构建了相对公平公正的职业平台,激发并提升了员工及管理人员工作积极性。

2、调整工艺人员绩效考核目标,凸显工艺改进为目标牵引作用,09年生产车间工艺改进共计58项,其中抛光工艺与包装工艺改进,在生产成本明显降低同时,使生产效率得到明显的突破。

3、结合生产工艺调整K3系统的运用,落实“一单一清,按单生产”的订单与物料管理的工作原则,制订《产品作业指导书》及设备操作规程,以细化分工、通俗易懂的方式引导员工进行生产操作。

使员工快速掌握熟练产品生产工艺及操作技巧,有效的保障了生产运转的快速、顺畅有序进行。

4、制定生产物资/易耗品以旧换新、按需购买的管理规定,建立了油品安全仓库。

在保证生产的同时有效的降低了生产物资/消耗品的使用成本。

四、工程设备管理方面:
调整对模具外协商的管理思路,终止了部份不能随公司发展提升能力的模具供应商合作关系,开发了具有技术实力的模具供应商,开模时实行多家出技术方案择优选用的方式,在保证模具质量和交货率同时模具成本得到了明显的降低。

在模具管理方面,把原有生产部管理的模具维修车间调归工程部管理,固化模具操作与使用标准,加大模具出入库的管理。

完善了对模具开发、使用、保养、维修全程监控与问题追溯,形成了能及时完成模具具体数据反馈,问题分析、改善的机制。

在设备管理方面配合生产管理中心设备办推行TPM,制定相应文件,不定时对各个车间进行巡查、指导、协助一线员工进行合理的保养与使用设备,提升设备有效稼动率。

五、物料管理
1、依据采购周期、市场价格以及20xx年销售趋势,预算3个月原材料用量计划,实行整批订购,分批送货,把材料库存量控制在半个月到一个月的用量范围内,减少了采购成本及库存成本。

2、对原材料、半成品成品库存进行全面分析,建全完善安全库存控制系统。

使库存管控实行标准化数据化作业,以达保障生产、降低仓储成本、减少资金积压的效用。

3、生产方式由计划生产模式转变为订单生产模式,减少成品库存,库存总金额控制在2500万以内,减少了库存资金积压,提高了库存周转率。

4、完善产品、物料出入作业及账目管理,制订了盘存时抽盘的密度。

保证仓储数据的正确性及后期K3系统的正常运行。

5、完善了物料的领、用、退、废、等方面管理制度,有效降低了物料的异常损耗。

六、品质管理
品质的定义是产品或服务满足顾客目标或需要的能力。

那么品质管理是企业产品赖以生存的关键、是企业产品口碑的真实内含。

对自有品牌企业来讲,产品品质标准除去国家和行业规定外,重要的还是适当的满足客户合理要求。

但随着订单的不断增多出现的品质问题也
就越来越多。

在此背景下事业部品质管理观念从“自已说了算生产什么样的产品就卖什么样的产品”管理观念转变为“以市场需求及产品定位为导向的标准化质量”管理观念。

并采取一系列的措施进行改善。

20xx年共收到客户投诉78份。

其中责任38次,月投诉次数平均为6.5次,现已控制在目标值≤8次以内,并在销售额增长1.5个亿的前提下较20xx的投诉次数90份下降12份,较20xx年客户投诉次数105份下降27份,在取得这些数据时品管部主要做了以下工作:
1、客户投诉方面,配合事业部从09年开始落实投诉责任绩效考核,并对出现的问题及时进行纠正并制定落实防止再发生措施,使品质管理工作得到稳定、持续的提升。

2、制定完善了涵盖进料到出货检验标准,是产品从原料进厂到出货都得到有效的保证。

3、建立了日常培训机制,培训内容主要涵盖:质量基本知识、技巧、质量成本、盐雾试验、公司机械图纸的认识知识培训和检验流程、检验方法和技巧等内容为主的技能培训;通过培训部门内人员提高了品管员发现问题和解决问题的能力,同时增强了品管员的积极性、自觉性和主动性,运用科学解决实际问题,使产品质量能够得到有效保证。

七、人事与绩效管理
“企业始于人,止于人”,企业一切活动均是由人来操作.人为企业经营之本。

在跟随公司迅速发展的同时,人员素质、人员构成、薪资福利、绩效考核、人员选聘同时也开始发生变化。

为此我事业部在06年8月开始对人力资源管理进行了组建和完善。

从年初生产部开始对各部门人力配置进行合理梳理,截止12月底(含塑窗、铰链),管理人员(组长级以上)有119人,员工及职员有1160人,管理人员占比为9.30%。

从学历结构来看,大专及以上占6.77%,高中及中专占25.75%,初中及以下占67.48%;从工作年限来看,1年以内占54.08%,1-3年占41.24%,3年以上占4.6%。

从以上数据可以看出,本事业群人员学历整体偏低,大部分为高中以下,大专及以上学历还不到7% 。

而工作年限1年以内人员占一半以上,
1-3年的也只有41.24%多。

由此可以看出,人员整体文化素质不高、人员流失率偏高的人事结构,也造成管理难度增加,生产效率和质量管理的提升还需要更进一步的在人力资源方面变革才能得以保障。

在绩效管理方面事业部在人力资源部配合下从年初开始对各岗位绩效指标进行合理调整,突出关键指标的牵引作用,收到了良好效果,有力的提升了受考核人员的主观能动性。

总经理工作总结3
即将过去的一年,在公司发展史上是至关重要的一年。

一年来,总经理办公室在公司领导的关心支持下,围绕三个工作重心,具体开展了三个服务。

三个工作重心即办文、办会、办事,三个服务即为公司上级服务、为同级服务、为基层服务。

通过办文、办会、办事发挥了参谋助手和协调服务的作用。

具体做了以下几方面的工作。

一、办文方面
(一)规范了文件资料的管理。

针对性地出台了文件规范化管理的暂行办法,对上级来文,有登记、有批示、有传阅;对上级来电,有记录、有汇报、有处理,做到准确、迅速、安全,保证了文件资料的时效性和完整性。

(二)完善了公司下发、上报文件资料的起草、收集、审定、修改、把关、印制、登记、分发、归档程序,保证了各项汇报工作和分配工作有记载、有档案,为公司今后的发展奠定了原始档案基础。

(三)完成了公司各类文件、会议资料、上报材料、对外宣传材料以及请示、报告、申请等的起草工作,较好地完成了近20万字的文件起草任务。

(四)完成了公司资料的打印、复印、编排、装订工作,全年共完成50余万字的打印任务和近100余份文件的复印任务。

(五)完成了新闻宣传与信息报送工作。

全年共完成了100余篇内外宣传报道稿件,为公司生产工作提供了较好的舆论导向。

二、办会方面
(一)较好地协助配合了集团公司开展了董秘培训班和首届职工羽毛球比赛、省投资燃气公司安全培训班等上级会议、培训工作,得
到领导的一致褒奖。

(二)较好地开展了公司读书征文活动及表彰大会。

(三)较好地完成了公司通讯员培训工作。

(四)较好地完成了总经理办公会议的筹备、组织及后续工作。

三、办事方面
(一)规范了会议制度,制定了国企模式的例会制度,出台了具体的`实施意见,会议做到了有记录、有纪要,成为公司领导指导生产建设,安排工作任务,了解公司情况的一个重要渠道。

(二)完成了总经理主持的工作会议的安排,做了会务准备工作。

(三)完成了公司考勤、卫生等考评工作,企业文化建设如火如荼,企业综治工作创先争优。

(四)开展了公司通讯员培训班,为公司通讯员队伍的发展与壮大提供了有力保障。

(五)协助公司领导开展了职工思想政治工作,提高了员工的工作积极性。

(六)根据领导安排,对一些具体工作抓了督促落实。

总经理工作总结4
一、科学决策,群策群力。

酒店全体领导班子根据各项工作任务的要求,年初制定了全年工作计划,提出了指导各项工作开展的总体工作思路,酒店总经理带领各部门经理及主管、领班,团结全体员工,上下一致,齐心协力,在创收、创利、创优、创稳定方面作出了一定的贡献,取得了颇为可观的业绩。

(一)、经营创收。

酒店通过调整销售人员、拓宽销售渠道、推出房提奖励、餐饮绩效挂钩等
相关经营措施,增加了营业收入。

酒店全年完成营收为8600万元,比去年超额1800万元,超幅为26%;其中客房收入为3600万元,写字间收入为800万元,餐厅收入2800万元,其它收入共1400万元。

全年客房平均出租率为116%,年均房价480元/间/夜。

酒店客房出租率和平均房价,皆高于全市四星级酒店的平均值。

(二)、酒店通过狠抓管理,挖掘潜力,开源节支,合理用工等,在人工成本、能源费用、物料消耗、采购库管等方面,倡导节约,从严控制。

酒店全年经营利润为4128万元,经营利润率为48%,比去年分别增加900万元。

(三)、酒店通过强化《员工接待基本行为准则》关于“仪表、微笑、问候、行为标准、技能技巧、着装、规范、素质。

”等20字内容的培训,加强管理人员的现场督导和质量检查,逐步完善前台待客部门及岗位的窗口形象,提高了员工的优质服务水准。

此外,在大型活动的接待服务中,销售、前厅、客房、物业、餐厅等部门或岗位,分别收到了来自多方面的表扬信,信中高度赞扬我们“酒店员工热情周到的服务,给我们的日常生活提供了必要的后勤保障,使我们能够圆满地完成此次活动等。

(四)、酒店全年几乎未发生一件意外安全事故。

在酒店全体管理人员的关心指导下,店级领导天天召开部门经理反馈会,对通报情况提出要求。

保安部安排干部员工加岗加时,勤于巡逻,严密防控。

在相关部门的配合下,群防群控,确保了各项活动万无一失和酒店忙而不乱的安全稳定。

酒店保安部也因此而被评为先进班组。

二、与时俱进,提升发展,酒店突显改观
酒店全体管理人员率先垂范,组织指导党员干部及全体员工,结合酒店经营、治理、服务等实际情况,转变观念。

在市场竞争的浪潮中求生存,使整个酒店范围下半年度突显了可喜的改观。

主要表现在干部员工精神状态积极向上。

酒店总经理大会、小会反复强调,干部员工要有紧迫感,应具上进心,培养“精气神”。

酒店的治理服务不是高科技,没有什么深奥的学问。

要害是人的主观能动性,是人的精神状态,是对酒店的忠诚度和敬业精神,是对治理与服务内涵真谛的理解及其运用。

店级领导还通过组织对部门经理、主管、领班及员工的各项培训交流,启发引导大家拓宽视野,学习进取,团结协作。

在完成酒店经营指标、治理目标和接待任务的过程中实现自身价值,并感受人生乐趣。

因而,部门之间相互推诿扯皮现象少了,互通信息、互为补台、互相尊重多了;酒店每月两次夜间例行安检和每周一次质量
检查请假、缺席的人少了,主动关心参加、检查仔细认真多了。

在一些大型活动中,在酒店全体领导的榜样作用下,部门经理带领着主管、领班及其员工,加班加点,任劳任怨,工作延长虽很疲惫却始终保持振作的精神状态,为酒店的窗口形象增添了光彩。

三、创品牌效果,抓好全面工作
酒店召开了多次专题会,安排了不同内容的培训课,组织了一些验审预检等。

这些大大促进并指导了酒店管理工作更规范地开展。

同时,酒店引进国内外先进酒店成功经验,结合年初制定的治理目标和工作计划,酒店及各部门全年主要抓了如下工作。

(一)以效益为目标,抓好销售工作
1、人员调整。

酒店销售部划开前台等岗位,销售人员上半年就是同规模星级酒店的2倍多。

酒店总经理班子分析原因,要害是人,是主要治理人员的责任。

因此,酒店果断地调整了销售部经理,并将人员进行调整,增强了留下人员竞争上岗意识和主动促销的工作责任心。

2、渠道拓宽。

销售部原来分解指标因人而定,缺少科学依据。

酒店下达的经营指标却难如期完成。

针对上半年出现的缺少市场调研、合理定位、渠道划分种种问题,总经理班子在调整了部门经理后,研究通过了下半年度的“销售方案”。

其中在原有协议公司、网络订房、上门散客仅三条自然销售渠道的基础上,拓展增加了会展、团队、同行、会员卡等渠道,设渠道主管专人负责,并按各渠道客源应占酒店总客源的比例,相应地按比例分解指标。

这样,一是划分渠道科学,二为分解指标合理,三能激励大家的工作责任心和促销的主动性,四可逐步再次减员增效,五则明显促进了销售业绩的提升。

3、房提奖励。

根据本酒店市场定位为商务型特色酒店,以接待协议公司商务客人和上门散客为主,以网络订房、会展团队等为辅的营销策略,总经理班子参照同行酒店“房提”的一些成功经验,制定了对销售部前台接待人员按高出协议公司价售房后予以一定比例提成的奖励。

这一房提奖励政策,极大地调动了前台接待员促销热情和服务态度,使酒店上门散客收入明显上升。

4、窗口形象。

销售部前厅除充分利用酒店给予的房提政策,加大。

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