快递公司财务管理制度
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第一章总则
第一条为加强公司财务管理,规范财务工作,保障公司资金安全,提高资金使用效益,根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等法律法规,结合公司实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、所有员工及外部合作伙伴。
第三条公司财务管理应遵循以下原则:
1. 遵纪守法:严格遵守国家法律法规和财务政策,确保公司财务活动合法合规。
2. 实事求是:真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果。
3. 严谨细致:严谨对待财务工作,细致操作,确保财务数据准确无误。
4. 严格监督:加强对财务活动的监督,确保财务工作规范有序。
第二章财务管理组织架构
第四条公司设立财务部,负责公司财务管理工作的组织、协调和实施。
第五条财务部主要职责:
1. 负责编制和执行公司财务预算、财务计划;
2. 负责公司资金管理,确保资金安全、合理使用;
3. 负责公司财务核算、会计报表编制和财务分析;
4. 负责公司税务筹划和申报;
5. 负责公司财务风险控制;
6. 负责公司内部审计和外部审计的协调;
7. 完成公司领导交办的其他财务工作。
第三章资金管理
第六条公司资金管理应遵循以下规定:
1. 资金筹集:严格按照国家相关规定和公司实际需求,合理筹集资金;
2. 资金支付:严格按照审批程序,对资金支付进行审核和控制;
3. 资金结算:及时办理资金结算业务,确保资金流动性;
4. 资金安全:加强资金安全管理,防范资金风险。
第四章财务核算
第七条公司财务核算应遵循以下规定:
1. 会计核算:按照国家会计准则和公司实际情况,建立健全会计核算制度;
2. 会计凭证:严格按照会计制度,编制、审核和归档会计凭证;
3. 会计报表:按照国家规定,编制和报送会计报表;
4. 财务分析:定期进行财务分析,为公司经营决策提供依据。
第五章财务监督
第八条公司财务监督应遵循以下规定:
1. 内部审计:建立健全内部审计制度,对公司财务活动进行监督;
2. 外部审计:按照国家规定,接受外部审计,确保财务信息真实可靠;
3. 风险控制:加强对财务风险的识别、评估和控制,确保公司财务安全。
第六章附则
第九条本制度由公司财务部负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
注:本制度可根据国家法律法规和公司实际情况进行修订。