体系审核实施计划
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XXX
审核员
审核日程安排
审核员 A
M1:策划 M2:据分析和评价 M3:内部审核 M4:管理评审 M5:改进
C1:顾客要求评审 C4:产品交付 S5:供方及采购控制
首次会议 午餐
审核组沟通交流
C5:顾客反馈
:30
13:30-16:30
16:30-17:00
。 1.部门:管理层、综合部、生产部、质量部、技术部、商务部;
2.产品和过程:
的生产制造;
3.与体系和产品质量有关的所有的工作场所。 1.IATF16949:2016 ;
2. 公司质量手册、程序文件、规范制度等文件化的信息;
3. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件;
4. 顾客、供方等相关方的要求。 2020 年 4 月 XX 日至 2020 年 4 月 XX 日
17:00-17:30 编制/日期:
S5:供方及采购控制
S4:文件控制 S1:人力资源控制
午餐
审核组会议和准备报告 末次会议
审批/日期:
计划
文件编号:XXXXXXXX
活动和有关结果是否符合计划安排,及体系是否 并采取纠正与预防措施,确保体系得到有效运行
、质量部、技术部、商务部; 造; 工作场所。
制度等文件化的信息; 、标准及其它文件;
X日 A: XXX B: XXX
首次会议
审核员 B
C3:产品生产 S6:产品防护 S2:设施设备/工装控制
午餐
C3:产品生产 S6:产品防护 S2:设施设备/工装控制
审核组沟通交流 C3:产品生产 S6:产品防护 S2:设施设备/工装控制 C2:过程设计和开发 S7:更改控制
午餐
S3:监视和测量资源控制 S8:产品放行 S9:不合格品控制
体系审核目的 体系审核范围
体系审核依据
审核时间 审核组长
审核时间 8:30-9:00
4月23日
9:00-12:00
12:00-13:30 13:30-17:30 17:30-18:00 8:30-10:00
体系审核实施计划
文件编号
通过企业内部体系审核,验证质量活动和有关结果是否符合计划安排,及体
被正确实施,以便适时发现问题,并采取纠正与预防措施,确保体系得到有
组会议和准备报告 末次会议
期: