费用报销单(借款版)
费用报销单

费用报销单
单位(部门):报销日期:批准:
注:1、流程:经办人填报-相关证明-部门经理审核-财务主管审核-出纳付款-会计复核入账。
2、报账人在费用归属栏打√,如所报费用归属非本部门时,应报费用归属部门经理审批。
3、按报账制度规定执行,制度没有规定的必须提供已批准的相关项目预算或计划报账,预算外费用报销报总经理批准。
4、差旅费填报必须附《差旅明细表》,发票与附件需经办人证明签字与盖财务章。
费用报销单
单位(部门):报销日期:批准:
注:1、流程:经办人填报-相关证明-部门经理审核-财务主管审核-出纳付款-会计复核入账。
2、报账人在费用归属栏打√,如所报费用归属非本部门时,应报费用归属部门经理审批。
3、按报账制度规定执行,制度没有规定的必须提供已批准的相关项目预算或计划报账,预算外费用报销报总经理批准。
4、差旅费填报必须附《差旅明细表》,发票与附件需经办人证明签字与盖财务章。
(完整word版)费用报销单表格模板

(完整 word 版)费用报销单表格模板
批。
计金额(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支
元 补助
出纳
复核
报销人
规格:180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
付款审批单
年
月日
附件共
张
付款部门 付款事由
领款人
审 批 方 式 可 先
ECT
借款金额 (大写)
拾
万
仟
佰
元
拾 (小写)¥
短 信 电
话
部门会计 签批
借款部门
规格:180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
借款审批单
年
月日
借款人
Байду номын сангаас
(完整 word 版)费用报销单表格模板
附件共
张
借款事由
借款金额 (大写)
拾
万
仟
佰
元
拾 (小写)¥
部门会计 签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在 2000 元以上需通过财务经理审批,10000 元以上需
费用报销单
报销部门:
用
途
年
月日
金 额(元)
备 注
(完整 word 版)费用报销单表格模板
附件共
张
合
计
部
部
门
门
会
经
计
理
签
审
批
核
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在 2000 元以上需通过财务经理审批,5000 元以上需
总经理审批.
金额大写: 万 仟 佰
拾
元
角
费用报销单

费用报销单费用报销单报销实体:年月日附件共张会计主管复核报销人请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式费用报销单报销实体:年月日附件共张用途金额备会计主管复核报销人借款审批单年月日附件共张批会计主管复核借款人请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式借款审批单年月日附件共张会计主管复核借款人差旅费报销单报销实体:年月日附件共张会计主管复核报销人请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式差旅费报销单报销实体:年月日附件共张会计主管复核报销人加班(夜班)补贴发放单(代报销凭证)实体盖章:年月日单位:元实体负责人签批:部门经理审核:制表:请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式加班(夜班)补贴发放单(代报销凭证)实体盖章:年月日单位:元实体负责人签批:部门经理审核:制表:内部收费结算单结算年月日付款实体收款实体付款实体负责人经办人付款公章收款实体负责人经办人收款公章请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式内部收费结算单年月日结算付款实体负责人经办人付款公章收款实体负责人经办人收款公章集市零购报销单(代报销凭证)购买实体盖章:年月日单位:元实体负责人签批:部门经理审核:经办人:请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式集市零购报销单(代报销凭证)购买实体盖章:年月日单位:元实体负责人签批:部门经理审核:经办人:现金收入日报表实体:交款日期:年月日单位:元金额(大写)交款人:收款人:出纳:请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式现金收入日报表实体:交款日期:年月日单位:元交款人:收款人:出纳:临工临活劳酬(工资)发放单实体盖章:年月日单位:元实体负责人签批:部门经理审核:经办人:请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式临工临活劳酬(工资)发放单实体盖章:年月日单位:元实体负责人签批:部门经理审核:经办人:。
各费用报销单表格

费用报销单报销部门: 年 月 日 附件共张出纳复核 报销人借款审批单年 月 日 附件共张 出纳 复核 借款人差旅费报销单报销部门:年月日附件共张出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人财务费用申请流程及报销标准第一部总则第一条为了加强公司内部管理,规范部门财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条本制度适用部门全体人员。
关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次,提高部门工作效率,落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系,先结合部门的实际制定本财务文本。
一丶费用报销制度(1)报销人必须取得相应的合法票据和收据,书面证书。
(2)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
(3)按规定的审批程序报批。
(4)报销或借款2000元(含2000元)以上需提前三天通知财务组以便备款.二丶费用报销流程:(1)费用报销人报销申请(填制费用报销单,要求书面干净,金额大小写一致,不得涂改),打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后;(2)报销人部门负责人(或上级主管)确认签字;(3)部门经理审批(侧重真实丶合理性等方面负全责);(4)财务人员复核并履行付款。
上述流程为部门各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务组有关人员有权拒绝付款。
三丶费用单据要求:为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准,具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提.部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字,四丶报销金额审批规定:公司为提高工作效率,规定如下:单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由部门经理(或委托授权人)审批,财务主管签字即可,金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。
费用报销单(借款版)

费用报销单
日期:年月日单位:元
单位(部门)
费用项目
报销事由
原借款金额:
¥:
返还金额
¥:
付给现金
¥:
报销金额(大写)
报销金额(小写)
¥:
付款方式
附件张数
单位负责人
分管部门领导
财务负责人
部门负责人
经办人
费用报销单
日期:年月日单位:元
单位(部门)
费用项目
报销事由
原借款金额:
¥:
返还金额
¥:
付给现金
¥:
报销金额(大写)Βιβλιοθήκη 报销金额(小写)¥:
付款方式
附件张数
单位负责人
分管部门领导
财务负责人
部门负责人
经办人
费用报销单

十万千百十元角分十万千百十元角分十万千百十元角分会计主管: 复核: 出纳: 报销人:报销项目报销项目报销项目摘 要摘 要摘 要备
注
领导审批备
注
会计主管: 复核: 出纳: 报销人:
费 用 报 销 单
报销部门: 日期: 年 月 日 单据及附件共 页
金 额合 计
大写金额: 拾 万 仟 佰 元 角 分原借款: 元应退(补)款: 元备
注
领导审批会计主管: 复核: 出纳: 报销人:
费 用 报 销 单
报销部门: 日期: 年 月 日 单据及附件共 页
金 额合 计
大写金额: 拾 万 仟 佰 元 角 分原借款: 元应退(补)款: 元领导审批 费 用 报 销 单
报销部门: 日期: 年 月 日 单据及附件共 页
金 额合 计
大写金额: 拾 万 仟 佰 元 角 分原借款: 元应退(补)款: 元。