最新公司对项目部安全检查和整改记录资料

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公司对项目部质量、环境和安全检查记录表

公司对项目部质量、环境和安全检查记录表

公司对项目部质量、环境和安全检查记录表质量、环境和安全检查记录表工程名称:施工单位:建设单位:序号检查项目1 审批手续是否齐全;施工组织设计、开工报告、组织机构2 施工组织安排是否合理、可行;是否编制质量保证措施,并有针对性3 现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置;是否设立专门的质量、安全机构4 项目经理、专职质量人员、专职安全管理人员、关键工序人员、特种作业人员的资质是否符合要求;是否建立项目部人员台帐5 业主或监理单位的安、质、环要求;法律法规及其他要求(安、质、环);施工图纸、施工复测、设计变更6 是否进行了安排部署并按要求回复业主或监理单位的安、质、环要求7 是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安全、质量、环境);是否检索到常用技术标准/规范;是否向员工、相关方传递相关要求8 质量自控体系是否健全、质量职责是否明确9 质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查;是否建立和检索到以下质量管理制度。

10 是否制定质量保证措施;是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现11 有无来自业主、监理有关质量问题通知单;每份整改通知单是否形成闭环;事故是否是按“四不放过”原则处理12 项目经理、项目副经理或总工是否做到了每月巡检的要求13 是否有自检、互检记录及质量跟踪卡14 专职质量(检)员检查记录是否齐全;质量问题整改是否形成闭环这是一份质量、环境和安全检查记录表,用于检查工程项目的质量、环境和安全情况。

在填写时,需要填写工程名称、施工单位和建设单位等信息。

以下是每个序号对应的检查项目。

1.检查是否审批手续齐全,包括施工组织设计、开工报告和组织机构等方面。

2.检查施工组织安排是否合理可行,是否编制了有针对性的质量保证措施。

3.检查现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置,是否设立了专门的质量、安全机构。

项目部安全检查制度(3篇)

项目部安全检查制度(3篇)

项目部安全检查制度1、项目部除应进行经常性的检查外,还应每季度定期进行一次安全大检查。

施工队每月要动进行____次检查,施工班组至少每周应检查一次。

2、安全检查必须由负责组织检查单位的领导带队,有关部门的人员参加,并邀请同级工会派人参加。

3、安全检查的主要内容为:查领导、查制度、查管理、查隐患、查事故处理等。

1)查领导:是否坚持安全第一、预防为主的安全生产方针,是否把安全工作列入重要议事日程,是否做到五同时。

2)查制度:应建立的安全管理制度和台帐是否齐全,各级安全施工管理制度是否落实。

3)查管理:查安全管理目标,查安全技术措施计划和安全施工措施的编制,交底和贯彻、执行;查安全管理的基础工作,查安全监察机构的设置和人员配备,查安全网络的组织和活动情况。

4)查隐患:查施工现场存在的隐患及整改情况,查违章违纪,查安全设施和安全标志的设置,查文明施工情况。

5)查事处理:是否真正做到了三不放过,是否按照有关规定进行调查、分析、处理、统计和上报。

4、对安全检查中发现的问题,由质安科或安全员填写安全施工问题通知书分送有关单位,对重大的涉及施工现场全局的问题应同时抄报上级主管部门备案。

5、存在问题或隐患的单位,接到通知后,由其行政负责人受理,积极认真整改,并建立隐患整改登记、检查、销案、反馈制度。

对因故不能立即整改的问题,要制定整改计划,定人、定措施、定完成期限,并组织实施。

项目部安全检查制度(2)是为了保障工程项目的施工过程中,员工的人身安全和财产安全而制定的一套规章制度。

其主要内容包括:1. 安全生产责任制度:明确项目部各级领导的安全生产责任和义务,强调他们对安全工作的重要性和必要性,要求他们要严格履行安全管理职责,确保项目的安全生产。

2. 安全管理体系:建立健全安全管理体系,包括设置安全管理机构、明确安全管理职责和权限、实施安全生产责任制、开展安全检查和隐患排查等,确保安全工作的有序推进。

3. 安全检查制度:规定安全检查的频次、检查的内容和范围、检查的方式和方法等,要求定期进行安全检查,及时发现并排除安全隐患,确保项目的安全施工。

建筑公司安全检查内容(三篇)

建筑公司安全检查内容(三篇)

建筑公司安全检查内容建筑公司安全检查是为了保障施工现场所有人员的安全,预防和避免事故的发生。

以下是建筑公司安全检查的内容,包括但不限于:1. 人员安全- 检查人员是否配备个人防护装备,如安全帽、安全鞋、安全绳等。

- 检查人员是否接受了必要的安全培训,了解施工现场的危险因素和应急措施。

- 检查人员是否按规定的时间和地点工作,避免发生拥挤和高空作业等危险行为。

- 检查人员是否注意周围环境,警惕危险情况的发生,并及时报告。

2. 施工设备安全- 检查施工设备是否符合相关的安全标准和规范,如吊车、起重机、挖掘机等。

- 检查施工设备是否定期检修和维护,是否存在故障或损坏的情况。

- 检查施工设备的使用人员是否具备相应的证书和经验,并按照操作规程进行操作。

- 检查施工设备的周围环境是否符合安全要求,如是否有足够的通行空间和平稳的地基等。

3. 施工材料安全- 检查施工材料是否符合相关的安全标准和规范,如钢筋、混凝土、脚手架等。

- 检查施工材料的贮存和使用是否符合安全要求,如是否存在堆放不当、贮存不善等情况。

- 检查施工材料的运输和搬运是否存在安全隐患,如过载、不稳定等情况。

- 检查施工材料的使用人员是否具备相应的证书和经验,并按照规定的方法和程序进行使用。

4. 组织管理安全- 检查建筑公司是否制定了安全管理制度和操作规程,是否有相应的安全管理人员负责执行。

- 检查建筑公司是否定期组织安全培训和演练,提高员工的安全意识和应急能力。

- 检查建筑公司是否定期开展安全检查和评估,发现和解决安全隐患,提升施工现场的安全水平。

- 检查建筑公司是否及时报备和处理安全事故,并进行事故原因分析和总结,以避免类似事故再次发生。

5. 环境卫生安全- 检查施工现场的清洁度和卫生状况,如存在杂物堆积、垃圾无处处理等情况。

- 检查施工现场的通风和照明情况,是否存在不良的工作环境和人身安全隐患。

- 检查施工现场的消防设施是否健全,是否存在火灾隐患和逃生困难的情况。

公司对项目部及现场检查记录模版

公司对项目部及现场检查记录模版

公司对项目部及现场检查记录模版XXX对XXX商住楼项目部进行了现场检查。

参加检查的人员包括XXX、XXX和XXX。

经过检查,发现存在以下问题:1.工具堆放不规范,钢管搭设不规范,安全防护不到位,材料凌乱;2.现场安全网没罩,现场标识牌不够;3.现场脏乱,有积水,用电线路凌乱;4.现场工具乱放,灭火器配备数量不足。

项目管理人员已经安排人员对提出的问题进行了整改,但仍需加强工人安全意识、规范工具堆放和钢管架搭设。

同时,也要加强现场文明施工建设,提高安全意识,做好春节放假准备工作,安排人员值班,保持通讯畅通。

最后,签章确认检查日期为2018年12月14日、2019年1月11日和2019年2月22日。

经检查,发现XXX商住楼项目施工现场存在以下问题:1.外架搭设时剪刀撑漏设,拉接杆少。

2.现场标识牌不够。

3.现场工具乱放。

4.材料堆放混乱。

5.电缆线路随地拖拉。

检查结论:工具堆放不规范,钢管搭设不规范,安全防护不到位,材料凌乱。

单位意见:加强工人安全意识,规范工具堆放和钢管架搭设。

项目部意见:整改回复单:根据公司现场检查,我项目部立即组织整改,现已整改完毕。

具体措施如下:1.现场安全警示标志已挂设到位。

2.材料已分类堆放。

3.现场积水已清除。

4.灭火器已增加配备。

5.春节期间,所有机械电源已关闭。

6.已做好春节放假准备工作,安排专人值班,保持通讯畅通。

象山县石浦镇柯曙光商住楼项目部2019年1月13日经检查,发现XXX商住楼项目施工现场存在以下问题:1.外架拉接杆少,首部无拉接。

2.井架卸料平台搭设不规范。

3.通道蓬架子未设置八字撑。

4.材料堆放混乱。

5.配电箱/开关箱未及时维修保养。

检查结论:井架不规范,拉接设置少,安全防护不到位,材料凌乱。

单位意见:加强提高安全意识,规范材料堆放和钢管架搭设。

项目部意见:整改回复单:根据公司现场检查,我项目部立即组织整改,现已整改完毕。

具体措施如下:1.施工现场已进行整改,积水已清除。

日检查、周检查、月检查及表格

日检查、周检查、月检查及表格

施工现场实体安全隐患每日检查表
填表说明
一、施工现场实体安全隐患日检记录由项目专职安全管理员填写。

具体填写要求如下:
1、“有无隐患”一项中,如检查中未发现安全隐患,在“无”一栏划√;如发现存在安全隐患,在“有”一栏划√,并在“隐患情况”一栏中写明具体情况;
2、对检查中发现并已消除的安全隐患,在“整改结果”中的“已排除”一栏划√;
3、对检查中发现但未消除的安全隐患,在“整改结果”中的“未排除”一栏划√,并在“备注”栏写明实际处置情况;
4、凡是未能及时整改的安全隐患,应及时上报项目部,按照“五定”原则落实整改到位,并记入重大安全隐患整治档案,督办并确保销号。

二、每次安全检查所填写的记录必须真实准确,签字完善,不得随意涂改。

三、所填写的每日安全隐患检查表格,将作为直接责任人履行安全职责的原始凭据,应保存完整,随时备查。

北京城建亚泰集团有限公司二分公司工程部(试行草案表)
2015年5月18日
施工现场实体安全隐患日检记录
施工现场每周(月)安全检查记录
项目名称:开关厂定向改置房工程
照表格所列内容对施工现场进行逐一检查,并将检查和整改情况如实填写在相应表格处。

凡是未能及时整改的安全隐患,应按照“五定”原则落实整改到位,并记入重大安全隐患整治档案,确保销号。

根据现场情况需要填写而本表格未包含的内容,可在表格“其它”项内自行增项填。

公司对项目部风险检查和整改记录

公司对项目部风险检查和整改记录

公司对项目部风险检查和整改记录一、背景和目的本文档旨在记录公司对项目部风险进行检查和整改的过程和结果。

通过风险检查和整改工作,公司能够有效预防和控制潜在风险,确保项目部的安全和顺利运行。

二、检查内容根据公司制定的风险管理要求和有关法规,对项目部的风险进行全面检查,包括但不限于以下内容:1. 项目部的团队配备情况和能力;2. 工作场所的安全设施和环境;3. 项目部的工作流程和标准操作规程;4. 物资管理和使用情况;5. 安全培训和意识普及情况;6. 风险评估和应急预案的编制和执行情况。

三、检查方法通过实地走访、查阅文件和记录以及座谈会等方式,对项目部进行全面检查。

四、检查结果根据检查情况,对发现的问题和隐患进行整理和归类,并向项目部提出整改要求。

对于重大风险或违反法规的问题,需要立即整改并报告公司领导。

五、整改措施和跟踪项目部应按照公司的整改要求,制定相应的整改措施和计划,并在规定时间内完成整改工作。

公司将对整改情况进行跟踪和监督,并进行定期复检,确保问题得到有效解决。

六、风险检查和整改记录公司将完整记录每一次风险检查和整改的过程和结果,包括但不限于以下内容:1. 检查时间和地点;2. 参与检查的人员和部门;3. 发现的问题和隐患;4. 整改要求和措施;5. 整改计划和进度;6. 复检结果和效果。

七、文件保存和归档公司将风险检查和整改相关的文件进行保存和归档,以备查阅和审计。

八、风险管理监督和改进公司将建立风险管理监督机制,对项目部的风险管理工作进行定期评估和改进,以不断提升风险管理水平和效果。

以上是对公司对项目部风险检查和整改记录的简要说明,具体的操作细节将根据实际情况进行调整和完善。

安全检查及整改记录范文.docx

安全检查及整改记录范文.docx

安全检查和整改记录安全检查和整改记录(公司对项目部)检查单位广东华恒建设工程有限2017.2.26检查日期公司姓名部门职位检查内容检查陈仰辉公司负责人公司技术负人黄敬章责人员施工现场签名受检花东镇天和村农村生受检工程名称人员活污水治理工程签字1、焊工用具放置不符合规范。

2、现场标志牌不足。

检查记录1、严格要焊工用具放置距离符合规范。

整改要求2、已购置数个标志牌设置在现场。

复检意见复查人员签字:年月日安全检查和整改记录(公司对项目部)广东华恒建设工程有限检查单位检查日期2016.12.13公司姓名部门职位检查内容检陈仰辉公司负责人查公司技术负人黄敬章责人员施工现场签名受检花东镇天和村农村受检工程名称人员生活污水治理工程签字检查记录整改要求1、施工现场临时用电不规范。

2、材料堆放混乱。

1、施工临时用电要符合规范要求。

2、材料要分类整齐放置制定位置。

复检意见复查人员签字:年月日安全检查和整改记录(公司对项目部)检查单位广东华恒建设工程有限2017.1.18检查日期公司检姓名部门职位检查内容查陈仰辉公司负责人施工现场人黄敬章公司技术负员责人签名受检花东镇天和村农村受检工程名称人员检查记录整改要求复检意见生活污水治理工程签字1、现场标志牌不足。

2、施工人员在现场施工有不戴安全帽的现象。

1、现场标志牌要足数;2、对不按要求戴安全帽的施工人员,作出批评,并责令不戴安全帽者不得进入施工现场。

复查人员签字:年月日安全检查和整改记录(公司对项目部)检查单位广东华恒建设工程有限2017.2.20检查日期公司姓名部门职位检查内容检陈仰辉公司负责人查公司技术负人黄敬章责人员施工现场签名受检花东镇天和村农村受检工程名称人员生活污水治理工程签字1、现场管理人员不足,存在安全隐患。

检查记录 2 、施工现场电线混乱,出现乱拉电线现象。

1、施工现场人员配备要满足施工要求。

整改要求2、施工现场电线铺设要符合规范要求。

复检意见复查人员签字:年月日安全检查和整改记录(公司对项目部)广东华恒建设工程有限检查单位检查日期2017.3.15公司姓名部门职位检查内容检陈仰辉公司负责人查公司技术负人黄敬章责人员施工现场签名受检花东镇天和村农村受检工程名称人员生活污水治理工程签字1、施工人员在现场施工有不戴安全帽的现象。

公司对项目部安全检查和整改记录

公司对项目部安全检查和整改记录

公司对项目部安全检查和整改记录已设有警示牌及系统图。

检查人签名。

整改日期:自月日到月日复查意见。

复查人签名:年月日注:1.公司或部门对下属单位或项目检查时填此表。

2.复查之后将复查结果填入此表,一式两份,检查单位、部门留一份存档。

检查日期:年月日检查内容:1、卸料平台围栏未按规范要求设置。

2、二楼施工现场地面清理不及时。

3、高处作业人员未佩戴安全带。

4、施工现场消防器材未摆放整齐。

5、卸料平台上未设置防滑措施。

整改情况:1、卸料平台围栏已按规范要求设置。

2、经整改二楼施工现场地面及时清理。

3、经教育高处作业人员佩戴安全带。

4、施工现场消防器材已摆放整齐。

5、卸料平台上已设置防滑措施。

检查人签名。

复查日期:年月日复查情况:经复查,整改情况符合要求,已达到安全生产标准要求。

复查人签名:2、有些材料存放不整齐,存在安全隐患。

3、工人未按要求佩戴安全带。

4、有一处电缆线路未做好保护。

5、有一个消防栓位置不明显。

6、有一处危险区域未设置明显的警示标志。

1、经整改外脚手架个别部位立杆已调整到合适距离。

2、经整理材料已摆放整齐,不存在安全隐患。

3、经教育工人已按要求佩戴安全带。

4、经电工处理电缆线路已做好保护。

5、经处理消防栓已设置明显位置标志。

6、经处理危险区域已设置明显的警示标志。

检查人签名:整改日期:自月日到月日复查人签名:年月日注:1.公司或部门对下属单位或项目检查时填此表。

2.复查之后将复查结果填入此表,一式两份,检查单位、部门留一份存档。

安全检查和整改记录(公司对项目)AQ1.3.101检查单位/部门:XXX姓名:检查人员签名:受检单位/项目部:部门:施工现场安全生产检查职务(职称):检查日期:阳西县·粤丰广场一期、二期受检单位/部门负责人签名:1、塔吊基础有积水已清除,并设有排水措施。

2、脚手架上建筑垃圾已及时清理。

3、电梯井已按要求设有安全防护。

4、经检查所有楼层模板底部支撑已按要求加上底托,符合要求。

安全检查会议纪要范文(6篇)

安全检查会议纪要范文(6篇)

安全检查会议纪要范文(6篇)安全检查会议纪要范文(通用6篇)安全检查会议纪要范文篇1时间:20__.4.30地点:主持人:记录人:内容:首先,由项目经理曹永胜向大家介绍了公司关于安全方面的要求。

1、确保施工现场每个路口都有标志牌、导向牌。

2、施工队伍在施工现场必须佩戴安全帽、穿安全警示服。

3、临时用水、用电必须安排专人负责。

4、搞好项目部、办公室生活情况,确保饭菜的新鲜度和质量;办公室、生活区做好防火、防盗措施。

项目经理对人员进行了分工,做了责任到人。

出现隐患,及时排除。

并对易出现隐患的部位进行了介绍。

项目安全负责人马博如对进场施工人员做了如下要求:1、进入施工现场的作业人员,必须首先参加安全教育培训,考试合格方可上岗作业,未经培训或考试不合格者,不得上岗作业。

2、从事特种作业的人员,必须进行身体检查,无妨碍本工种的疾病和具有相适应的文化程度。

3、未满18周岁的未成年工,不得从事建筑工程施工工作。

4、服从领导和安全检查人员的指挥,工作时思想集中,坚守作业岗位,未经许可,不得从事非本工种作业,严禁酒后作业。

5、施工工人必须熟知本工种的安全操作规程、安全技术交底和施工现场的安全生产管理制度,不违章作业,对违章作业的指令有权拒绝,并有责任制止他人违章作业。

6、班组(队)长,每日上班前,必须召集所辖班组(队)全体人员,针对当天施工作业任务,结合安全技术措施内容、作业环境、设施、设备安全状况及本班组(队)人员技术素质、安全知识、自我保护意识以及思想状态,有针对性地进行班前教育活动,提出具体注意事项,跟踪落实,并做好活动记录。

7、班组(队)长和班组(队)专(兼)职安全员必须每日上班前对作业环境、设施、设备进行认真检查,发现不安全隐患,立即解决;重大隐患,报告上级部门领导解决,严禁冒险作业。

作业过程中应巡视检查,随时纠正违章行为,解决新的不安全隐患;下班前进行确认检查,机电是否拉闸、断电、门上锁,用火是否熄灭,施工垃圾自产自清,日产日清,活完料净场地清,确认无误,方可离开现场。

项目部建筑施工现场各类安全隐患问题检查及整改情况汇报

项目部建筑施工现场各类安全隐患问题检查及整改情况汇报

项目部建筑施工现场各类安全隐患问题检
查及整改情况汇报
针对项目部建筑施工现场各类安全隐患问题的检查及整改情况,可以采取以下汇报方式:
安全隐患问题检查报告:
检查范围:详细列出检查范围,包括建筑施工现场各个区域和工序。

检查时间:记录检查的具体时间段,确保覆盖不同作业时间段。

检查人员:列出参与检查的人员名单及职责,确保全面性。

发现的安全隐患:
描述每一个安全隐患的具体情况,包括位置、原因、可能带来的风险等。

分为严重程度,紧急整改和一般整改等级。

整改情况汇报:
1.整改措施:
针对每个安全隐患,描述已采取或计划采取的整改措施。

确保措施具体、可操作,包括责任人、时间节点等。

2.整改进度:
汇报已经完成的整改措施及进度,包括整改开始时间、完成时间等。

对于未完成的整改,描述延误原因并提出解决方案。

3.整改效果评估:
评估已完成整改措施的效果,确保安全隐患得到有效消除。

后续工作:
提出下一步安全管理工作计划,包括加强监督检查频次、加强员工安全教育等方面。

结语和建议:
对本次安全隐患检查及整改情况进行总结,强调安全工作的重要性,提出下一步工作的建议和预防措施。

安全督导专项检查的报告

安全督导专项检查的报告

安全专项检查的报告XX有限公司:2022年7月,某工区发生一起高处坠落事故,市政公用工程质量安全监督站对事故进行了通报,要求参建单位立即开展全面安全隐患排查。

XX公司召开了安全生产专题会议,要求各集团公司派驻检查组对所属项目开展安全专项检查。

接到贵公司通知后,我集团公司领导高度重视,立即组建了安全专项检查小组,开展安全专项检查。

现就此次安全专项检查情况报告如下:一、检查组组成情况本次安全专项检查由集团公司成立检查组,由集团中原区域指挥部、工程技术质量部、安全监督部、电务工程有限公司相关人员参加。

具体组成如下:组长:组员:二、专项检查工作开展与问题整改落实情况检查组进驻后听取了项目部施工情况汇报。

会后检查组对施工现场、办公区、生活区、工人营区和内业资料进行了全面检查,就检查发现的问题提出了整改意见。

其次,对项目安全生产管理体系建设、运行情况进行了检查,就增强项目安全管控能力提出了要求。

组织项目部对剩余工程进行了全面梳理,对其危险源进行了再辨识,明确了下步安全管控重点,就下步安全工作提出了具体要求。

专项检查情况如下:(一)安全生产管理体系建设及运行情况经检查,项目部建立了安全生产管理体系,并随着项目经理、安全总监等关键岗位人员的变更及时进行了更新。

项目设置了安全生产管理机构,配备了专职安全生产管理人员,明确了各岗位人员的安全生产管理职责,并修订、完善了项目安全生产管理制度。

项目共有安全生产专业管理人员8名,其中:项目经理持有建安B证,安全总监持有建安C证、安全工程师证,另有安全部门负责人1名,专职安全管理人员5名,全部持有安全C证,满足项目安全生产管理需要。

分包单位现有2家,均已签订安全生产包保责任状,分包单位相关负责人和19名工班长已纳入项目安全管理体系中,并通过“班组长预奖励”等制度激励分包单位主动进行安全管理。

(二)安全生产管理制度建立及责任制落实情况项目部建立了全员安全生产责任制,具有配套的安全生产管理制度,并于2022年1月按集团公司安监〔2021〕170号文件要求进行了修订和完善,制定了项目部安全生产考核办法、考核标准,能够按月进行安全生产考核和奖惩兑现,能充分发挥全员管安全的积极性,能确保全员安全生产责任制得到落实。

安全检查中发现的问题落实整改计划及措施

安全检查中发现的问题落实整改计划及措施

**项目对检查中发现的问题落实整改计划及措施根据**年**月**日**市安全管理相关部门对该项目检查过程中发现的问题,我司由项目经理立即组织召开专项整改落实会议,将整改问题落实到人头,现将具体计划及整改措施布置如下:一、检查的问题:1、特种作业人员证件不齐,部分作业人员证件过期,未复核;2、未完善劳动保护和职业健康资料;3、安全教育培训资料不真实;4、未宣贯《工程质量手册》和《四川省危险性较大分部分项工程安全管理规定实施细则》;5、汛期预案未完善,防汛演练未组织;6、洞口防护不到位,设置不满足要求;7、外架上杂物需立即清除;安全网破损处应立即更换;8、施工现场较零乱,须立即清理;9、临电线头存在裸露情况;10、临边防护设置不规范;11、卸料平台搭设不规范(钢索设置)。

二、具体整改计划及措施:1、项目部安全员逐一核对特种作业人员证件,对无证件人员实行立即清理出场,对现场人员实际有证但不愿意上交的已落实专业班组要求其立即提供,限2天内完成,对拒不提交证件的予以清理出场;部分作业人员证件过期未复核的人员经过项目部调查、了解核实主要有以下2种情况:A、已经过期但未复审证件的特种作业人员实行更换,更换人员(对新增加人员在整改期间进行进场前的三级安全教育)B、已经过期,证件已报相关部门复审并考核合格的人员但证件目前未取得的人员实行临时带班制度,带班人员必须为对应岗位且证件在有效期内并经过项目部三级安全教育的专业特种作业人员。

问题落实人:**整改班组:水电、塔吊租赁等整改完成日期:**年**月8日2、经过项目部向建设单位(安居区人民医院)申请,由建设单位的专业医生开展对项目部所有班组现场作业人员进行安全健康检查,完善劳动保护和职业健康相关资料。

问题落实人:**整改班组:现场所有作业班组人员整改完成日期:**年**月6日3、安全教育培训资料中《班前教育》与《三级安全教育》中班组签到人员部分不对应,经过项目经理核查,主要原因为前期进行三级安全教育的部分人员为临时点工,已离职或出场;资料员未做好出场登记记录;部分主体结构施工期间进场的人员未进行进场前的三级安全教育培训。

公司对项目部安全核查和整改记录

公司对项目部安全核查和整改记录

公司对项目部安全核查和整改记录一、背景为确保项目部的安全工作得到有效管理和监督,公司决定进行项目部安全核查和整改。

本文档记录了公司对项目部进行安全核查和整改的过程和结果。

二、核查内容1. 安全设施和装备对项目部的安全设施和装备进行全面检查,包括消防设备、安全警示标志、防护设备等。

2. 作业规范和流程对项目部的作业规范和流程进行审查,确保其符合相关安全标准,能够保障员工的安全。

3. 管理制度和人员配备核查项目部的管理制度是否完善,人员配备是否合理,以及是否有安全培训和意识教育等。

4. 应急预案和演练检查项目部的应急预案和演练记录,确保在突发情况下能够迅速响应并采取有效措施。

三、整改措施根据核查结果,公司制定了以下整改措施:1. 安全设施和装备对发现的问题进行整改,确保所有安全设施和装备的正常运行和有效性。

2. 作业规范和流程修订和完善作业规范和流程,确保其符合相关安全标准,并进行培训和宣传。

3. 管理制度和人员配备优化项目部的管理制度,合理配置人员,并加强安全培训和意识教育。

4. 应急预案和演练对应急预案进行修订和完善,并进行定期演练,确保能够应对各类突发情况。

四、整改结果经过整改措施的实施,项目部的安全工作得到了明显改善。

安全设施和装备的完好率提升,作业规范和流程得到规范执行,管理制度和人员配备更加合理,应急预案和演练的效果显著提升。

五、总结公司对项目部安全核查和整改的记录表明了公司对员工安全的高度重视和管理的体系化。

通过有效的整改措施和跟踪,项目部的安全工作将持续得到改善和提升,确保项目部的安全运营和员工的健康。

安全检查及隐患整改记录

安全检查及隐患整改记录

安全检查及隐患整改记录一、背景介绍为确保公司员工及环境的安全,公司进行了安全检查,并记录和整改发现的隐患。

本文将详细记录安全检查的内容、隐患的发现以及整改方案。

二、安全检查记录1. 检查时间:2021年5月1日2. 检查人员:安全主管、安全员3. 检查范围:公司办公区、生产车间、仓库、宿舍区等4. 检查内容:(1) 办公区:- 电线是否接地牢固- 防火设备是否完好- 线路是否有过载现象- 座椅是否符合人体工程学标准(2) 生产车间:- 机械设备运转是否正常- 通风设备是否有效- 危险品是否妥善存放- 工作人员是否佩戴防护用品(3) 仓库:- 货物储存是否有规范标示- 立体货架是否稳固- 库区是否整洁干净- 危险品储存是否符合规定要求(4) 宿舍区:- 供水是否正常- 楼梯扶手是否完好- 宿舍内电器设备是否安全可靠- 燃气管道是否有泄漏现象三、隐患发现及整改方案1. 办公区隐患及整改方案:(1) 隐患:电线接地不牢固整改方案:对接地线进行检修或更换,并确保接地牢固可靠。

(2) 隐患:座椅不符合人体工程学标准整改方案:更换符合标准的座椅,并对员工进行座椅使用培训。

2. 生产车间隐患及整改方案:(1) 隐患:机械设备运转不正常整改方案:对故障机械进行及时维修或更换,并进行设备维护培训。

(2) 隐患:工作人员未佩戴防护用品整改方案:加强员工培训,明确防护用品的必要性,并制定监督措施。

3. 仓库隐患及整改方案:(1) 隐患:货物储存未标示整改方案:建立货物储存标示制度,并进行员工培训,确保规范储存。

(2) 隐患:立体货架不稳固整改方案:加固立体货架,并制定定期检查制度。

4. 宿舍区隐患及整改方案:(1) 隐患:电器设备不安全可靠整改方案:对电器设备进行检查,出现问题的及时更换或修理,并进行用电安全培训。

(2) 隐患:燃气管道有泄漏现象整改方案:对燃气管道进行检修或更换,并加强燃气使用安全教育。

四、整改结果经过整改,以上发现的隐患已得到及时解决和改善。

安全检查整改措施

安全检查整改措施

安全检查整改措施石家庄电力机务段一库四棚永璧项目部认真吸取了“12.27南新城机务折返段事件”的教训,对本项目进行了一次安全大检查活动,反思查找了工程中安全生产管理和现场作业控制方面的管理漏洞及工程中各个安全项点,并对检查出的几个问题立即进行了整改。

进一步的完善控制措施,切实落实责任,消除风险隐患,杜绝各类安全隐患发生。

一、安全反思项目部经理带头进行了一次反思自查活动,通过“12.27南新城机务折返段事件”查找分析了永璧项目部在安全管理上存在的安全意识不足和管理问题,使所有的干部都重视安全风险管理,让所有施工人员从思想和观念上充分认识安全生产的重要性。

通过此次活动着重的加强管理人员和施工人员对重大危险源的识别,确保把安全技术交底传递到作业层,加强管理和监督力度,切实提高一线施工人员的安全风险意识,有效控制危险源,杜绝违章指挥和违章作业,严防发生高空坠落、挤伤等安全惯性问题。

通过此次活动干部职工在思想上和工作中得到了很大的提示,也纷纷表示在以后的工作中将提高对安全风险的重视。

二、检查整改项目部成立以项目经理、安全员为主的安全检查小组,对施工现场进行专项检查。

重点检查安全关键处所卡控措施和现场检查写实的落实情况;制订安全风险项点的控制方案和安全施工措施,在施工中严格按照行业安全操作规程;梳理核实日常检查发现的安全隐患和问题是否得到有效解决。

三、问题整改发现的问题:1.安全网绑扎不牢固。

2.施工电缆架空不到位。

3.施工电闸箱个别不上锁。

4.现场材料堆放不规范。

5.存在个别未佩戴安全帽情况。

整改措施:1.经整改安全网已绑扎到位、牢固,符合规范要求。

2.架空电缆沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线采用绝缘线,固定点间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载,未有地面明设现象发生。

3.经整改配电箱、开关箱装设端正、牢固。

配备锁具并有专人负责。

通过施工现场全面停工,经理、队长、技术、安质对施工现场开展全面检查和彻底整改,并对后阶段的安全施工整改复查工作部署:1.复工之前对施工人员进行安全教育;2.对施工现场的防护用品检查;3.对用电电动工具检查;4.活动梯车、脚手架等进行全面检查,发现问题及时处理整改。

《项目部安全生产检查情况通报》

《项目部安全生产检查情况通报》

《项目部安全生产检查情况通报》xx年4月12日,项目部安全生产领导小组组织项目部有关部、室和各队队长对国道108广元陵江至宝轮段改线工程全线进行了检查,从这次安全隐患排查情况来看,各单位对安全生产工作比较重视,能够结合各自施工特点,制定相应措施,举一反三,组织开展自查自纠和隐患排查整改工作。

一、主要有以下特点1、各队领导重视,行动迅速。

自4月5日项目部工程例会上通知4月12日开展“安全隐患排查”后,各队能够依据本队的施工情况召开会议具体部署,及时开展隐患排查整治工作,明确职责分工,组织开展了自查自纠工作。

2、精心组织,重点突出。

从检查的情况看,各单位能够结合本队实际,精心组织施工,突出安全生产的重点部位、关键环节,认真开展自查自纠。

在重点部位安排专人值守,各种施工机械、机具及时报项目部相关部门,保证施工生产的顺利进行。

3、措施完善,注重实效。

从检查情况看,各单位都能够认真按照“边查边改”的要求。

对排查出的问题和隐患,能整改的立即整改,不具备立即整改条件的马上研究方案措施,纳入治理计划。

二、存在的共性问题这次安全生产隐患检查,各队做了大量工作,排查和整改了大量安全隐患,但仍然还存在着一些不容忽视的问题:一是安全责任落实不到位、工作责任心不强。

尽管从上到下对安全生产工作越来越重视,但安全生产工作仍存有麻痹思想,存在着检查时重视,检查后忽视的现象,管理人员和作业人员的安全生产责任心有待加强。

二是环境卫生较差,宿舍周围垃圾遍地,且未配备足够灭火器等消防设施。

安全生产的标示标牌、提示警示牌欠缺,存在等、靠、要的思想。

三是施工现场安全生产责任制落实不到位,分管人员和现场施工人员安全生产责任心不强,第三级安全教育培训不到位,安全投入依然不足。

三、存在的个性问题1、综合队。

临时油库未作封闭处理和未建砂池;挖孔桩钢筋加工场的场地未硬化;民工宿舍照明线较混乱,存在安全隐患。

2、桥梁二队。

施工便道凸凹不平;全管区未设置安全警示提示标志。

项目部安全检查及隐患整改记录表

项目部安全检查及隐患整改记录表

项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表工程名称:开阳县环湖新区土地一级整理环湖大道、迎宾大道工程填表说明:《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。

项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表工程名称:开阳县环湖新区土地一级整理环湖大道、迎宾大道工程施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司填表说明:《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。

项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表工程名称:开阳县环湖新区土地一级整理环湖大道、迎宾大道工程施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司填表说明:《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。

项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表工程名称:开阳县环湖新区土地一级整理环湖大道、迎宾大道工程填表说明:《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。

项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表工程名称:开阳县环湖新区土地一级整理环湖大道、迎宾大道工程施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司填表说明:《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。

项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表工程名称:开阳县环湖新区土地一级整理环湖大道、迎宾大道工程施工单位:中铁五局集团第四工程有限责任公司填表说明:《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。

项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表工程名称:开阳县环湖新区土地一级整理环湖大道、迎宾大道工程填表说明:《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。

项目部定期安全质量环保检查及隐患整改记录表工程名称:开阳县环湖新区土地一级整理环湖大道、迎宾大道工程填表说明:《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。

安全检查记录表范例

安全检查记录表范例

安全检查记录表说明一、安全检查记录表:检查记录内容包括定期安全检查、专项安全检查、季节性、节假日前后等各类安全检查(包括施工用电、大型机械、特殊脚手架、场容场貌、卫生防疫)将检查结果及时收集入册。

二、公司或行业安全管理部门,在安全检查中签发的整改单,工程项目部应根据整改内容,结合隐患的性质及时作出分析。

属经常性、系统性的隐患,必须按表(安7-1)转入事故隐患评审处理。

三、对平时组织的安全检查中,一般性并能当场作出整改的隐患,可不必作隐患评审处理,但必须在记录表中说明。

四、检查中开具的整改单,必须附在检查记录表后面。

安全检查记录表安-1填表人:×××安全检查记录表安-1填表人:×××安全检查记录表安-1填表人:×××安全检查记录表安-1填表人:×××安全检查记录表安-1填表人:施工现场事故隐患处理表安8-2安全教育记录说明企业应对员工进行定期和专项安全教育。

教育内容包括:变换工种、操作规程和技能、经常性、季节性、节假日等各类安全教育。

并将每次教育的内容提要、教育类别、教育时数、主讲单位(部门),受教育单位(部门)、主讲人、听讲人数记入《安全教育记录本》(安8 – 2 )表格内,并归入《施工现场安全保证体系》台帐整理成册。

安全教育记录安8-2 教育类别:节后安全生产动员会教育课时:3学时2000年2月10日记录人:×××注:教育类别分:变换工种、操作规程和技能、经常性、季节性、节假日等。

安全教育记录安8-2 教育类别:三期全面开工安全教育教育课时:2学时2000年2月25日记录人:×××注:教育类别分:变换工种、操作规程和技能、经常性、季节性、节假日等。

安全教育记录安8-2 教育类别:操作规程学习交流会教育课时:3学时2000年3月10日记录人:×××注:教育类别分:变换工种、操作规程和技能、经常性、季节性、节假日等。

安全检查和隐患整改(三篇)

安全检查和隐患整改(三篇)

安全检查和隐患整改1、目的:项目部建立安全检查制度,对施工现场的安全状况和业绩进行日常的例行检查,以掌握施工现场安全生产活动和结果的信息,是保证安全管理目标实现重要手段。

2、职责:(1)项目经理是安全检查的组织人,负责制定本项目安全检查规定。

(2)安全员是责任人,配合项目经理,组织定期和不定期的安全检查。

3、程序概要:(1)安全检查制度内容:1)明确本项目的检查范围和检查类型;2)明确定期的时间概念;3)明确有哪些人参加检查及负责人;4)明确检查内容,明确检查标准和记录方法;5)明确检查和检验的分类;6)做好检查和验收后的标识;7)规定色标和管理和使用。

(2)安全检查内容1)项目安全目标的实现程序;2)安全检查落实情况;3)遵守适用法律法规、规范标准和其他要求的情况;4)生产生活是否符合施工现场安全生产保证体系文件的规定;5)重点部位和重大环境因素控制、措施、方案、人员、记录的落实;6)安全检查,对人的意识和行为、物的不安全状态及符合安全标准进行分析,发现不符合规定和存在隐患的设施、设备制定措施进行纠正处置,并跟踪复查。

4、记录(二)隐患整改1、目的发现各种不合格项采取纠正及预防措施的原则。

2、职责(1)项目经理负责内部审核,出现的不合格组织纠正;(2)项目工程师负责生产过程中各类不合格组织纠正;(3)施工员(技术员)负责编制纠正措施(方案);(4)安全员监控纠正措施落实过程,记录纠正措施的有效性。

3、程序概要(1)不合格的种类;1)违反施工现场安全生产保证体系规范的条款;2)违反国家法律法规、规范标准和其他要求;3)与本企业的管理规章制度要求不符合。

(2)发现不合格的途径;1)来自于政府监督机构的检查;2)来自于上级及监理的检查;3)社会相关的投诉;4)定期检查和不定期检查(项目自身);5)安全评估。

(3)不合格程序1)严重不合格;a.体系运行出现系统性失效。

例如某一要素、某一关键过程重复出现失效现象,即多次重复发生,而又未能采取有效的纠正措施加以纠正,因而形成系统失效的不符合现象;b.体系运行出现的区域性失效,一级要素较大失控;c.体系运行后造成了严重安全和环境危害的亚劣影响。

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安全检查和整改记录(公司对项目)AQ1.3.101 检查单位/部门广东永和建设集团有限公司检查日期检查人员签名姓名部门职务(职称)检查内容施工现场安全生产检查受检单位/项目部阳西县·粤丰广场一期、二期受检单位/部门负责人签名检查记录1、建立的安全生产责任制度不齐全。

2、门头未挂企业标志。

3、工地有积水现象。

4、无保健医药箱。

整改要求1、建立的安全生产责任制度已齐全。

2、门头已挂好企业标志。

3、工地积水已清除4、已设有保健医药箱。

检查人签名:整改日期:自月日到月日复查意见复查人签名:年月日注:1.公司或部门对下属单位或项目检查时填此表2.复查之后将复查结果填入此表,一式两份,检查单位、部门留一份存档。

安全检查和整改记录(公司对项目)AQ1.3.101 检查单位/部门广东永和建设集团有限公司检查日期检查人员签名姓名部门职务(职称)检查内容施工现场安全生产检查受检单位/项目部阳西县·粤丰广场一期、二期受检单位/部门负责人签名检查记录1、施工现场道路不畅通。

2、材料堆放不整齐。

3、无宣传栏、读报栏。

4、个别二级电箱无接地。

整改要求1、施工现场道路已畅通。

2、材料已按要求堆放整齐。

3、已设有宣传栏、读报栏。

4、二级电箱已按要求接地。

检查人签名:整改日期:自月日到月日复查意见复查人签名:年月日注:1.公司或部门对下属单位或项目检查时填此表2.复查之后将复查结果填入此表,一式两份,检查单位、部门留一份存档安全检查和整改记录(公司对项目)AQ1.3.101 检查单位/部门广东永和建设集团有限公司检查日期检查人员签名姓名部门职务(职称)检查内容施工现场安全生产检查受检单位/项目部阳西县·粤丰广场一期、二期受检单位/部门负责人签名检查记录1、施工现场建筑垃圾未及时清理干净。

2、施工时个别工人不带安全帽。

3、配电箱防护措施不符合要求封闭不严密。

4、基坑施工设置有效排水措施不全面。

5、部分临时电箱没有警示牌及系统图。

整改要求1、施工现场建筑垃圾已及时清理干净。

2、施工工人已戴好安全帽。

3、配电箱防护措施已做到符合要求封闭已严密。

4、基坑施工已全面设置有效排水措施。

5、部分临时电箱没有警示牌及系统图。

检查人签名:整改日期:自月日到月日复查意见复查人签名:年月日注:1.公司或部门对下属单位或项目检查时填此表2.复查之后将复查结果填入此表,一式两份,检查单位、部门留一份存档安全检查和整改记录(公司对项目)AQ1.3.101 检查单位/部门广东永和建设集团有限公司检查日期检查人员签名姓名部门职务(职称)检查内容施工现场安全生产检查受检单位/项目部阳西县·粤丰广场一期、二期受检单位/部门负责人签名检查记录1、基坑临边防护未完善。

2、钢筋加工场防护棚未做,固定电箱安装偏低。

3、塔吊主电缆未作固定处理。

4、施工用电防护措施做得不够好。

5、专用保护零线设置不符合要求。

整改要求1、基坑临边防护已完善。

2、钢筋加工场防护棚已做,固定电箱已按规范要求安装。

3、塔吊主电缆已作固定处理。

4、施工用电防护措施重整改已符合要求。

5、经整改专用保护零线设置已符合要求。

检查人签名:整改日期:自月日到月日复查意见复查人签名:年月日注:1.公司或部门对下属单位或项目检查时填此表2.复查之后将复查结果填入此表,一式两份,检查单位、部门留一份存档安全检查和整改记录(公司对项目)AQ1.3.101检查单位/部门广东永和建设集团有限公司检查日期检查人员签名姓名部门职务(职称)检查内容施工现场安全生产检查受检单位/项目部阳西县·粤丰广场一期、二期受检单位/部门负责人签名检查记录1、工人未做到工完场地清。

2、配电箱内有一处未标记。

3、潜水泵保护装置不灵敏,使用不合理。

4、电箱无锁。

5、个别工人不懂本工种安全技术操作规程。

整改要求1、经教育工人能做到工完场地清。

2、经检查后配电箱内都已标好标记。

3、经电工维修潜水泵保护装置已灵敏,合理使用。

4、经检查电箱已加上锁。

5、经教育所有工人都懂本工种安全技术操作规程。

检查人签名:整改日期:自月日到月日复查意见复查人签名:年月日注:1.公司或部门对下属单位或项目检查时填此表3.复查之后将复查结果填入此表,一式两份,检查单位、部门留一份存档安全检查和整改记录(公司对项目)AQ1.3.101 检查单位/部门广东永和建设集团有限公司检查日期检查人员签名姓名部门职务(职称)检查内容施工现场安全生产检查受检单位/项目部阳西县·粤丰广场一期、二期受检单位/部门负责人签名检查记录1、安全检查无做记录2、有些材料未挂好名称、品种、规格等标牌。

3、生活垃圾未及时清理干净。

4、有一处灯具金属外壳未做接零保护。

5、部分采光井未及时围护。

6、部分楼板外脚手架立面未挂安全网。

整改要求1、安全检查已按要求做好记录2、经整改材料都已挂好名称、品种、规格等标牌。

3、生活垃圾已及时清理干净。

4、经电工维修灯具金属外壳已做接零保护。

5、经检查所有采光井已按要求及时围护。

6、经检查所有楼板外脚手架立面已挂上安全网。

检查人签名:整改日期:自月日到月日复查意见复查人签名:年月日注:1.公司或部门对下属单位或项目检查时填此表4.复查之后将复查结果填入此表,一式两份,检查单位、部门留一份存档安全检查和整改记录(公司对项目)AQ1.3.101 检查单位/部门广东永和建设集团有限公司检查日期检查人员签名姓名部门职务(职称)检查内容施工现场安全生产检查受检单位/项目部阳西县·粤丰广场一期、二期受检单位/部门负责人签名检查记录1、工地地面有积水。

2、宿舍周围环境不卫生。

3、个别工人穿拖鞋上班、不戴安全帽。

4、有一处线路过道无保护。

5、有一配电箱周围杂物多,不便操作。

6、钢筋加工场区电线、电缆拖地。

7、消防灭火器设置不足。

整改要求1、经处理,工地已做好排水措施。

2、经清扫宿舍周围环境卫生、洁净。

3、经教育工人上班穿工作鞋,施工戴安全帽。

4、经电工处理线路过道已做好保护。

5、经处理配电箱周围杂物已清理干净。

6、经电工处理钢筋加工场区电线、电缆已堆放整齐。

7、经检查,消防灭火器已按规范设置。

检查人签名:整改日期:自月日到月日复查意见复查人签名:年月日注:1.公司或部门对下属单位或项目检查时填此表5.复查之后将复查结果填入此表,一式两份,检查单位、部门留一份存档安全检查和整改记录(公司对项目)AQ1.3.101 检查单位/部门广东永和建设集团有限公司检查日期检查人员签名姓名部门职务(职称)检查内容施工现场安全生产检查受检单位/项目部阳西县·粤丰广场一期、二期受检单位/部门负责人签名检查记录1、外脚手架个别部位立杆离主体结构立面过宽。

2、临边防护栏杆未设挡脚板,个别水平洞口未封闭。

3、材料堆放混乱无标识牌。

4、现场安全警示标识牌不足。

5、施工通道未设临时照明,楼层未做到工完场地清。

6、13#楼(9#施工升降机)照明总线直接搭在钢管上又用铁线来扎固,不符合要求。

整改要求1、外脚手架个别部位立杆离主体结构立面过宽,已按规范要求整改。

2、经检查临边防护栏杆已设挡脚板,水平洞口已按要求封闭。

3、经检查所有材料已按要求堆放有指定位置,并设有标识牌。

4、现场安全警示标识牌已按规范要求设置。

5、经检查施工通道已设临时照明,楼层已做到工完场地清。

6、13#楼(9#施工升降机)照明总线直接搭在钢管上又用铁线来扎固,已按规范整改。

检查人签名:整改日期:自月日到月日复查意见复查人签名:年月日注:1.公司或部门对下属单位或项目检查时填此表2、复查之后将复查结果填入此表,一式两份,检查单位、部门留一份存档安全检查和整改记录(公司对项目)AQ1.3.101 检查单位/部门广东永和建设集团有限公司检查日期检查人员签名姓名部门职务(职称)检查内容施工现场安全生产检查受检单位/项目部阳西县·粤丰广场一期、二期受检单位/部门负责人签名检查记录1、塔吊基础有积水。

2、脚手架上建筑垃圾未能及时清理。

3、部分电梯井没有防护。

4、部分楼层模板底部支撑不符合要求,需加底托。

5、个别栋楼层外脚手架与楼板处脚踏板未铺满。

6、采光井脚手架立杆间距过大,不符合要求。

整改要求1、塔吊基础积水已清除,并设有排水措施。

2、脚手架上建筑垃圾已及时清理。

3、电梯井已按要求设有安全防护。

4、经检查所有楼层模板底部支撑已按要求加上底托,符合要求。

5、经检查个别栋楼层外脚手架与楼板处脚踏板未铺满,已按要求满铺。

6、采光井脚手架立杆间距过大,已按规范整改。

检查人签名:整改日期:自月日到月日复查意见复查人签名:年月日注:1.公司或部门对下属单位或项目检查时填此表2、复查之后将复查结果填入此表,一式两份,检查单位、部门留一份存档安全检查和整改记录(公司对项目)AQ1.3.101 检查单位/部门广东永和建设集团有限公司检查日期检查人员签名姓名部门职务(职称)检查内容施工现场安全生产检查受检单位/项目部阳西县·粤丰广场一期、二期受检单位/部门负责人签名检查记录1、外脚手架底部垃圾清理不及时;2、局部架体外围网封闭不严;外脚手架局部拉接被拆未及时恢复;拉接必须与结构拉紧。

3、楼内一层施工产生的垃圾清理不及时,材料码放较乱,不整齐;4、楼内临电拉设较乱,有拖地现象;5、作业人员安全帽佩戴不符合要求,未系帽带;整改要求1、外脚手架底部垃圾已及时清理。

2、局部架体外围网封闭不严;外脚手架局部拉接被拆未及时恢复;拉接必须与结构拉紧,已按要求整改。

3、楼内一层施工产生的垃圾已及时清理,材料码放整齐。

4、楼内临电拉设较乱,有拖地现象,已按要求整改。

5、经教育作业人员安全帽佩戴符合要求。

检查人签名:整改日期:自月日到月日复查意见复查人签名:年月日注:1.公司或部门对下属单位或项目检查时填此表2、复查之后将复查结果填入此表,一式两份,检查单位、部门留一份存档安全检查和整改记录(公司对项目)AQ1.3.101 检查单位/部门广东永和建设集团有限公司检查日期检查人员签名姓名部门职务(职称)检查内容施工现场安全生产检查受检单位/项目部阳西县·粤丰广场一期、二期受检单位/部门负责人签名检查记录2、塔吊基础有积水。

2、脚手架上建筑垃圾未能及时清理。

3、部分电梯井没有防护。

4、部分楼层模板底部支撑不符合要求,需加底托。

5、个别栋楼层外脚手架与楼板处脚踏板未铺满。

6、采光井脚手架立杆间距过大,不符合要求。

整改要求1、塔吊基础积水已清除,并设有排水措施。

2、脚手架上建筑垃圾已及时清理。

3、电梯井已按要求设有安全防护。

4、经检查所有楼层模板底部支撑已按要求加上底托,符合要求。

5、经检查个别栋楼层外脚手架与楼板处脚踏板未铺满,已按要求满铺。

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