汽车零部件项目投资测算报告表

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

汽车零部件项目投资测算报告表

一、项目投资背景分析

适应新常态、把握新常态、引领新常态,保持经济社会持续健康

发展,实现全面建成小康社会目标,必须有新理念、新思路、新举措,更好地适应趋势、创造优势、提升位势、形成胜势。

贯彻新的发展理念。坚持创新发展、协调发展、绿色发展、开放

发展、共享发展,以发展理念转变引领发展方式转变,以发展方式转

变推动发展质量和效益提升。把发展的基点放在创新上,推进科技创新、制度创新、管理创新、文化创新等各方面创新,加快培育新的增

长动力和竞争优势,实现由要素驱动为主向创新驱动为主转变。把开

放作为繁荣发展的必由之路,积极承接产业转移,完善载体平台,打

造内陆开放高地,以扩大开放转换动力、促进创新、推动改革、加快

发展。把共享作为中国特色社会主义的本质要求,大力实施脱贫攻坚

工程,加强社会事业、民生保障等领域的薄弱环节建设,使全体人民

在共建共享发展中有更多获得感。

厚植发展优势。突出实施开放带动主战略、创新驱动发展战略和

人才强省战略,切实把厚植优势作为引领发展行动的着眼点和立足点。强化竞争优势思维,把是否具备比较优势作为经济决策的基本遵循,

体现在方方面面的思路举措中,找准比较优势,发挥已有优势、挖掘

潜在优势,打造先发优势、利用后发优势,推动局部优势向综合优势

转变,加快提升综合竞争力,形成大枢纽带动大物流、大物流带动大

产业、大产业带动城市群、城市群带动中原崛起河南振兴富民强省的

发展新局面。

着力推进结构性改革。把推进供给侧结构性改革作为适应和引领

经济发展新常态的重大创新,用改革的办法推进结构性调整,落实宏

观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政

策要托底的政策支柱,在适度扩大总需求的同时,着力推动去产能、

去库存、去杠杆、降成本、补短板,加快培育新的发展动能,改造提

升传统比较优势,夯实实体经济根基,推动社会生产力水平整体改善。

着力构建产业发展新体系。把加快新旧产业和发展动能转换作为

中心任务,持续完善提升产业发展载体,坚定不移地走产业集群发展

之路。

着力增强创新创业活力。把创新作为引领发展的第一动力,把人

才作为支撑发展的第一资源,推进人力资源强省建设,打造区域核心

创新创业载体,突破技术创新关键环节,形成促进创新创业的体制架

构和生态系统,激发全社会创新活力和创造潜能,努力推动大众创业

万众创新走在全国前列。

汽车配件加工(autospareparts)是构成汽车配件加工整体的各

单元及服务于汽车配件加工的产品。汽车零部件是构成汽车配件加工

整体的各单元及服务于汽车配件加工的产品。随着经济和全球市场一

体化进程的推进,汽车零部件产业在汽车工业体系中的地位不断提高。

随着我国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部

件出口市场的扩大,我国汽车零部件行业得到了迅速发展,增长速度

整体高于我国整车行业。据数据显示,2018年汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆,连续十年蝉联全球第一。到2019年1月,中国汽车产销量分别完成236.5万辆和236.7万辆。近年来我国汽车

零部件市场规模保持稳定增长,在整个汽车产业链中占据了越来越重

要的地位。

二、企业基本情况

展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、

忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才

队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团

队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。

三、项目投资概述

从政策法规、体制机制、规划设计、标准规范、技术推广、建设运营和产业支撑等方面努力提高产业发展水平,促进产业转型发展,加快构建优势产业发展格局。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资148763.31万元,其中:建设投资114794.94万元,占项目总投资的77.17%;建设期利息2769.08万元,占项目总投资的1.86%;流动资金31199.29万元,占项目总投资的20.97%。

项目正常经营年份每年营业收入277400.00万元,综合总成本费

用209132.70万元,税金及附加1526.42万元,净利润50055.66万元,财务内部收益率26.89%,财务净现值81736.86万元,全部投资回收期

5.40年。

四、投资估算的编制说明

(一)投资估算的依据

本期项目其投资估算范围包括:建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:

1、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》

2、《投资项目可行性研究指南》

3、《建设项目投资估算编审规程》

4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》

5、《建设工程工程量清单计价规范》

6、《企业工程设计概算编制办法》

7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》

(二)项目费用与效益范围界定

相关文档
最新文档