某公司文件记录更改申请表(doc 2页)
行政表格大全
企业行政部规范管理实用手册目录01办公用品请购表02办公用品领用表03办公用品领用统计表04收发信件登记表05图书资料借出卡06图书资料借阅登记表07来访出入登记表08接待申请及报告表09每月接待客人汇总表10 接待汇报表11文件接收登记表12文件归档登记表13文件印制申请单14档案明细表15(机密)文件保管备查簿16 调卷单17阅档催还单18档案调阅单19档案存放位置表20阅档催还单存根21作废档案焚毁清单22用印申请表23印章使用登记表24印章销毁申请表25年度会议实施计划表26会议室使用申请表27会议审核表28会议通告单29主席会议准备表30主席会议情况报告表31会议议程表32会议程序表33 会议发言要点记录表34会议进行评估表35会议议案检查表36 会议进行检查表37 会议未决事项检讨表38员工出勤记录表39员工考勤记录汇总表40月度考勤统计表41员工出勤情况统计表42员工加班申请表43加班费申请单44员工请假申请表45员工特别休假申请表46出差申请单47出差登记单48预支差旅费申请单49差旅费用支付明细表50差旅费用报销表51公司年度出差计划表52公关活动预算申请表53公关活动预算一览表54公关活动费用申请表55公关活动预算与实际花费差异表56危机预警处理表57危机记录分析表58员工值班登记表59 保安日报表60 安全检查日报表61巡逻检查到岗记录表62夜间安全巡查记录表63员工外出登记表64来宾出入登记表65物品出公司申请表66安全状况检查表67消防设施、设备检查表68安全事故报告表69车辆登记表70车辆登记卡71公务车行驶记录表72车辆使用状况月报表73违章事故报告表74行驶事故处理报告书75运费申请明细表76派车单77车辆费用支出月报表78车辆保养修理记录表79车辆保养月报表80行车费用报销表81车辆费用记录表82车辆费用请领单83住宿申请表84宿舍登记表85宿舍分配申请表86住宿人员资料卡87宿舍物品借用登记卡88宿舍卫生评比表89厨房安全检查表90食堂卫生工作考核表91食堂卫生检查评分表92卫生区域计划表93卫生区域计划表94文化活动安排表办公用品请购表填表时间年月日办公用品领用表部门:年月日办公用品领用统计表部门主管:制表人:收发信件登记表图书资料借出卡图书资料借阅登记表来访出入登记表接待申请及报告表每月接待客人汇总表接待汇报表年月日文件接收登记表文件归档登记表编号:文件印制申请单部门:年月日承印部门主管:经办:档案明细表(机密)文件保管备查簿调卷单核准:主管:调阅人:阅档催还单×同志:您所调阅的下列档案还期已逾,为方便他人使用和管理,请依档案调阅规则于×月×日前送还。
作业指导书编写指南(WI-751-169)
程
第三方审核 其他需求
责任单位
记录
工艺/参数变 更
提出申请
需求单位
文件更改申请表
申请编号
PIE/文控
编号申请/登记
ห้องสมุดไป่ตู้
文件制作
PIE
SOP 文件
审核/批准
上司
无
提交电子档
PIE
SOP 电子档
文控发行
文控中心
文件发行登记
文件接收/执行
需求单位
文件发行登记
制定:
审核:
批准: 表格编号:QR-751-19/00
制定:姚
轲
审核:
批准: 表格编号:QR-751-19/00
编号
WI-751-169 5/6 00
作业指导书编写指南
页码 版本
2.3、历史安全事故图片及应急措施; 加入这些以往的经验教训资料,不但可以帮助新进技术人员更快的熟悉生产流程,也能避免发 生类似的异常问题,而且当不慎发生类似异常时,可以及时、准确地利用此类方法去解决异常。 3. 加盖发行章 3.1、作业指导书是由权威性的技术部门所制定发行的重要文件,其他人员不允许随意去复制、 更改或替换。 故作业指导书经审核批准后, 原件留文控中心, 复印件由文控中心盖 “受控文件” (有 章 色章,例如:红色或蓝色等,一般兰色为“临时文件”章使用,红色为“受控文件”章使用)后发行, 以示为受控和有效。有颜色印章的文件不能复印、私自携带外出。 3.2、若有涂改过或无发行章的作业指导书,必须由制作发行人或者发行部门指定人员在修改内 容旁边签名确认,并注明修改原因、内容和生效日期,方可生效。无发行章的作业指导书,则无法在 现场使用,使用单位也可拒绝接受和执行无发行章的文件。 4. 文件的遗失 作业指导书一旦盖上公司的发行印章, 即说明此文件是公司体系运作不可或缺的重要部分, 无论 发行单位、文控中心或者使用单位都必须妥善保管文件,避免出现脏污、破损或者遗失等状况。出现 脏污、破损的,可以交回旧文件,同时开出《文件更改申请表》申请换领新文件。对于出现遗失文件 的情况,原则上遗失责任人是《文件发放登记表》上签收的人,遗失一到三张文件(文件盖受控章) , 公司以警告处罚,遗失三张以上文件的,公司以小过处罚。同时开出《文件更改申请表》申请补领新 文件(此项内容与公司类似文件管理制度冲突时,依照公司的制度执行) 。 5. 电子档的管理 发行单位制作完成,经过审核批准发行后,电子档提交文控中心统一存档管理。发行单位如果接 到文件修订申请, 修改的文件也需要报备文控中心更新版次和存档文件。 电子档文件的管理具体依照 文件《文件控制程序》的第 4.10 条款执行。
软件接口设计文件模板
XXXX软件接口设计文件模板单位编写校对审核标审批准XXXX有限公司文档控制变更记录1范围 (1)1.1标识 (1)1.2CSCI概述 (1)1.3文档概述 (1)2引用文件 (1)3术语和定义 (1)4接口设计 (2)4.1接口示意图 (2)4.2(接口名称和项目唯一标识号) (3)4.2.1数据元素 (3)4.2.2消息描述 (3)4.2.3接口优先级 (3)4.2.4通信协议 (4)未找到图形项目表。
表目录表3-1术语和定义 (1)1范围本章对该文档的标识、CSCI概述、文档概述进行说明。
1.1标识写明本文档的:a.已批准的标识号;b.标题;c.本文档适用的CSCI。
1.2CSCI概述概述本文档所适用的CSCI(计算机软件配置项)的用途。
1.3文档概述概述本文档的目的和内容。
2引用文件按文档号、标题、编写单位(或作者)和出版日期等,列出本文档引用的所有文件。
《XXX产品配置管理计划》《XXX产品项目计划》《XXX产品集成计划》3术语和定义给出所有在本文档中出现的专用术语和缩略语的确切定义。
例如:表3-1术语和定义4接口设计分节描述待开发软件的接口设计。
4.1接口示意图描述和标识各CSCI、HWCI 和本文档适用的各关键项之间的连接关系和接口。
为了描述这些接口,应提供一个或多个接口示意图,对每个接口应标识其名称和项目唯一标识号。
4.2(接口名称和项目唯一标识号)从4.2节开始编号,各节应用名称和项目唯一标识号标识一个接口,陈述其用途,并分小节描述各个接口的设计。
4.2.1数据元素从4.2.1 节开始编号。
对每个通过接口的数据元素,建立数据元素表,表中应提供下列信息:a.数据元素的项目唯一标识号;b.数据元素的简要描述;c.数据元素来源于CSCI、HWCI 还是关键项;d.数据元素的用户是各个CSCI、HWCI 还是各关键项;e.数据元素的度量单位。
例如:s(秒)和m(米)等;f.数据元素的极限值/值域(若是常数,提供实际值);g.数据元素的精度;h.用有效数字表示的数据元素的精度或分辨率;i.计算或更新数据元素的频率或周期等。
万科物业管理体系文件汇总
万科物业管理体系文件整理汇总万科物业管理体系文件的分类:Ⅰ职能管理类ZⅡ顾客关系类CⅢ设备与房屋本体类SⅣ安全管理类AⅤ环境管理类HⅥ经营管理类JⅠ职能管理类Z、一、文件管理1、受控章在文件左上角的为体系文件正本,右上角为副本,公司受控章为红色印章,非受控章为蓝色印章。
2、动议编制/更改体系文件需填写《文件编制/更改申请表》,经部门负责人确认后,报品质管理部,经管理者代表或品质管理部经理审批。
体系文件通过审批后,最迟自文件标明的生效日期开始生效执行。
文件修改时,有更改的文字内容须加下划线标明(质量记录表格可不加下划线)。
3、新编体系文件,由品质管理部填写《文件发放签收表》,按《体系文件分类(发放)表》报部门负责人审核,片区分管领导审批,抄送人力资源部。
二、人事信息类1、申诉处理:职员如认为部门管理中存在不合理时,可向人力资源部申诉,对职员的申诉须在三个工作日内予以回复。
2、正式职员离职和职员延期转正时,部门负责人或授权人事管理员必须与职员面谈并填写《面谈表》,每延期一次,需面谈一次。
3、信息分类:定期信息、即时信息、突发及预警信息。
定期信息:是指某一时间段内业务变化状况的周期性信息,是通过季报、月报或周报等定期流转形式的总结性文件。
如管理服务报告、新项目信息周报等。
即时信息是指记录常规的动态业务变化状况的信息,是通过快报形式流转的信息类文件。
如重要会议纪要、公司荣誉、入住快报等。
突发及预警信息:是指描述或预警各类突发性事件的信息,它是通过快报形式流转的信息类文件。
包括紧急法律事件诉讼、媒体负面曝光、重大/热点投诉、事故灾祸四种。
4、信息传递原则:及时性原则、真实性原则、完整性原则、扁平化原则、保密性原则。
5、各信息员岗位若发生变动,须提前2个工作日通报总经理办公,并完善各项交接手续,变动部门原信息员负责对新信息员进行必要培训。
6、公司各部门的信息管理工作考核由总经理办公室进行,并于每季度的首月10日前将上季度信息管理考核的综合结果公布于公司内网。
实验室常用记录表格
文件编号:GXZC-4000-00 记录表格编写:审核:批准:版本:受控状态:发放编号:发布日期:年月日实施日期:年月日1、文件和资料发放、回收记录表GXZC-4201-012、文件修改记录GXZC-4201-023、文件修改申请表GXZC-4201-034、文件修改通知单GXZC-4201-045、文件破损与丢失补发登记表GXZC-4201-056、文件和资料销毁登记表GXZC-4201-067、文件和资料借阅登记表GXZC-4201-078、备份文件记录GXZC-4201-089、文件和资料留用申请单GXZC-4201-0910、公正性声明措施执行情况检查表GXZC-4202-0111、外来人员参观审批表GXZC-4202-0212、查阅保密资料申请单GXZC-4202-0313、仪器设备(标准物质)申购单GXZC-4203-0114、仪器设备(标准物质)验收单GXZC-4203-0215、供应商评价表GXZC-4203-0316、合格供应商登记表GXZC-4203-0417、___年度服务和供应品采购计划GXZC-4203-0518、检测委托单GXZC-4204-0119、合同评审单GXZC-4204-0220、分包申请表GXZC-4205-0121、分包方能力调查表GXZC-4205-0222、合格分包方名单GXZC-4205-0323、申诉和投诉处理记录表GXZC-4206-0124、客户意见征求表GXZC-4206-0225、不符合工作控制处理表GXZC-4207-0126、内部管理体系审核检查表GXZC-4210-0127、不符合项报告GXZC-4210-0228、会议纪要GXZC-4211-0129、整改措施报告GXZC-4211-0230、会议签到表GXZC-4211-0331、检测人员上岗报批表GXZC-4212-0132、人员学习记录表GXZC-4212-0233、培训申请表GXZC-4212-0334、年度培训计划GXZC-4212-0435、个人技术档案表GXZC-4212-0536、年度人员培训记录表GXZC-4212-0637、公司办公及试验环境卫生情况检查表GXZC-4215-0138、仪器设备检定/校准报告GXZC-4217-0139、检测方法确认表GXZC-4218-0140、仪器设备(标准物质)期间核查记录表GXZC-4219-0141、更新标准实施审批表GXZC-4220-0142、新开展检测项目审批表GXZC-4220-0243、新开展检测项目验收表GXZC-4220-0344、仪器设备维修记录GXZC-4221-0145、计算机/自动化检测设备校核记录GXZC-4221-0246、计算机软件申购单GXZC-4221-0347、计算机软件验收单GXZC-4221-0448、仪器设备降级、停用、报废申请表GXZC-4222-0149、年度仪器设备周期检定/校准计划、实施记录表GXZC-4222-0250、仪器设备一览表GXZC-4222-0351、仪器设备周期检定/校准一览表GXZC-4222-0452、仪器设备档案资料借阅登记表GXZC-4222-0553、仪器设备租用/借出审批表GXZC-4222-0654、仪器设备租用/借出登记表GXZC-4222-0755、仪器设备(标准物质)送检通知书GXZC-4222-0856、年度仪器设备维护保养计划和实施记录GXZC-4222-0957、仪器设备(标准物质)使用记录GXZC-4222-1058、停用仪器设备启用申请单GXZC-4222-1159、检定/校准证书和测试报告确认表GXZC-4223-0160、允许偏离申请表GXZC-4224-0161、样品出入库登记表GXZC-4225-0162、日常质量监督抽查记录GXZC-4226-0163、检测报告更改申请表GXZC-4228-01文件和资料发放、回收记录表序号:编号:GXZC-4201-01文件修改记录序号:编号:GXZC-4201--02文件修改申请表序号:编号:GXZC-4201-03年月日文件修改通知单序号:编号:GXZC-4201-04文件破损与丢失补发登记表序号:编号:GXZC-4201-05文件和资料销毁登记表序号:编号:GXZC-4201-06文件和资料借阅登记表序号:备份文件记录序号:文件和资料留用申请单序号:公正性和行为准则执行情况审查表序号:外来人员参观审批表序号:查阅保密资料申请单序号:序号:序号:供应商评价表序号:合格供应商登记表序号:批准人: 编制人: 日期:______年度服务和供应品采购计划序号:批准: 审核: 编制:日期: 年月日检测委托单序号:合同评审单序号:分包申请表序号:分包方能力调查表序号;合格分包方名单序号:申诉和投诉处理记录表序号:客户意见征求表序号:不符合工作控制处理表序号:内部管理体系审核检查表序号:不符合项报告序号:会议纪要序号:整改措施报告序号:XZC-4211-02会议签到表序号:检测人员上岗报批表序号:人员学习记录表序号:序号:序号:制表:审核:批准:个人技术档案表序号:年度人员培训记录表序号:公司办公及试验环境卫生情况检查表序号:仪器设备检定/校准报告序号:编号:GXZC-4217-01检定单位:(章)检定员:审核:检测方法确认表序号:仪器设备(标准物质)期间核查记录表序号:负责人:设备管理员:更新标准实施审批表序号:序号:序号:仪器设备维修记录序号:编号:GXZC-4221-01计算机/自动化检测设备校核记录序号:编号:GXZC-4221-02校核人: 审核人:序号:序号:。
2023秘书资格考试模拟真题(含答案)
2023秘书资格考试模拟真题〔含答案〕2023秘书资格考试模拟真题〔含答案〕一、便条钟苗:江苏远洋公司副总经理等五人将于9月25日至28日来我公司进展考察,请你按公司惯例做出接待方案与安排,方案形成后交我审阅,待批准后再去相关部门交办详细适宜。
谢谢。
行政经理苏明2023年11月21日参考答案:1、说明接待方案的三项内容:(1)接待规格(2)日程安排(3)经费列支2、人员安排中方案中应写明(1)主要陪同人员(2)主要工作人员(3)住宿地点、标准、房间数量(4)宴请时间、地点、标准、人数(5)会见、会谈地点、人数、参与人员3、日程安排方案:(1)日期、时间、地点(2)活动内容(3)陪同人员4.接待经费方案(列支):(1)工作经费(2)餐饮费(3)住宿费(4)交通费(5)参观费(6)其他不可预见费用二、备忘录发自:行政经理苏明发给:秘书钟苗日期:2023.11.21内容:公司成立的开发部近期有5名员工要出差,请你帮开发部列出我公司商务出差申请费用以及报销结算的步骤,我看过后再交给他们参考执行。
参考答案:我公司商务出差申请费用以及报销结算的步骤是:1、申请人提交费用申请报告或填写费用申请表,详细说明需要经费的人员、时间、用途、金额等情况并亲自签字。
2、该报告或该表必须经过组织确定的授权人审核同意并签字批准。
3、一种情况是将获得批准的费用申请报告或费用申请表提交财务部门,领取支票或现金借款;一种情况是先由申请人垫付,完成商务工作。
4、在进展商务工作中,无论是使用支票,还是使用现金,都要向对方索取相应的发票,其内容中填写的时间、工程、费用等应与使用者实际用途相符。
5、商务工作完毕,申请人应将发票附在“出差报销单”后面,并亲自签字提交出纳部门,由出纳部门把先前领取的现金数额和支出情况进展结算。
假设是先由申请人垫付的,在提交票据和“报销单”后,方可返还现金。
6、假设事实商务工作时,方案的费用不够,需要超出时,应提早向有关领导报告,在得到容许和批准后,超出的部分才可得到报销。
[全]某公司涉密文件管理控制程序
某公司涉密文件管理控制程序目的:规范公司文件的编写、审核、批准、发布、标识、发放、更改、保存、归档、回收和作废处理以及质量记录的管理等活动,以达到对文件和质量记录进行有效控制;以保证文件的适用性、系统性、协调性和有效性,并使质量管理体系在各个场所都能使用相应有效版本的文件;确保质量体系文件和资料符合受控要求且被有效管理。
保持完善的质量记录。
证明公司产品质量达到规定要求,用以证实质量体系有效运行之客观性,并满足其规定要求。
为采取纠正或预防措施提供依据。
2.范围:适用于公司质量管理体系相关文件:质量手册、程序文件、工作文件及技术资料、外来资料和所有质量记录。
3.职责:3.1.行政部:行政部文控室归口管理公司质量管理体系文件/技术资料/外来资料,负责质量体系文件/技术资料/外来资料/质量记录表单的标识、受控、发放、保存(正本)、归档、回收、作废的管理。
3.2.各部门:由部门文员或部门指定专人归口管理部门文件,负责本部门文件的受控申请、接收、使用、回收、标识、保存及管理。
4.定义:4.1.一级文件:质量手册。
4.2.二级文件:运作程序(程序文件)。
4.3.三级文件:工作作业文件和外来文件。
4.3.1.工作文件:凡在公司运作、生产中需使用的作业规范、规则、流程,职务说明书、质量计划,企业标准、设备操作/使用手册、技术资料、检验标准、作业指导书等。
4.3.2.外来文件:供应商提供的原物料资料,顾客提供的流程、各类标准或技术资料,ISO9001:2000、ISO/TS16949:2002标准,有关政府的法律、法规,新购设备操作/使用说明书等。
国家标准、行业标准,顾客的资料(顾客对产品性能要求的需要等),由客户或供应商提供的检验、测试、制造等技术资料,设备操作指导书,与产品质量有关的参考资料、菲林、客户提供样品等。
4.3.3.技术资料文件:包括产品BOM单、图纸、测试报告、公司制作确认样品、设计图样、技术规范、检验和试验规程、工艺文件等;4.4.四级文件:质量记录(表单记录类):管理者策划和评审的记录、资源开发/培训记录、产品实现过程中产生的记录、检验与试验的记录、审核记录、分析与改进的记录、合同、各类统计报表、报告、会议记录等各种为追溯目的而保存的资料及数据。
【优质】法人更换工商局出具的变更证明-实用word文档 (8页)
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==法人更换工商局出具的变更证明篇一:变更申请书及委托代理人证明有限责任公司变更登记申请书注册号2、原登记事项、申请变更登记事项均只填写申请变更的栏目。
3、“股东”栏只填写股东名称或姓名,出资情况填写《有限责任公司变更登记附表――股东出资信息》。
4、变更登记同时申请备案的无须提交《公司备案申请书》,请在“备案事项”栏的□中打√。
申请变更法定代表人、注册资本、实收资本、股东出资方式或者同时申请董事、监事、经理备案的,应当分别提交《变更登记附表―法定代表人信息》、《有限责任公司变更登记附表――股东出资信息》、《公司变更登记附表―董事、监事、经理信息》。
指定代表或者共同委托代理人的证明申请人:指定代表或者委托代理人:委托事项及权限:1、办理(企业名称)的□设立□变更□注销□备案□ 手续。
2、同意□不同意□核对登记材料中的复印件并签署核对意见;3、同意□不同意□修改企业自备文件的错误;4、同意□不同意□修改有关表格的填写错误;5、同意□不同意□领取营业执照和有关文书。
(申请人盖章或签字)年月日注:1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔,请勿使用圆珠笔。
2、设立登记,有限责任公司申请人为全体股东;国有独资公司申请人为国务院或地方人民政府国有资产监督管理机构;股份有限公司申请人为董事会;非公司企业申请人为出资人;变更、注销登记申请人为本企业;企业集团登记申请人为母公司。
3、委托事项及权限:第1项应当选择相应的项目并在□中打√,或者注明其它具体内容;第2、3、4、5项选择“同意”或“不同意”并在□中打√。
4、指定代表或者委托代理人可以是自然人,也可以是其他组织;指定代表或者委托代理人是其他组织的,应当另行提交其他组织证书复印件及其指派具体经办人的文件、具体经办人的身份证件。
文件和档案管理制度
文件和档案管理制度文件和档案管理制度在充满活力,日益开放的今天,人们运用到制度的场合不断增多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。
你所接触过的制度都是什么样子的呢?以下是小编整理的文件和档案管理制度,仅供参考,欢迎大家阅读。
文件和档案管理制度11目的为规范安全管理体系文件的管理,对包括职业健康安全在内的管理体系运行中使用的各类文件实施有效控制,以确保各过程、环节/场所使用的文件具有统一性、完整性、正确性和有效性,与体系运行相关的部门均使用有效的现行版本文件,防止误用作废文件。
对安全记录档案进行有效控制,以证实符合规定要求,为安全管理体系有效运行提供客观证据,在必要时实现可追溯性。
2范围本程序包含了文件的'编写、审批、发放、使用、更改及作废等子过程。
规定了各过程负责人的职责,适用于各过程管理体系文件的控制。
本程序包括记录的填写、收集、保管、处置等子过程。
适用于公司各部门的综合管理体系运行中形成的所有记录的控制。
3职责3.1各过程管理部门职责:3.1.1负责确定所管理的过程的文件需求。
3.1.2负责对所需的文件进行策划并安排专人编写。
3.1.3负责过程管理文件的(程序、规定、制度、表格)组织编制。
3.1.4负责严格执行过程管理文件的规定,并按规定的表格做好相应的记录。
3.1.5负责文件更改内容等。
3.2生产部职责:3.2.1负责管理手册的编制。
3.2.2负责体系的认证和日常维护管理工作。
3.3各部门负责本部门各过程文件的编制、评审和批准。
3.4各部门负责本部门记录的建立与管理。
4程序内容4.1确定文件种类4.1.1为便于文件管理,根据不同的管理方式将综合管理体系文件分为外来文件、综合管理体系文件。
4.1.2外来文件:外来文件系指国家、地方政府部门发布的法律、法规、条例和标准(见法律法规的识别与评价程序);上级部门下发的通知、要求、规定和办法;相关方的期望和要求。
4.1.3综合管理体系文件a.方针、目标和指标;b.实现方针、目标和指标的策划;c.控制各业务过程的程序、规定、指导书、表格。
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程序文件汇编(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准编制)GF/QP001编制: (2016年11月8日)审核: (2016年11月8日)批准:(2016年11月8日)版本:B修改码:0受控号:2016年11月8日发布2016年11月18日实施修订履历目录第一章文件控制程序…………………………………04—06第二章记录控制程序…………………………………07-08第三章内外部沟通程序………………………………08-12第四章风险和机遇的应对措施控制程序……………13-15第五章人力资源控制程序……………………………16-19第六章生产设施控制程序……………………………20-22第七章监视和测量设备控制程序……………………23-25第八章供方控制程序…………………………………26—29第九章与顾客有关的过程的控制程序………………30—33第十章产品和服务实现过程的策划程序……………34—36第十一章生产和服务控制程序………………………37-42第十二章顾客满意程度测量程序……………………43—44第十三章数据分析与评价程序………………………45—46第十四章内部审核控制程序……………………………47-51第十五章管理评审控制程序…………………………52-55第十六章过程和产品的测量和监控程序……………56-59第十七章标识和可追溯性控制程序…………………60—62第十八章客户投诉处理程序…………………………63—65第十九章不合格品控制程序…………………………66—68第二十章纠正措施控制程序…………………………69-71第二十一章预防措施控制程序………………………72-731 目的确保本公司各级部门均能使用到现行有效的文件,并对文件实行有效的管控。
某公司入职申请表
职位申请表Employment Application Form个;资料..Personal .... I nformation姓名Full Name ___________ 性别Gender ___________ 出生日期Date of Birth ___________籍贯Place of Birth _____________ 身份证号码[D/ Passport No. ______ _________ ________最高学历Highest Grade Completed __身高Height 厘米cm 体重Weight公斤Kg ____________ ____ 健康状况Health Status:联系电话Tel.通讯地址Contact Add. 邮编Postcode要求薪资最快到职日期Salary Expected The Latest Available Date to Report for Duty瓜作號况•勲DP!©隠皿•煞毬幟・・在职Employed □禽职Dimission □待业Unemployed □其它Others □——说明________________________学历尿数育背慝E霖劇肿煦眦制9巫入职承诺书本人(乙方)________________ 自愿加入北京***集团有限公司______________________分公司(甲方)后,承诺以下事项:1.与前廉主解除或终止了劳动合同(或关系):2.对任何单位无竞业限制义务;3.与英他任何企业、个体经济组织、民办非法人单位以及其他用工主体之间无劳动关系/ 兼职:4.无可能导致公司对第三方承担赔偿责任的法律风险;5.过去或现在没有签署任何可能与劳动合同条款相抵触或妨碍其履行职责的英他协议:6.基本社会保险关系能够按照公司要求转至公司:7.有义务通过公司提供的内部规章制度公示渠道(如员工餐厅/办公区宣传栏公示、文件传阅、各级会议通报、集中宣讲/培训、新员工入职引导培训等)査询、学习、了解并遵守公司各项规章制度:8.本人已通过公司提供的内部规章制度公示渠道,全部知悉并接受本人入职之前公司已经制龙的、现行的各项公司内部规章制度:并将通过各渠道,及时学习、了解、遵守公司依法新制定、重新修订并颁布执行的苴他公司内部规章制度:9.本人在签订劳动合同时向公司提供并记载于劳动合同内的通信地址为其真实有效的地址。
06环境文件控制程序
环境手册1.0、目的:通过对环境管理体系文件和资料(包括外来文件)的控制管理,确保其按严格的标准分类、编号、制定、审核、批准、发放管理,有效性控制、保管和更改的规定,使公司的各项工作依据正确的指示进行。
2.0、适用范围:本程序适用于公司所有环境管理体系文件和资料的管理与控制。
3.0定义:4.0职责:4.1、品管部负责公司环境管理体系文件与资料的收集、分类编号、整理、存档、保管、发收与管理和控制有关的其它工作。
4.2、部门文件管理人员负责本部门使用文件和资料的管理。
5.0、程序:5.1、环境管理体系文件和资料的制定、审核、批准;环境管理手册程序文件由管理者代表组织制定并审核,由总经理批准。
作业指导书、工作手册由相关车间制定,管理者代表批准。
环境管理计划,公司产品环保标准由品管部负责组织制定、审核、由总经理批准。
5.2、文件和资料的分类、编号方式:(1)环境管理手册:EM ―――――――表示环境管理手册UPT――表示代码公司2007―――――――――――――表示年(2)程序文件:EP----X标准条款号表示程序文件(3)作业指导书:WI-----------XX流水号表示作业指导书(4)各类清单:F----XX----XX序号类别程序表示清单(5原文号或发布日期表示外来资料5.3、文件和资料的发放:5.3.1、公司环境体系文件和资料分为受控原版,受控副本,仅供参考副本,受控副本仅限于在公司内部使用,仅供参考副本一般为某种需要提供给公司以外的人员使用。
5.3.2、环境管理手册、程序文件等环境体系文件与资料,由品管部依据审批确定的发放范围进行发放,并将领用情况登入《文件发放登记表》中。
5.3.3、所有发放的环境管理体系文件和资料于每页的右上角加盖红色“文件受控”或红色“仅供参考”印章,环境管理手册程序文件还应写出分发号。
5.4、文件和资料的保管:5.4.1、环境管理体系文件和资料的受控原版由品管部负责统一存档保管。
工艺文件管理作业指导书(含表格)
工艺文件管理作业指导书1.0目的规范图纸的收集、绘制、发行、变更和保管的作业程序,使图纸及工艺资料维持最新的版本状态。
2.0适用范围客户提供的原图和公司内部加工使用的图纸、工艺文件和资料均属管理范围。
3.0职责3.1工程部:负责绘制加工图纸、编制工艺流程,并对其进行变更管理。
3.2品质部:QE负责编制检验工艺,文控中心负责图纸及工艺文件和资料的保管、分发和回收。
3.3相关部门负责本部门所使用的图纸及工艺文件和资料的妥善保管。
4.0定义无5.0工作程序5.1图纸接收和工艺编制5.1.1工程部收到顾客提供的原图后,应仔细检查图纸,若有疑问,需及时以书面方式联络客户。
5.1.2图纸检查合格后,由工程部直接使用顾客图纸的编号,完成图纸转换工作。
5.1.3工程部和品质部按产品要求,编制工序图、《加工作业指导书》和《检验作业指导书》,需注明一些技术要求或特别注意事项等。
5.1.4对于有RoHS要求的产品,应加盖绿色“RoHS”章印或标识“RoHS”字样。
5.1.5工艺文件经校对后,附顾客原图,由部门经理审核后批准。
5.2图纸的归档管理经审批后的工艺文件,统一送往文控中心,文控中心根据《文件和资料管理程序》进行管理,并登录在《工艺文件管理台帐》上。
5.3发行和回收5.3.1文控中心根据《生产指令》复印工艺文件,在复印件上加盖“受控文件”和“副本”印章后,分发给各个需要的部门。
5.3.2工艺文件若需回收,由文控中心统一负责,在回收的文件上加盖“作废”章,予以作废,不需保存。
5.3.3所有工艺文件的发行和回收,需记录在《工艺文件分发和回收记录表》中。
5.4变更管理5.4.1变更分为顾客要求变更和公司内部调整变更两种。
5.4.2若顾客提出变更要求,由其以书面的形式说明变更细节。
工程部根据顾客要求进行变更的初步评估和可行性评估后提出变更联络。
若评估通过,由工程部组织进行变更调整,并由各相关部门收回现场已经发行的旧版图纸和工艺;若评估不通过,由工程部通知顾客,进行沟通说明。
行文格式范本(上行文格式)×公司文件
行文格式范本(上行文格式)×公司文件第一篇:行文格式范本(上行文格式)×公司文件行文格式范本(上行文格式)×××××××××公司文件×××××字…2011‟×号签发人:××××××××公司关于主营业务符合国家鼓励类产业复核认定的请示陕西省工业和信息化厅:我公司成立于×××年×月×日,地址位于×××××,法定代表人:×××,注册资本:人民币×××万元,经营范围: ××××,上年业务总收入×××万元,主营业务收入占企业总收入的××%。
我公司主营业务是××××,符合国家《产业结构调整指导目录(2005年本)》中鼓励类第×条“××××”第×项“×××”规定的条件。
特此申请主营业务符合国家鼓励类产业认定的复核并继续按有关规定享受国家西部大开发税收优惠政策。
附件:1、××××××××2、×××××××××××年×月×日(盖章)联系人:×××联系电话:×××主题词:第二篇:公司常用文件行文格式最新1、各单位(部门)红头文件模板文件格式要求:(1)文件头:宋体加粗红色字体,字体大小根据单位(部门)名称字数的多少介于40-60号字体之间,同时根据字体缩放调整至同一行内(2)发文字号:宋体小三号字体(注:序号前不加“第”,也不加“0”)(3)正文标题:黑体小二号字体,由事由和文种两部分组成(4)正文:宋体四号字,行距为固体值23(5)落款、日期: 宋体四号字体(6)板记(文尾部分):黑体四号字体(7)公文用纸天头(上白边)为:37mm±1 mm;订口(左白边)为:28mm±1 mm;版心尺寸为:156mm×225 mm(不含页码)2、文件模板(注:①文中“□”代表空格;②文中蓝色虚线框为页面示意图,下同)劲牌公司××(部门)文件[200×]×号关于对××的通知(空一行)××、××:□□××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。
AS9100D记录控制程序(范本)
记录控制程序文件编号:文件版本:编制:审核:批准:1.目的 (4)2.范围 (4)3. 参考文件 (4)4.定义 (4)5. 职责 (4)5.1.适航质量部 (4)5.2.项目管理部 (4)5.3.各部门 (4)6.过程策划和记录图 (4)7.工作程序 (6)7.1.记录的分类 (6)7.2.记录模板的设计 (6)7.3.记录的标识 (6)7.4.记录的控制范围 (6)7.5.记录的控制要求 (6)7.6.记录的填写要求 (6)7.7.记录的收集、存档和借阅 (7)7.8.记录的保存期限 (7)7.9.记录模板的修订 (9)7.10.记录的销毁 (9)8. 附录 (9)附录1部门记录清单 (10)附录2 记录抽查记录表 (11)1.目的规范记录的管理,在需要时能被迅速调阅,客观、真实、准确地反应质量管理体系的运行状况,为产品的可追溯性及采取改进措施提供依据。
2.范围适用于公司质量管理体系各相关过程中形成的所有记录(即成文信息)。
3.参考文件AS9100D 《质量管理体系一航空、航天和国防组织的要求》CCAR-21 《民用航空产品和零部件合格审定规定》AP-21- 04 《生产批准和监督程序》CA-QP-05 《文件控制程序》《设计保证系统指南》4.定义记录模板:记载记录的样式文件,是文件的特殊形式,为四层文件;记录:在记录模板中填写了具体实质性内容的证据性文档,阐明所取得的结果或者提供所完成活动的证据性文档。
5.职责5.1.适航质量部负责制定与修订本程序。
对各部门记录的控制进行监督,并负责质量管理体系建立、运行和审核记录的控制与管理;负责产品质量记录的控制与管理;负责接收和管理来自供方的质量记录。
5.2.项目管理部负责体系文件中记录版本的控制。
5.3.各部门对本部门记录的真实、准确、清晰和完整性负责;控制本部门记录表格的版本,是记录的归口管理部门;并对保存于本部门的记录进行收集、汇总、标识和存档等管理,做好内部控制。
某公司实验室内审检查表
编制人: 日期: 批准人: 日期:本word为可编辑版本,以下内容请删除后使用,谢谢您的理解(2012·福州学业考)31.(9分)大雄的某一天是这样开始的:(1)闹钟响起,大雄匆匆起床。
这属于反射。
(2)经过了一夜,他感到了尿急了。
储存在膀胱中的尿液是由产生的。
(3)洗漱时,他从镜子里发现自己长出了胡子。
这是男孩生殖系统中的产生出雄性激素让身体发生了变化。
(4)大雄吃完牛奶和面包,背上书包出门。
这些动作是由骨骼肌牵动骨绕者活动完成的;早餐中的营养物质将主要在大雄消化道的里被消化,并吸收进入血液。
(5)一路小跑,他大口喘气,吸入的空气迅速在他呼吸系统的中发生了气体交换。
交换的结果,使血液中氧的含量。
(6)到校时,大雄心跳加速。
肺循环和循环正忙碌着,有机物和氧随血液源源不断地运往组织细胞,在细胞内的中完成呼吸作用,释放出的能量供应大雄的学习生活。
【解析】选。
本题综合考查人体生理卫生的知识。
(1)闹钟响,忙起床,是后天形成的复杂反射。
(2)尿液是血液流经肾脏形成的。
(3)男性最主要的生殖器官是睾丸,能够分泌雄性激素(4)人体运动是骨骼肌牵动骨完成的,人体生命活动的能量来源是有机物,有机物来自营养物质的消化。
(5)人体呼吸时,气体交换的场所是肺,气体交换的结果是静脉血变成动脉血,血液中的氧含量增加。
(6)人体的体循环和肺循环首尾相接,是同时进行的。
人体呼吸过程中,分解有机物是在细胞中的线粒体内完成的。
答案:(1)复杂(条件)(2)肾(3)睾丸(4)关节小肠(5)肺增加(6)体线粒体432. (2012·滨州学业考)【解析】本题考查反射的知识。
(1)从题干中“他想,小鸡能不能做出复杂的反射活动呢”可以看出,小明提出的问题是:小鸡能做出复杂的反射活动吗?(2)反射分为非条件反射和条件反射,小鸡听到哨声到指定地点取食,是小鸡经过多次训练后,在生活过程中逐渐形成的,属于条件反射。
条件反射是在非条件反射的基础上,经过一定的过程,在大脑皮层的参与下形成的。