费用支出预算表[7个附件]
公司费用支出汇总表模板
公司费用支出汇总表模板
以下是一个简单的公司费用支出汇总表格模板。
说明:
1.支出类别:列出公司的主要支出类别,例如员工薪酬、租金和物业、办公用品和设备折旧、市场推广和广告、差旅和交通以及其他运营费用。
2.2021年和2022年:列出截至某一时间点(例如本表格中的X月)的支出金额。
这些数据通常来自公司的财务报告或预算。
3.增长率:计算每个支出类别的增长率,例如员工薪酬从XXX,XXX增长到XXX,XXX,增长率是+X%。
这可以帮助您了解哪些支出类别在增加,以及增加的幅度。
4.总计:列出所有支出类别的总计金额,以及总计金额的增长率。
这可以帮助您了解公司总支出的概况。
支出预算明细表
会议内容、人数、地点、会期、经费预算≤ 15%
≤5%,学生或临时人员;300元/人月;人数 、工作天数
内容、必要性;地点、人数、天数;
预算明细:人数、单位、职称、工作天数、 工作内容。会议500元—800元/每人天
支出预算明细表
项目名称
项目负责人
项目明细名称 设备费
项目类别明细名称 设备的具体名称
数量
价格
设备的具体名称
材料费
具体名称
具体名称
出版、文献、信息传播 、知识产权事务费
1.印刷费用、出版费用;2.出 版 及 文 献 资 料 ≤ 5% ; 3. 版 面 费;4.专利受理费用;
测试化验加工费
≤15%
差旅费
会议费
≤15%
ห้องสมุดไป่ตู้劳务费
≤5%
国内/国际合作与交流费
专家咨询 总计
经费合计
万元
是否政府采购
提供支撑材料
3家合同及报价原件;政府采购下载;原则上 不能有通用设备;
具体名称、合同及报价单
1.印刷报价、出版合同(≤3万元/部);2. 出版及文献资料≤5%;3.发表论文期刊、篇 数 、 版 面 费 ; 4.专 利 受 理 通 知 书 及 预 算 费 用; 委托合同及报价≤15%
(项目管理)项目支出预算明细表
项目支出预算明细表项目名称:工程修缮类项目单位:万元(保留六位小数点)明细项目代码明细项目类别代码明细项目类别名称明细项目名称支出功能分类科目支出经济分类项目资金来源预算外收费项目代码预算外收费项目名称是否政府采购集中采购目录及标准、型号采购数量需求时间预算申请数(万元)1 01 建造安装工程费用302类2 …3 …4 …5 …6 02 需安装设备费用30218/31001/31003/310997 …8 …9 …10 …11 03 相关费用302类12 …13 …14 …15 …项目支出预算明细表项目名称:前期费类项目 单位:万元(保留六位小数点) 注:1.填报下一预算年度之后年度的大型项目前期费用(如计划于2022年实施某大型活动,其前期费项目需于2022年申报,批复后2022年执行)明细项目代码 明细项目类别代码 明细项目类别名称 明细项目名称 支出功能分类科目 支出经济分类项目资金来源 预算外收费项目代码 预算外收费项目名称 是否政府采购集中采购目录及标准、型号采购数量 需求时间 预算申请数(万元) 1 01 可行性研究费 30203/30226/30227 2 02 工程设计费 30203/30226/30228 3 03 勘察设计费 30203/30226/30229 404其他前期费30203/30226/30230项目支出预算明细表项目名称:购置类——新购车辆购置 单位:万元(保留六位小数点) 说明:1 申报项目需填报项目单位车辆编制号,车辆实有数等情况。
2支出经济分类科目填报:政府采购价、购置税填报“其他资本性支出”中的“交通工具购置”,保险填报“交通费”中的“机动车保险费”。
明细项目代码 明细项目类别代码 明细项目类别名称 明细项目名称 支出功能分类科目 支出经济分类项目 资金来源 预算外收费项目代码 预算外收费项目名称 是否政府采购集中采购目录及标准、型号采购数量 需求时间 预算申请数(万元) 1 03 车价合计 2 04 保险 345 6 7 8项目支出预算明细表项目名称:购置类——更新车辆购置 单位:万元(保留六位小数点) 说明:1 项目申报时需说明被更新车辆情况,被更新车辆必须为公务用车专用系统中已有车辆,并填报被更新车辆的车号。
费用支出明细表
填报单位(章):福和希望小学
移交原始凭证 项级科目
工资福利支出
2014年 9 月 30 日
项级科目 子目 张数 0.00 项目支出 日常公用支出 公用支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 交通费 差旅费 维修维护费 租赁费 会议费 培训费 招待费 专用材料费 劳务费 其他 专项公用支出 办公设备购置费 专用设备购置费 图书资料购置费 其他项目支出 总 合 计 2 4 1 35 15
单位:元
移交原始凭证 金额 65,803.00 19,944.00 报
子目 张数 人员支出 基本工资 绩效工资 津贴补贴 0 金额
帐
4 736.00
单 位
4 2 908.00 8,500.00
3
1,935.00
个人和家庭的 对个人和家庭 补助支出 的补助支出
0
0.00
营养改善经费
贫困寄宿生生 活补助
பைடு நூலகம்
1,180.00 24,000.00 8,600.00
抚恤金 奖励金 助学金 共计发票: 叁拾伍张
35
65,803.00
金额(大写): 陆万伍仟捌佰零叁元整
学校校长:
学校报帐员:
管理中心报帐员: 管理中心主任签字 审核会计:
管理中心分管财务领导签字
经费预算表格模板
经费预算表格模板一、概述经费预算表格是企业管理预算的重要工具,用于清晰地展示企业各项支出和收入的情况,有助于企业进行财务规划和决策。
本文将介绍一个经费预算表格模板,供大家参考和使用。
二、表格结构经费预算表格通常包含以下几个部分:1. 封面:包括企业名称、项目名称、预算年度等信息。
2. 支出类别:分为人员经费、公务经费、业务经费等。
3. 预算金额:根据上一年度的实际支出情况,填写各项支出的预算金额。
4. 支出明细:逐项填写各项支出的金额和用途。
5. 差异分析:分析预算与实际支出的差异,提出改进措施。
三、表格填写说明1. 封面:填写企业名称、项目名称和预算年度等信息,确保信息准确无误。
2. 支出类别和支出明细:根据企业实际情况选择合适的支出类别和细分项,逐项填写预算金额和实际支出金额。
如果实际支出金额与预算金额存在差异,需要详细分析原因,并制定相应的改进措施。
3. 预算金额:根据上一年度的实际支出情况,逐项填写各项支出的预算金额,以确保预算的准确性和可行性。
4. 差异分析:分析预算与实际支出的差异,查找原因并制定改进措施。
差异分析可以通过表格颜色、图标等方式突出显示,以便关注重点。
下面是一个实际的经费预算表格模板:企业名称:ABC公司项目名称:新产品研发项目预算年度:20XX-X-X至20XX-X-X支出类别预算金额(万元)实际支出金额(万元)差异分析人员经费工资、奖金、福利等 200 200 无差异公务经费差旅费、招待费等 50 45 (节约5万元)分析原因,如出差审批流程优化等业务经费设备购置费、场地租赁费等 70 75 (增加5万元)说明增加的原因,如设备更新、场地扩容等其他费用水电费、办公费等 30 25 (节约5万元)分析原因,如节能减排措施实施等总计 450 450 无差异根据上述表格,可以看出各项费用的预算和实际支出情况,以及差异分析。
为了提高预算的准确性和可行性,建议企业在进行经费预算时,充分考虑市场变化、政策调整等因素,并对各项费用进行合理评估和预测。
费用支出预算表
费用支出预算表费用支出预算表是指企业、机构或个人在特定时期内为完成项任务、实施项计划或提供项服务所需的全部费用支出计划。
它是一种重要的管理工具,可以帮助企业或个人合理安排资金,控制预算成本,提高经济效益。
下面将具体介绍2024年的费用支出预算表。
1.人力资源费用:人力资源费用是企业在雇佣、培训和管理员工上的支出费用。
包括工资、社会保险费、住房公积金、员工福利等。
根据企业的规模和行业特点,可以确定人力资源费用的预算。
2.采购成本:采购成本是指企业在购买原材料、设备、办公用品等方面的支出费用。
根据企业的产品和服务需求,可以确定采购成本的预算。
3.市场推广费用:市场推广费用是指企业在宣传、推广产品和服务上的支出费用。
包括广告费、促销活动费、市场调研费等。
根据企业的市场需求和销售目标,可以确定市场推广费用的预算。
4.研发费用:研发费用是指企业在技术研发、产品改进上的支出费用。
包括科研经费、专利申请费、新产品开发费用等。
根据企业的创新能力和市场竞争情况,可以确定研发费用的预算。
5.运营费用:运营费用是指企业在日常运营过程中的支出费用。
包括租金、水电费、物流费用、维护费用等。
根据企业的规模和运作模式,可以确定运营费用的预算。
6.财务费用:财务费用是指企业在资金融通、贷款利息等方面的支出费用。
包括银行手续费、利息支出等。
根据企业的资金需求和融资成本,可以确定财务费用的预算。
7.管理费用:管理费用是指企业在管理运营过程中的支出费用。
包括管理人员薪酬、培训费用、办公费用等。
根据企业的管理层级和管理要求,可以确定管理费用的预算。
8.税务费用:税务费用是指企业在缴纳税收上的支出费用。
包括所得税、增值税、城市维护建设税等。
根据企业的税务政策和财务报表,可以确定税务费用的预算。
以上是2024年的费用支出预算表的主要内容。
当然,具体的预算数额需要根据企业的实际情况和经营目标进行调整。
此外,费用支出预算表还需要考虑通货膨胀率、市场竞争以及政策变化等因素的影响,来保证预算的准确性和可行性。
2024年企业支出预算表模板
2024年企业支出预算表模板
以下是一个简单的2024年企业支出预算表模板,您可以根据实际情况进行调整和修改。
项目 2023年实际支出 2024年预算支出预算增加/减少
:--: :--: :--: :--:
原材料采购
员工薪酬
市场营销费用
租金和物业费
办公设备和软件费用
差旅和交通费用
培训和开发费用
税费和保险费用
其他支出
总支出
说明:
1. 本表格可用于企业制定2024年的预算计划,帮助企业合理规划资金使用。
2. 请根据实际情况填写各项目的实际支出和预算支出。
3. 在预算增加/减少一栏中,填写相对于2023年实际支出的预算增加或减
少的金额。
4. 最后,计算总支出,得出企业在2024年的预计支出总额。
请注意,这只是一个模板,具体内容需要根据您的企业实际情况进行调整。
在制定预算时,还需要考虑市场变化、政策调整等因素对企业支出的影响。
(原)经费预算表格
经费开支科目
金额(元)
1
资料费
5
咨询费
2
调研差旅费
6
印刷费
3
小型会议费
7
其他
4
计算机及其辅助设备购置和使用费
8
管理费(重点项目不超过800元,其他项目不超过600元。不能重复提取。)
合计
元
年度预算
20 年
202年
20 年
(原)经费预算
序号
经费开支科目
金额(元)
序号
经费开支科目
金额(元)
1
资料费
5
咨询费
2
调研差旅费
6
印刷费
3
小型会议费
7
其他
4
计算机及其辅助设备购置和使用费
8
管理费(重点项目不超过800元,其他项目不超过600元。不能重复提取。)
合计
元
年度预算
后)经费预算
序号
经费开支科目
金额(元)
成本费用预算表
(7) 招聘费 (8) 计算机维护费 (9) 存档费
3 车辆支出 小计 (1) 燃油 (2) 修理
(3) 年检 (4) 保险
4 折旧与摊销 小计 (1) 房屋折旧 (2) 车辆折旧 (3) 办公设备折旧 (4) 其他设备折旧
(5) 无形资产摊销支出
成本费用预算表
1季度
2季度
3季度
4季度
金额:万元
****年预算 ****年实 合计 际发生数
费用合计
单 位:
期间
项目
1 人员支出 (1) 基本工资 (2) 职工福利费 (3) 提成工资 (4) 奖金
(5) 津贴
(6) 社会保险金
(7) 公积金
(8) 提成奖励
(9)
(10
()11 )
劳务费
2 办公费 小计
(1) 购置办公用具
(2) 电脑耗材、纸张
(3) 复印
(4) 电话费
(5) 绿化费
ห้องสมุดไป่ตู้
(6) 水电费
(6) 长期摊销支出 (7) 其他摊销
5 广告 6 运费 7 租金 8 房产税 9 印花税 10 财产保险 11 业务招待费 12 差旅费(市外) 13 市内车旅费 14 会议费 14 培训费 15 职教经费 16 工会费 17 劳动保护费 18 借款利息 19 银行手续费 20 人员资审费 21 董事会费 22 律师费、审计费 23 资格审查费 24 技术开发费 25 咨询费 26 其他
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间接费合计 二、管理费用 1、上级管理费 2、研发支出 3、业务招待费
管理费合计 三、财务费用 1、利息支出 2、利息收入 3、金融机构手续费 4、折现 5、贴现息
财务费合计 总计
预算控制额 实际支出额 负责部门
注:1、各费用支出大项下的明细支出项目可根据实际情况调整或增加 2、费用控制负责部门根据各公司实际管理情况确定
单位:元 备注
附件6
项目部费用支出执行情况表
项目 一、间接费用 1、人员经费
⑴、工资 ⑵、各项社会保、劳动保护费 ⑻、生活用品费 ⑼、取暖费 ⑽、其他 2、差旅费
⑴、职工出差及交通费 ⑵、职工探亲路费 3、办公费
⑴、办公文具、纸张、耗材 ⑵、通讯、邮寄费 ⑶、报刊费 ⑷、网络、信息化费用 ⑸、其他 4、办公水电燃气费 5、会议费 6、固定资产使用费