月度安全检查记录表
月度消防安全检查表
况以及其他、重要物资
消防安全重点部位管理情况
是否用电器做饭或使用明火
有无其它不安全因素(各区域灯管是否正常)
检查人员意见:
部门经理意见:
年月日 处理意见
年月日
年月日 表码:
全 电气线路是否乱接乱拉
有无其它不安全因素
消防栓、灭火器是否正常,有无检查记录
消 灭火器是否被移动
3
防 设 安全指示灯、应急灯是否正常
施 消防设施是否被阻挡(消火栓1.0m,灭火器
0.5m内不准堆放物品)
消防安全通道是否畅通
工作场地是否有水、油或溶剂
危险品当值仓管是否有每日巡查记录
是否人离灯关
4
其 它 易燃易爆危险物品和公共场所防火防爆落实情
月度消防安全检查表
自
查 序项
号目
检查内容
检查区域:
检查情况
是否保持规定垛距(与墙0.3米,垛与垛0.5米)
危险化学物品是否都有P/N和标签
1
储 存
容器是否均盖好盖
容器是否有破损或泄漏
是否有其它异常情况
开关、按纽、插座是否完整
电 电器带电部分是否裸露
2
气 配电柜(箱)周围(0.5m内)是否堆物,挂东 安 西等
压力容器月度检查记录
1.阀及管道有无泄漏
2、布局是否合理,对周围环境有无污染
安
全
阀
1.选型是否正确
2.是否在校验有效期内使用
3.安全阀装置是否完好
4.安全阀是否有泄漏
5、放空管是否畅通,防雨帽是否完好
周围环境
1.压力容器四周有无堆放杂物阻碍通道
2.压力容器有无警示标识及检验合格证明
爆
破
片
1.是否超过规定使用期限
液
位
计
1.定期维护是否符合规定
2.外观及其附件是否符合规定
3.液位计与压力容器连接处有无泄漏
4、有毒有害气体,液位计防止泄露保护装置是否符合规定
检查人:检查时间:
车间负责人:
需打印空白表,具体内容手划。
以上检查点均包括设备本身和附属管道的管道阀门,每月检查一次,有压力容器操作人员实施。
检查结果判定;无问题划√无此项划—有问题划×并注明存在问题原因。
2、安装方向是否符合要求,铭牌上爆破压力和温度是否符合运行要求
3.爆破装置有无渗漏
4.使用中有无未超压爆破或超压未爆破
5、与爆破片夹持器相连接放空管是否畅通,防雨帽、防雨片是否完好
6、爆破片和压力容器间装设的截止阀是否处于全开状态,铅封是否完好
装卸附件
1.压力容器与装卸管道或软管连接是否可靠
2.连接管道或软管有无泄漏
压
力
表
1.压力表选型是否符合要求
2.表是否定期维护在有期内使用
3.外观、精度等级、量程是否符合要求
4.压力表和压力容器间装设的三通旋塞或者针型阀其位置、开启标记及锁紧装置是否符合要求
5.统一系统上各压力表读数是否一致
测
温
压力容器定期(月度)自行检查记录
检查时间: 检查人员(签字):
序号
检查项目与内容
检查结果
备注
1
容器本体
铭牌、漆色、标志和使用登记证编号的标注
2
本体接口(阀门、管路)部位、焊接接头缺陷情况检查
3
外表面腐蚀、结霜、结露情况检查
4
隔热层检查
5
检漏孔、信号孔检查
6
压力容器与相邻管道或者构件间异常振动、响声或者相互摩擦情况检查
7
支承或者支座、基础、紧固螺栓检查
8
排放(疏水、排污)装置检查
9
接地装置检查(罐体有接地装置的)
10
安全附件
安全阀
11
爆破片装置
12
安全联锁装置(快开门式压力容器)
13
紧急切断装置
14仪Biblioteka 仪表压力表15液位计
16
测温仪表
17
其他情况
装卸附件
18
其他安全保护装置
19
测量调控装置
20
密封面
21
其他异常情况
注:检查结果正常的打“√”;不正常的打“×”,并在备注栏里描述情况;无此项的打“—”。
项目部安全生产月检查记录表
说明:1.安全月度检查由项目经理或常务经理组织每月检查一次,参与检查人员应本人签字。
2.检查要点中涉及此内容的,在□中打√;检查要点中不涉及此内容的,在□中打×。
3.检查内容未包括在内的,填写在其它检查栏内整改
完毕办理安全隐患整改反馈单,验证复核人员应签署意见和签字,并附整改证据。
□作业前是否组织进行了安全技术交底,并履行签字手续。
□是否对危大工程施工作业人员进行登记。
□项目负责人是否在施工现场履职。
□是否安排专职安全生产管理人员对危大工程实施情况进行现场监督,并记录。
□是否有擅自修改专项施工方案或未按方案组织施工的行为。
□是否组织相关人员按规定对危大工程进行验收并签字。
□是否建立危大工程安全管理档案。
□垃圾是否定置存放,清运及时,符合现场管理要求。
□施工场地是否平整、整洁。
班组安全管理
□班组内安全生产管理制度、操作规程是否健全。
□班组长是否每日对现场进行巡查。
□班组长是否开展周“安全日”等班组安全活动。
□班组长是否召开班前会,“三查”“三交”是否落实,是否有对前一天全生产情况进行总结。
□班组是否组织或参加安全教育培训并记录;是否建立作业人员管理台帐,记录作业人员基本情况等信息。
项目部安全生产月检查记录表
项目部名称:检查日期:年月日
工程名称
项目经理
检查人员
项目
检查要点
存在问题
安全基础管理
□安全组织机构及人员是否设置完善,安全员、特种作业人员是否做到持证上岗。
□是否成立安委会,并按季度召开安委会。
□项目部安全管理制度是否健全、有效、且认真贯彻执行。
□是否制定安全操作规程、岗位责任制。
电梯安全月度检查表
电梯安全月度检查表
检查日期: [填写检查日期]
检查人: [填写检查人姓名]
电梯基本信息:
- 电梯型号: [填写电梯型号]
- 电梯编号: [填写电梯编号]
- 电梯所在地: [填写电梯所在地]
- 电梯使用单位: [填写电梯使用单位]
检查内容:
1. 电梯外观检查:
- [ ] 电梯门是否完好无损
- [ ] 按钮是否正常工作
- [ ] 电梯内外部照明是否正常
- [ ] 电梯内是否有异味或污渍
2. 电梯运行检查:
- [ ] 电梯是否运行平稳,无异常震动
- [ ] 电梯是否有异常噪音
- [ ] 电梯是否停靠准确,门开关是否灵活
3. 安全装置检查:
- [ ] 紧急停止按钮是否正常工作
- [ ] 安全触边带或光束是否灵敏
- [ ] 轿厢超载报警是否正常
4. 电梯维保记录:
- [ ] 检查维保记录是否及时、完整
5. 其他注意事项:
- [ ] [填写其他需要注意的事项]
检查结论:
根据以上检查内容,本次电梯安全月度检查结果为:[填写检查结论,如合格、不合格等]。
备注:
[填写备注信息,如存在问题需要解决的具体情况等]。
月常规检查记录表
以下是一个月常规检查记录表的示例:
日期:_____________
员工姓名:_____________
部门:_____________
1. 办公区域和设施
- 检查办公区域的清洁程度,包括地板、桌面和椅子。
- 检查办公设备的正常运作,如电脑、打印机和电话。
- 检查办公用品的库存情况,并补充不足之处。
2. 安全设施
- 检查灭火器和灭火器的有效期,并确保其位于易于访问的位置。
- 检查紧急疏散计划和逃生通道的清晰度。
- 检查安全标志的完整性和可读性。
3. 设备维护
- 检查空调系统、照明设备和插座的正常运作。
- 检查水龙头、下水道和洗手间设施的正常使用。
- 检查其他设备和机器的维护情况,并及时报修或维护。
4. 卫生和环境
- 检查垃圾桶和回收箱的清空情况,及时清理。
- 检查公共区域的卫生情况,如厨房、洗手间等。
- 检查室内植物的健康状况,并进行浇水或修剪。
5. 其他事项
- 记录员工的意见和建议,以改进工作环境。
- 记录任何需要注意或解决的问题。
- 确认上述问题是否已经解决。
备注:_________________
该记录表可根据实际情况进行适当的修改和调整。
起重机械月度安全检查表
起重机械月度检查表
设备名称:
设备型号:
注册代码:
产品编号:
工艺编号:
起重机械安全检查表
检查人:确认人:时间:年月日
注:(1)本表是起重机械月度检查的基本要求,使用单位可以根据本单位起重机械使用特性增加和调整有关检查项目。
(2)无问题或者合格的检查项目在检查结果栏打“√”;有问题或者不合格的检查项目在检查结果栏打“×”,并且在备注中说明;实际没有的检查项目在检查结果栏填写“无此项”,或者按照实际的检查项目编制;无法检查的项目在检查结果栏中划“—”,并且在备注栏中说明原因。
监理单位月度安全检查考核表
监理单位月度安全检查考核表单位名称:合同号:日期:考核内容考核标准考核方法分值扣分实得分各项安全生产制度文件建设情况1.未以正式文件形式建立各项制度,扣15分,制度建设少一项扣1分。
上级文件未转发,扣5分/次。
2.制度文件中的职责未落实到部门和责任人,扣1-7分。
3.未根据项目特点补充完善更新制度,扣2分/项。
查单位发文15安全生产管理组织机构情况1.未组建安全生产监理领导小组,扣15分2.未配置必要的安全监理人员,扣15分。
查单位发文15安全检查和旁站记录情况安全检查旁站监督1.未制定各项安全检查计划,扣15分。
2.无各类安全检查的记录或记录不全,扣1-10分。
3.发现存在安全事故隐患的,无整改通知和回复记录,扣2分/次。
4.无对危险性较大的工程及作业的旁站监督记录或不全,扣2分/次。
5.无日常旁站记录或记录不全,扣1-10分。
查记录15审查专项施工方案情况未参与专项施工方案审查会议,扣1-12分。
查记录12应急预案编制情况1.未参与专项施工方案审查会议,扣1-15分。
2.组织职责范围内的安全方案的审查没有或缺失,扣1-15分。
方案种类少一项扣2分,(15分封顶)。
3.方案种类少一项扣2分,(15分封顶)。
4.未审查应急预案,扣12分。
5.审查应急预案记录不全,扣1-5分。
查记录、查档案资料15安全生产专项经费的审核情况1.无安全经费使用检查记录,扣12分。
2.对施工单位安全经费的审批没有留存记录或记录不全,扣1-6分。
3.对施工单位的安全专项经费申请报告未经审核即批准上报,扣1-6分。
4.对施工单位安全经费的审批没有留存记录或记录不全,扣1-6分。
5.对施工单位的安全专项经费申请报告未经审核即批准上报,扣1-6分。
查记录12教育培训情况1.无相关人员安全教育培训记录,扣8分。
2.安全教育培训记录次数不符合标准,扣1-8分,次数少一次扣1分,(6分封顶)。
3.未确定专门人员进行安全资料的汇总、管理,扣8分。
月度检查表格(最新)
郑新建投便民服务中心项目工程名称:施工单位名称:检查日期:合同管理质量管理10分25分项目打卡人员每月在工地工作不满22 天,每天扣1 分,考勤机3 次为一天;(以办公室统计的每月考勤记录为准)投标人员未到岗,且现场代替人员未申请变更、变更手续不全未经监理业主认可的,每人扣1-2 分(项目经理、技术负责人、生产负责人扣2 分,安全、质量等相关人员扣1 分)劳务分包没有签订合同扣3 分,劳务分包范围、方式、资质不满足要求扣3 分,劳务分包单位现场主要岗位人员无名单、无证书、无安全协议签订每项扣2 分,主要人员未到场每人扣1分。
此项最多扣10 分没有汇报材料的,扣2-3 分(汇报材料包含现场实际进度、机构设置、人员设置、机械数量、各工种人员数量,还应包含针对此表自查、自评内容及自查问题整改后结果)缺少每周、每月质量宣讲或者质量专题会议,扣3 分(缺次3 分扣完,缺支持性资料扣1-2 分)缺少每周、每月质量检查,扣3 分(缺次或者缺支持性材料3 分扣完,缺检查结果扣1-2 分,缺整改回复扣1-2 分)未建立质量管理体系,未建立质量方面岗位责任制,扣2-3 分质量问题或者缺陷未整改,监理通知有关质量方面未整改或者未按期整改,每项扣1-2 分;因质量问题被要求返工或者被责令停工,每次扣3 分检测试验室选择未经公司认可,扣2-3 分;商品混凝土没有考察直接使用,或者考察结果公司未认可,扣2-3 分现场主要材料公司没有认质,或者使用不符合要求的材料,扣2-3分(提供认质资料)无材料管理及检验制度,扣2 分进场材料没有进场台账、试验检验台账、试验报告台账,扣2-3分(没有台账扣3 分,台账批次不全、数量不全或者不对应扣2分)。
材料台账应包含钢筋(钢绞线)、钢筋连接套筒、水泥、砂石、防水材料(含止水带)、各类管线等工程实体使用的材料。
进场材料资料不全,或者未经检验合格就使用,扣2-3 分(资料包含产品合格证、生产企业资质证书)各工序、工种缺少技术交底,扣3-5 分(技术交底缺1 项扣1 分,技术交底内容针对性差扣3 分,技术交底程序不对或者没有交到作业层扣2 分,交底签字资料造假扣3 分)现场没有图纸会审就开始施工的,扣 2-3 分(图纸会审签字、盖章不全或者签字人员不符合要求的,扣 2 分)施工组织设计、专项方案及需要专家论证的方案,审批签字、盖章、程序不符合要求的,扣 3-5 分缺少成品保护方案,扣3 分;缺工程质量计划(含试验计划),扣2-3 分缺少特殊季节专项施工方案,扣2-4 分(缺1 项扣2 分)未编制防止质量通病方案或者没有采取有效措施,扣3 分被质检站等政府部门通报相关质量问题,一经查实,扣3-5 分,对查出的问题未按期整改或者整改不力,扣3-5 分未填写商混交货记录,扣1-4 分(未填写或者不完整扣4 分,填写内容错误或者不全每处扣1 分最多扣4 分)无混凝土养护记录扣3 分(没有养护记录扣3 分,养护记录不全扣1-2 分)商品混凝土缺配合比报告、合格证 (开盘鉴定、3 天28 天合格证明资料)扣3-5 分(没有设计配合比计算书扣2 分,缺少开盘鉴定台帐扣2 分,缺3 天或者28 天合格证每份扣1 分最多扣5 分)验槽资料不完整扣2-4 分(未验槽或者验槽范围不全扣4 分,验槽人员不符合要求扣3 分,资料签字盖章不全每处扣1 分最多扣4 分)无图纸台账、设计变更和技术核定等台帐,扣3 分(无台帐扣3分,登记不及时或者发放不及时扣2 分)CFG 桩施工无垂直度偏差、桩位偏差、桩径偏差、预防断桩等控制措施,无保证桩长施工措施;灌注桩无垂直度偏差、无桩长保证措施、无预防钢筋笼上浮措施、导管未做闭水试验,每项扣1 分施工现场未设置标准养护室,扣2-4 分(未设置标准养护室扣4分,养护室内没有湿度、温度控制设备或者达不到标养条件扣2-3 分,试块日期、强度、部位未填写清晰扣1 分)现场成品未保护,扣2-4 分(未保护或者大部份未保护扣4 分,保护措施未按方案执行或者保护措施不得力扣2-3 分)钢筋加工区钢筋原材未覆盖、未垫高防锈,扣2-3 分现场钢筋锈蚀严重,未除锈就直接使用的,扣2 分钢筋连接形式不符合设计要求且未经设计允许,接头位置及接头百分率不符合要求,扣1-5 分(不符合设计要求且设计未同意扣5 分,其他问题每处扣1 分最多扣5 分)钢筋直罗纹连接接头套丝质量不满足要求,扣3-5 分(套丝后未保护扣1 分,套筒外露有效丝不符合要求扣2 分,连接后套筒未拧紧或者未使用力矩扳手检验扣2 分)竖向钢筋电渣压力焊轴线偏移、焊包不匀、有气孔、有烧伤缺陷,扣4 分( 1 个问题扣1 分)现场抽查楼板、墙板、柱、梁钢筋绑扎情况,扣3-6 分(根据图纸实测实量)已完成实体实测实量及观感质量评价,如存在垂直度允许偏差超规范、蜂窝麻面、露筋、错台,扣0-6 分(现场未配备靠尺、塞尺、测距仪等测量设备扣6 分;实测数据大于规范允许值扣3-5 分;实体观感质量较好不扣分,普通扣2 分,较差扣6 分) 。
压力容器定期(月度)检查记录
压力容器定期(月度)检查记录
压力每月定期自行检查,记录检查时间和检查人员签字。
检查项目包括铭牌、漆色、标志和使用登记证编号的标注,本体接口(阀门、管路)部位、焊接接头缺陷情况检查,外表面腐蚀、结霜、结露情况检查,隔热层检查,检漏孔、信号孔检查,压力与相邻管道或者构件间异常振动、响声或者相互摩擦情况检查,支承或者支座、基础、紧固螺栓检查,排放(疏水、排污)装置检查,接地装置检查(罐体有接地装置的),安全阀,爆破片装置,安全联锁装置(快开门式压力),紧急切断装置,压力表,液位计,测温仪表,装卸附件,其他安全保护装置,测量调控装置和密封面。
检查结果记录在表格中,同时记录其他异常情况和安全附件仪器的情况。
电梯安全月度检查表
电梯运行声音检查
电梯运行过程中,应无异常声音
6
电梯运行平稳性检查
电梯运行过程中,应保持平稳,无明显摇晃
7
电梯紧急停车功能检查
电梯在紧急情况下,应能迅速停车
8
电梯超载保护装置检查
电梯超载保护装置应正常工作,防止超载运行
9
电梯井道检查
井道内应无杂物,电缆、钢丝绳等应完好无损
10
电梯维护保养记录检查
电梯维护保养记录应详尽,包括每次检查的时间、内容等信息
电梯安全月度检查表
序号
检查项目
检查标准或要求
检查结果
整改措施
负责人
整改期限
1
电梯外观检查
电梯外观应完好无损,无锈蚀、裂缝等现象
2
电梯门检查
电梯门应开关顺畅,无异常声音,门锁装置应正常工作
3电Biblioteka 轿厢检查轿厢内应清洁,无杂物,紧急报警装置应正常工作
4
电梯楼层指示器检查
楼层指示器应清晰可见,正常显示当前楼层
请根据以上检查项目,对电梯进行monthly检查,并对检查结果进行记录。如有发现问题,请及时整改,并填写整改措施及整改期限。电梯安全关系到每一位使用者的人身安全,请务必重视。
施工单位月度安全检查考核表
现场机械设备按要求设置安全操作规程牌(1分)
避雷设
备
拌和、打桩和起重等高耸设备及其它电器设备按
规定设置避雷设施。(2分)
2
个体防
护
进入施工现场人员及作业人员应按规定配置和使用防护设施。(3分)
3
3
桥梁施工作业
高处作业
高处作业必须设置人员上下专用通道。(2分)
8
5米以下应设置防护梯。(2分)
5米以上应设置“之”字形人行斜梯。(2分)
搭设高度大于10米的脚手架应设置缆风绳或固定措施。(2分)
模板
大型模板搭设和拆除应有专项施工方案。(3分)
6
模板制作、存放、使用、拆除满足方案要求。(1分)
大型模板使用前应组织验收。(2分)
特种设备
检验合格铭牌悬挂于明显位置。(1分)
5
特种设备未报检投入使用,(3分)
操作人员持证上岗。(1分)
基坑施工
是否对作业人员进行危险告知(1分)
13
技术交底类
安全生产管理技术交底书及记录是否真实齐全;(2分)
8
各工种安全技术交底书及记录是否齐全真实;(2分)
危险性较大的分部分项工程安全技术交底书及记录是否真实齐全;(1分)
施工现场临时用电技术交底书及记录是否真实;(2分)
采用新工艺、新技术、新材料的安全交底书及记录是否真实(1分)
危险品台账是否建立;(1分)
4
管理人员相关资格证明材料是否齐全;(1分)
领取、使用、位置等资料是否齐全;(2分)
12
风险管理类
危险源辨识,重大危险源登记,监控管理方案等资料是否齐全;重大危险源清单是否合符要求;是否及时销号并建立台账(3分)
月度安全检查记录表
月度安全检查记录表月度安全检查记录表序号。
检查项目。
标准1.消火栓。
检查消火栓数量是否正确,是否遗失,是否被埋压、圈占,地下消火栓井盖是否有提手或室外拉链,是否漏水,能否快速打开,能否正常输水,标示牌是否齐全、干净,点水压能否达到要求,远距离控制能否在要求的时间内达到所要求的压力。
2.应急设备。
检查应急水带、水枪、分水器等设备,水带接口、设备是否正常。
3.整改状况。
检查下达了消防整改通知书的住户或单位是否已经按照要求进行整改,现场施工人员是否持证进入小区,对证认真检查核实,是否配置足量、适用的灭火器材,是否违章使用电炉,用铜丝、铁丝、铝丝代替保险丝的装修现场行为,是否电源接头用裸丝代替插头的行为,是否按要求采用橡皮电缆线路,是否违反规定使用易受损坏的花线以及碘钨灯等高温照明灯具,是否违反规定在施工现场生火、焚烧、抽烟等行为,是否未经许可,动用氧、电焊以及其它明火作业行为,是否采取足够的防火措施等。
4.施工现场。
检查通道是否畅通,有无杂物堆放堵塞,是否有易燃易爆等危险品,有无疏散标志,应急照明,标志是否完好、处于明显处、便于确认处,应急照明灯是否完好,被遮挡、损坏,紧急情况下能否照明等,通道照明,步梯灯是否完好无损,正常照明。
5.安全通道。
检查机房、设备间、配电房(总站、分站)是否有防火制房、措施,配置是否足够、适用、有效的灭火器材,有无防范措施,有无其它隐患。
6.公司区域消防系统及设备。
检查指挥中心是否能正常运行,各报警探头是否损坏,正常报警,模块、电话插孔板能否和控制中心联系,紧急疏散、消防电梯是否正常运行。
注意事项:领班、主管应认真检查每项内容,如有问题应及时整改。
小学安全月检查记录表
小学安全月检查记录表日期:[填写日期]
检查人员:[填写检查人员姓名]
检查内容:
1. 学校外部环境
- [ ] 学校周边道路交通情况
- [ ] 学校门前的人行道状况
- [ ] 学校周边的道路标志和交通信号灯是否正常- [ ] 学校周边存在的安全隐患
2. 学校内部环境
- [ ] 学校大门是否容易进出
- [ ] 学校教学楼和教室的安全状况
- [ ] 学校楼梯、走廊和通道的安全情况
- [ ] 学校教学设备和用具的安全状态
3. 学生活动场所和设施
- [ ] 操场、运动场和活动场所是否安全
- [ ] 学生宿舍和食堂的安全卫生情况
- [ ] 学生上下学交通安全措施
4. 规章制度执行情况
- [ ] 学校是否有制定并执行安全管理制度
- [ ] 学校是否进行安全教育宣传活动
- [ ] 学生是否遵守学校规章制度
检查结果:
根据本次安全月检查情况,学校存在以下安全问题:
1. 学校周边道路交通情况不够安全,需加强交通管理措施。
2. 学生活动场所设施需要维修和整改,以提高安全性。
3. 学生上下学交通安全措施不完善,请加强相关管理和教育。
处理措施:
学校将采取以下措施解决上述问题:
1. 与交通部门合作,加强学校周边交通管理。
2. 维修和整改学生活动场所设施。
3. 加强与家长和学生的交通安全教育。
备注:
[可以填写其他需要备注的信息]
以上为本次安全月检查记录,请各相关部门和人员按照处理措施的要求及时整改和落实。
谢谢!。
主要负责人月度安全检查记录表
检查项目
检查内容施
人 员
全员到岗情况:无迟到、缺席、窜岗、睡岗等情况
人员着装情况:无未穿工作服,穿拖鞋、短裤、背心、赤肩等情况
人员在岗状态:无看书、看报、干与工作无关的事等
巡检情况:按时巡检、按时填写报表,个体防护品按要求佩戴
设 备
运转设备:无异响、异味、震动、过热现象
静止设备:无跑、冒、滴、漏情况
工艺管线:无跑、冒、滴、漏现象,螺栓紧固无松动现象
电气设备:无超温、发热、异味现象
照明电路:无损坏、缺失、按钮卡、涩情况
工 艺
工艺指标:无超温、超压、超标现象
物料:准备充分,无超量
安 全 设 施
探头:工作正常,无遮挡
集中显示:画面清晰,无黑屏、记录准确
消防器材:配置齐备,摆放合理,无遮挡
应急防护救护器材:配置齐备,完好、有效
工 作 场 所
现场工量具:是否齐备,摆放整齐
现场环境:是否整洁,杂物、废材清理干净
岗位卫生:是否清洁
防火巡查
有无电器线路破损老化
有无违规使用火源
原料有无泄漏、木粉房有无打湿
备注
填写要求,符合标准√,对存在的问题用文字叙述填写。
检查人员: 日期:
压力容器月度安全检查表
使用单位:设备名称:使用地点:日期:
11
使用单位:设备能源部:
使用单位:净化车间设备名称:压力容器罐2#使用地点:氧化铝仓库日期:
11
使用单位:设备能源部:
使用单位:净化车间设备名称:压力容器罐3#使用地点:氧化铝仓库日期:
11
使用单位:设备能源部:
使用单位:净化车间设备名称:储气罐1#使用地点:氧化铝仓库日期:
11
使用单位:设备能源部:
使用单位:净化车间设备名称:储气罐2#使用地点:氧化铝仓库日期:
11
使用单位:设备能源部:
使用单位:净化车间设备名称:储气罐3#使用地点:二净化日期:
11
使用单位:设备能源部:
使用单位:净化车间设备名称:储气罐4#使用地点:二净化日期:
11
使用单位:设备能源部:
使用单位:净化车间设备名称:储气罐5#使用地点:三净化日期:
11
使用单位:设备能源部:
使用单位:净化车间设备名称:储气罐6#使用地点:三净化日期:
11
使用单位:设备能源部:。