成品、半成品进场使用检查记录表
施工现场质量管理检查记录(完整版)
施工现场质量管理检查记录(完整版) 施工现场质量管理检查记录表A.0.1 开工日期:2010-10-5工程名称:XXX厕所建设单位:XXX设计单位:XXX设计室监理单位:XXX施工单位:XXX序号项目内容1 现场质量管理制度施工现场自检、互检、交接检制度2 质量责任制项目责任制3 主要专业工种操作上岗证钢筋工、起重工、架子工、电工、电焊工均持证上岗4 施工许可证分包方资质与对分包单位的管理制度5 项目负责人施工图审查情况6 项目负责人地质勘察资料7 XXX工程师施工组织设计、施工方案及审批8 项目经理XXX 施工技术标准9 xxxxxxxxxxxxxxxx0 工程质量检验制度10 唐清平搅拌站及计量设置11 易顺现场材料、设备存放与管理12 XXX 施工图已审查,符合要求检查结论:XXX工程师:(建设单位项目负责人):2007年04月01日1.“三检”制度是施工过程中确保工作质量的重要手段,每个班组和施工员必须严格执行。
2.生产工人必须按照质量验收标准对自己一天所完成的产品进行检查验收。
3.施工过程中或已完成的施工部位分项工程中,班组长必须组织相互对各自完成的工作量进行互检,按照施工规范要求相互监督工程质量。
4.一个施工班组转交给另一个施工班组施工时,接收双方应进行一次全面检查。
发现不合格的应重新返工,接收班组不得自行自理和隐蔽等。
5.XXX接到交接检发现的质量问题时,应及时处理,不得拖拉。
接收班组应在前班组处理并经验评合格后,方可进行下道工序施工。
6.施工过程中凡未执行“三检”制度的班组、个人、接收班组和个人有权拒绝下道工序施工。
公司将给予支持,并对未执行者给予批评和处罚。
7.交接手续实行表格化,详细记录,前班组产品的质量情况、交接时间,接收人对上道工序意见,存在问题解决时间,下道工序应注意事项,交接双方和施工员共同签字,并整理归档。
分项、分部、单位工程综合评定验收制度:1.严格按照国家规定的检验评定标准进行评定。
量具点检记录表
5S 的检查要点——生产现场1、现场摆放物品(如原材料、半成品、成品、余料、垃圾等)是否定时清理,区分“要”与“不要”;2、物料架、模具架、工具架等是否正确使用与清理;3、模具、夹具、量具、工具等是否正确使用,定位摆放;4、机器上有无不必要的物品、工具或物品摆放是否牢靠;5、桌面、柜子、台面及抽屉等是否定时清理;6、茶杯、私人用品及衣物等是否定位摆放;7、资料、保养卡、点检表是否定期记录,定位摆放;8、手推车、电动车、架模车、叉车等是否定位摆放,定人负责;9、塑料篮、铁箱、纸箱等搬运箱是否定位摆放;10、润滑油、切削液、清洁剂等用品是否定位摆放并作标识;11、作业场所是否予以划分,并标示场所名称;12、消耗品(如抹布、手套、扫把等)是否定位摆放,定量管理;13、加工中的材料、半成品、成品等是否堆放整齐并有标示;14、通道、走道是否保持通畅,通道内是否摆放物品或压线摆放物品(如料箱、安全网、手推车、电动车等);15、不良品、报废品、返修品是否定位放置并隔离;16、易燃品是否定位放置并隔离;17、制动开关、动力设施是否加设防护物和警告牌;18、垃圾、纸屑、塑料袋、破布(手套)等有没有及时清除;19、废料、余料、呆料等有没有随时清除;20、地上、作业区的油污有没有清扫;21、饮水机是否干净;22、垃圾箱、桶内外是否清扫干净;23、墙壁四周蜘蛛网是否清扫;24、工作环境是否随时保持整洁、干净;25、长期置放(1 周以上)的物品、材料、设备等有没有加盖防尘;26、墙壁油漆剥落、地面涂层破损及划线油漆剥落是否修补;27、地上、门窗、墙壁是否保持清洁;28、下班后是否清扫物品并摆放整齐;29、是否遵守作息时间(不迟到、早退、无故缺席);30、工作态度是否良好(有无谈天、说笑、擅自离岗、看小说、呆坐、打磕睡、吃零食现象);31、服装穿戴是否整齐,有无穿拖鞋现象;32、工作服是否干净、整洁,无污洉;33、干部能否确实督导部属进行自主管理;34、使用公用物品、区域是否及时归位,并保持清洁(如厕所等);35、停工和下班前是否确实打扫、整理;36、能否遵照公司有关规定,不违反厂规。
食品安全检查记录表五篇
食品安全检查记录表五篇篇一:食品安全检查记录表表1场所清洁消毒记录表场所名称:表2出具的产品质量合格检验报告,其他原辅料的合格供应商还应持有有效的营业执照和生产(流通)许可证(生产许可证仅针对已纳入生产许可证管理产品),否则不得列为合格供应商。
第4 页共38 页到货通知单到货日期:年月日仓管员:填报日期:第5 页共38 页采购物资检验/验证结果通知单格报告两类。
企业采购的物资须有出厂检验合格证或质量检验合格报告。
2、对无法提供合格证明文件的采购物资,应当依照食品安全标准进行检验。
3、对有产品合格证明文件的采购物资,企业可根据管理要求进行必要的检验。
篇二:食品安全记录表月日食品安全管理员签字:食品安全管理自查项目采购物资出入库台账产品名称/代号:包装备注:本表用于单一采购物资的管理。
第13 页共38 页第14 页共38 页包装、容器上进行标识。
第15 页共38 页表9内部学习培训记录学习内容:学习方式:授课人:表10表11表12不合格品处置记录表13机器设备维修清洗保养卡设备名称:设备编号:表14投料记录表表15日领料:审批:发料:年月日年月日年月日(共三联,第一联:存根,第二联:仓库,第三联:领料单位)表16成品出入库台账表1718第24 页共38 页备注:本表仅适用于有对出厂产品进行留样管理的企业。
第25 页共38 页委托出厂检验登记表时间备注:本表适用于对出厂产品进行全项目或部分项目委托检验的企业。
第26 页共38 页成品检验报告单表21表22不合格品销毁记录表表23食品召回措施报告表24食品召回阶段性进展报告注:本报告一式两份,一份交质监部门,一份企业留存。
表25食品召回总结报告注:本报告一式两份,一份交质监部门,一份企业留存。
篇三:食品安全记录表食品安全检查记录表检查周期:每周一次检查日期:检查人:食品查验记录表第37 页共38 页食品留样记录表应设专用冰箱,留样容器(保鲜盒)要消毒,要贴标签。
食品安全检查记录表五篇
食品安全检查记录表五篇篇一:食品安全检查记录表表1场所清洁消毒记录表场所名称:表2出具的产品质量合格检验报告,其他原辅料的合格供应商还应持有有效的营业执照和生产(流通)许可证(生产许可证仅针对已纳入生产许可证管理产品),否则不得列为合格供应商。
第4 页共38 页到货通知单到货日期:年月日仓管员:填报日期:第5 页共38 页采购物资检验/验证结果通知单格报告两类。
企业采购的物资须有出厂检验合格证或质量检验合格报告。
2、对无法提供合格证明文件的采购物资,应当依照食品安全标准进行检验。
3、对有产品合格证明文件的采购物资,企业可根据管理要求进行必要的检验。
篇二:食品安全记录表月日食品安全管理员签字:食品安全管理自查项目采购物资出入库台账产品名称/代号:包装备注:本表用于单一采购物资的管理。
第13 页共38 页第14 页共38 页包装、容器上进行标识。
第15 页共38 页表9内部学习培训记录学习内容:学习方式:授课人:表10表11表12不合格品处置记录表13机器设备维修清洗保养卡设备名称:设备编号:表14投料记录表表15日领料:审批:发料:年月日年月日年月日(共三联,第一联:存根,第二联:仓库,第三联:领料单位)表16成品出入库台账表1718第24 页共38 页备注:本表仅适用于有对出厂产品进行留样管理的企业。
第25 页共38 页委托出厂检验登记表时间备注:本表适用于对出厂产品进行全项目或部分项目委托检验的企业。
第26 页共38 页成品检验报告单表21表22不合格品销毁记录表表23食品召回措施报告表24食品召回阶段性进展报告注:本报告一式两份,一份交质监部门,一份企业留存。
表25食品召回总结报告注:本报告一式两份,一份交质监部门,一份企业留存。
篇三:食品安全记录表食品安全检查记录表检查周期:每周一次检查日期:检查人:食品查验记录表第37 页共38 页食品留样记录表应设专用冰箱,留样容器(保鲜盒)要消毒,要贴标签。
水利工程原材料成品半成品进场后的检查(详细具体值得收藏)
水利工程原材料、成品、半成品进场后的检查(详细具体值得收藏)(1)原村料、设备的技术文件。
(2)原材料、半成品、构配件、设备的检(试)验报告及保管储备条件。
(3)现场计量器具的运行状况。
(4)抽样检验试件制作,验证情况。
1.2原材料、成品、半成品进场后的检查要求(1)建筑材料、建筑构配件和设备的采购必须保证质量、满足工程的需要;并符合相应规范、标准的要求。
(2)进入现场的建筑材料,建筑构配件和设备检测实行有见证取样及送检制度,各方人员在取样单上均应签章。
(3)建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或安装必须有监理工程师签字认可。
(4)建筑材料、建筑构配件和设备应具有技术文件,包括:合格证(必须有该产品所规定的各项指标和实际指标),产品说明书、技术参数、有关试验报告、产品认证证明等。
(5)进场建筑材料、建筑构配件和设备质量谁采购、谁负责。
在具有合格证同时应附有采购单位公章、采购人签章。
(6)建筑材料的复试报告单(二次试验)应注明代表批量、使用部位、技术负责人、监理员签署使用意见。
(7)现场施工所计量器具必须定期检查,并应有计量器具使用记录。
(8)进场材料按规范、标准要求合理堆放、保管。
并应有保管(使用、保管、进场情况)记录。
(9)检查中涉及到主要材料、构配件具体要求如下:1)钢材出厂合格证、试验报告。
①基本要求。
a 用于工程的钢材必须具有出厂合格证。
进场后,必须进行机械性能复试,合格后方可使用,凡无许可证(螺蚊钢是实施产品生产许可证的产品)不得使用。
b无出厂合格证原件时,抄件或复印件必须有抄件(复印)单位公章和经办人签章、日期,同时应有供货单位公章,并注明原件存放单位。
c对于进口钢筋舱底水泵必须有质量证明书和相应的技术资料,进场后进行机械性能和化学分析复试,符合国产相应级别的技术标准和有关规定后方可用于工程。
d钢筋在加工过程中,如发现脆断,焊接性能不良或力学性能显著不正常时,应对该批钢筋进行化学成分分析检验或其他专项检验,并作出明确结论。
安全、环保检查记录表【范本模板】
(4)洞内排水畅通,材料堆码整齐,道路畅通无积水.
(5)拱墙混凝土衬砌外观质量良好.
(6)斜井提升机经鉴定验收,防溜措施有效,信号联络指挥正确。(不符合安全规定扣10分)
7。桥梁 施工
(1)深水桩基、水上运输、水上作业平台安全防护符合安全设计要求.(安全防护不规范扣10分)
不良行为业主通报
发生安全质量不良行为受到业主通报视其严重程度扣30-50分
说明:
1、检查人员应严格按表内所列项目逐条查对,每个工地填写1份。
2、表内所列项目有扣分标准的检查人员应据实检查,不符合要求的按标准扣分。
3、表内项目未列扣分标准的,检查人员视实际检查情况,不符合项扣1~5分。
4、检查表扣分汇总应将业主检查评比通报加分的分数扣除(单独反映)。
9。安全奖惩
有奖惩制度及安全与经济挂钩制度,并落实.
10。 交通 安全
(1)司助人员证、照齐全,符合规定,认真执行(交规).
(2)车辆管理制度健全并落实,资料齐备。
(3)车况良好,无带病运行。
11.内业资料
安全、质量及有关台帐清楚,资料齐全。(资料不规范扣10分)
三
工
程
质
量
管
理
内业资料、施工现场
(1)创优目标明确、措施落实、有成效。
5、检查结束后每个工地的检查表交安质部汇总。
检 查 人:日期: 年 月 日
项目负责人:日期: 年 月 日
(4)按规定检修和保养,保持设备完好状态。
(5)大临设施按规定经鉴定检验使用。(未鉴定扣10分)
4。防火 防爆
(1)爆破器材管理制度键全,易燃易爆处所按规定配齐防火防爆、避雷等防护设施并保持良好状.(不规范扣10分)
原材、成品、半成品的检查、验收制度范文(三篇)
原材、成品、半成品的检查、验收制度范文原材料、成品和半成品的检查验收制度是指对采购的原材料、生产制造的半成品和成品进行检查和验收的规定和程序。
该制度的目的是确保所采购和生产出来的材料和产品符合质量标准和要求,保证产品的质量稳定和安全性。
以下是一般情况下的原材料、成品和半成品的检查验收制度的一些要点:1. 原材料的检查验收制度:- 对于进货的原材料,应该先进行外观检查,确保无明显损坏、变质或异味等问题;- 对原材料进行抽样检测,包括化学成分、物理性能、微生物污染等等,以确保原材料符合规定标准或要求;- 检查原材料的检验报告和证书,确保提供的质量证明文件真实有效;- 严格按照验收标准,判定原材料是否合格。
2. 半成品的检查验收制度:- 对于生产过程中制造的半成品,应该检查其外观、尺寸、物理性能等参数,确认无明显问题;- 进行必要的功能测试和试验,确保半成品的性能符合产品设计要求;- 检查半成品的检验报告和质量记录,确保半成品的每个步骤都符合质量标准;- 验收半成品时,对合格的半成品进行标识和随附必要的文件。
3. 成品的检查验收制度:- 对于生产出来的成品,应该检查其外观、尺寸、功能等参数,确认无明显问题;- 进行相关的性能测试和试验,如强度测试、电气测试、耐久性测试等,以确保成品的性能和功能符合标准和产品要求;- 完善成品的质量文件和记录,包括产品出厂合格证明、产品质量标志等;- 审核相关的质量标准和质量控制文件,并进行验收判定。
需要注意的是,不同行业和不同产品的检查验收制度可能有所不同,需要根据具体情况制定相应的制度和程序,确保质量的可控和可追溯。
原材、成品、半成品的检查、验收制度范文(二)检查、验收制度范本一、引言本检查、验收制度旨在确保原材料、成品和半成品的质量符合公司标准,以保证产品的质量和安全性,提高客户满意度。
本制度适用于所有相关的采购、生产和质检环节。
二、原材料检查、验收制度1.目的确保采购的原材料符合公司的质量要求,防止不良原材料进入生产环节,影响产品质量。
化妆品半成品成品检验规程
修改记录修改日期修改内容版本/版次修订人审批生效日期规范公司产品检验方法,确保产品质量得到有效控制。
2 范围适用于公司内所有半成品、成品(裸包装)的检验。
3 定义 无4 职责品检部:负责本规程的制定、修改,解释并监督实施。
检验员:负责对规定项目进行检测。
5 程序 抽样方案半成品抽样方案参照《原料和半成品取样管理规定》。
成品抽样方案外箱取样:若设总数为n ,则当n ≤3时,逐件取样;当3<n ≤100时,按n +1取样量随机取样;当n >100时,按2n+1取样量随机取样。
成品(裸包装)外观取样:成品(裸包装)的外观检验规则根据GB/T2828正常检验一次抽样方案,检查水平和抽样方案如下表所示:外观检查水平和抽样方案表批量范围 样本量Ac ReAc Re Ac Re 2-82↓↓↓9-15 3 ↓↓0 116-25 5 ↓↓↑26-50 8 ↓0 1 ↓51-90 13 ↓↑ 1 291-150 20 ↓↓ 2 3150-280 32 ↓ 1 2 3 4281-500 50 ↓ 2 3 5 6501-1200 80 0 1 3 4 7 81201-3200 125 ↑ 5 6 10 113201-10000 200 ↓7 8 14 15315 1 2 10 11 21 22 35001-150000 500 2 3 14 15 ↑800 3 4 21 22 ↑500001及其以上1250 5 6 ↑↑Ac-接收数,Re-拒收数:当样本数量大于或等于批量时,则执行100%检验。
↑-使用箭头上面的第一个抽样方案,↓-使用箭头下面的第一个抽样方案。
同类缺陷合计,当不合格数≤Ac时,则该批合格。
成品(裸包装)抽样频次按批次进行抽样检验。
型式检验:每年应不少于一次。
成品(裸包装)外观检验成品外观检查水平和具体检验标准参照下表:检验标准表一缺陷类别零缺陷A类(AQL=)B类(AQL=)C类(AQL=)缺陷内容1.料体异物(五金,虫子,碎玻璃类)2.喷码错误,无喷码3.产品错装,少装4.容器破裂5.料体用错1.料体异物(树脂,纤维类)2.喷码重码及模糊影响识别3.产品渗漏、封口开裂4.产品料体外观异常5.净含量低于表示值6. 标贴漏贴、错贴7.最小销售单元包装物错版,破损,内外表示不一致。
工艺纪律检查记录表
JL7.5.1-09
序号
检查内容与要求
标准分
考核情况
得分
1
操作人员应具有熟练的操作技能,并持有上岗证
10
2
设备应处于完好状态,工装轮具、模具及零配件不得缺失、损坏,摆放应规范
10
3
工卡量具应粘贴有效使用期标识,抽查其准确度应符合要求。
10
4
有无违反工艺操作规程和安全操作规程的行为。
10
合计
参加考核
人员
受检
部门
日
期
评分标准:1,完全满足要求10分;
2,基本满足要求,但在实施过程中有轻度缺陷,经指出马上纠正者为8分;
3,具有中等程度不符合项,但经指出后能纠正者为5分;
4,具有严格不符合项,经指出仍不纠正者为0分。
10
5
是否按工艺卡生产。
10
6
关键过程是否按工艺文件执行。
10
7
岗位原始生产记录和其它质量记录填写是否清晰、正确。
10
8
半成品或成品的标识卡、流转卡填写是否清晰、正确。
10
9ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
产成品的排线整齐,无可挑剔;有无按要求涂敷抗氧剂。
10
10
要文明生产,半成品或成品定置码放整齐,无磕碰划伤,是否符合6S要求。
每日食品安全检查记录表
食品原料洗净后使用。使用禽蛋前,应清 洗禽蛋的外壳。经过初加工的食品应当做 好防护,防止污染。 盛放或加工制作动物性、植物性、水产品 等食品原料的工用具和容器分开使用,并 有明显区分标识。
各专间有明显的标识,并标明用途。
专间内无明沟,地漏带水封,应能防止废弃 物流入及浊气逸出。 专间内设有空气消毒、专用冷冻(藏)、 独立的空调等设施,专间内温度不高于25 ℃。每餐或每班使用专间前,应对操作台面 和专间空气进行消毒。 专间和专用操作区使用的食品容器、工具 、设备和清洁工具应专用。 废弃物存放设施与食品容器应有明显的区 分标识;应有盖,能够防止污水渗漏、不 良气味溢出和虫害孳生,并易于清洁。索 取并留存餐厨废弃物收运者的资质证明复 印件,并与其签订收运合同。专间内的废 弃物容器的盖子为非手动开启式。
食品库房设有通风、防潮及防止有害生物 侵入的装置。 食品具有正常的感官性状,无超过保质期 、无腐败变质、混有异物等异常情形。
对变质、超过保质期或者回收的食品进行 显著标示或者单独存放在有明确标志的场 所,及时采取无害化处理、销毁等措施并 如实记录。 食品的包装和标签符合要求,并按照要求 的条件和规范贮存。 食品加工用水符合GB5749《生活饮用水卫 生标准》。加工制作现榨果蔬汁和食用冰 等直接入口食品的用水安装净水设施或使 用煮沸冷却后的生活饮用水。
11.2 12.1
13.1
14.1 14.2 15.1 15.2 15.3 16.1 17.1 17.2 17.3 17.4
18.1
19.1
未超范围、超限量使用食品添加剂,准确 称量和记录有“最大使用量”规定的食品添加 剂。 对加工制作的每餐次食品成品进行留样, 每个品种留样量不少于125克,并有留样记 录。留样食品应使用清洁的专用容器和专 用冷藏设施进行储存,留样时间应不少于 48小时。
质量检验记录ZJ----------质检
质量记录清单
月质量报表
产品初检记录表
编号:XXXX/JL—ZJ—002
日期:日期:日期:
原材料进场检验记录
采购员: 检验员:主管审核: 日期:日期: 日期:
原材料检验单
监视与测量设备周期检定情况记录表
监视和测量记录表
产品合格证
编号:XXXX/JL—ZJ—007
纠正和预防措施处理单
外协件检验记录表
原材料进厂检验报告
半成品检验记录
编号:XXXX/JL—ZJ—013
遥测终端机出厂检验报告
装配工序检验记录表编号:XXXX/JL—ZJ—011
不合格品报告编号:XXXX/JL—ZJ-012
质量管理考核记录
编号:XXXX/JL-ZJ—015 被考核部门:水利信息化部。
《广东省市政基础设施工程竣工验收技术资料统一用表》进场施工物资质量证明文件20180516
第四章进场施工物资质量证明文件基本要求:1、表格允许打印,但填写意见和签名必须由本人签署。
2、填写人一般为专职材料员。
3、合格证为复印件的,必须加盖供货单位的印章方为有效,并注明使用工程名称、规格、数量、进场日期、经办人签名及原件存放地点。
工程材料进场使用清单市政证-11、该表适用于对工程中用到的材料种类、数量等信息进行汇总。
2、工程材料包括了原材料、构配件、成品、半成品等。
3、该表可于工程最后一批材料进场后填写整理,相关的信息应与市政证-2、市政证-3表的内容相吻合。
市政基础设施工程工程材料进场使用清单市政证—1共页第页项目技术负责人:材料员:专业监理工程师:年月日原材料、构配件进场使用检查记录表市政证-21、该表适用于记录进入施工现场使用的原材料、构配件的有关出厂、进场及复试的信息。
2、该表应在施工过程中及时填写,且有关的附件必须能在施工过程中随时提供检查。
3、原材料指钢材、水泥、砂、石、外加剂、沥青、矿粉、粗集料、细集料等;构配件指、预制桩、侧平石、人行道预制块,井环盖、给排水管、支座、伸缩缝、锚夹具等。
4、表内填写提示:1)每一记录表只记录同一类别材料、构配件的有关信息;(当工程规模较小,材料、构配件的类别、进场批次较小时,可将不同类别的材料、构配件有关信息记录于一表内)2)同一品种规格的材料、构配件如有多个批次,填写时可根据实际情况调整表内的空白行数;3)“产品批号”、“生产厂家”、“供货单位”、“出厂日期”、“进场数量”必须与对应的出厂质保文件的内容相符;4)“进场抽检数量”:必须按国家现行法规、标准要求的检测频率,对进场各原材料、构配件进行一定数量的进场检验;5)“试验类别”:在对应的类别上打“√”;6)“文件所在卷/页号”:该项应在工程施工文件组卷后填写,当文件由多页组成时,也只填写起始页码;如:第3卷第15页应表示为3/15;7)在表内信息填写完善后,各岗位人员应及时签名确认;8)“年月日”:应填写该表首项信息的发生时间。
首末件检验巡检记录表
机号产品名称班 组生产日期检验时间 时 分实测值123123116217318419520621722823924102511261227132814291530外观机号产品名称班 组生产日期检验时间 时 分实测值123123116217318419520621722823924102511261227132814291530外观判定加工工艺编号:版本:A/0□开机首检 □换刀首件 □交接班首件□生产参数变更 □材料变更 □其他:□沙孔 □开裂 □变形 □起皱、叠料 □孔毛刺 □边毛刺 □划伤 □压痕 □拉痕 □缺料 □尺寸 □焊渣最终判定结果检验标准实测值2、检验员判定合格后从样品中随机挑选1个样件,进行首件标识。
并连同巡检记录表一起置于产线最终检查工位。
□首检 □末检 □巡检□首检 □末检 □巡检注意事项填写说明检验依据□工程图纸 □标准样件□制程检验标准 □产品标准 □其它检验标准项目项目成品/半成品(首末件检验/巡检)记录表4、检查结果:合格项目打“√”,不合格项目打“×”,无此检查项目打“0”;本表单保留一年。
版本:A/0检查记录□工程图纸 □标准样件□制程检验标准 □产品标准 □其它检验标准实测值尺寸检验记录(批量生产: PCS ;抽样数: PCS ;记录: PCS)判定3、适用范围:产品新开机、开线、修模、变更工艺/参数、变更材料等均需要进行首件检查。
1、首检 /末检/巡检,所有项目均需连续检查最少3件(成品凡属于计数值抽样,其接收标准为(0,1)/GB2828-2003抽样方案。
2、根据质量统计的不良项目进行持续跟进。
1、产品新开机生产时,由最终工序准备好3个样件置于待检区,并通知IPQC检验员,检查判定合格后生产。
检查记录项目判定检验依据加工工艺判定□开机首检 □换刀首件 □交接班首件□生产参数变更 □材料变更 □其他:□A:合格继续生产 □B:不合格、重新调机□C:不能生产停机 □D:条件认可调机师/检验员签名:尺寸检验记录(批量生产: PCS ;抽样数: PCS ;记录: PCS)检验标准项目编号:1、首检 /末检/巡检,所有项目均需连续检查最少3件(成品凡属于计数值抽样,其接收标准为(0,1)/GB2828-2003抽样方案。
材料进场检查表
供应商
乙供工程材料到货检查验收表
到货材料 监理单位 使用单位
编号:
报送材料使用位置
材料明细表
序号
设备、材料名称或附件
型号
数量
标准号
备注
1 2 3
检查验收资料:合格证
其他质量证明文件
出厂检验报告
材质报告/试验报告 使用说明书
其它
序号 1 2 3
审核内容
规格型号、材质、性能参数等是否满足合 同、图纸规范的要求? 随货资料的信息(批号、出厂时间等)是 否合格有效?
其它
审核结论
是
否
是
否
是
否
签署栏
施工单位: 报送意见
签字
年月日
监理单位: 审批意见
签字
年月日
甲方工程师: 审批意见 备注:本表一式两份,建设单位、施工单位各一份。
签字
年月日
食品安全检查记录表
食品贮存
库房存放食品是否离地隔墙
冷冻、冷藏设施是否能正常运转,贮存温度是否符合要求
食品贮存是否存在生熟混放
食品或原料是否与有毒有害物品存放在一场所
违禁食品
是否生产经营超过保持期食品
是否生产经营腐败变质食品
是否生产经营其他违禁食品
岗位教育和培训记录表
培训时间
培训地点
培训对象
污水、废气排放是否符合国家环保要求
废弃食用油脂处理是否符合规定
是否定期除虫、灭害,并不得污染食品及其包装材料
使用杀虫剂后是否将食品用设备、工具、容器彻底清洗
加工经营场所是否存放与食品无关的物品
杀虫剂、杀鼠剂、清洁剂、消毒剂等有害物固定场所存放并上锁,明显警示标志,专人保管,采购使用详细记录
食品添加剂固定场所存放并上锁,专人保管,标示明显
备餐间、配餐间工具、容器是否分别专用并专用保洁设施存放
食品安全检查记录表
环节
项目
结果
备注
是(有)
否(无)
保洁柜是否定期清洗、明显标记,未存放其他物品
运送集体用餐的容器和车辆食品热藏、冷藏设备是否正常运转
餐饮具消毒是否规范记录并至少保存2年
食品安全管理
食品安全管理制度及岗位责任制是否齐全并上墙
场所、设施、设备及工具的清洁是否符合场所、设施设备及工具清洁方法要求
食品留样记录是否齐全,至少保存2年
从业人员卫生
从业人员是否有取得有效健康合格证、培训合格证上岗
从业人员工作服是否足够并定期更换、清洁
单位:年月日
食品安全管理员签字:
食品安全管理自查项目
检查项目
结果
环境卫生
厨房内墙壁、天花板、门窗等是否有涂层脱落或破损
江苏无锡材料进场报验模板
B.1.3工程名称:无某某工程编号:B.1.3 —
致:浙江江南工程管理股份有限公司
于2023 年 05 月12日进场的拟用于某某工程部位的型钢现将相关资料报上,请予以审查。
附件:
□进场材料、构配件、设备进场:
□工程材料/构配件/设备清单
□出厂合格证、质量检验报告等
□施工单位自检记录
□
□进场材料、构配件、设备使用:
□进场复试报告
□
本次报审内容系第次报审。
施工项目经理部(章):
项目经理(签字):
年月日
项目监理机构签收人姓名及时间施工项目经理部签收人姓名及时间
审查意见:
附件:□检查记录
项目监理机构(章):
专业监理工程师(签字):
年月日注:1、本报审表分为工程材料报审(B.1.31)、工程构配件报审(B.1.32)、工程设备报审(B.1.33),需要进场复试的分进场/使用两次报审。
2、大型设备开箱检查建设单位、设计单位代表应参加。
3、本表一式二份,项目监理机构、施工单位各一份。
第六版表江苏省住房和城乡建设厅监
材料、设备、成品、半成品进场验收记录
材料、设备进场清单
自检报告工程项目名称:某某工程编号:B 1.31-。
《材料进场检验记录》
《材料进场检验记录》材料进场清单及验收记录表鲁jj—022g□□□鲁jj—022g□□□材料/购配件/设备进场检验记录表鲁jj—022g□□□第二篇:材料进场检验制度材料、设备进出场检验制度一、做好进货接收时的联检工作。
在材料、半成品及加工订货进场时,项目部材料室负责组织质检员、材料员参加的联合检查验收。
检查内容包括:产品的规格、型号、数量、外观质量、产品出厂合格证、准用证以及其他应随产品交付的技术资料是否符合要求。
材料室负责填写《材料进场检验》表格,相关人员签字。
二、做好材料进场复试工作。
对于钢材、水泥、砂石料、砼、防水材料等须复试的产品,由项目试验员严格按规定进行,对原材料进行取样,送实验室试验。
同时,做好监理参加的见证取样工作,材料复试合格后方可使用。
专业工程师对材料的抽样复试工作进行检查监督。
三、对于设备的进场验证,由项目各专业技术负责人主持。
专业工程师进行设备的检查和调试,并填写相关记录。
四、在进行材料、设备的检验工作完成后,相关的内业工作(产品合格证、试验报告、准用证等材质证明文件的收集,整理、归档)应及时做到位。
五、在检验过程中发现的不合格材料、设备原则上应做退货处理,并进行记录,按"外埠进入不合格品"进行处置,报项目技术负责人审批。
如可进行降级使用或改用做其它用途,由项目技术负责人签署处理意见。
六、材料、设备进场检验时严格按有关验收规范执行,检验合格后方可使用,出现问题扣发当事人当月奖金,并追究其责任。
七、材料、设备进场检验要做到100%,发现-次未经检验进场或未留下检验记录,分别给予当事人50-100元罚款。
八、材料室做好材料的品种、数量清点,进货检验后要全部人库,及时点验,库管员要做好发放记录。
第三篇:原材料进场抽样检验制度xx工程原材料进场抽样检验制度xx项目部xx年10月原材料进场抽样检验制度1总则为了有效地指导对各种原材料的检验工作,以使原材料的各类要求符合规定,确保新海尚宸家园商业综合体工程的质量,特制定本制度。