环境、职业健康安全管理体系内审检查表格模板

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质量环境职业健康安全三合一体系内审检查表

质量环境职业健康安全三合一体系内审检查表

业健康安全绩效可能造成冲击的
活动、产品和服务。
范围应形成可供使用的成文信息
4.4质量管理体系及其过程
4.4 环境管理体系
。 4.4 职业健康安全管理体系
Q:公司是否确定质量管理体系的整个过程,包括:是否确定这些
4.4.1组织应按照本标准的要求,建立 按照标准要求建立、实施、保持 组织应根据本标准的要求建立、 过程所需的输入和期望的输出?是否确定这些过程的顺序和相互
-确定过程
及其相互作用。
些过程所需的资源并确保其可用性?是否分派这些过程的职责和
的顺序、作用;
权限?是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇?是否对前述过程
-确定准则和方法;
-确定及确保
进行评价,是否按实实施变更,以确保实现这些过程的预期结
所需资源;
-分派的
果?是否有改进过程?
职责和权限;
E:企业如何保证EMS体系有效运行?
、实施、保持和持续改进质量管理体 和持续改进环境管理体系,包括 实施、保持并持续改进职业健康 作用?是否确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相
系,包括所需过程及其相互作用。 所需的过程及其相互作用
安全管理体系,包括所需的过程 关绩效指标),以确保这些过程有效的运行和控制?是否确定这
-确定输出、输入;
-应对风险和机遇; -过程评价,
是否考虑了4.1和4.2的内容?
实施变更;
是否包括了变更的策划?
-改进过程和质量管理体系
记录
2019年 质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
ISO9001:2015标准条款 ISO14001:2015标准条款 ISO45001:2018标准条款
审核内容

质量部--环境安全管理体系内部审核检查表

质量部--环境安全管理体系内部审核检查表
3、公司适用的法律法规及其他要求有哪些?获取的渠道有哪些,本部门涉及法规?查看文本。
4、在环境/职业健康安全管理体系运行中内、外部用什么方法进行信息交流?查阅证实
5、环境职业健康安全运行过程的策划和控制如何?
查看消防管理重点关键区域防火标识。消防器材配备是否齐全、有效?查劳保用品的发放情况、老保用品供应商资质及劳保用品经检定的证据等(查消防设施台帐及消防、安全巡检记录)
9、查阅内审实施计划,核查是否与审核方案协调一致,人员分工是否保证独立性要求,追查审核人员授权文件。
查内审检查表等:
a)是否符合标准要求;
b)审核记录的可追溯性----不符合项内容;
c)是否按计划实施。
查不符合报告与记录核对看是否一致:不符合事实、判断依据、纠正要求等内容是否满足要求并经责任部门负责人确认。
2、你部门有哪些环境因素/职业健康安全危险源、重要环境因素/职业健康安全风险是什么?在识别环境因素/职业健康安全危险源时,考虑了那些方面因素?查看本部门“环境因素清单/职业健康安全危险源清单、重要环境因素清单/职业健康安全风险清单”等确认是否正确?有无遗漏?如何控制本部门的环境因素/职业健康安全风险?查看控制文件及记录。在什么情况下环境因素/职业健康安全危险源需要更新?
质量管理部环境、职业健康安全管理体系内部审核检查表
审核条款
6.2 6.1.2 6.1.37.48.18.2
9.1.19.1.2 9.2 9.3 10.26.1.4
审核记录
结论
1、查看本部门运行控制方面的有关记录,包括环境/职业健康安全目标的分解、完成情况、固体废物的分类及处理情况等。查管理方案完成情况
6、应急准备与响应方面建立了哪些文件、预案?查看公司是否按规定建立了安全防火领导小组、配备了消防器材及消防设施?是否进行了演练?是否对预案进行了评审?查看评审记录。(查应急演练计划和记录)

ISO9001+ISO14001+ISO45001质量、环境、职业健康安全管理体系 内审检查表

ISO9001+ISO14001+ISO45001质量、环境、职业健康安全管理体系 内审检查表

5.1
5.1
5.2 5.3
5.2 5.3
9
5.4
10
6.1.1
6.1.1
6.1.1
内审检查表
表单编号: 受审核部门: 标准条款 序 号 内容 GB/T9001- GB/T14001- ISO45001:201 2016 2016 8 6.1.2 检查内容和方法 查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单”,确认环境因 素的识别是否完整?重要环境因素的评价准则是否有文件化? 重要环境因素的评价是否合理? 查看“危险源清单”,确认危险源清单的识别是否完整?是否 对危险源进行风险评价?风险评价是否充分?是否覆盖了对影 响职业健康安全管理体系的风险进行评价 了解合规义务的获取渠道;查看“合规义务清单”,确认清单 完整性?相关合规义务是否进行发放?抽查发放记录;询问人 员,确认其对合规义务的了解和执行情况。 询问负责人,针对其部门相关的风险和机遇、重要环境因素、 职业健康安全风险等,采取了哪些控制措施?确认控制措施的 合理性。 询问管理层,建立的质量/环境/职业健康安全目标有哪些?目 标覆盖了哪些部门和职能?询问负责人,如何实现部门的目 标?如何对目标进行监视和测量?查看相关达成情况,确认目 标的达成和监视情况,是否得到监视和适时更新? 询问管理层,公司的管理体系是否发生变更?当发生更改时如 何进行策划和实施?考虑哪些相关影响因素? 询问管理层,公司为建立、实施、保持和持续改进管理体系提 供了哪些资源?现有的资源有哪些约束?可能需要外部提供的 资源有哪些? 询问部门负责人,是否制定公司人力资源发展规划?查看人员 名册和档案,确认管理体系运行和控制所需的人员有哪些?如 何得到这些人员?提供的人员是否满足需求? 询问和实地观察,了解基础设施总体情况,确认公司管理体系 过程运行所需的基础设施有哪些?查设备设施台账、维修和维 护保养相关规定及记录,确认是否满足过程运行的需求?尤其 检查特种设备管理情况。 实地观察,询问了解运行环境总体情况,查相关规定,确认公 司管理体系过程运行环境如何?是否满足过程运行的需要? 检查结果 审核日期: 审核员:

最新版环境职业健康安全管理体系内部审核检查表

最新版环境职业健康安全管理体系内部审核检查表
因公司的产品和服务均是按顾客要求实施。
GB/T24001-4.4
GB/T45001-4.4
环境 、职业健康安全安全管理体系及其过程
公司根据满足顾客要求,增强顾客满意的宗旨,分析了内外部情境和面临的风险和机遇,对其管理体系进行了策划,制定了环境 、职业健康安全方针和目标,确立了为实现这一宗旨所识别出的全部所需的过程,并明确其顺序和相互关系。
最新版环境职业健康安全管理体系内部审核检查表
编号:JL-9.2-03
受审部门:管理层审核员:李刚2020年6月15日
标准条款
检查内容
记录
状态
GB/T24001-4.1
GB/T45001-4.1
理解组织及其环境 、职业健康安全
公司在其经营发展中考虑了与其环境 、职业健康安全方针和发展方向有关的国际、国内以及公司内部的情境,并根据其变化和趋势对其业务、产品等进行调整,并采取了一系列相关的应对措施。
目前公司的组织机构已按要求设定,各部门管理人员的配备充分到位,各层次的职能及岗位职责权限都以文件的形式予以明确,部门活动运行正常,无工作分工不清楚和工作责任无法落实的工作盲区。
公司各部门均明确了管理人员,其负责业务经营、产品和服务、顾客要求确定等工作,确保在公司内不断提高所有员工以顾客为关注焦点的意识,并及时报告管理体系的运行绩效和改进需求。
GB/T45001-5.4
工作人员的协商和参与
为协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源;及时提供了渠道,以获取清晰的、可理解的和相关的职业健康安全管理体系信息;确定和消除了妨碍参与的障碍或壁垒,并尽可能减少那些无法消除的障碍或壁垒;强调了与非管理类工作人员在如下方面的协商:1)确定相关方的需求和期望;2)建立职业健康安全方针;3)适用时,分配公司的角色、职责和权限;4)确定如何满足法律法规要求和其他要求;5)制定职业健康安全目标并为其实现进行策划;6)确定对外包、采购和承包方的控制措施;7)确定所需监视、测量和评价的内容;8)策划、建立、实施和保持审核方案;9)确保持续改进。e)强调非管理类工作人员在如下方面的参与:1)确定其协商和参与的机制;2)辨识危险源并评价风险和机遇;3)确定消除危险源和降低职业健康安全风险的措施;4)确定能力要求、培训需求、培训和培训效果评价;5)确定沟通的内容和方式;6)确定控制措施及其有效实施和应用;7)调查事件和不符合并确定纠正措施。

环境.职业健康安全管理体系内审检查表-模板

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7
5.3 组织的岗 位、职责 和权限
是否有清晰的组织结构图? 相关部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件? 各有关人员是否明确各自的职责任务? 是否确定相应的岗位人员向最高管理者报告环境管 理体系的绩效及改进机会
1-10
部门架构更新留 存记录。
是否建立了应对风险和机遇的管控程序?并按照程
应急预案及演练
1-10
部门级管理制度 及执行情况;
改和现行修订状态得到识别?
是否对环境管理体系运行的外来文件进行识别,并
控制其分发?
创建和更新文件时,是否确保:
7.5.2 a)识别和描述(例如:标题、日期或文件编号);
创建和更 b)形式(例如:语言文字、软件版本、图表)与载
最新文件
新 体(例如:纸质、电子);
c)评审和批准,以确保适宜性和充分性。 环境管理体系标准要求的文件化信息是否应予以控
是否按照环境管理体系标准要求建立实施保持和持续改进了环境管理体系包括所需过程及其在确定环境管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用时是否确定这些过程所需的输入和期望的输在确定环境管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用时是否确定这些过程的顺序和相互作用
_______ISO14001环境管理体系内审检查表
1-10
环境因素清单, 结合部门整理。
要环境因素?
环境因素识别是否考虑正常、异常和紧急状态?是
否考虑过去、现在和将来时态?
识别环境因素是否按以下类别进行识别:
-向大气、水体、向土地的排放、原材料和自然资源
的使用、能源使用、能量排放、废物和副产品、产
品本身、其他当地环境问题和社区性问题、保存和
是否建立、实施并保持了识别、获得和更新法律法

版质量、职业健康安全及环境管理体系内审检查表格

版质量、职业健康安全及环境管理体系内审检查表格

内审检查表审查员:受审查部门管理层标准条款审查内容、方法时间审查建议基符不不本符适说明合符用合合Q/E:4.1 组织环境Q/E:4.2 理解有关方的需乞降希望Q/E:4.3 确立质量管理系统的范围O: 4.1 总要求Q/E:(5.1 领导作用和承诺)Q/E:5.2 目标职业健康安全目标1、组织在策划管理系统时有无考虑内外面环境的影响?2、有无对管理系统进行评估?1 、有无确立与系统有关的有关方,包含顾客、供方(外包方)、合作方、上司主管部门、第三方等对这些有关方的要求是否确立并融入组织系统中1、管理系统范围有无明确?2 、有无形成文件?在什么文件中进行明确?3、能否适合?1、咨询最高管理者有无肩负管理系统的责任?2、有无保证管理目标和目标的拟订?能否适合?有无交流?资源配置能否知足?3、系统交融度是怎样考虑的?4、过程方法和鉴于风险的思想运用程度怎样?有无追踪结果?对有关事务有无落实?5、怎样表现知足顾客和法律、法例要求的重要性及资源投入状况6、咨询怎样理解以顾客为关注焦点1 、公司管理目标的拟订、贯彻与交流情况怎样?与公司主旨能否一致?2、目标能否表现了公司的主旨及承诺?3、能否反应了顾客的希望与要求及法律法例的切合性?4、有无形成文件?怎样宣贯?1、有无公司明确的组织架构图?2 、有关管理岗位、重点岗位的职责权限Q/E:5.3 组织的岗有无获得明确并交流?位、职责和权限3、职责权限分派能否合理?4、可否保证管理系统的有效运转?1、能否保证在组织的职能和层次上成立管理目标?Q/E:6.2 目标及其2、管理目标能否包含知足产品要求所需实现的策划的内容?O:4.3.3 目标和方3、管理目标能否可丈量,并与质量目标案保持一致?4、管理目标实现状况的丈量结果,能否实现了连续改良?内审检查表审查员:受审查部门管理层标准条款审查内容、方法时间审查建议基符不不本符适说明合符用合合资源O:4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限Q/E:9.1.1 总则管理评审1 、资源需求能否确立并供给,有无包含了内部和外面的资源知足?2、有无公司明确的组织架构图?3 、有关管理岗位、重点岗位的职责权限有无获得明确并交流?4 、职责权限分派能否合理?可否保证管理系统的有效运转?1)有无确立需要监督丈量的对象?2 )能否策划并实行监督、丈量、剖析和改良过程的方法?3)监督丈量的机遇能否明确?4 )有无确立剖析评论的机遇?可否保证系统的切合性?5)策划的监督丈量能否适合?1、最高管理者能否按策划的时间间隔评审管理系统,以保证其连续的适合性、充足性和有效性 ?2、评审能否包含评论系统改良的机遇和改正的需要?3、能否保持管理评审的记录?4、评审输入能否知足标准要求?5 、评审输出能否包含:与系统及其过程有效性的改良、与顾客要求有关的产品的改良、资源需求、系统的改正、有关的任何决定和举措1、组织有无确立并选择改良机遇,能否包含纠正、纠正举措、连续改良、突变、创新和重组。

质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表

质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表

质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表注1:文件查阅含记录的查阅。

. 学习参考.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

. 学习参考.注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

. 学习参考.注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

. 学习参考.注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

. 学习参考.注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

. 学习参考.注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

. 学习参考.注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

. 学习参考.注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

. 学习参考.注1:文件查阅含记录的查阅。

. 学习参考.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

. 学习参考.注1:文件查阅含记录的查阅。

质量、环境、安全三体系合一内审检查检查表

质量、环境、安全三体系合一内审检查检查表

质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)注1:文献查阅含记录旳查阅。

注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

续表注1:文献查阅含记录旳查阅。

注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

续表注1:文献查阅含记录旳查阅。

注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

续表注1:文献查阅含记录旳查阅。

注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

续表注1:文献查阅含记录旳查阅。

注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

续表注1:文献查阅含记录旳查阅。

注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

续表注1:文献查阅含记录旳查阅。

注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

续表注1:文献查阅含记录旳查阅。

注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

续表注1:文献查阅含记录旳查阅。

注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

续表注1:文献查阅含记录旳查阅。

注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。

职业健康安全管理体系内审检查表

职业健康安全管理体系内审检查表

职业健康安全管理体系内审检查表一、背景为确保职业健康安全管理体系(OHSMS)的有效性,必须定期进行内审检查。

内审检查是评估OHSMS是否符合相关标准和法律法规要求的过程,其目的是提供反馈和改进机会,保证系统的有效运行。

本文档提供一份职业健康安全管理体系内审检查表,以确保对OHSMS进行全面的内审检查。

二、内审检查表检查点问题描述结果1是否存在OHSMS文件?2OHSMS文件是否已得到更新?3是否对员工进行了OHSMS培训?4是否存在有关OHSMS的文件记录?5是否对过去的事故进行了分析?6是否实施了有关员工健康和安全的标准?7是否跟踪OHSMS指标?8是否进行了内部审核?9是否为OHSMS设置了目标?10是否确保遵守有关OHSMS的法律法规?三、操作流程1.准备内审检查表,并通知相关部门(例如OHSMS负责人);2.安排内审人员完成检查任务;3.内审人员需要获取OHSMS文件并进行阅读;4.内审人员应向OHSMS负责人或其他有关人员提出问题;5.内审人员应对检查表上的问题进行评分,并记录结果;6.根据评分结果,内审人员应向OHSMS负责人或其他相关人员反馈,并提出改进建议;7.拟定改进计划,并在一定期限内实施。

8.监督改进行动至实现相关目标。

四、注意事项1.内审检查应在OHSMS的整个生命周期内进行,以确保持续的改进和适应性;2.内审检查应由独立的内审团队执行,以提高客观性和可靠性;3.内审检查应严格遵守相关标准和法律法规,以确保OHSMS的合规性和有效性;4.内审检查结果应及时进行反馈并提出改进建议,以推动持续改进和创新。

五、总结本文档提供了一份基本的职业健康安全管理体系内审检查表,可以帮助内审人员对OHSMS进行全面的内审检查。

内审检查是确保OHSMS有效性和合规性的重要过程,应得到足够的重视和支持,以持续改进和推动组织的可持续发展。

环境职业健康安全管理体系内审检查表格模板

环境职业健康安全管理体系内审检查表格模板
4.4.3信息交流(E/O)
1.内部信息如何进行交流,并形成文件?
2.外部相关方信息是否交流、沟通并形成文件?
4.4.5文件Βιβλιοθήκη 制(E/O)1.文件发布前是否进行审批,是否能确保其充分性和适宜性?
2.必要时是否对文件进行评审和修订?
3.是否对文件更改和现行修订状态做出标识?
4.是否对外来文件做出标识,并对其发放进行控制?
5.是否按照文件要求进行配戴个人防护用品?
4.4.7应急准备和响应(E/O)
1.是否建立文件,用于识别可能对环境造成影响的紧急情况和事故,并规定响应措施?
2.是否定期评审其紧急准备和响应文件夹,必要时对其进行修订?
审核人员:审核日期:
环境/职业健康安全管理体系内部审核检查表
审核部门:陪同人员:
标准条款/内容
检查内容
检查记录
符合
不符合
4.4.1资源、作用、职责和权限(E/O)
1.是否为确保管理体系正常运行,所建立职责与权限?
2.所建立责任和权限是否形成文件,并作出明确规定?
3.工作场所人员是否在所控区域内,是否遵守相关法律、法规和其他文件要求?
4.3.1环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划(E/O)
1.是否建立环境因素及危险源辨识风险评价清单?
2.危险源辨识和风险评价程序是否考虑常规和非常活动,所有进入工作场所人员(包括访客),人为因素?
3.是否对工作区域机械、设备、操作程序及组织机构的设计进策划及控制?
4.是否对危险源进行标识、警示、并进行管理和控制?
5.是否对过期文件进行处理,并做出适当的标识?
4.4.6运行控制(E/O)
1.危险源是否可识别,并进行监管?

(质量环境职业健康安全)内审检查表

(质量环境职业健康安全)内审检查表

能提供证件,并复审合格及时,并对特 殊工种及设备制定安全操作规程
7、是否对员工进行必要的安全生产培训,培训记录,会议纪 要?
保存有安全培训记录,有会议记录。
8、员工是否了解自己所从事之工作的危险源,并告之发生危 险时如何应急和响应?
操作人员对自己从事岗位的危险源基本 了解,对于应急与响应措施已在车间公 示栏中了解。
电梯合格证、使用证复检及时,未出现 过期情况,保存有运行情况进行及时规 范的记录、电梯定期维护记录等各相关 证件全部齐全,已签订安全承诺书,电 梯内应急灯和应急电话能正常使用,操 作规程明确。
9、成品仓库、光坏仓库、辅料仓库等物品堆场摆放是否符合 各仓库物品堆放符合消防和防盗规定,
消防和防盗规定,期间工作人员操作是否符合要求
(质量/环境/职业健康安全)检 查 表
被查部门
xxx
检查时间
xxx
检查地点
各车间
审核员
xxx
审核组长
xx
要素条款
检查内容
1、是否对本部门各项环境因素/危险源进行了必要的识别和 评价,识别是否充分合理?
ES4.3.1环 境因素/危 2、环境因素/危险源的更新周期是如何控制的?
险源
检查结果
对环境因素/危险源进行了充分的识别并 制订了相应的安全管理规定,识别充分 合理。
主要耗能设备有空压机、空调等,每年 底制定下年度的节能目标,目前已采取 的节能措施有:蒸汽管道的改造、直驱 电机替代普通离合电机等
17、查看部门设备清单和重要设备清单,检查设备维保年度 计划,设备日常维修记录
能提供本部门的设备清单及重要设备清 单,设备维保年度计划也已制定,并按 计划对设备进行维修保养,设备日常维 修都有记录

质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表02

质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表02
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
受审核部门
时间
标准条款
审核内容
记录
评价
E4.3.是否在工程开工前进行环境因素、危险源辨识评价,并形成重要环境因素及重大危险源清单,有无新识别的已报公司主管部门?
2、是否对辩识的重要环境因素和重大危险源制定了控制措施。
1、是否针对目标、指标指定了形成文件化的管理方案没,方案中是否明确了有关岗位的层次的职责权限、时间、方法。
2、是否针对目标、指标指定了形成文件化的管理方案没,方案中是否明确了有关岗位的层次的职责权限、时间、方法。
内审员:受审核人:
Q5.3.5.4.1
E4.2.4.3.3
04.2.4.3.3
管理方针
目标、指标
查看公司的管理方针、目标、指标是否对项目进行了公示,为员工及相关方、公众所获取;
是否清楚和理解方针、目标的内涵,如何去实现。
是否根据公司的总的方针、目标,建立了项目部的目标、指标,在各层次分解落实,目标、指标的达标情况如何,是否有考核记录;

环境-职业健康安全内审检查表

环境-职业健康安全内审检查表

4.4.5 文件控制 受控文件管理的完整性和层次是否清晰合理且容易查找
4.4.6 运行控制
作业现场所使用环境//职业健康安全文件的版本是否为当前的 最新版本
是否对部门产生的废弃物按要求进行分类处理
是否对已辨识的环境因素/危险源采取控制措施
4.4.7 响应
应急准备和
询问部门人员是否了解应急准备和响应的有关要求
4.3.2 法律法规及 其它要求
对公司所执行的有关法律法规是否了解
4.3.3
目标、指标和方案 询问部门人员,是否知道公司的环境目标、指标,OH&S 目标
/目标与方案
4.4.1 资源、作用 是否对本部门的管理职责进行定义?部门负责人是否了解本部 、职责和权限 门在环境管理体系/职业健康安全管理体系中担任的职责
组织是否制定了实施培训的具体计划?是否根据需要制定、评 审和修订培训计划
培训程序和培训计划是否得以有效实施?是否保存完整且得到 有效的评价
对从事可能产生重大环境影响的工作人员是否进行了培训?效 果如何
新进人员是否接受过环境/职业健康安全知识的培训?效果如何
审核日期: 审核记录
审核人员:
受审核部门:综合管理部 标准条款
4.4.7 响应
应急准备和
询问部门人员是否了解应急准备和响应的有关要求
是否针对《火灾事故应急预案》《安全生产事故应急预案》《 触电事故应急预案》《职业病事故应急预案》进行应急预演.
4.5.4 记录
环境/职业健康安全记录填写是否完整、清晰,且得到相关人员 的审批
审核记录
环境/职业健康安全记录的保存期限是否得到有效控制
4.3.2 法律法规及 其它要求
对公司所执行的有关法律法规是否了解

体系内审检查表

体系内审检查表

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续表注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续表注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续表注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续表注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续表注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续表注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续表注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表011

质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表011
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
受审核部门
时间
标准条款
审核内容
记 录
评价
E、04.4.7应急准备和响应
1、是否针对紧急或潜在的事故制定了包括停电、火灾、爆炸、坍塌、高坠、物体打击、食物中毒、传染病的预防等应急预案;
2、是否规定和配置了响应所需的设备、人员、布置图、设施资源;
3、是否有对应急设施定期的检查记录,和应急设备清单?
04.5.2
改进
1、项目部是否针对管理方针、目标、数据分析、纠正和预防等对管理的有效性进行改进;是否符合方针和目标的承诺要求;
2、是否制定和实施了形成文件的纠正措施,预防措施;
3、对实施的结果是否进行了验证,以防止问题的再发生或制止不合格的发生。
内审员: 受审核人:
4、是否进行了定期演练,试验应急措施,并保持记录,是否有应急发生后对程序的要求进行修订的记录。
E/04.5.1
E4.5.2
监测和测量和合规性评价
是否对方针和目标、管理方案实施情况了监测和测量;对法律法规的执行情况进行了监测和测量?
Q8.5
E4.5.3
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  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
5.是否按照文件要求进行配戴个人防护用品?
4.4.7应急准备和响应(E/O)
1.是否建立文件,用于识别可能对环境造成影响的紧急情况和事故,并规定响应措施?
2.是否定期评审其紧急准备和响应文件夹,必要时对其进行修订?
审核人员:审核日期:
4.4.3信息交流(E/O)
1.内部信息如何进行交流,并形成文件?
2.外部相关方信息是否交流、沟通并形成文件?
4.4.5文件控制(E/O)
1.文件发布前是否进行审批,是否能确保其充分性和适宜性?
2.必要时是否对文件进行评审和修订?
3.是否对文件更改和现行修订状态做出标识?
4.是否对外来文件做出标识,并对其发放进行控制?
4.3.1环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划(E/O)
1.是否建立环境因素及危险源辨识风险评价清单?
2.危险源辨识和风险评价程序是否考虑常规和非常活动,所有进入工作场所人员(包括访客),人为因素?
3.是否对工作区域机械、设备、操作程序及组织机构的设计进策划及控制?
4.是否对危险源进行标识、警示、并进行管理和控制?
环境/职业健康安全管理体系内部审核检查表
审核部门:陪同人员:
标准条款/内容
检查内容
检查记录
符合
不符合
4.4.1资源、作用、职责和权限(E/O)
1.是否为确保管理体系正常运行,所建立职责与权限?
2.所建立责任和权限是否形成文件,并作出明确规定?
3.工作场所人员是否在所控区域内,是否遵守相关法律、法规和其他文件要求?
5.是否对过期文件进行处理,并做出适当的标识?
4.4.6运行Βιβλιοθήκη 制(E/O)1.危险源是否可识别,并进行监管?
2.是否对生产现场设备进行控制?
3.是否对生产现场固体废弃物进行监管?
4.是否对生产现场污水进行监管?
5.是否对生产现志噪声进行监管?
6.是否对生产现场扬尘进行监管?
7.是否对生产现场易燃易爆品进行监管?
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