公司财务管理制度2017

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公司财务管理制度2017
第一章总则
第一条为规范公司财务管理行为,落实企业管理职责,增强财务工作的规范性和透明度,保证公司财务资金的安全和合理使用,特制定本制度。

第二条公司财务管理制度(以下简称财务管理制度)是公司内部管理制度的重要组成部分,是公司财务管理的基本准则和规范。

第三条公司财务管理制度适用于公司全体员工及相关单位在公司范围内的财务管理活动。

第四条公司财务管理遵循公开、公平、公正的原则,确保公司财务管理的合法、有序进行。

第二章财务组织机构
第五条公司设立财务部,直接隶属于公司领导班子,在公司领导班子的领导下,负责公司的财务管理工作。

第六条财务部的主要职责包括负责公司的资金收支管理、会计核算、财务报表编制和财务分析及监督。

第七条财务部负责建立财务档案管理,保管公司财务账册和凭证,并将资料及时归档,确保财务资料的完整性和准确性。

第八条公司设立财务审核部门,负责公司内部财务审核工作,对公司的财务资金进行专业核查和监督。

第九条公司还设立财务监督委员会,由多名独立董事组成,负责监督公司财务管理工作的合规性和透明度。

第十条公司设立财务风险管理委员会,负责公司财务风险的分析和防范工作,提出合理化建议和措施。

第三章财务预算管理
第十一条公司每年制定财务预算,经董事会审议通过后实施,财务部负责执行和监督财务预算的落实情况。

第十二条财务预算主要包括资金收入预算、资金支出预算和利润分配预算。

第十三条资金收入预算应根据公司的市场营销情况、生产经营状况和外部经济环境等因素进行科学预测和确定。

第十四条资金支出预算应根据公司各项支出需求和合理成本控制的原则进行编制,确保公司的支出合理、可控。

第十五条利润分配预算应根据公司的经营状况和盈利水平,合理确定利润分配方案,保障公司及股东的合法权益。

第四章财务核算管理
第十六条公司采用货币资金制度进行财务核算,财务部负责核算公司的财务业务,编制财务报表。

第十七条公司财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。

第十八条公司每月进行会计核算,确保财务数据的及时性和准确性;每年进行年度财务审计,接受审计机构的审计。

第十九条公司财务报表必须真实、准确反映公司的财务状况和经营成果,不得隐瞒虚假。

第二十条财务部负责建立财务档案管理,保管公司的财务账册和凭证,确保公司的财务账目清晰、完整、准确。

第五章财务监督管理
第二十一条公司财务监督委员会负责监督公司财务管理工作的合规性和透明度,对公司的财务管理行为进行专业审查和监督。

第二十二条公司设立独立审计部门,负责对公司的财务记录进行独立审计,发现和纠正财务违规行为。

第六章财务风险管理
第二十三条公司设立财务风险管理委员会,主要负责公司财务风险的分析和评估,提出合理化建议和措施。

第二十四条公司要建立健全的风险管理制度,加强对公司的财务风险进行及时预警和控制,保障公司的财务安全。

第七章财务违规处理
第二十五条公司对财务违规行为将进行严肃处理,构成犯罪的,移送司法部门追究刑事责任。

第二十六条对违反公司财务管理制度的员工将视情节轻重进行纪律处分,直至辞退。

第八章附则
第二十七条本制度自发布之日起正式实施。

第二十八条本制度由财务部负责解释并可根据实际情况进行适时修改。

以上就是公司财务管理制度的具体内容,希望全体员工遵守并执行,共同维护公司的财务安全和稳定发展。

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