项目管理评审报告

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项目管理评审报告
第一篇:项目管理评审报告
项目管理评审报告
一年来通过公司三体系的有效运作,工程部项目管理水平有了进一步的提高,主要在以下几个方面:
一、工程质量方面
能够根据各工程的施工要求及时配备各类人员持证上岗,工程质量关键点在于材料及工序上,材料进场方面,项目部严格把关,材料采购前供应商的资质审查。

同时材料供应商报监理、项管及业主审批通过后确定使用,对于采购的材料进场前样品及合格证先行提供我方及其他各单位进行检查审核,同时拥有产品合格证、产品检验报告并经监理检查后方可进场使用。

工序上,项目施工严格按照国家现行的施工验收规范以及施工操作规程进行。

施工前编制专项施工方案交监理报审,编制技术交底对施工单位进行技术交底,交代施工中存在技术难点及质量控制节点要求,做到有目的、有组织的施工,施工过程中由项目部专业施工员全程监督负责,同时每一道工序都进行“三检制度”,经项目部专职质检员检查合格后报监理公司,经监理公司、项目管理方、业主方逐步验收后方可进行下一道工序。

做好施工日志及专项施工记录,确保工程质量在程序上受控,全年未发生任何质量事故。

二、项目安全生产方面
施工过程中,我单位严格执行现场安全操作规程,现场不同工序施工队伍进场前进行安全三教育,考核合格后方可上岗施工,同时与参与施工的分包单位签订安全协议及消防协议,并落实各相关责任人岗位安全职责,现场大量使用警示标语标识,提醒施工人员及现场管理人员安全隐患及防范措施,现场随处可见我单位设置的安全警示标语;现场材料及分包单位临时设施严格按照场地布置要求,生活区和生产区分开设置,做到整洁有序,要求分包单位对本单位生活区及生产区的秩序负责,做到工完料净场;项目部管理班子及特殊作业人员、
机械操作工到岗到位,安全管理资料齐全,现场监理项目生产安全管理项目,项目部的环境因素危险源的辨识下发至所有现场施工单位,分部工程的安全生产交底资料齐全;我单位对施工人员作业前不定期组织KYT危险预知训练活动,项目部安全办公室落实安全检查和班前安全喊话制度,对发现的安全隐患及时整改,我单位内部规定安全隐患整改时效,必须当日发现当日解决,不得延期,有效确保全年安全生产无事故。

三、工程环境及文明施工方面:
1、废弃物分类回收,我项目部专门设置废弃物仓库,并且要求各施工组施工必须工完场清,施工现场不得堆放废弃物,废弃物统一转移至废弃物仓库,统一处理,同时对于废弃物的处理由材料员专职负责,对于能够回收利用的我们加以利用,对于不能够回收利用的我们通过处理创造价值(如钢材边角料的处理)。

2、生活区与施工区的隔离,我项目部根据现场实地情况,以后后期建设情况,合理安排生活区的设置,将施工区与生活区分离,一方面保证安全;另一方面保证两个区域不会互相污染,同时对于生活区,要求分包单位人员保证卫生,垃圾统一堆放;清理。

3、项目部的设置,管理人员办公区域卫生定期打扫。

在文明施工这一项我项目部重点投入资金建设,临时设施。

为现场施工提供良好的环境。

我部通过对施工现场实施的质量、环境、职业健康安全管理工作的验证,说明公司管理手册、程序文件以及第三层次文件具有适宜性和有效性。

四、工程资料收集归档方面
在施工过程中,资料员能够及时收集整理各种技术文件,是工程资料的形成与工程施工进度同步,确保工程资料的客观性和有效性;按照《建设工程文件归档整理规范》的要求进行工程文件的归档和移交。

项目竣工验收后,项目部能在规定的期限内将符合要求的竣工资料移交给相关单位。

五、存在的问题及改进措施:
1、项目部的管理人员对三体系的文件理解和运用还不够熟练。


组织相关人员对三体系文件的学习培训,提高管理人员的综合素质,真正做到以三体系文件指导生产,使项目部的各项运作制度化、程序化、标准化,努力实现项目部经营效益最大化。

2、项目部(含分包单位)有部分监视好和测量设备未能按检验周期及时送检。

应制定监视和测量设备的周期检验计划并及时送检,确保所有在用的监视和测量设备都合格有效,才能保证我们的工程质量。

3、部分项目部工程技术资料归档整理还不够规范,工程资料随意堆放,未能及时整理归档。

应建立完善的建设工程资料归档管理制度,确保工程资料收集、整理归档程序化、标准化和完整性。

4、部分分包方不能及时提供设备的有效证明及设备保养记录。

应加强对分包方的评价和进场前设备设施的确认和验证工作,确保进场设备的使用状态良好。

***工程部
20**年*月**日
第二篇:管理评审报告
xxxx年xxxxxxxxx管理评审报告
一、对xxxx年厂质量管理体系管理评审和外审中的问题: 1.体系文件的更改:
管理规定中的仓库管理制度根据实际的需要进行了更改,增加了每月盘货等的规定,使仓库的管理在制度上得以保证;
作业指导书涉及的技术文件根据相关法律法规的修订和技术的更新会不断改进,此次更改了xxx分析仪的企业标准及相关的内容,改版了作业指导书。

2.对顾客满意率调查分析表中得分值最低的两项:xxx仪的包装和交货的可靠性。

年初由销售部会同生产部制定了预防措施,其中包括3项:1.新增2家包装材料公司,对外包装进行不断的改进;2.销售人员积极参与仪器的包装;
3.选择合理的运输方式。

通过三个季度的实施,情况有了改善,但问题还没有根本解决。

现在正采取改变不同的包装材料和不同的包装方式,在少增加运输成本的同时,积极改进,相信会得到顾客的满意。

3.针对外审中提出的2项不符合,已落实整改措施。

1.对仓库管理人员和班组长进行了培训;增加了每月盘货的制定;建立了帐卡;实施三个季度后有改善。

2.开发部应对设计文件和实际数据及时对照检查,完善设计和开发的全过程。

措施的有效性有待观察。

二、xxxx年内审情况的通报:
我厂于xxxx年x月x日到x月x日,通过与有关部门负责人面谈、提问、查阅、现场检查等方式对本厂执行IS09001:2008质量体系的情况进行了内部审核。

内审组共检查了高层领导、办公室、经营部、质量部、制造部、开发部共6个部门,开具了内审不合格项2项,为一般不合格项,未发现系统性和区域性的问题。

不合格项涉及4.2.3项。

审核组要求涉及不合格项的相关部门查找不合格原因,制定相关的纠正和预防措施。

相关部门正积极落实整改措施,内审组将继续关注措施的有效性。

三、对质量方针和质量目标实施情况的评审:1.质量方针和质量目标:
厂质量方针能体现我厂科技型企业的特点。

质量目标能涵盖生产和过程中对产品质量及生产过程的质量要求。

实施过程中未遇到重大不合理的地方,故暂不更改。

2.质量目标实施情况的评审:2.1截止到xxxx年x月xx日,生产部共生产完成xxxxx仪100台,xxxxx仪138台,xxxxx仪2台,xxxxxx仪20台。

自检一次合格率为95.44%。

满足本厂的质量目标。

截止到xxxx年x月xx日质检部共抽检了外协件、外购件2889件,其中合格品2885件,抽验合格率为99%;送检的产品共274台。

一次检验合格的267台,返工的产品7台,返工后的产品重新进行了检验,经验证全部合格。

产品一次检验率合格率97.4%,达到本厂的质量目标。

2.2截止到2011年9月30日止,经营部共与顾客签订购货合同551份,销售xxx仪213台,xx仪2台,xxx仪21台,xxxx仪3台以及其他仪表、配件等。

全部重要合同均得到评审后落实。

合同履约率100%,符合本厂质量目标。

2.3本厂计量器具均在有效期限内,设备的完好率为100%,达到本厂的质量目标。

2.4对顾客满意率信息的评审:
各部门均加强了对ISO质量管理体系的学习,并在工作中处处体现以顾客为关注焦点的理念。

今年,我们通过多种渠道获得顾客对产品的要求和希望。

其中包括:随产品发放顾客满意率调查表、公开投诉报修电话、利用展会、出访、上门调试、来电等的机会了解顾客对产品的意见和建议。

共收到顾客满意率调查表21份,反馈信息42份。

统计结果,顾客满意率93.2%。

符合产品质量目标。

年内没有顾客投诉情况发生。

四、对本厂的组织机构、资源配制的评审: 1.本厂的组织机构:
本厂的组织机构符合质量管理体系要求,各部门的职责范围体现于《质量手册》中,总体合理,目前不需变动。

2.人力资源:本厂现有职工xx名,技术、管理人员xx 名、技术工人xx名。

根据本厂质量体系的要求,对所有员工都提出了任职要求和工作职责。

对专职人员均进行了技术培训,取得相应的任职资格证书。

今年提出的培训计划8项,其中2项为外送培训,还有1项还未实施。

员工培训xx人次,目前的员工素质能够保证本厂产品按照质量管理体系要求进行生产。

3.基础设施:
本厂现有的办公用房、生产厂房、仓库正在调整中。

现有的办公、生产条件能够满足生产的产品所要求达到的环境指标。

今年对所有设备进行了3次检查(每季度1次),设备的完好率为100%,达到预定指标要求。

现有的办公、生产设备、工具配套,能够满足生产要求。

五、纠正及预防的措施:
1.内审涉及的2项不合格,均涉及4.
2.3,说明文件的管理还应该加强。

经过这次的评审,明确技术文件今后归口技术开发部识别,技术开发部应加强信息的收集和理解,认真学习相关的法律法规,增强质量意识。

各部门应加强内部沟通,及时发现文件的不合理性和非正常使用的可能。

对文件的管理和及时更新还需不断提高。

2.加强科技人员、职工的技术培训,学习国内外先进的电子自控方面的技术,学习新的先进的分析方法,加强技术的专项培训,特别
是针对本厂仪器的技术分析和故障判别,不断提高技术水平,增强顾客满意率。

3.不断完善数字化的质量管理体系,使其更合理,使用更方便。

4.开发新型的xx仪,提高本厂仪器的技术水平。

5.拟对生产和过程中的各个阶段加强抽检和巡检,可通过互检的方式使过程中的不合理性及时得到纠正。

六、评审决议:
本厂的质量管理体系已得到保持并运行正常。

质量方针质量目标符合要求,组织机构、人力资源、基础设施能按照体系的要求进行生产和运作;新产品开发正在进行;产品的质量和质量趋势能符合质量目标的要求。

我们应积极落实预防措施,加强文件管理,加强人员的培训,加强新产品的开发,加强与顾客的沟通,提高服务水平,赢得顾客满意,不断改善我厂的质量管理体系。

编制人:日期:批准人:日期:
第三篇:管理评审报告
年管理评审报告
1.0 评审目的评价﹑确定公司QMS(包括质量方针﹑质量目标)持续的适宜性﹑充分性﹑有效﹓识别确定QMS改进的机会和变更的需要﹒
2﹒0评审时间﹔2005年8月11日14﹔00~16﹔00
3﹒0评审地点﹔公司1号会议室
4.0参会人员(略)
5﹒0评审会议概况
依据策划要求公司于2005年8月11日进行管理评审会议﹒评审会议前各部门依据计划提交了相关评审数据﹒此次评审以会议的形式举行﹒由公司的总经理(生产总监)兼管理者代表关生主持﹒质量部经理兼副管理者代表张生组织﹒各部门的经理﹑副经理﹑主管参加﹒关生重申了管理评审会议的意义﹑作用﹑重要性与目的﹒
会议对2004年管理评审输出的五项决议实施效果进行了说明(详
见报告)﹒①原材料物料交期达标率方面制定三项对策实施﹒达成情况有了较为明显改善﹓②生产计划目标实现方面﹒制定改进措施三项﹒经PMC﹑生产协同实施有了显著的改善﹓③质量部问题对策书相关担当部门及分析回复(内部不合格品处理﹐处理不及时)方面﹒经过分清责任﹑明确跟进﹑加强内部协调沟通﹑使改进措施的回复情况有明显改观﹒IQC﹑PQC﹑QA对策的回复率﹑产品合格率均有了提升﹓④质量部目标的修订﹐IQC目标设置﹐去年共修订提高质量目标四项(a﹒客户投诉批次<批量>合格率≦1%﹐2004年9月实施﹒b﹒制程批次<批量>合格率≧98%﹐2005年3月实施﹒c﹒产品出货检验合格率≧99%﹐2005年3月实施﹒d﹒订单交期达标率≧96%﹐2005年1月实施﹒e﹒来料批次合格率≧95%﹐2004年9月开始实施执行)﹒⑤新品纳期﹑质量管理﹒通过公司自身能力达不足的模具外发﹒有效解决了榄具交期延迟现象﹐模具质量通过由质量部进行确认﹑控制方法﹒有效提高了模具的质量﹒上述目标实施均能得以达成﹒目标制订合理﹑实施有效﹒2004管理评审报告输出的五项决议实施改进有效﹒6﹒0关于质量目标﹑质量方针﹒
公司最高管理者在建立QMS时﹐考虑了公司产品﹑过程特点﹑经营宗旨制定了公司质量方针﹒牢固树立了以质量为中心﹐以顾客为焦点﹐以市场为导向良好意识﹐发动全员持续不断改进﹒并在其基础依据上制定了可测的质量目标﹐在各职能部门和层次分解﹒通过培训学习﹑日常教育﹑监督﹑不断进行宣传﹒使员工贯彻到自己的实际工作当中﹒使公司逐步形成了较为完善目标体系管理﹒使公司质量方针得到有力支撑和体现﹒同时质量方针为公司的质量目标评审亦提供了依据和框架﹒公司质量目标在QMS三年运行中不断得以提升﹒产品合格率不断提升﹐顾客满意度不断提高﹐退诉﹑退货不断下降﹒说明我们质量目标制定、实施有效﹒质量方针与质量目标保持了充分适宜性﹒公司全体人员以质量方针为指导﹐秉承顾客是企业赖以生存根本条件﹐持续改进是企业永恒主题思想﹑理念﹒面对日趋激烈的竞争市场﹑原材料成本不断增加﹐顾客要求持续提高﹐人力资源短缺等外部社会条件﹒公司通过降低成本﹐加强与供方互利合作﹓提高自身管理水
平﹓提高员工工资待遇﹓提高生产效率﹑过程控制能力﹐控制物料损耗等办法﹒为公司开拓广阔生的存与发展空间﹒说明了公司的质量方针﹑QMS与内外部环境变化保持了持续的适宜性﹒
经过公司2004年的质量目标一年的达成情况﹐为了保持制定持续改进质量目标﹒建议修订公司顾客满意度由原来的的≧80%修改为≧83%,订单交期达标率由原来的≧96%修改为≧98.5%,生产计划达标率由原来的≧91%修改为≧94.5%,.受检批次合格率由原来的≧95%修改为≧96%,货仓部设立账物相符率>98%的质量目标,上述目标将于2005年10月正式实施.7.0 QMS的符合性﹑有效性﹒
通过QMS三年的持续运行﹒公司依据策划的安排进行内部审核﹐管理评审﹐顾客满意调查﹒同时针对数据统计﹑质量会议﹑专题研讨会﹑顾客信息反馈调查﹑日常纠正措施执行﹐不断地改善产品﹑过程﹑QMS﹒并通过上述方面措施不断监测﹑评价产品的保证能力﹑过程的管理控制能力﹑QMS的改进能力(包括资源提供)和QMS符合性有效性﹒及时识别﹑确定改进的机会﹒
QMS运行三年来﹐取得了较为满意的业绩﹐体现在﹔人员的质量意识不断提高﹓各级人员管理水平不断得以提升﹓措施﹑指令执行能力得以增强﹒组织结构日趋合理﹑完善﹓资源识别﹐配置充分有效﹔产品销售市场﹑客户不断得以稳固﹓产品质量不断提高﹓过程控制能不断加强﹓内外部信息交流沟通﹑协调与合作日臻完善﹓QMS运行三年使我们公司形成了较为系统的自我评价﹑改进机制﹐使我们改进能力逐一步得以提升﹒同时各级管理人员的预防意识和能力得以树立﹒顾客满意度不断得以提升﹒形成一批具有国际知品牌的客户群﹒
QMS文件在三年运行中根据内外部情况发展不断进行改进﹒保持了及时的修订﹒确保了QMS文件与实际情况变化保持了适宜性与充分性﹒
QMS三年共进行七次内审﹐三次外审﹐未发现重大质量事和顾客严重投诉﹒综上述充分说明了QMS运行三年来持续符合﹑有效﹒8﹒0纠正预防措施实施情况
2003年7月-2004年6月IQC共向供方发出改善要求<质量异
常联络书>共757份﹐对策回复实施要求复595份﹐实际回复396份﹒来料检验合格率从84﹒2%提高到94﹒2%﹓2004年7月-2005年7月共向供方发出<质量异常联络书>473份﹐其中对策回复实施要求复331份﹐实际回复294份﹒原材料来料合格率从94﹒2%提高到96﹒92%﹒同时IQC部保持经常对供货商实施检查措施﹐有效防止供货商来料不合格上升﹒
2003年7月-2004年6月QC部共发出<品质异常联络书>共49份﹒全部得以回复实施﹐措施有效﹒2004年7月到-2005年7月QC共发出<品质异常联络书>9份﹒9份得以回复实施﹐实施效果有效﹒2003年7月-2004年6月QA部共受理客户投诉186宗﹑结案184宗﹒并及时采取措施﹐客户对此表示满意﹒内部投诉174次﹐均能采取改善措施﹒2004年7月-2005年6月客户投诉94宗﹑结案67宗﹒无法跟踪21宗(停产)基本上得到改善处理﹐客户对实施效果基本上满意﹒
自2002年6月-2005年7月七次内审共发出<纠正措施要求书>共212份﹒其全部得以改善﹐实施效果较好﹒
各部门通过每月统计﹐管理评审﹑能够识别潜在影响QMS运行的问题﹐并制定预防措施﹐提高了过程控制能力﹒公司的例行周会﹐由公司高层领导协调QMS运行出现问题﹐并落实到责任人实施﹒确保了纠正预防措施有效性﹒综合来看我们公司在产品﹑过程﹑QMS方面﹐能够对出现或客户提出的问题及时采取纠正措施﹐对潜在发生的问题亦能采取预防措施﹐有力推动公司QMS持续改进﹒QMS运行三年来所开出的纠正﹑预防措施未对QMS产生大的影响﹒纠正预防实施有效﹒
9﹒0顾客满意度
从公司QMS建立以来共进行顾客满意度6次﹒顾客满意度均达到预期目标要求﹒顾客对我们的质量﹑交期﹑服务均表示了比较满意﹒对交期﹑服务近期有部分客户表示了非常满意﹒
客户对于价格表示的一般满意﹐公司营业部与顾客积极展开沟通说明﹒原因是原材料价格上涨﹐环保材料价格上张造成﹒我们公司则
采取了节能降耗﹑提高生产效率﹑致力于与供方长期互利合作等办法,控制单位产品成本﹐以维护顾客的利益﹒对公司采取措施顾客均能表示理解和接受﹒
日常对于顾客投诉与抱怨均由指定部门(营业部﹑PMC部﹑QA 部)受理﹒并及时分清责任单位采取改善措施﹒处理结果顾客均表示满意﹒
10﹒0产品实现业绩
公司通过对产品实现实施过程策划﹒配置充分的资源﹐确定职责权限﹐并对过程实施监控﹑测量﹒使产品实现从生产计划编制﹐原材料采购﹐生产制造控制﹐过程质量的监测与测量﹒确保了产品实现各过程连续﹑持续受控﹒使公司的来料﹑制程﹑出货产品合格率不断得以提高﹒
通过对产品质量目标的持续改进﹐同时推动了公司过程策划﹐控制能力逐步提升﹒人员质量意识得以不断提高﹐过程资源持续得以提供﹒改进手段﹑方法不断完善﹒说明公司QMS运行三年来产品实现业绩不断提升﹒能够按质﹑按量﹑按期交付给顾客满意产品﹒11﹒0可能影响QMS运行的情况
广东地区技术人才供给不足﹓我们公司内部储备人才稍显乏力﹒将来可能会影响QMS的运行﹒公司在未来一段时间会致力于人才和自主培训和委外培训方式相结合的培训机制建立﹒以解决将来可能出现的公司内部所需人才的缺乏﹒
12.0 评审结论
通过这次管理评审﹐与会人员一致认为QMS运行三年来﹐公司制定的质量方针﹑质量目标在全体员工中得理解﹐贯彻实施﹒与公司经营宗旨﹑客户要求﹒QMS运行保持了持续适宜性﹒人员的质量意识有了明显提高﹒形成了完善自我评价﹒改进机制﹐能够较好改进QMS﹐改进能力不断提升﹐顾客满意﹐产品合格率不断提高﹐顾客投诉﹑抱怨持续减少﹒产品市场的竞争能力不断加强、组织结构设置、资源识别﹑配置持续适宜﹑有效﹒充分说明了我们公司QMS运行三年保持了持续适宜性﹒充分性﹑有效性﹒
13.0输出决议事项
根据管理评审会提出的意见和建议﹒将以下事项作为我们改进的领域﹓
1.修改质量目标﹔a﹒.顾客满意度≧83%b﹒b﹒订单交期达标率≧98﹒5%﹐c﹒生产计划达标率≧94﹒5%﹐d﹒受检批次合格率≧96%﹐e﹒账物相符率≧98%.(对策﹔由质量部文控中心监控上述目标达成﹒各责任部门负责质量目标达成统计)﹒
2﹒提高产品质量﹐改进能力﹐使产品合格率、顾客满意度持续提高﹒(对策﹔a.由质量部寻求适宜的外部培训人员﹐培训SPC ﹑CPK 内容﹒b﹒由质量部主导在质量﹑生产﹑工模部导入使用SPC﹑CPK)﹒
3﹒制定灵活﹑充分的内审方法﹐增加审核的深度和广度﹒(对策﹔a.编制滚动审核计划﹒b﹒增加专项审核﹒c﹒培训内审员(自主培训))﹒
4﹒进一步提高各部门管理人员QMS运作能力﹒(对策﹔a﹒由各部门指定一名适宜人员进行ISO9001﹔2000﹑ISO14001﹔2004内审员培训﹒b﹒由审核主任编制教材进行人员培训考核)﹒
最后关生强调我们公司QMS运行三年取得了较为显著的业绩﹒但我们还存在一些待改进的领域﹒各部门经理要发扬尊重理解﹑支持配合、求真务实精神﹐同心协力不断提高我们的管理水平﹑进一步加大资源投入﹐使我们公司整体业绩得以全面提升﹒
第四篇:管理评审报告范本
淮安信息职业技术学院
ISO9001:2000质量管理体系运行情况报告
(质量管理与建设办公室)
2008年4月份淮安信息职业技术学院引入质量管理体系,于2008年8月文件发行以来,质量管理与建设办公室在体系中的主要工作为质量管理体系的建立、实施、检查和相关的改进工作、文件管理及相关联络事宜。

针对以上工作,质量管理与建设办公室作如下汇报。

一、质量目标的达成情况
针对学院总体目标,质量管理与建设办公室制订有一项目标,改进项目及时完成率为100%,质量管理与建设办公室经过9月、10月二个月的统计数据(9月100%,10月100%),平均为%,表明已达到质量目标规定的值。

但是,由于体系运行初期,故暂不对目标作修订。

各部门的目标达成情况见《目标达成情况统计表》
二、内部审核的情况
2008年10月20-22日,淮安信息职业技术学院进行了体系建立以来的第一次内审,本部门未发现不符合,但并不代表本部门的体系运行情况较好,而是在抽样检查过程中未发现本部门的问题,本部门从其他部门所产生的问题进行分析,要求人员进行自查自纠,以确保体系的符合性及改进的持续性。

关于质量管理体系内审的情况见《内审报告》。

三、上次管理评审的决议事项
因本次为体系建立以来的第一次管理评审,故无此项目。

四、文件控制情况
淮安信息职业技术学院依据标准要求,结合所实际运行状况,共编制1份质量手册、53份程序文件,各科室、系、部作业文件若干份,表格若干份,依据〈文件控制程序〉和〈记录控制程序〉的要求,对文件加以受控、发放、回收等管理,另外,各部门需有对使用的文件及法律法规、上级来文均有进行受控,但可能对于所引用的外来文件控制的范围不是很全面,下一步将在此方面加强控制。

五、过程的符合性
本部门在质量管理体系中的职责有质量管理体系的建立、实施、保持和改进,文件的控制,内部审核,管理评审,目标达成情况的统计,方针、目标及文件的检讨及改进的有效性确认等。

在体系的建立方面,本部门通过与咨询公司的配合,在各部门的充分配合下,顺利完成了体系的策划,由于学院的特点,在体系建立尚未完成的情况,学院放2008年暑假了,2008年8月20日文件才正式出台,于8月20日开始正式运行。

在体系的实施方面,由于学院的部门较多,加上人员在体系实施。

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