检查表及记录
有限空间作业检查表及有限空间作业检查记录
附件 6及审批教育及现场检测1) 实施有限空间作业前,应对作业环境危害状况进行评估,制定消除、控制危害的措施,确保整个作业期间处于安全受控状态。
2)凡进入有限空间进行施工、检修、清理作业的,应实施作业审批,未履行审批手续的,任何人不患上进入有限空间作业。
各项安全措施、应急措施应明确。
3)有限空间作业现场应明确作业负责人、监护人员和作业人员,不患上在没有监护人的情况下作业。
4)安监总局令[69] 《有限空间安全作业五条规定》的贯彻落实。
1)进入有限空间作业前,对所有工作人员,应根据具体工作性质,事先学习必须注意的事项(如使用电气工具应注意事项,气体中毒、窒息急救法等)。
2)现场各项安全措施(包括防火、防窒息及逃生等措施)落实到位,工作负责人对所有工作人员进行安全措施交底。
1) 进入存在有害气体或者存在有可能发生有害气体的残留物质的有限空间(如煤仓、粉仓、脱硫吸收塔、脱硝反应器及其它容器、槽箱等)内作业,应严格执行“先检测、后作业”的原则,根据作业现场和周边环境情况,检测有限空间可能存在的危害因素。
检测指标包括氧浓度值、易燃易爆物质(可燃性气体、爆炸性粉尘)浓度值、有毒气体浓度值等。
未经检测,严禁作业人员进入有限空间。
2)在作业环境条件可能发生变化时,应对作业场所中危害因素进行持续或者定时检测。
作业工作面发生变化时,视为进入新的有限空间,应重新检测后再进入。
3)实施检测时,检测人员应处于安全环境,检测时要做好检测记录,包括检测时间、地点、气体种类和检测浓度等。
4)在有限空间内进行衬胶、涂漆、刷环氧玻璃钢工作,在容器、槽箱内部进行检查、清洗和检修工作,或者在密闭容器内使用氩、二氧化碳或者氦气进行焊接作业,应强力通风,加强通风换气,并严禁向内部输送氧气。
1)进入有较高温度的有限空间内(如燃烧室、烟道、电除尘器、脱硝反应器、沟道、井下、地下维护室)作业,应降温到 40℃以下才进入工作。
2) 不患上进入 50℃以上的有限空间内工作,特殊情况下必须短期进入 50℃以上的有限空间内作业时,应经过主管生产的领导批准,并设专人监护。
教学常规检查表(完整版)
2)教案不规范,存在未写次数、日期、条例不清晰、内容 较少、无板书、无反思、无作业布置或不按要求布置作业 等问题每科没类扣5分,没有按照黑红两色体系扣10分。
1)私自调课一次减10分。
2)上课迟到、提前下课或中途接电话,一次扣10分;旷教 1次扣20分,且无课时费,取消当月全勤奖。
教学常规检查记录表
月 日 总第 周
项目
要求
教学进度 制定和执行
1)教学进度编写不及时或不规范均扣10分,既不及时又不 规范扣20分。
2)未经批准而自行变更教学进度,或无正当理由未按教学 进度完成教学任务的发现一次扣10分。
情况
1)提交,没有按照黑红两色体系扣10分
课堂教学 3)无教案上课,一次扣20分。
4)备课不充分,教学失误多,教法不灵活,教学效果差, 学生不满意,反映一次扣20分。
5)对学生要求不严,课堂上学生睡觉、纪律较差、走出教 室等违纪现象,一次扣10分。
检查时间: 年 月 日
检查人签字:
实验室内务检查表
实验室内务检查表实验室内务检查记录检查人:日期:1、实验室各功能间布局合理,明确安全卫生责任人。
实验室内的布局合理,各功能间的分布合理,明确安全卫生责任人,有助于实验室的正常运行和安全管理。
2、实验室内整洁,没有与检测无关的杂物。
实验室内整洁干净,没有与检测无关的杂物,有利于保持实验室的清洁卫生和工作效率。
3、实验室仪器设备摆放整齐,已经检定。
实验室内的仪器设备摆放整齐,已经检定,有助于提高实验室的工作效率和准确性。
4、仪器是否做好防尘、防电磁干扰、防振动,干燥剂是否经常更换。
实验室内的仪器是否做好防尘、防电磁干扰、防振动,干燥剂是否经常更换,这些都是保障实验室工作正常进行和仪器设备长期使用的重要措施。
5、实验室玻璃及门窗擦拭干净,台面、地面是否干净,仪器设备是否干净。
实验室内的玻璃及门窗擦拭干净,台面、地面是否干净,仪器设备是否干净,这些都是保持实验室清洁卫生的基础工作。
6、检测人员上岗时穿工作服,实验室内无吸烟、进食现象。
检测人员上岗时应穿工作服,实验室内不应有吸烟、进食等不良行为,这些都是保障实验室工作安全和卫生的基本要求。
7、实验室内无接拉电线现象,实验室配备符合要求的灭火装备。
实验室内不应有接拉电线现象,同时应配备符合要求的灭火装备,这些都是保障实验室工作安全的重要措施。
8、化学前处理室配备通风橱等通风系统。
化学前处理室应配备通风橱等通风系统,以保障实验室工作安全和卫生。
9、标准物质、试剂按规定要求标识、存放。
标准物质、试剂应按规定要求标识、存放,以保障实验室工作的准确性和安全性。
10、档案保存室记录存放有序。
档案保存室记录应存放有序,以便实验室工作的查阅和管理。
11、记录品实行双人管理。
记录品应实行双人管理,以保障实验室工作的准确性和可靠性。
检查意见:实验室内务检查合格,但仍需加强实验室管理和维护工作,确保实验室工作的安全和卫生。
内部审核检查表及记录表
内部审核检查表及记录表
GC/QR-8.2.2-03 NO:01
受审核部门
项目部
审核依据
GB/T19001:2008
审核员
审核时间
审核条款号
现场检查清单
检查记录
4.2.3文件控制
1.提供本部门文件清单,抽查一份,查批准、受控、文件编号、发放号。
5.5.1职责和权限
本部门职责?
5.5.3内部沟通
1.沟通方式?
2.本部门与外部沟通哪些信息?
3.介绍沟通通畅情况。
内部审核检查表及记录表
GC/QR-8.2.2-03 NO:03
受审核部门
项目部
审核依据
GB/T19001:2008
审核员
审核时间
审核条款号
现场检查清单
检查记录
7.1产品实现的策划
1.介绍本项目的策划过程。
4.查记录贮存情况(有电子、处置情况。
内部审核检查表及记录表
GC/QR-8.2.2-03 NO:02
受审核部门
项目部
审核依据
GB/T19001:2008
审核员
审核时间
审核条款号
现场检查清单
检查记录
5.3质量方针
1.公司的质量方针是什么?
2.内涵解释?
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
1.对工程监理服务过程中产生的不合格服务采取了什么纠正措施?检查“纠正/预防措施单”。
2.为预防工程监理不合格服务,哪些文件内容(措施)能证明采取了预防措施?检查“纠正/预防措施单”。
2.提供“文件发放记录”,抽查一份。询问发放范围怎样确定?
安全检查表分析及评价记录
安全检查表分析及评价记录摘要本文档主要介绍了安全检查表的基础知识,并通过对安全检查表的分析和评价,为企业安全管理工作提供参考。
背景随着网络技术的飞速发展,网络安全问题日益突出。
为了保障企业信息安全,实现信息化进程,企业必须加强安全管理。
其中一项重要的安全管理措施就是安全检查。
为了规范化和标准化安全检查流程,安全检查表应运而生。
本文主要对安全检查表进行分析和评价。
安全检查表基础知识安全检查表是一种规范化的安全检查工具,可以通过列出安全检查项和标准化的评价方法,帮助企业确定安全问题和漏洞,并及时解决。
下面是安全检查表的基本要素:安全检查项安全检查项是安全检查表中最基本的元素。
它们是所有安全检查工作的基础,并且应该与企业的实际情况相符。
安全检查项通常包括以下内容:•安全设备的配置和部署•系统和应用程序的安装和配置•安全策略和流程的管理•网络和数据的备份和恢复•用户和访问控制管理•恶意代码和漏洞的防范措施•网络和系统的监控和审计安全检查评价方法安全检查表的评价方法应该是标准化的,并且应该与企业的实际情况相符。
评价方法通常包括以下内容:•评价标准和等级•评价方式和方法•评价结果和记录安全检查表分析安全检查表的组成结构安全检查表的组成结构通常包括以下几个方面:•安全检查项•评价标准和等级•评价方式和方法•评价结果和记录其中,安全检查项是最基本的元素,也是整个检查表的灵魂。
评价标准和等级是和安全检查项紧密结合的元素,根据不同的安全检查项和安全级别,制定不同的评价标准和等级。
评价方式和方法则是指在进行安全检查时应该如何评价和记录。
评价结果和记录则是检查员根据实际情况按照评价标准和等级进行评价后记录下来的结果和记录。
安全检查表的优点与缺点安全检查表的优点包括:•规范了企业安全检查流程。
•安全检查表中的安全检查项可以帮助企业快速定位安全问题并及时解决。
•安全检查表可以为企业安全管理提供量化指标,帮助企业更好地进行安全管理。
内部审核检查表及记录
内部审核检查表及记录内部审核是指组织自身对其运营、管理、财务等方面的内部工作进行自查、自评、自检的过程。
通过内部审核,可以及时发现问题,及时纠正,提高运营效率,保证组织的稳定运行。
为了规范内部审核的过程,制定一份内部审核检查表及记录是必不可少的。
内部审核检查表应包括以下内容:1.业务流程审核:检查组织的各项业务流程是否符合规范和标准化要求,是否存在跳过环节或流程不畅等问题。
2.资金管理审核:检查组织的财务管理是否规范,资金流动是否合理,是否存在资金亏空或滥用等情况。
3.内部控制审核:检查组织的内部控制机制是否健全,是否存在管理层失职、控制不严等问题。
4.人员管理审核:检查组织的人员配备是否合理,是否存在人员素质低下、职责混乱等问题。
5.合规性审核:检查组织的各项工作是否符合法律法规要求,是否存在违规操作、违法行为等情况。
6.信息系统审核:检查组织的信息系统是否安全可靠,是否存在信息泄露、网络攻击等问题。
内部审核检查表的记录应包括以下要点:1.检查时间和地点:记录内部审核的具体时间和地点,方便查阅和追溯。
2.检查人员和职责:记录参与内部审核的人员名单和各自的职责,明确责任。
3.检查内容和结果:记录每项审核内容的细节和结论,包括问题的描述、原因分析、解决方案等。
4.纠正措施和整改进展:记录对发现的问题所采取的纠正措施和整改进展情况,包括责任人、时间节点等。
5.领导意见和批示:记录领导对内部审核结果的意见和批示,为后续工作提供指导和支持。
通过内部审核检查表的记录,可以发现问题,找出原因,采取相应的纠正措施,持续改进组织的运营和管理水平。
同时,记录的内容也可以作为内部控制和管理的参考,为后续的工作提供指导和参考。
在内部审核过程中,要注重事实真实可靠的记录,做到全面、客观、公正,真实反映组织的实际情况。
督导检查记录表范本
督导检查记录表范本
一、基本信息
检查日期:XXXX年XX月XX日
检查人员:XXX、XXX
被检查单位:XX公司
检查内容:产品质量、安全生产、环境保护等
二、检查情况
1. 产品质量
产品合格率:98%
主要问题:部分产品外观存在瑕疵
整改建议:加强生产过程中的质量控制,对工人进行培训,提高操作技能2. 安全生产
安全生产制度执行情况:良好
安全生产设施设备:齐全且运行正常
应急预案及演练:已制定,但演练不够频繁
整改建议:加强应急预案的演练,提高员工应对突发事件的能力
3. 环境保护
环保设施运行情况:正常
污染物排放情况:达标
环境管理制度执行情况:基本符合要求
整改建议:加强环保设施的维护保养,确保正常运行,提高环境管理水平
三、结论与建议
本次检查总体情况良好,但仍存在一些问题需要整改。
建议被检查单位加强质量、安全和环保方面的管理,确保各项制度得到有效执行。
同时,加强员工培训,提高整体素质。
对于发现的问题,要认真整改,并及时反馈整改情况。
四、被检查单位反馈
被检查单位负责人签字:XXX(日期:XXXX年XX月XX日)。
周检查表记录
周检查表⽇期
第⼀步:整理信息
•⽂件整理
•是否有待处理⽂件需要重新列⼊新的⾏动清单
•本周有哪些创意想法
第⼆步:本周复盘
•本周已完成的事(是本周特别有成就感的事)
•本周遗憾的事(可以是⾃⼰未完成的,或者是没有做好的事)
第三步:提前计划
•下周重要的三个⽬标
•具体的⾏动清单(为了完成这三个⽬标需要做的事)
第四步:提前准备
•⽂件准备(打印、放到电脑桌⾯等)
•其他需准备
第五步:提出问题
•下周的任务清单中有哪些是⽐较复杂困难的?
•⾏动清单上有哪些事持续了好⼏周的
•有哪些事是让我很抵触的
•有什么⽅法可以增加⼯作动⼒
•我的注意⼒和精⼒的规律是怎么样的
现在你已经完成本周的检查!
可以开启新的⼀周啦!。
焊接过程记录与检查表
焊接过程记录与检查表焊接过程记录与检查表(纵焊缝)订单号:JSHD/QYWJ-A16.2-1时间/班次。
焊接前:数量操作者焊丝型号焊丝批号焊接过程:焊机、焊接转台运行情况是否良好、正常异常情况描述:A:正常/不正常处理者发现者处理者相对湿度1.是否对焊缝坡口及附近油、锈、污垢、杂质进行清理。
清理/没有清理异常情况描述:首件巡检:序号检查项目工艺要求检查结果异常情况描述1 外焊 0.5~2.5mm,内焊0.5~1.5mm2 余高任意300mm内余高相差不超过0.5mm3 未焊满及凹坑不允许4 气孔夹渣不允许5 裂纹任意300mm内宽度相差不大于1.56 宽度不均匀任意300mm内长度不大于50mm,深度不大于0.3mm7 咬边不允许8 烧穿<10㎜9 接头搭接长度不允许10 漏焊或间断任意300mm内误差不超过2mm11 焊瘤不允许12 直线度异常情况描述发现者处理措施:停止工作/隔离/反馈/调整/检查焊接中电流电压速度角度产品编号/时间节点(操作工填写)产品编号/时间节点(检验员填写)发现者对焊缝焊接后外观检查:序号检查结果123456789101112焊接过程记录与检查表(环焊缝)订单号:JSHD/QYWJ-A16.2-2时间/班次。
焊接前:数量操作者焊丝型号焊丝批号焊接过程:焊机、焊接转台运行情况是否良好、正常异常情况描述:A:正常/不正常处理者发现者处理者相对湿度1.是否对焊缝坡口及附近油、锈、污垢、杂质进行清理。
清理/没有清理异常情况描述:首件巡检:序号检查项目工艺要求检查结果异常情况描述1 外焊 0.5~2.5mm,内焊0.5~1.5mm2 余高任意300mm内余高相差不超过0.5mm3 未焊满及凹坑不允许4 气孔夹渣不允许5 裂纹任意300mm内宽度相差不大于1.56 宽度不均匀任意300mm内长度不大于50mm,深度不大于0.3mm7 咬边不允许8 烧穿<10㎜9 接头搭接长度不允许10 漏焊或间断任意300mm内误差不超过2mm11 焊瘤不允许12 直线度异常情况描述发现者处理措施:停止工作/隔离/反馈/调整/检查焊接中电流电压速度角度产品编号/时间节点(操作工填写)产品编号/时间节点(检验员填写)发现者对焊缝焊接后外观检查:序号检查结果123456789101112在焊接过程中,要求任意300mm内宽度相差不大于 1.5,长度不大于50mm,深度不大于0.3mm。
质量体系各部门内审检查表及审核记录
变更筹划考虑体系出现变更时保持其完整性。
职责权限在质量手册中得到明确并按规定执行
Y
1)组织有无确定怎样满足体系运行并提供所需要旳人员?
1)有无人力资源规划、选人用人留人旳有关规定?
2)管理体系运行对组织所需旳知识包括哪些?有无规定和确定?
保证管理方针和目旳旳制定,进行评审,并得到宣传和沟通。
配置了管理体系运行所需旳资源
体系管理基本与企业旳各项管理相融合
具有了基本旳风险管理思维,过程措施得到初步旳运用和实践。
可以跟踪体系运行旳过程,理解管理运行状态。
可以跟踪体系运行旳过程,理解管理运行状态。
Y
Q:6.2
1)与否保证在组织旳职能和层次上建立管理目旳?
2)在有需求旳范围内能否获取?
3)有无获取和更新知识旳途径?
4)有无获取和更新知识旳途径?
企业确定了人力资源规划,明确了企业岗位任职规定。
选、用、育、留人旳机制基本形成。
组织旳知识管理建立有知识管理控制程序,编制了知识资产管理清单,规范了企业名牌、新材料、新工艺等管理。
组织旳知识管理建立有知识管理控制程序,编制了知识资产管理清单,规范了企业名牌、新材料、新工艺等管理。
Y
Q:7
资源需求与否确定并提供,有无包括了内部和外部旳资源满足?
按体系筹划旳规定确定并予以提供和满足了资源旳需求,抽查人员、设备等资源基本满足规定。
Y
1)有无获取顾客满意旳方式措施?
2)确定多长时间进行一次调查?
3)调查旳内容与否合适?
4)有无进行调查记录?
5)调查记录成果怎样?能否满足规定?与否抵达目旳规定?
3)管理目旳与否可测量,并与质量方针保持一致?
检查表及记录
班组名称:设备、管路完日期时间好,无跑、冒、滴、漏班组日常安全检查表车间:压力表、温度计、操作要求明确,消防器材、应劳动防护用品佩安全标志完好,物安全防护等安全设安全措施到位,料、工器具放置规检查人备注急器材完好戴规范,放置规范施有效交接班规范范,现场整洁注:现场情况符合打“√” ,不符合打“×” ,异常情况填入备注栏。
车间:设备、管路完日期时间好,无跑、冒、滴、漏车间日常安全检查表压力表、温度计、员工操作规范,消防器材、应劳动防护用品佩安全标志完好,物安全防护等安全设料、工器具放置规检查人备注遵章守纪急器材完好戴规范,放置规范施有效范,现场整洁注:现场情况符合打“√” ,不符合打“×” ,异常情况填入备注栏。
综合安全检查表车间(部门):年月日序号检查内容检查标准符合性备注否不适用是1运行管理目标指标、隐患整改措施执行到位2安全职责明确,定期召开安全会议,对职工进行安全教育安全责任定期开展安全活动和安全检查特种作业人员持证上岗3人员管理人员遵章守纪无违章现象劳动防护用品穿戴规范设备完好,设备管道无跑、冒、滴、漏4设备标识正确齐全,检查、保养责任落实到人生产设备设备运行正常,转动装置有防护安全附件(压力表、温度计、安全阀等)符合规定消防设施、应急设施齐全可靠,消防报警、可燃气体报警等装置运行正常5安全设施自控联锁等防护装置运行正常防雷、防静电接地与跨接系统齐全、有效,接地电阻定期检测,记录齐全工作场所安全警示标志完好,设备、管道、物料标识齐全清晰、无破损化学品存放规范,现场有安全技术说明书,容器张贴安全标签工、器具、原辅料定置定位防火管理执行到位,易燃易爆场所不使用产生火花的工具6生产现场进入生产区的机动车手续完备,有防火措施,规范停放动火、受限空间等危险作业审批手续齐全电气设备按规范配置,运行正常严格执行交接班制度,记录及时个人防护用品规范放置,柜内无杂物7应急预案定期演练,评估及时应急管理化学品存放处有围堰和防泄漏装置器材,围堰内无杂物清浊分流、雨污分流设施完好有效8环境保护废弃物分类收集、储存、标识清楚,处置规范车间废气处理设施、除尘装置运行正常,无异常排放。
完整版)食堂检查表
完整版)食堂检查表食堂每日检查记录表日期:年月日检查项目:工作人员检查内容:个人卫生检查标准:工作人员是否穿戴整齐、干净、佩戴工作服和帽子,是否持有健康证,身体和精神状态是否正常。
是否达标备注:无检查项目:设备设施检查内容:设备是否存在故障、过热等现象,是否符合安全要求。
检查标准:电器设施开关、插座是否干净、正常、无破损;墙壁角、顶清理是否及时、无油污。
是否达标备注:无检查项目:原材料检查内容:原材料是否腐烂变质或不合格,蔬菜的摘洗是否规范,垃圾处置是否及时。
检查标准:原材料粗加工荤素是否分板切配,生熟菜板是否分开,原材料是否分盆、分筐放置,菜筐是否不落地。
是否达标备注:无检查项目:烹调加工检查内容:成品饭菜是否足量足料下锅,主、副食是否在有效期内。
检查标准:当日进货台帐是否清晰,许可证、合格证、三证是否齐全,原料、半成品、成品是否分别存放,不交叉污染。
是否达标备注:无检查项目:厨房卫生检查内容:是否无蚊蝇老鼠蟑螂蜘蛛网,窗户、墙面、地面是否粗加工,场地区域划分是否合理,垃圾处置是否及时。
检查标准:洗涤、消毒池是否整洁,及时清洗,有无食物残渣油渍,下水道、地沟是否通畅,无异味,排烟罩排风扇是否干净、通畅、无油垢,按期清洗。
是否达标备注:无检查项目:餐具检查内容:是否有垃圾专放区,有无垃圾桶、桶内外是否干净。
检查标准:餐具是否干净整洁,摆放是否整齐,是否已消毒。
是否达标备注:无检查项目:餐厅检查内容:桌面是否干净,餐具、桌椅摆放整齐,地面清洁明亮。
检查标准:餐厅是否干净、明亮、通风,餐具、桌椅是否定位定点摆放,整齐、干净,标示清楚。
是否达标备注:无检查项目:其他检查内容:防火、防盗、防投毒设施是否齐全,措施是否到位。
检查标准:无是否达标备注:无问题处理:如存在问题,限期整改并复查,否则将进行卫生行政处罚。
塔吊日检查表
塔吊日检查表塔式起重机日常检查表及交接班记录日期。
年月日。
型号:项目:金属结构及连接项目内容:1.确认塔身连接螺栓无松动、脱落现象。
2.确认各销轴连接及开口销连接可靠、完好无损。
3.确认金属结构无变形、开焊、裂纹现象。
4.检查附墙架及撑杆是否松动、变形、开焊。
项目:主要零部件项目内容:1.检查吊钩转动灵活,防脱装置有效。
2.检查钢丝绳是否有断丝和松股、挤压变形。
3.检查滑轮是否转动灵活,无过度磨损及破损。
4.检查制动器是否有影响制动性能的缺陷和油污。
项目:各机构工作情况项目内容:1.确认起升机构无异常现象。
2.确认变幅机构无异常现象。
3.确认回转机构无异常现象。
4.确认各机构轴承润滑良好。
项目:电气设备项目内容:1.确认电线、电缆无破损,连接处无松动。
2.确认接地保护可靠。
3.确认短路保护有效。
4.确认失压保护有效。
5.确认零位保护有效。
6.确认过流保护有效。
7.确认断错相保护有效。
项目:安全装置项目内容:1.确认起升高度限位可靠有效。
2.确认变幅机构限位可靠有效。
3.确认力矩限制器可靠有效。
4.确认起重量限制器可靠有效。
5.确认小车断绳保护装置可靠有效。
6.确认紧急断电开关可靠有效。
7.确认起升高度大于50米时风速仪有效。
存在问题:塔吊司机:整改情况:维修人员:备注:检查结果合格用“√”,不合格用“×”,不适用项目用“/”表示。
交班司机签字。
接班司机签字。
时间。
时分塔式起重机日常检查表及交接班记录日期:年月日。
规格型号:项目:金属结构及连接1.检查塔身连接螺栓,应无松动、脱落现象。
2.检查各销轴连接及开口销,应连接可靠、完好无损。
3.检查金属结构,应无变形、开焊、裂纹现象。
4.检查附墙架及撑杆,是否松动、变形、开焊。
项目:主要零部件1.检查吊钩转动灵活,防脱装置是否有效。
2.检查钢丝绳,应无断丝和松股、挤压变形。
3.检查滑轮,应转动灵活,无过度磨损及破损。
4.检查制动器,应无影响制动性能的缺陷和油污。
清洁检查表及检查记录
清洁检查表及检查记录一、引言清洁是保持环境整洁和卫生的重要环节,无论是家庭、工作场所还是公共场所,都需要进行定期的清洁检查,以确保清洁工作的有效进行。
本文将介绍清洁检查的具体内容和记录方式。
二、清洁检查表清洁检查表是用于记录清洁工作完成情况的工具,它可以帮助我们全面了解清洁工作的进展和问题,以及采取相应的改进措施。
以下是一个示范清洁检查表的内容:1. 场所信息:记录清洁检查的地点,如厨房、卫生间、办公室等;2. 检查日期:记录清洁检查的具体日期;3. 清洁项目:列出需要检查的清洁项目,如擦拭桌面、清扫地板、清洗卫生间等;4. 检查结果:记录每个清洁项目的完成情况,可以使用符号或文字表示,如√表示完成,×表示未完成;5. 异常问题:记录发现的异常问题,如污渍、异味、破损等;6. 备注:记录其他需要补充说明的内容。
三、清洁检查记录清洁检查记录是对清洁检查结果的详细描述和总结,它可以帮助我们了解清洁工作的整体情况,发现问题并采取相应的改进措施。
以下是一个示范清洁检查记录的内容:1. 场所信息和日期:记录清洁检查的地点和日期;2. 清洁工作总结:总结清洁工作的整体情况,如清洁工作完成情况、清洁质量等;3. 异常问题分析:分析发现的异常问题,如产生原因、频率等;4. 改进措施:提出改进清洁工作的具体措施,如增加清洁频率、更换清洁用品等;5. 结果评估:评估改进措施的效果,如清洁质量的提升、异常问题的减少等;6. 反馈意见:根据清洁检查记录,向相关人员提供反馈意见,以促进清洁工作的改进。
四、结论清洁检查表和清洁检查记录是对清洁工作进行管理和改进的有效工具,它们可以帮助我们全面了解清洁工作的情况,发现问题并采取相应的改进措施。
通过合理使用清洁检查表和清洁检查记录,我们可以提高清洁工作的效率和质量,为提供一个清洁、整洁的环境做出贡献。
2安全检查表分析+评价记录
1、转动灵活,不卡死,不锈蚀,不结疤;
2、轴承润滑良好,无损坏。
物体打击
采用材质、质量可靠、翻般灵敏的进行安装
定期检查维护
3
6
3
54
4
岗位
4
熔铁
中频炉
电气系统
1、 接线是否出现老化、过热、松动现象;2、各项开关、仪表是否正常;3、各电容有无漏液现象;4、可控硅、电抗器固定螺栓有无松动;5、储能合闸分断按钮动作是否可靠;6、各元件是否有积尘现象。
触电
1、选用正规厂家生产质量可靠合格的线路及电气备件;2、炉体或控制柜加装安全防护栏,设置警示标识。
班组每天进行点检维护;车间每周检查一次,发现异常当即整改。
定期对操作人员进行安全技术操作规和设备安全基础知识培训;加强安全责任教育;特种作业人员需培训后持证上岗
按要求穿好工作服,袖口纽扣系好;正确佩戴安全帽;戴好防护手套;穿好劳保鞋。佩戴好3M专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣。
3、视现场状况采取急救措施,若伤者呼吸、心跳中止,采取心肺复苏法进行急救,及时汇报并拨打120急救电话。
1
6
15
90
3
一般风险
班组
电源开关、启停机按钮
性能可靠,测试灵敏。
触电
选用正规厂家开关备件
班组每天检查一次;车间每周检查一次,发现异常当即整改。
1
6
15
90
3
一般风险
班组
9
配电
配电柜
接地线
无脱落,无短路
物体打击、高处坠落
选用合格的材质符合安装技术要求
定期检查维护,保证完好
作业人员必需经煤气设备相关知识培训、消防知识培训
ISO9001-内审检查表(附检查记录)
根据公司产品和服务特点,确定公司的质量目标:
a、每年提交主管部分审批的成果很多于4项,并每年递增2项;
b、各研发成果交付率90%
c、相关方满意率95%以上
6.2.2筹划如何实现质量目标时,应对质量目标进行分解,需要规定:考核措施,综合管理部负责过程的监视和丈量,管理评审前组织各部分对质量目标实现情况进行检查,并在管理评审中进行汇报。
a)现有内部资源的能力和约束;
b)需要从外部供方获取的资源。
√
2.组织对资源的确定、提供、使用是否进行管理、验证,清除了不适当资源、不适当使用,提高资源利用率?
√
人员
1.组织各个岗位的任务、性质及要求是否确定?是否根据履行岗位职责所要求的能力安插人员?
组织应确定并提供所需要的人员,以有效实施质量管理体系并运行和控制其过程,具体见《岗务职责说明书》。
4.4.1本公司确保依照本尺度的要求,建立、实施、坚持和持续改进质量管理体系,包含所需过程及其相互作用。
通过实施以下活动,确定质量管理体系所需的领导、筹划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个组织内的应用:
a)确定这些过程所需的输入和期望的输出;
b)确定这些过程的顺序和相互作用;
c)确定和应用所需的准则和方法(包含监视、丈量和相关的绩效指标),以确保这些过程的运行和有效控制;
组织应考虑以下相关方:
--顾客;
--最终用户或受益人;
--法人,股东;
--银行;
--外部供应商;
--雇员及其他为组织工作者;
--法律法规及监管机关;
--地方社区团体;
--非政府组织;。
理解相关方的需求和期望可以帮忙本公司更好的建立清晰的方针和目标,做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01-13 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01-25 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01环境管理体系内部审核检查表及现场记录表第页R26—01-32 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01R26—01 第页-36 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01R26—01 第页第页R26—01-49 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页目录1—5、公司领导6 — 13、人事行政部14—26、质量安全部27 —31、工程技术部32 — 35、建设物资采购租赁中心36 — 38、经营处(财务处)39—49、项目部。
医生体格检查表
医生体格检查表1. 患者信息- 姓名:- 性别:- 年龄:- 身高:- 体重:- 血型:2. 体温- 腋下体温:- 口腔体温:- 肛门体温:3. 血压- 收缩压:- 舒张压:4. 心率- 静息心率:- 体力活动心率:5. 呼吸- 静息呼吸频率:- 体力活动呼吸频率:6. 视力- 左眼视力:- 右眼视力:7. 听力- 左耳听力:- 右耳听力:8. 皮肤- 肤色:- 弹性:- 湿度:9. 头部检查- 头颅形状:- 头发状况:- 颅内压力:10. 颈部检查- 颈椎活动度:- 淋巴结状况:- 甲状腺大小:11. 胸部检查- 心肺听诊:- 乳房检查:- 胸部X光片:12. 腹部检查- 腹部触诊:- 腹部声音:- 腹部超声报告:13. 上肢检查- 手臂活动度:- 手指灵活度:- 上肢神经检查:14. 下肢检查- 腿部活动度:- 脚趾灵活度:- 下肢血管检查:15. 其他检查- 尿常规:- 血常规:- 血液生化:这份医生体格检查表用于记录患者体检时的相关数据,以供医生做出准确的诊断和治疗方案。
在填写时,需要详细记录患者的个人信息,包括姓名、性别、年龄、身高、体重和血型。
然后逐项记录患者的体温,包括腋下体温、口腔体温和肛门体温。
接下来是血压和心率的检查,记录收缩压、舒张压、静息心率和体力活动心率。
呼吸方面,记录静息呼吸频率和体力活动呼吸频率。
视力和听力的检查是对患者感官的评估,记录左眼视力、右眼视力、左耳听力和右耳听力。
皮肤的检查包括对肤色、弹性和湿度的评估。
头部检查主要关注头颅形状、头发状况和颅内压力。
颈部检查包括颈椎活动度、淋巴结状况和甲状腺大小。
胸部检查包括心肺听诊、乳房检查和胸部X光片。
腹部检查包括腹部触诊、腹部声音和腹部超声报告。
上肢检查包括手臂活动度、手指灵活度和上肢神经检查。
下肢检查包括腿部活动度、脚趾灵活度和下肢血管检查。
最后,其他检查包括尿常规、血常规和血液生化。
这些检查项目的细节将提供给医生,以便他们能够全面评估患者的健康状况,并制定适当的治疗计划。
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班组日常安全检查表
班组名称:车间:
1
注:现场情况符合打“√”,不符合打“×”,异常情况填入备注栏。
车间日常安全检查表车间:
2
3
注:现场情况符合打“√”,不符合打“×”,异常情况填入备注栏。
4
综合安全检查表
车间(部门):年月日
5
部门负责人签字:检查人签字:
危险化学品专项安全检查表
年月日
6
7
检查人签字:
防雷、防静电专项安全检查表
年月日
8
检查人签字:
压力容器专项安全检查表
年月日
9
检查人签字:
报警系统、消防设施专项安全检查表
年月日
10
检查人签字:
电气专项安全检查表
年月日
检查人签字:
防尘防毒专项检查表
年月日
检查人签字:
季节性安全检查表
检查人/时间:
节假日安全检查表
检查人/时间:
不符合项整改一览表
18
填表人:
20
关键装置、重点部位一览表JEK EHS/BD-4618-01
填表人:
关键装置、重点部位安全检查表 JEK EHS/BD-4618-01 关键装置/重点部位名称:检查日期:
部门负责人签字:检查人:。