不合格品处理单
不合格品处理单
安装
面料
铣型
打包
封闭底漆
木磨
底漆
封边
面漆
排钻
封边
灰底
纸箱
贴面
五金
底漆
辅料
干砂
总计材料人工费:
合计材料费:
合计人工费:
生产部长审核签字:
1、如果不须另用材料,不须其他流程加工处理,自己能处理好的,不需开此单,2、需开此单处理的,材料人工费由责任人承担。3、安排给加工人的任务,用非批量生产派工单开给加工人,工资金额以本单为依据。4、财务月底按此单从责任人工资中扣除全部材料人工费。
工段年月份第号不合格品处理单年月日
产品或部件所属批号
产品型号
名称
床
数量
不合格情况描述(由开单主管填写):
问题或事故责任流程
责任人
发现环节
发现人
开单主管
以下为材料人工费和加工人安排任务、工资金额
返工或重做材料费
返工或重做加工人工资及人工费
资
流程
加工人
工资
备注
素板
开料
面漆
饰板
供应商不合格品处理通知单
供应商不合格品处理通知单尊敬的供应商:经过我公司的检验和评估,我们不幸地发现您所提供的产品存在质量问题,并且被认定为不合格品。
为了保护我公司的利益,确保我们向客户提供高质量的产品,我们需要您立即采取措施解决此问题。
特发此不合格品处理通知单向您告知具体情况,并要求您立即采取措施解决此问题。
具体不合格品情况如下:1.不合格品种类:(列出具体不合格品种类和数量)2.不合格品问题描述:(详细描述不合格品的问题,如外观缺陷、功能故障等)3.不合格品影响:(列出不合格品可能给我公司造成的影响,如损失、客诉等)4.检验和评估过程:(描述我公司对提供产品的检验和评估过程,包括标准和方法)5.不合格品处理要求:5.1立即停止生产和供应不合格品的产品。
5.2立即召回已经出库的不合格品产品。
5.3对已经出库的不合格品产品进行处理,可以选择重新制造、修复或报废。
5.4提供详细的处理计划,包括时间进度和具体措施,并经我公司批准后执行。
5.5全力配合我公司的追踪和调查工作,提供相关的数据和文件支持。
请您注意,不合格品处理的时间非常紧迫,我们要求您在(指定的期限)之前提供处理计划。
在此期限之前,您可以自行查找原因,并采取一切必要的措施解决问题。
如果您无法在指定期限内提供合适的处理计划,我公司将不得不采取进一步的措施,包括但不限于:1.停止与您的合作关系,并寻找其他合格的供应商。
2.追究您的违约责任,并要求您承担相应的经济赔偿。
我们希望您能够认真对待此问题,采取有效措施解决不合格品问题,并确保今后提供的产品符合质量要求。
我们希望与您保持良好的合作关系,但质量是我们最重要的考虑因素之一、希望您能够理解我们的立场,并及时采取行动。
谢谢您的合作!此致敬礼。
不合格品报告及处置单
不合格品报告及处置单报告编号: XXX-2021-001日期: 2021年6月15日报告目的:本报告旨在详细描述发现的不合格品,并提供相应的处置方案。
为了确保产品质量和顾客满意度,我们对不合格品进行了全面的检查和分析,并采取了必要的纠正措施。
1. 不合格品详细描述:根据我们在2021年6月10日至14日期间的质量检测,发现以下不合格品:1.1 产品名称:ABC手机型号A1编号:A1-2021-001不合格原因:电池寿命过短检测发现:产品电池在正常使用情况下容易出现快速耗电问题,无法满足用户的正常使用需求。
处置方案:召回所有型号为A1的手机,更换电池并提供补偿措施。
1.2 产品名称:XYZ洗衣机型号B2编号:B2-2021-005不合格原因:漏水问题检测发现:产品在使用过程中会出现漏水现象,可能导致电路短路和用户的用电安全问题。
处置方案:召回所有型号为B2的洗衣机,进行维修并提供用户替换或补偿措施。
2. 处置方案:为解决以上不合格品问题,我们制定了以下处置方案:2.1 召回:针对不合格品的召回是确保客户权益和产品质量的重要步骤。
我们将通过电话、邮件、社交媒体和官方网站等渠道进行召回通知,并协助客户退回不合格产品。
2.2 维修或更换:一旦客户退回不合格产品,我们将对其进行维修或更换并确保其正常使用。
在提供给客户之前,我们会进行严格的质量检测,以确保问题已解决。
2.3 补偿:为了补偿客户对产品质量的不满和不便之处,我们将提供适当的补偿措施,如免费维修服务、延长保修期或以货币形式退还部分购买费用。
3. 问题预防措施:为了避免类似问题再次发生,我们采取以下预防措施:3.1 加强质量控制:我们会对产品生产过程中的关键环节进行更加严格的控制和检查,以确保产品质量达到标准要求。
3.2 完善质量管理体系:建立和完善质量管理体系,包括供应商管理、生产流程控制、质量培训等,以强化产品质量的持续改进。
3.3 强化市场反馈机制:我们将加强与客户的沟通和反馈机制,充分了解用户需求和问题,及时调整产品设计和生产过程。
不合格品处理通知单
生产工序
批次
规格
不合格品数量
生产时间
检验时间
储存位置
不合格情况描述:
检验员: 日期:
品管部负责人:
生产部确认: 日期:
处置意见:
返工□ 返修□ 报废□
负责人签名:
日期:
处理结果:
□合格 □不合格
验证人:
验证日期:
编号:HZY/QD-029
不合格品处理通知单
生产工序
批次
规格
不合格品数量
生产时间
检验时间
储存位置
不合格情况描述:
检验员: 日期:
品管部负责人:
生产部确认: 日期:
处置意见:
返工□ 返修□ 报废□
负责人签名:
日期:
处理结果:
□合格 □不Biblioteka 格验证人:验证日期:
不合格品审理单、处理单
部门: 日期: 年 月 日产品名称产品型号产品批号
本批数量
抽样率
检验方式
不合格现象
概述
负责人签字
主管签字
评审会议评审结果
不合格原因
责任部门
处理措施制定和执行部门
审批结论
审批人
审批日期
备注
不合格品处理单
产品名称
规格型号
产生部门
不合格数量
不合格描述:
检验员: 日期
不合格原因:
检验员: 日期:
不合格品处理:
批准: 日期:
处理结果:
记录人: 日期:
备注:
【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注,我们将会做得更好】
感谢您的支持与配合,我们会努力把内容做得更好!
不合格品处理单(ISO9000、ISO9001质量体系质量控制记录表格)
零件名称
产品编码
数量
存在的质量问题:
责任部门负责人签字:年月日
申
请
单
位
意
见
技术部门:
签字:年月日
质检部门:
(公章)签字:年月日
总工程师:
签字:年月日
备注:
编制审核
上海嘉兴机械设备有限公司
产品返工(返修)通知单
编码:JX-C20-03 NO:
产品名称
型号、规格
工作号
工序
数量
责任者
检验依据
跟踪号
上海嘉兴机械设备有限公司
不 合 格 品 处理 单
编码:JX-C20-01 NO:
产品名称
型号、规格
工作号
工序
数量
责任者
检验依据
跟踪号
不合格原因
检验员:
年 月 日
处理意见
质量部:
年 月 日
处理意见
技术部:
年 月 日
纠正措施
采购部:产品让步接收审批表
编码:JX-C20-03NO:
返工(修)内容
检验员:
年 月 日
再检验结论
质量部:
年 月 日
处理意见
采购部门负责人:
年 月 日
注:一式三联
不合格品返工处理记录单
不合格品返工处理记录单处理单编号:_______产品名称:产品型号:生产批次号:不合格品数量:返工处理方式:处理结果:质检员签名:日期:一、问题描述在本次生产过程中,发现了一定数量的不合格品。
不合格品的问题主要包括:_______(列举不合格品的问题描述)。
根据现场质检员的初步判断,这些不合格品是由于_______(列举可能的原因)造成的。
二、不合格品处理方案根据不合格品的具体情况,经过与相关部门的讨论,确定了以下返工处理方案:1.对于_______(具体不合格品问题)的产品,将进行_______(具体的返工处理方式)。
返工处理的主要步骤包括:________(详细描述具体的返工处理步骤)。
2.对于_______(具体不合格品问题)的产品,将进行_______(具体的返工处理方式)。
返工处理的主要步骤包括:________(详细描述具体的返工处理步骤)。
3.其他不合格品还包括_______(列举其他不合格品问题)。
这些不合格品的返工处理方式为_______(具体的返工处理方式)。
返工处理的主要步骤包括:________(详细描述具体的返工处理步骤)。
三、返工处理过程记录根据以上返工处理方案,我们进行了具体的返工处理工作。
以下是具体的返工处理过程记录:1.时间:_______(具体日期和时间)返工处理人员:_______返工处理步骤:_______(详细描述具体的返工处理步骤)返工处理结果:_______备注:_______2.时间:_______(具体日期和时间)返工处理人员:_______返工处理步骤:_______(详细描述具体的返工处理步骤)返工处理结果:_______备注:_______3.时间:_______(具体日期和时间)返工处理人员:_______返工处理步骤:_______(详细描述具体的返工处理步骤)返工处理结果:_______备注:_______(根据实际情况,可以继续添加返工处理过程记录)四、处理结果评估经过以上的返工处理工作,我们对不合格品进行了重新处理,并得出了以下结果:1.经过返工处理后,_______(列举具体产品型号)的不合格品数量减少了_______(具体数字)。
不合格品处理单(doc 2页)
部门:xxx
时间:xxx
整理范文,仅供参考,可下载自行编辑
不合格品处理单
不合格品事实描述:
来源
□原材料□成品□半成品
描述人
日期
20年月日
品管部
意见
□一般□严重
□返工返修□改为他用□退货□报废□挑选使用□让步放行
厂长意见
签署/日期:
原因分析:
分析部门/人:日期:
采取的措施
制定部门/人/日期:预计完成日期:
效果验证
验证人/日期:
备注:对于严重不合格品,需要填写“原因分析”、“采取的措施”、“效果验证”三栏,其他情况不合格品不需要
对于不合格品“改为他用/让步放行”必须经厂长同意,其他情况不需要。
对于不合格品处理后,必须经品管部再检验合格后方可放行。
不合格品处理单
纠正措施
效果验证
验证、检查人(签字):日期:年月日
备注:
1、生产制程中半成品及成品单项不良率不超过2%时,由巡检员现场处理;
2、单项不良率超过2%,综合意见为返工/返修时,生产部制定返工/返修工艺流程;
3、报废品不超过2%由巡检给出最终处理结果,超过2%时由质量部主管批示最终处理结果。
□其他
签字:年月日
返工返修后的再检验
□合格 □符合降等标准 □ 不合格
检查员(签字):日期:年月日
纠正措施
建议
责任部门:
应针对不合格事实分析产生原因并制定和实施纠正措施。
指定最后完成日期:应于月日前完成纠正措施。
检查员(签字):日期:年月日
原因分析
纠正措施
责任部门负责人(签字):
日期:年月日
批准:
管理者代表:
不合格品处理单
产品名称
操作人员
不合格事项
□进货□过程产品:
□最终产品
检查活动
检查
人员
不合格
事实描述
产品
规格性质Biblioteka 数量严重程度□严重 □ 一般 □轻微 □观察项
不符合
□技术标准□技术文件 □程序文件
□图纸 □工艺文件
操作人员
确认
签字:年月日
不合格品
处置建议
□返工或纠正 □降级接收 □报废 □ 退货、换货 □筛选使用
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品质部评审意见:
签名:日期:
PE技术评审意见:
签名:日期:
副总评审意见(批量性的或者价值大的不合格要求填写相关内容,不需要填写或无法填写的请用“/”填充;
2、该单必须在五个工作日内完成,处理完毕后由品质部统一归档,其他部门可随时查阅;
不合格品处置单
表格编号:QR/PZ-0012 A/O
物料来源
□来料□生产制程□客户退货□其它
不合格品描述
开单人:日期:
不合
格品
分类
及相
关信
息
□
不合格
器件
物料名称
物料编码
不良数量
不良率
供方名称
来料批次
备注:价值超过10元的器件不良或批量不良的器件,由生产人员填写不合格品处置单
□
不合格半成品
产品名称
产品型号
不良数量
不良率
备注:不能够在线返修的不合格半成品,由生产QC填写不合格品处置单
□
不合格成品
产品名称
产品型号
不良数量
不良率
备注:不能够直接修复不合格成品,由维修人员填写不合格品处置单
□
售后不
合格品
产品名称
产品型号
不良数量
客户名称
备注:不能修复的售后故障品,由维修人员填写不合格品处置单
评
审
流
程
工程部审意见:
编制:审核:批准: