不良返修返工记录表.doc

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不合格品(不符合项)返工、返修记录表

不合格品(不符合项)返工、返修记录表

对出现问题部位,要求劳务队定时、定人进行返工重做。
不 符 合 的 纠 正
分公司主管部门
分公司
项目经理部
项目经理(签字)
质检负责人(签字) 年月日
技术负责人(签字) 年月日
技术负责人(签ห้องสมุดไป่ตู้)
责任人(签字) 年月日
注:施工过程中发生工程质量不合格时由施工员填写本表,一般不符合在两天内报分公司,由 质量部门审批;严重不符合在 24 小时内报公司工程管理部处理;其他不符合由相关责任人填写 本表,按《纠正措施控制程序》规定上报处理。
不合格品(不符合项)返工、返修记录表
SJ GB27-04
工程名称
北京矿冶研究总院科研楼 不合格品(不符合项)名称
砖胎膜导墙砌筑
施工单位
江苏省建劳务队
不合格品(不符合项)部位 6-7 轴/1/0A-A 轴
签发日期
2013 年 06 月 14 日
整改通知书签发单位
江苏省建筑工程集团 有限公司
经检查发现 6-7 轴/1/0A-A 轴砖胎膜导墙向外侧错位 300mm,现要求劳务队对出现问题
返工返修整改单位、责任人、时间
签 字 栏 返工返修整改复检单位、复检人、时间
SJ GB22-01
建设单位名称 单位工程名称
不符合纠正报告
北京矿冶研究总院 北京矿冶研究总院科研楼
工程地点 分部分项名称
编号: 北京西城区西直门外文兴街 1
号院
砖胎膜砌筑
不符合类型
一般问题
损失金额
1000 元
不合格发生时间

的部位返工重做;将原有防水揭开,重新砌筑,抹灰;剔凿开防水保护层 300mm,防水面 层清理干净后做一道防水附加层,下返长度 250mm,在附加层上铺一道卷材,下返长度

不合格品处理记录表

不合格品处理记录表

不合格品处理记录表
来源
不合格品状态 □来料 不合格事项陈述:
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
生产数量 □半成品 □成品
□退货
生产日期
处理方案:□返工/返修 □让步接收 □挑选加工 □报废 □退货供应商 处理措施/方案:
措施执行人员: 最终处理结果:
返工数量:
合格数:
报废数:
退货数:
核准:
审核:
填表:
备注: 1、生产制程中半成品及成品单项不良率不超过1%时,由QA/PD/PE现场处理 2、单项不良率超过1%,综合意见为返工/返修时,PE制定返工/返修工艺流程 3、不涉及报废由品管部出具最终处理结果,涉及报废时由厂长批示最终处理结果

返工返修作业程序(含表格)

返工返修作业程序(含表格)

返工返修作业程序(IATF16949-2016/ISO9001-2015)1.0目的为有效地控制不合格品的返工返修作业,使返工返修作业过程更加顺畅,以期达到对返工返修品质量控制之目的。

2.0适用范围公司所有不合格的返工返修作业。

3.0属于和定义3.1 返工:为使不合格产品符合要求而对其采取的措施,返工后的产品一定是合格品。

3.2 返修:为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施,返修后的产品可以满足预期用途,但不一定是合格品。

4.0权责4.1品质部负责相关不合格的处置方式的判定,返工返修过程品质跟踪,结果品质确认。

4.2技术部依据产品不合格现状,制订返工返修方案,必要时下发临时工艺图纸。

4.3生产部负责返工返修作业管制、调度、成本核算等。

4.4相关车间按照返工返修方案负责实施返工返修作业。

4.5财务部负责按月统计汇总返工返修费用。

5.0工作程序5.1返工返修品的来源5.1.1进料检验不合格品原则上做全检或退货处理,确实生产所急需,由采购部组织评审,也可以实施返工返修作业。

5.1.2加工过程各制程发现的不合格品,品质部需依据不良现状实施判定,可做返工返修作业的,需在巡检报表上予以注明。

5.1.3顾客退货品有品质部负责判定是否需要返工返修。

注1:所有返工返修实施均需填写《返工返修单》。

注2:任何场所需返工返修的不合格品,均需单独隔离管制、并在产品标识牌上注明“待返工/返修”。

5.2返工返修方案的拟定5.2.1对于已判定为返工返修的不合格品,依据不合格原因,若为一些简单原因导致需要返工返修的,可有品质主管直接在检验记录表上予以确定。

不合格原因不限于外形尺寸、划伤、缩水、修边不良等。

5.2.2其它较复杂的返工返修,需技术部出具返工返修方案,返工返修方案必须注明适用产品数量,批次,量化的作业,检验,包装,标识方法。

5.3生产指令下达5.3.1所有的返工返修通知(如联络单、巡检报表和返工返修单/方案)都必须提交生产部,由其结合生产实际状况和订单要求,下达返工返修生产指令,安排相关单位实施返工作业。

工程质量不良行为记录表

工程质量不良行为记录表

工程质量不良行为记录表说明:一、建设单位以下情况应予以记录:1、施工图设计文件应审查而未经审查批准,擅自施工的;设计文件在施工过程中有重大设计变更,未将变更后的施工图报原施工图审查机构进行审查并获批准,擅自施工的。

2、采购的建筑材料、建筑构配件和设备不符合设计文件和合同要求的;明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的。

3、明示或者暗示勘察、设计单位违反工程建设强制性标准,降低工程质量的。

4、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,没有经原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案,擅自施工的。

5、其他影响建设工程质量的违法违规行为。

二、勘察、设计单位以下情况应予以记录:1、未按照政府有关部门的批准文件要求进行勘察、设计的。

2、设计单位未根据勘察文件进行设计的。

3、未按照工程建设强制性标准进行勘察、设计的。

4、勘察、设计中采用可能影响工程质量和安全,且没有国家技术标准的新技术、新工艺、新材料,未按规定审定的。

5、勘察、设计文件没有责任人签字或者签字不全的。

6、勘察原始记录不按照规定进行记录或者记录不完整的。

7、勘察、设计文件在施工图审查批准前,经审查发现质量问题,进行一次以上修改的。

8、勘察、设计文件经施工图审查未获批准的。

9、勘察单位不参加施工验槽的。

10、在竣工验收时未出具工程质量评估意见的。

11、设计单位对经施工图审查批准的设计文件,在施工前拒绝向施工单位进行设计交底的;拒绝参与建设工程质量事故分析的。

12、其他可能影响工程勘察、设计质量的违法违规行为。

三、施工单位以下情况应予以记录:1、未按照经施工图审查批准的施工图或施工技术标准施工的。

2、未按规定对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验,或检验不合格,擅自使用的。

3、未按规定对隐蔽工程的质量进行检查和记录的。

4、未按规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样,未按规定送交工程质量检测机构进行检测的。

返工记录表

返工记录表

编号:PGD/QR-02版本号:A返工记录表产品名称(或编号)
产品批号
返工数量
主要责任部门/人员
返工原因:
镀镍铜极耳划伤,退回工厂内部进行挑选再发货
部门:品管部签名/日期:伍先翠2012.4.2返工要求:(包括:返工流程安排、返工产品质量要求、返工时间、其他要求。

品管部)
1.对外箱、及小包装进行拆包.拆包时需注意避免极耳胶受到挤压造成发白,以及纸屑残留在金属条上.
2.拆包好的产品单独用胶筐装好,并做好标识,以免与现场产品混放
3.产品交由成品检验组进行挑选检验,对极耳胶内有划伤及极耳胶发白产品挑出。

4.热压组对挑出的产品(极耳胶内有划伤及极耳胶发白)进行补压补,补压时间25S,实测温度135℃,压力0.6-0.8MPa
5.补压好的产品再次交由成品检验组进行检验,如再次确认极耳胶内有划伤不良品,直接打报废。

6.所有检验确认合格的产品交由包装组,须注意与在线品发生混淆。

包装时须注意轻拿轻放,以免金属条
划伤极耳胶表面,造成划伤。

7.对该退货批不良品单独进行统计。

部门:品管部/生产部签名/日期:伍先翠2012.4.2铝、镀镍铜极耳
/
10000对规格/型号
生产日期
返工日期
生产部、品管部0.2*60*13
2012.3.25-30日
2012.4.2日起返工不合格品记录:(车间填写)当班/日期:
再检验记录:
成品检验记录:
检验结论:检验员/日期:
备注。

返工返修流转表

返工返修流转表

(例如:2017/5/17 10:10-12:00 在D线西侧空地 人员:XXX XXX) 返工返修 记录人 结果(应 100%检 (例如:良品287个 NG 1个) 查) 返工返修费用 人员普通总工时D ③返工返 修费用统 计 人员加班总工时F 人员特殊加班总工 时G 返工返修费用合计 (A+B)
人员费用A
材料费B
1.人员工时费用:普通17.5元/H 加班26.25元/H 特殊加班35元/H 2.人员费用A=17.5*D+26.25*F&要返工返修品状态、型号、数量 ①返工返 修申请 (例如:D7 数量288个 RC3一拖 东风一拖 W2一框) 返工返修实施方案 制定人 CMS-WK-01940-00 品质确认
(例如:参照《去毛刺作业手顺书》进行返工返修作业) 备注:当现场作业手顺书无法指导时,应制定临时返工返修作业流程 书 返工返修实施计划(人员和时间、区域安排) 制定人 ②返工返 修实施方 案和计划 以及具体 (例如:2017/5/17 10:10-12:00 在D线西侧空地 人员:XXX XXX) 实施情况 备注:返工返修作业和返工返修后100%检查应严格遵守不同种类、不 、返工返 同型号分区或分时进行的原则 修后结果 返工返修实施真实情况(人员和时间、区域安排) 记录人

生产返工记录表

生产返工记录表
返工记录
1.返工内容描述 返工部门 不合格现象描述: 产品料号 需返工数量 产品存放位置
发出人: 日期/时间: 2.生产返工状况 返工不良现象及数量:
责任人:
日期/时间:
返工负责人: 3.品管再检结果 不良现象及数量:
日期:
时间:
最终判定:合格□ 说明:
不合格□Biblioteka 检验员:日期/时间:
1、此表由检验人员在检验时发现所检验的产品需返工时提出,需注明产品的品名料号、返工的数量以及 责任单位,责任单位按要求进行返工; 2、责任单位在接到检验人员发现的返工记录表时,需在第一时间内对需返工的产品进行返工,并且将返 工结果记录于表单中; 3、责任单位返工完成后,需通知检验人员对所返工的产品进行再检确认,再检确认人员将检验的结果记 录于此表中,并做最终判定。

返工表范本

返工表范本

不良品:
PCS;不良品描述:
.
不良处理方式:内部报废□;退供应商□;改它用:
;是否需要采购补料:□是 □否。
采购签字:
; 日时
□ 无工作
通知供应商:□是;□否;是否补料:□是 补料单号:___________ □否; 是否记录入档:□是;□否
仓库签字:
; 日时
□ 无工作
良品(成品/零件)数量核对:____________PCS,标识是否清楚:□是 □否
不合格品类型描述
主导 人签字
;日
1.知会采购:□是 □不需要; 时 2.查核库存品:有库存需要返工□;不需要返工□;无库存□
生管签字:
; 日 时 □ 无工作 生管协调生产安排人员返工:□是;
生产签字:
; 日 时 □ 无工作 人员需求数(或方式):
;预计返工时间:
H
品管签字:
; 日 时 □ 无工作 知会IQC下批来料跟进:□是;
xxxx内部返工单
发生日期:______月______日, 要求完成时间:_ __月__ _日
□供应商(派人)返工,供应商:______________ (IQC主导) //内部返工: □FQC主导,□生产主导(生管安排)
版本:
返工 类型
□零件返工,零件名称:_____________, 料号:__
不良品零件:
PCS,不良品成品:
PCS。
是否结案?Yes□ NO□
批准:


紧急补料: □是 □否; 需求数量:____________________________; 生管签字:_____________
不良原因描述
品管 部
返工步骤
返工注意事项 返工要求

返工返修处理程序(含表格)

返工返修处理程序(含表格)

返工、返修处理程序(ISO9001-2015)1.目的为了明确返工返修过程,通过对返工返修过程产品类别、数量、工时标准的有效控制,降低生产成本,使返工返修流程更加顺畅,以保证返工返修品的质量。

2.适用范围适用于生产过程产生的不符合质量要求的零部件、半成品、成品以及客户退货不合格品的返工返修作业处理。

3.定义:3.1不合格品:不符合顾客要求或规定的产品,本车间包括:客退品;质量检验不合格产品;制造过程中产生的不良品;按顾客要求的改制品;因设计、工艺变更可以转用为其它产品的在库品或者在制品;长期库存品。

3.2 返工:指为使不合格产品符合要求而对其采取的措施,返工后的产品一定是合格品。

3.3 返修:指为使不合格品满足预期用途而对其采取的措施,返修后的产品可以满足预期用途,但不一定是合格品。

包括对以前是合格的产品,为重新使用所采取的修复措施,如作为维修的一部分。

可影响或改变不合格产品的某些部分。

3.4批量是指公司(或车间)在一定时期内,一次出产的、在质量、结构和制造方法上完全相同产品(或零部件)的数量。

具有多品种加工能力,成批轮番加工制造产品的生产类型,其批量大小不一,一般同时采用专用设备及通用设备进行生产,按每种产品每次投入生产的数量,分为大批量生产、中批量生产和小批量生产三种。

4.权责:4.1 质量部:负责在线不合格品的确认及相关不合格品处置方式的判定,数据收集,组织(生产/工程)等人员给出不合格品最终处理意见,返工返修过程品质跟踪,结果品质确认。

4.2生产班组及仓储:负责不合格品的标识与隔离,数据统计(包括不良数据、返工返修工时统计等),按照返工返修方案负责实施返工返修作业。

4.3 工艺工程(技术室):负责制程及检验中出现的不合格品原因分析,制定出纠正措施;出具返工策略单和返修、返工指导性文件(SOP)指导生产作业返工。

4.4 车间计调:负责返工返修作业管制,调度生产资源、安排返工返修。

4.5财务部:负责返工成本核算, 按月统计汇总返工返修费用。

返工作业控制程序(含表格)

返工作业控制程序(含表格)

返工作业控制程序(IATF16949-2016/ISO9001-2015)1.0目的为使可返工的不合格品能及时进行返工并确保返工品质符合要求。

2.0范围公司所有不合格品的返工。

3.0定义:无4.0权责:4.1品质控制中心:4.1.1IQC:负责厂商来料不良返工产品的检验、判定,对不合格品进行标示、记录、返工过程监控/跟进。

4.1.2IPQC:负责制程产品或QA退货返工检验、判定,《产品返工记录》开立,明确责任单位与返工批量,对返工过程监控/跟进。

4.1.3QA:负责成品的检验、判定,成品不合格时的《产品返工记录》的开立,明确责任单位与返工批量,返工结果的确认。

4.1.4SQE:负责判定来料不良返工允收标准、抽样计划、检验方法及限度样品的制作。

4.1.5QE:负责判定公司内部返工或客诉时库存成品返工责任单位、允收检验标准、抽样计划、检验方法及限度样品的制作;负责对结构变化、须加工的、存在品质争议的由QE主导处理。

4.2生产部门:负责产品的返工和返工工时、材料损耗的成本记录以及由于生产造成的不合格品的原因分析、改善对策。

4.3制造工程PE:负责须加工返工的工艺流程制订。

4.4采购/外协:负责与供应商方面的联络及协调处理。

4.5生管:负责分车间方面的联络、下返工单时在系统中录入责任单位与对生产部门返工时间及线体的进行排定。

5.0作业内容:5.1返工作业流程:见附件5.2需加工的产品作业:5.2.1产品返工时需进行加工作业的,需填写《产品返工记录》中加工作业栏。

其中作业流程由制造工程师制定,检验标准及内容、检验方法由品质工程师制定,并经制造工程经理及品质工程经(副)理确认;5.2.2返工作业时,现场必须悬挂《产品返工记录》。

作业人员依照《产品返工记录》要求作业,品质检验人员依照《产品返工记录》要求进行检验。

5.2.3返工完成后,生产部门需将现场悬挂的《产品返工记录》收回归档。

5.3特殊情况不合格品返工:5.3.1下工序发现重大不良或不良超出比例,由下工序品管开立《质量异常联络单》,通知上工序处理。

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