财务、法务、审计系统“数字化转型” 推动会随堂测试试题
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财务、法务、审计系统“数字化转型” 推动会随堂测试试题
1. 为进一步完善财务制度体系建设,2023年财务部完成文件制度修编()项。
A 8项
B 9项(正确答案)
C 10项
D 11项
2. 2023年财务部上线会计电子档案管理应用,完成()年电子会计凭证归档管理。
A 2020-2022(正确答案)
B 2020-2021
C 2020-2023
D 2021-2023
3. 2023年财务部编制完成财务工作管理流程图表,以()主线,将工作要点与风控结合,明确重要业务环节控制要求和风险应对措施。
A 施工项目(正确答案)
B资金管理
C成本管理
D税务管理
4. 公司2023年新开银行账户18个,销户7个,现存银行账户()个。
A 57(正确答案)
B 58
C 67
D 68
5. 为进一步优化程序防范资金支付风险,财务部修订()办法,进一步明确专项支付事项。
A资金管理
B资金计划(正确答案)
C银行账户
D保险柜
6. 财务部结合公司工程行业特点,将营业收支确认时点由“季度确认”转为(),促使指标口径、信息时效愈加合理。
A 月度暂估、季度确认(正确答案)
B 季度暂估、年度确认
C月度确认、季度暂估
7. 财务部积极推动同集团公司、()及中交一航局之间的抵账工作,结合具体项目特点,有效推动老旧项目清欠阶段性解决。
A 临港产业公司(正确答案)
B东疆公司
C 建设公司
8. “三坚三守”是指会计人员应遵循的职业道德规范,具体包括()。
A 坚持诚信,守法奉公(正确答案)
B坚持准则,守责敬业(正确答案)
C坚持学习,守正创新(正确答案)
9. 为及时、准确的向公司管理层提供用于企业运营决策所需的信息报告,并不断提高相关信息数据决策价值,需要充分发挥()的财务管理体系功能作用,有力支撑公司打造行业一流企业。
A支撑战略(正确答案)
B支持决策(正确答案)
C服务业务(正确答案)
D创造价值(正确答案)
E防控风险(正确答案)
10. 2023年,公司接受集团审计的项目有:
任中经责审计(正确答案)
营业收入专项审计(正确答案)
内控专项审计(正确答案)
设施维修专项审计(正确答案)
11. 下列哪一项是公司建立的合规信息沟通与传递会议机制
合规联席会议机制(正确答案)
风险会议
合规会议
常规会议
12. 2024年,合规管理工作将持续围绕公司战略目标,深化公司依法合规建设,以“强内控、防风险、促合规”为目标推进合规管理走深走实
对(正确答案)
错
13. 公司风险分类目录包含几级?
2
3(正确答案)
4
5
14. 公司2023年下发了哪项文件指导规范公司2023-2025年合规风控体系建设工作?
《关于深入推进2023-2025年全面合规风险防控管理体系建设的实施方案(1.0版本)》
《关于深入推进2023-2025年全面合规风险防控管理体系建设的实施方案(2.0版本)》(正确答案)
《关于深入推进2023-2025年全面合规风险防控管理体系建设的实施方案(3.0版本)》
《关于深入推进2023-2025年全面合规风险防控管理体系建设的实施方案(4.0版本)》
15. 以下哪些文件是2023年公司员工签署的合规类承诺书?
《合规履职承诺书》(正确答案)
《正确履职承诺书》
《保守商业秘密承诺书》(正确答案)
《保守秘密承诺书》
16. 公司开展应收账款诉讼时效风险专项审核与防控主要是针对()年以上账龄的应收账款?
2
3(正确答案)
4
5
17. 下列哪些内容是2024年持续优化制度管理,落实制度管理信息化要求的具体举措?
加强制度修编管理,严格审核把关各项制度的修编、发布
全面推动落实集团制度系统管理维护,组织培训学习做好制度初始化录入工作,按要求开展制度修编计划、制度评价、外规规范录入(正确答案)
持续加强制度清单管理,定期梳理现行有效制度文件清单,与集团制度清单一同在公司OA发布,规范现行制度管理,促进制度执行到位(正确答案)
有效结合集团制度系统,进一步健全港航公司制度评审机制,完善评审流程及标准,根据评审结果形成制度修编计划(正确答案)
18. 在2024年“数字转型”中,法务系统要持续推动()监督管理,加强法律审核工作。
法律咨询
案件倒查
应收账款诉讼时效(正确答案)
法律培训
19. 要持续提高对风险防控的重视程度,以()为抓手,组织各部室做好系统范围内风险管控,筑牢公司风险防线,构建大风险观落地见效。
工程项目
风险防控清单(正确答案)
诉讼案件
风险培训
20. 结合公司法律诉讼情况,制定(),通过倒查发现、防范企业生产经营存在的管理漏洞和法律风险。
案件倒查管理办法(正确答案)
法律审核管理办法
诉讼案件管理办法
法律事务管理办法
21. 结合日常法律审核发现的问题,在公司范围内发布了风险提示函,涉及()、房屋租赁以及管辖等多项内容,通过举一反三,提示相应风险,
风险管理
项目管理
债权转让(正确答案)
案件管理
22. 财务部积极探究收入、成本的确认、计量以及预算口径管理优化工作,完成《新收入准则的执行、收入成本制度的适用性专项审计报告》、《成本核算及预算管理优化咨询报告》课题研究,并高质量通过集团评审。
对(正确答案)
错
23. 持续推动“两金”压降,坚持长期清欠的方针和以收定支的原则,确保经营性净金流正向且可持续,组织召开应收账款清欠推动会议,本年应收账款实现回款41亿元。
对(正确答案)
错
24. 为进一步强化业财融合,更加关注商业洞察,经营预测,风险控制、战略支撑等领域,关注资产效率与经营风险,通过事先的筹划与预测,服务业务,参与经营决策,提供价值信息。
对(正确答案)
错
25. 优化财务人员结构,打造分层次、分类型的会计人才队伍,继续从选拔财务人员职位提升,开展财务人员岗位轮换,推动财务人员职称取得,以及招录财务新人进行队伍补充四个方面进行推进,为公司财务管理工作形成坚实的干部队伍保障。
对(正确答案)
错。