预算编制说明范文工程预算编制说明写
施工图预算编制说明模板范文
施工图预算编制说明模板范文英文回答:Construction budget preparation is an essential process in the construction industry. It involves estimating the costs of all the materials, labor, and equipment requiredfor a construction project. The budget serves as afinancial plan that guides the project from start to finish.To begin with, it is crucial to gather all thenecessary information about the project. This includes the construction drawings, specifications, and any otherrelevant documents. By carefully reviewing these documents, I can identify the scope of work and understand the requirements of the project.Next, I will break down the project into different components or work packages. This allows me to allocate costs to each specific area of the project. For example, if the project involves constructing a building, I will divideit into structural works, electrical works, plumbing works, and so on. By doing this, I can estimate the costs accurately for each component.Once the work packages are identified, I will proceed with the quantity takeoff. This involves measuring and quantifying all the materials required for each work package. For instance, if the project requires concrete, I will calculate the volume of concrete needed based on the drawings and specifications.After completing the quantity takeoff, I will move on to pricing the materials and labor. This involves contacting suppliers and subcontractors to obtain quotesfor the materials and services required. I will also consider factors such as market prices, availability, and quality when determining the costs.In addition to materials and labor, it is essential to include indirect costs and contingencies in the budget. Indirect costs include items such as permits, insurance, and overhead expenses. Contingencies are allowances forunforeseen circumstances or changes in the project scope.Once all the costs are estimated, I will compile them into a comprehensive budget document. This document will include a breakdown of costs for each work package, along with a summary of the total project cost. It is crucial to ensure that the budget is realistic and aligned with the project objectives.中文回答:施工图预算编制是建筑行业中至关重要的过程。
工程预算编制说明
工程预算编制说明
工程预算编制是指根据工程项目的设计和施工方案,按照一定的计量规则和造价标准,对工程项目所需的材料、设备、人工和其他费用进行预估和计算,编制出详细的费用
预算表。
工程预算编制的步骤如下:
1. 收集项目资料:包括工程项目的设计图纸、施工方案、合同文件、招标文件等。
对
于已经进行过设计的工程项目,还需要收集设计文件和报价。
2. 制定计量规则:根据项目资料和相关规范,制定适合工程项目的计量规则。
计量规
则要包括项目工程量的计算方法和计价单位。
3. 核算工程量:根据计量规则,对工程项目所需的各项工程量进行核算。
包括土方工
程量、混凝土工程量、砖石工程量、钢筋工程量、设备工程量等。
4. 编制费用预算表:根据核算出的工程量,结合造价标准和市场价格,计算出各项费用,包括材料费、设备费、人工费、施工费等,并编制出费用预算表。
5. 审查和调整:对编制好的费用预算表进行审查和调整,确保各项费用的合理性和准
确性。
可以请专业的造价师进行审查,也可以通过对比多家供应商的报价来进行调整。
6. 编制预算说明:在费用预算表的基础上,编制出预算说明书。
预算说明书应包括工
程项目的基本情况介绍、预算依据和计算方法、费用变更控制原则等内容。
7. 编制成果报告:根据预算说明书的内容,编制出工程预算成果报告。
成果报告应包
括预算说明书、费用预算表和其他有关的资料。
工程预算编制是工程项目管理的重要环节。
通过编制出详细的费用预算表和预算说明书,可以有效控制工程项目的成本,并为工程项目的合理设计和施工提供参考依据。
工程预算编制说明的相关范文
工程预算编制说明的相关范文篇一:工程预算编制说明编制说明一、编制依据:本工程预算根据甲方提供的施工图纸及招标文件。
二、套用定额:本工程套用定额依据:《湖北省安装工程消耗量定额及统一基价表》《湖北省装饰工程消耗量定额及统一基价表》(鄂建【2003】43#文颁发);补充定额依据:《湖北省建筑工程装饰装修工程安装工程补充定额》鄂建[2005]111号文发布、《武汉市建筑工程补充定额及基价》武建[2006]202号文颁发。
三、取费标准:按三类工程计取,总价下浮5%。
四、有关说明: 1、材料价差按2011年3月份市场信息计取; 2、地下室的结构工程量从基础土方算至地下室顶板,B5、B7号楼的主体结构工程量从地下室顶板算起(不含地下室顶板); 3、招标文件中要求不计内容未计; 4、室外台阶、坡道未计;5、所有卧室混凝土飘窗板取消,阳台处外墙按外墙涂料计算; 6、空调栏杆未计; 7、外墙保温未计; 8、公共部分踢脚线、单元楼梯防滑条未计算; 9、通风道百页未计; 10、烟道出屋面风帽未计; 11、地下室耐磨地坪及地面分格缝未计; 12、地下室所有门窗未计; 13、地下室墙及顶板封堵未计。
*********公司 20** 年*月**日篇二:最新土整整理预算编制说明范本预算编制说明一、项目概况项目区位于xxxx。
整治土地权属系集体所有。
项目区地貌类型属中丘中谷地貌类型区。
预算总投资1799.92万元,其中工程施工费1687.87万元;资金来源为原土地整理项目结余资金。
各单项工程投资及实物工程量 1.灌溉与排水工程:主要包括:(1)新建田间道路D400涵管30处,长346米。
新建田间道路D600涵管7处,长112米。
新建田间道路D800涵管4处,长66米。
(2)新建排洪渠13条,长3120米。
2. 田间道路工程:整治田间道路总长7575米。
主要包括:(1)整治砼田间道共3465米。
其中整治4.0米宽砼田间道1条,长1490米。
工程预算编制说明
工程预算编制说明篇一:预算编制说明预算编制说明1: 编制范围:本预算根据武都区城关镇上黄家坝-深岩沟坪农村公路施工图设计工程数量编制.2: 编制依据:(1) 交通部交工发【_92】65号>;(2) 交通部交公发【_96】6_号>,以下简称>;(3) 交通部交工发【_96】6_号>﹔(4) 甘交规划[_]_8号文件附件>,以下简称>.3: 人工.材料及有关费用取定:(1) 人工工日单价:8.89元∕工日.(2) 依据>的规定, 有关材料供应价格按甘肃省公路工程定额站发布的>.>取定.自采加工材料场价格采用预算定额分析计算.材料运距_公里及以上时,汽车运费按>取定0.5元∕公路,装卸费按4元∕吨计算,材料运距_公路以下时,运费和装卸费采用预算定额分析计算. 依照>中的规定,计取施工辅助费.临时设计费.现场管理费中的基本费用和主副食运费补贴.企业管理费.建设单位管理费中的所有费用.勘测设计费.其余费用不计.税金综合税率为4.74﹪.4: 预算结果:人工(工日) 26_1炸药(t) 5.858钢钎(t) 0.97预算金额(元)3_690._平均每公里造价(元) ___._篇二:工程预算编制说明工程预算编制说明一. 项目概况工程名称:北京绿地密云国际花都项目住宅楼室内精装修工程建设地点:北京市密云县大唐庄城后街新景家园西侧___/___地块.建设规模:本项目由1-__住宅组成,总建筑面积为_.43万平方米,其中地上总建筑面积_._万平方米.图纸设计单位:杰思德空间设计(北京)有限公司工程总承包单位:上海商联建筑工程总承包有限公司上海创宏建设集团有限公司施工监理单位:北京时创工程项目管理有限责任公司投资监理单位:北京利燕达咨询公司招标单位:北京绿地京宏置业有限公司二.编制依据1.招标书及相关条款.2.杰思德空间设计(北京)有限公司的装修施工图纸.3.工程量清单的计价依据GB5__-_>.>京造定[_]4号文.关于调整_年>规费计算方法的有关规定京造定[_]6号文.关于执行>(GB5__-_)若干意见的通知京造定[_]7号文.北京工程造价管理部门的相关配套规定及招标人的要求.三.工程量清单编制说明1.编制范围:杰思德空间设计(北京)有限公司的装修施工图纸装饰和水电安装项目.2.工程量清单计价.3.除非合同另有规定,工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务.材料.机械.质检(自检).安装.缺陷修复等费用,以及合同明示或暗示的所有责任.义务和一般风险.4.符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各项目之中,未列项目不予计量的工作,其费用应视为已分摊在本合同段的有关细目的单价或总额价之中.施工期间若发生不在本次预算范围的工程内容,与预算中相同的工程项目以预算价作为结算单价,与预算价中相似的工程项目以预算价中的报价略作调整作为结算单价,预算中没有的工程项目,按合同书等规定的办法进行结算.5.承包人对用于本合同工程的各类装备的提供.运输.维护.拆卸等支付的费用,已包括在工程量清单的单价与总价之中(除注明外).6.建设单位指定品牌及工程主材单价计算.篇三:工程预算编制说明范本工程预算编制说明一.工程量计算依据1.依据环秀星城项目二期工程__.__.车库部分结构施工图纸和建筑施工图纸计算工程量.2.依据环秀星城项目二期工程__.__.车库部分现场实际情况编制.二.本定额计费以_年>._>._>.中的材料.机械费用.根据枣庄市工程造价信息第三期价格制定.三.本工程包含项目:__.__五层以下结构部分.车库部分.做法详见施工图四.本预算人工费按59元/天记取.(含实际发生土建.安装零工单价)施工单位:福建省惠建发建设工程有限公司_年9月 _日。
预算情况说明书范文(共7篇)
篇一:预算编制说明范本+预算编制说明本项目为***************两阶段施工图设计,本次编制长度为***km,较初步设计路线长度短***km。
一、编制主要依据1.交通部发布的《公路工程基本建设项目概算、概算编制办法》(jtgb06-2007),以下简称《部编办》。
2.交通部发布的《公路工程概算定额》(jtg/t b06-01-2007)、《公路工程预算定额》(jtg/t b06-02-2007)。
3.交通部发布的《公路工程机械台班费用定额》(jtg/t b06-03-2007)。
4.陕西省交通厅陕二○○八年七月十五日发《关于执行交通部公路工程概算概算定额及编制办法的通知》,以下简称《省通知》。
5.施工图设计文件提供的工程设计图及数量。
二、主要费用、费率取定(一).人工费:按《省通知》规定,每工日45.04元。
(二).材料费材料原价根据陕西省交通厅定额站发布的最新二○○九年第一季度宝鸡市及西安市场材料指导价并结合本项目沿线地区实际调查后综合取定。
(三).施工机械使用费按交通部《公路工程机械台班费用定额》(jtg/t b06-03-2007)及陕西省车船使用税标准计算。
(四).其他工程费及间接费按《部编办》及《省通知》的有关规定计列,本项目为一类工程,其中:工地转移费运距按西安至工地300公里计算,主副食补贴综合里程按10公里计。
(五).设备购置费:主要计列收费、超限检测、监控、通信、照明、供配电等服务设施设备购置及隧道的服务、机电部分设备购置,具体详见交通工程部分预算的细部表格。
(六).工具、器具购置费:计列577.7万元养护用工、器具购置费,具体详见交通工程部分预算。
(七).办公及生活用家具购置费:按《部编办》规定计列。
(八).工程建设其他费用1.土地、青苗等补偿和安置补助费:征地拆迁补偿费根据宝鸡市人民政府办公室关于全市高等级公路建设征地拆迁补偿标准的通知,即宝政办函[2008]145号文及国土资发[2004]238号文精神综合取定。
预算编制总说明-范本
二.工程范围:由招标方xxx项目经过审批的施工图纸。 本预算包括:
四、总造价:Байду номын сангаас。
本预算不包括: 1、所有预留预埋工作。 2、消防设备基础。 3、防火卷帘配电。(从配电室(发电机)低压柜至各消防设备双电源电缆及配管、 双电源箱等) 4、不含防火卷帘、木质防火门、消防水池及消防水箱进水。
三、其他说明: 7#、20#、地下车库含有全部消防系统; 18#、19#无喷淋系统。 7#屋顶无风机。
(1)7#楼、18#楼、19#楼、20#楼及商业部分、地下车库的7个系统: 1、室内外消火栓系统,包括水箱和水泵的安装(含室外管道挖沟及回填); 2、火灾报警及联动系统(含静电地板); 3、应急照明系统(不含柴油发电机组)。 4、喷淋系统。 5、气体灭火。(含气溶胶、手提干粉灭火器) 6、泵房。(包含消防水泵及相关管道阀门的安装) 7、消防配电系统。(从配电室(发电机)低压柜至各消防设备双电源电缆、双电源 箱、消防设备控制箱、控制电缆、配管、钢制线槽等消防强电系统)
一.工程概况:
编制总说明
(1)工程名称:***消防工程 建设单位:***有限公司 建设地点:***号
(2)总建筑面积:91054.56㎡。 本项目由7#商业楼、18#住宅楼、19#住宅楼、20#住宅楼及商业部分、地下车库组 成。其中 7#建筑面积7032.38㎡(纯商业), 18#建筑面积25118.83㎡,(消防控制室位于一层,水箱设在屋顶) 19#建筑面积21778.77㎡, 20#建筑面积22271.89㎡(商业面积2241.95㎡,住宅面积20029.94㎡), 地下车库建筑面积14852.69㎡。车库主要为停车场及设备用房。
工程预算说明范文
工程预算说明范文一、绪论工程预算是工程项目建设中的重要组成部分,它是指在工程设计、建设过程中,根据工程建设的需要,通过对各项工程费用进行合理、科学的测算和计算,对整个工程建设的费用进行系统的规划和控制,以保证工程能够顺利进行,达到预定目标的经济管理工作。
本文旨在通过对工程预算的概念、目的、编制流程和预算内容等方面进行说明,为各位读者提供有关工程预算编制的具体操作方法和实践经验。
二、工程预算的概念工程预算是指在工程建设项目起始阶段,根据工程建设的需要,对工程建设项目的建设成本进行预测和估算,为工程项目建设提供合理的经费预算和合理的经费使用计划的方案。
因此,工程预算是整个工程项目建设中必不可少的一部分,它具有非常重要的意义。
通过对工程预算的编制,可以有效避免工程建设项目在建设过程中出现资金短缺、耗时过长以及过度消耗资源等问题,进一步提高工程项目的质量和效益,实现经济效益的最大化。
三、工程预算的目的工程预算的目的是对工程建设项目的经费进行预算和管理,保证工程能够在有限的经费内顺利进行,达到预定目标。
具体包括以下几个方面:1、控制工程建设项目的总成本,在保质保量的前提下,尽可能地降低工程建设项目的成本,提高经济效益。
2、制定合理、科学的工程经费使用计划,保证资金使用合理、公平、公正,尽可能地节约资金成本,提高资金使用效益。
3、评估工程建设项目的经济效益,对工程项目建设成果进行检验,对工程项目建设过程中的具体成本进行跟踪和核算,以达到最终的经济效益最大化。
四、工程预算的编制流程工程预算的编制流程可以分为以下几个步骤:1、确定工程项目的总体规划和目标,制定工程建设项目的基本方案,确定工程项目建设的主要内容和技术要求,以及相关的工程建设标准。
2、分析工程建设项目的技术特点、工程项目建设规模和施工周期等因素,根据实际的情况,对工程项目建设成本进行合理的估算和预测。
3、根据工程项目建设的质量标准和质量控制要求,确定各项工程费用的具体细节,如材料费用、设备费用、人工费用、施工辅助费用、管理费用等。
预算编制说明范本
预算编制说明范本1.工程预算编制说明怎么写一、工程概况:1.工程名称:2.建设规模:3.建设单位:4、编制内容:二、编制依据1.工程量计算依据:2.采用清单还是预算套价计价:3.材料取定价格:4.取费标准5.材料价格的取定依据三、其他(需要说明的)公路桥梁的编制说明一、编制范围本概算为**南段桥梁工程初步设计概算。
概算主要为K6+740桥梁工程。
K6+740桥长567米,桥宽49米。
采用后长法预应力简支T梁,采用框架式桥台,柱式桥墩,桩基础。
二、编制依据1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008);2、《四川省建设工程工程量清单计价定额》(2009);3、川建发[2009]3号四川省建设工程工程量清单计价管理办法;4、川建造价发[2008]453号四川省建设厅关于颁发《四川省建设工程工程量清单计价定额》的通知;5、川建价发(2010)20号文关于资阳市2009《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费的调整;6、川建函[2005]115号关于调整四川省建设工程定额中税金计算标准的通知。
7、相关图纸及文件。
三、工、料、机单价材料价格主要根据《四川工程造价信息》2011年01月份**信息价并参考当前市场价格。
四、工程建设其他费用1、建设单位管理费:按财政部[2002]394号计列;2、勘察费设计费:根据国家计委、建设部计价格[2002]10号的有关规定计列;3、前期工作咨询费:根据国家计委计价格[1999]1283号的有关规定计列;4、环境影响评价费:按国家计委、国家环境保护总局计价格[2002]125号的有关规定计列;5、工程监理费:按发改价格[2007]670号计列;6、劳动安全卫生评审奖:按第一部分费用的*%计列;7、场地准备飞及临时设施费:按第一部分的*%计列;8、招标代理费计列:按国家计委计价格[2002]1980号的有关规定计列;9、工程保险费计列:按第一部分工程费的*%计列;10、施工图预算编制费:按第一部分设计费的*%计列;11、施工图审查费:按设计费的*%计列;12、工程造价咨询(审核)费:按川价发〔2008〕141号的有关规定计列。
预算情况说明书范文
篇一:预算编制说明范本+预算编制说明本项目为***************两阶段施工图设计,本次编制长度为***,较初步设计路线长度短***。
一、编制主要依据1.交通部发布的《公路工程基本建设项目概算、概算编制办法》(06-2007),以下简称《部编办》。
2.交通部发布的《公路工程概算定额》( b06-01-2007)、《公路工程预算定额》( b06-02-2007)。
3.交通部发布的《公路工程机械台班费用定额》( b06-03-2007)。
4.陕西省交通厅陕二○○八年七月十五日发《关于执行交通部公路工程概算概算定额及编制办法的通知》,以下简称《省通知》。
5.施工图设计文件提供的工程设计图及数量。
二、主要费用、费率取定(一).人工费:按《省通知》规定,每工日45.04元。
(二).材料费材料原价根据陕西省交通厅定额站发布的最新二○○九年第一季度宝鸡市及西安市场材料指导价并结合本项目沿线地区实际调查后综合取定。
(三).施工机械使用费按交通部《公路工程机械台班费用定额》( b06-03-2007)及陕西省车船使用税标准计算。
(四).其他工程费及间接费按《部编办》及《省通知》的有关规定计列,本项目为一类工程,其中:工地转移费运距按西安至工地300公里计算,主副食补贴综合里程按10公里计。
(五).设备购置费:主要计列收费、超限检测、监控、通信、照明、供配电等服务设施设备购置及隧道的服务、机电部分设备购置,具体详见交通工程部分预算的细部表格。
(六).工具、器具购置费:计列577.7万元养护用工、器具购置费,具体详见交通工程部分预算。
(七).办公及生活用家具购置费:按《部编办》规定计列。
(八).工程建设其他费用1.土地、青苗等补偿和安置补助费:征地拆迁补偿费根据宝鸡市人民政府办公室关于全市高等级公路建设征地拆迁补偿标准的通知,即宝政办函[2008]145号文及国土资发[2004]238号文精神综合取定。
征地拆迁增列拆迁安置补助费200元/平方米(仅限居民住房)及安置公益用地补偿费3760元/户,增列的两项费用应单列并附计算详表,另按征地费总额的2.1%、拆迁费总额的3%(陕价费调发[2001]113号)考虑征迁管理费,按征地拆迁总费用的5%计列环境保障协调费。
公路工程造价预算编制说明
公路工程造价预算编制说明一、编制依据本工程地点位于贵州省都匀市,项目所属都匀市XX高速公路。
建设单位为贵州省高速公路建设集团有限公司。
起点桩号k0+000,终点桩号k7+000。
主线采用双向4车道,路基宽度24.5m,设计速度80km/h,全长7km,施工工期为3年。
路面结构为半刚性基层沥青混凝土路面,为保证工程质量,要求不能夜间施工。
本预算根据XX工程施工图设计的全部工程量和施工组织设计进行编制。
采用纵横Smart Cost网络版进行预算编制。
二、采用的定额、费用标准相关文件1.交通部[2007-10-19]发布《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(以下称《编制办法》);2.交通部[2007-10-19]发布《公路工程预算定额》;3.交通部[2007-10-19]发布《公路工程机械台班费用定额》;4.黔交建设【2016】190号:贵州省交通运输厅关于转发《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》、《水运工程营业税改增值税计价依据调整办法》的通知;5.交办公路[2016]66号:交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知;6.关于调整增值税税率的通知(财税[2018]32号);7.黔交建设[2012]131号:关于执行交通运输部《关于公布公路工程基本建设项目投资估算编制办法和公路工程估算指标的公告》和《关于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订的公告》的补充规定;8.贵州(黔交价管[2008]39号):关于执行《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG B06-2007)、《公路工程概算定额》(JTG/T B06-01-2007)、《公路工程预算定额》(JTG/T B06-02-2007)、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T B06-03-2007)补充规定的报告;9.其它有关调查资料;三、各项费用和费率的确定1.生产工人人工工日单价48.07元/工日,机械工人工工日单价48.07元/工日。
桥梁预算编制说明范文
桥梁预算编制说明范文一、工程概况。
咱这个桥梁啊,那可是个相当重要的工程呢。
它位于[具体地点],就像一条巨龙横跨在[河流/道路等名称]之上。
这座桥的类型是[具体桥型,比如预应力混凝土连续梁桥之类的],全长[X]米,宽度是[X]米。
主桥部分结构独特,引桥也稳稳地和两边的道路连接着,就像一双大手,紧紧拉住了两边的交通网络。
二、编制依据。
1. 图纸。
咱这预算编制啊,最开始就得靠着那一套精美的桥梁设计图纸啦。
这图纸就像桥梁建设的蓝图秘籍,从桥的外形轮廓到内部结构的每一个细节,都在上面清清楚楚地画着呢。
设计师们精心绘制的这些图纸,是我们计算工程量的重要依据。
每一根线条,每一个标注,都像一个个小密码,我们得仔细解读,才能准确算出各种材料要用多少,各个部分的工程规模有多大。
2. 定额标准。
3. 其他文件。
除了图纸和定额,还有一些其他的文件也很重要呢。
比如说工程所在地的一些政策文件,关于工程取费的标准啊,材料价格调整的规定之类的。
这些文件就像一些小管家,规范着我们预算编制的各个方面,让整个预算既符合当地的要求,又能准确反映工程的实际成本。
三、编制范围。
我们这次的预算编制范围啊,可是把整座桥都包进去了。
从桥梁的基础工程开始,像那些深埋在地下的桩基础,就像桥梁的脚,牢牢地扎在土里,这部分的材料、人工、机械费用都在我们的预算里。
然后是桥墩和桥台,这就像桥梁的腿和肩膀,支撑着上面的桥身,它们的建造费用当然也不会少算。
再往上就是桥身结构啦,梁体的预制或者现浇,各种预应力筋的张拉,这些都是桥身的关键部分,我们都按照设计要求详细地计算了预算。
最后还有桥面系,包括桥面铺装、栏杆扶手、伸缩缝这些,别看这些部分好像是些小细节,但也是一座好桥不可或缺的部分,预算里也都考虑得妥妥当当的。
四、工程量计算。
1. 基础工程。
计算基础工程的工程量可不容易,就像在玩一个复杂的拼图游戏。
我们得先从图纸上数清楚每一根桩的数量,然后根据桩的直径和长度算出每根桩的混凝土体积。
建筑安装工程预算书编制说明
建筑安装工程预(结)算书工程名称********************综合商住楼工程结构类型底框结构建筑面积10882.12 M2 工程造价8961583.78元经济指标823.52元/M2 审核人编制人编制日期:××××年04 月14 日工程造价汇总表一、土建预算造价7839645.70元二、给水排水安装预算造价 259834.89元三、采暖安装预算造价423911.80元四、电气安装预算造价412001.90元五、弱电安装预算造价26189.49元六、工程总造价8961583.78元七、平方米经济指标823.52元/M2编制说明一、工程概况本工程为**********综合商住楼工程,钢筋混凝土筏板基础,底框结构,地下一层,地上六层。
地下一层层高4.0米,1~2层层高4.2米,为商业用途;3~6层为住宅商品房,层高3.0米。
建筑面积10882.12平方米。
二、编制依据1、工程量:依据********设计的施工图;套用96版《××省建筑工程预算定额》、《××省建设工程混凝土砂浆材料消耗预算定额》; 2001版《××省建筑工程预算定额地区基价》,2000版《全国统一安装工程预算定额》,2001版《全国统一安装工程预算预算定额甘肃省地区基价》,按照现行工程量计算规则编制而成。
2、取费等级及类别:四类四级甲。
3、材料价差:按××市建设局××文件《关于颁发***市××××年第一期建设工程一类材料指导价格的通知》,结合市场价、估价进行调整。
4、暂未计取劳保基金。
5、工程量算至室外散水1.5米处。
三、其他说明:下列项目没有市场参考价,或市场品种多、价格差异大,对造价影响幅度较大的项目均未进入本预算。
1、设计说明甲方自理项目、施工现场决定项目;2、地面及墙身保温节能;3、轻质材料隔墙,未说明所用材料;瓦屋面材料及尺寸不详4、欧式装饰构件,瓦屋面锅台、操作台;5、给排水消防:不锈钢水箱,水箱间泵阀,手提式灭火器;6、暖通:暖风机、水冷管道(尺寸不详)、空调机组及水冷机组设备、卫生间换气扇;7、电气:双电源动力设备及其配管配线;8、弱电:电话、电视、网络系统,仅计算插座及穿线管。
工程造价编制说明通用版
预算编制说明受业主委托,我院完成了《XX高速公路D9合同段》编制工作,并根据我院完成的相关施工图设计文件编制施工图预算。
1.工程概况本项目位于---省---市境内,全长---km,为新建工程。
全路段挖方----m3,填方----m3,排水工程---m3,防护工程---m3,新铺路面----m2。
2.编制依据1).编制办法:《公路工程基本建设项目概算、预算编制办法》(JTG B06-2007)(以下简称“编制办法”)。
2).定额:中华人民共和国行业推荐性标准《公路工程预算定额》(JTG/TB06-02-2007)、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/TB06-03-2007)。
3).四川省交通厅(通知)“四川省交通厅关于贯彻执行交通部2007年《公路基本建设项目概算预算编制办法》及配套定额有关事项的通知”(川交函【2008】412号)。
4).《XX高速公路D9合同段》工程量清单、外购材料价格和运距表。
3.有关费用的计算方法1).工资单价:工程地处达州市,根据四川省交通厅川交函(2008)412号“四川省交通厅关于贯彻执行交通部2007年《公路基本建设项目概算预算编制办法》及配套定额有关事项的通知”,人工工资单价为42.81元/工日。
2).材料单价:外购材料价格按外购材料及运距表计算得出,自采材料按照《公路工程预算定额》(JTG/TB06-02-2007)第八、九张计算得出。
3).费率:按照“编制办法”规定,按部颁费率标准2008取费。
4).规费:根据川交函【2008】412号文,养老保险费按20%、失业保险费按2%、医疗保险费按7%、住房公积金按9%、工伤保险费按1%计算。
5).利润、税金:按“编制办法”规定分别以7%、3.48%计列。
6).其他工程费:雨季施工增加费、施工标准化及安全措施费、临时设施费、施工辅助费、工地转移费等均按“编制办法”的规定计算。
7)设备及工具、器具购置费:本工程只计算办公及生活家居购置费,按“编制办法”规定每公路公里----元计算。
工程预算编制说明
一、编制依据:
1、根据甲方提供的最终确认的施工图、图纸会审记录、工作联系单、设计变更。
2、按合同要求原投标工程量清单中有相同项目的综合单价,则沿用,新增项目按相应综合单价对应子目调整换算,管理费率、利润率不变,新增材料的价格按合同要求执行,综合单价依据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》( GB50500- 2013)、《广东省建筑、装饰工程清单计价指引(2010)》、《广东省安装、市政、园林绿化工程清单计价指引(2010)》、《广东省建设工程计价通则(2010)》
2018)》、安装工程执行《广东省安装工程综合定额(2018)》、市政工程计费执行《广东省市政工程综合定额(2018)》、园林绿化工程计费执行《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》
二、工程预算施工范围:
1、外围广场地面铺装、花池砌筑、绿化种植
2、外立面幕墙铝单板、玻璃门窗
3、首层大堂及电梯厅
4、2-19层电梯厅、电梯厅前室、洗手间、洗手间走廊(走廊墙面干挂白色微晶石,后期补图或联系单)
5、1-5号楼梯间整栋墙面、顶面刮腻子刷乳胶漆,楼梯前室地面铺地砖
6、首层临时招商中心为暂估价36万,最终以审核价为准
三、工程预算总价:9517819.15元,其中:
1、暂列金:768968.81元
2、暂估价:560000.00元
3、措施费项目:382012.90元(按合同执行固定总价)。
工程预算编制说明
工程预算编制说明一、工程概况:本工程为赣州市于都县翡翠华府消防工程,本工程由13栋住宅及幼儿园组成,建筑总面积约205000m2,消防耐火等级为一级,本工程消防控制室设于5#楼一层。
二、工程量计算范围1、室内消火栓系统:计算室内消火栓系统全部工程量。
2、自动水喷淋系统:计算室内喷淋系统全部工程量。
3、火灾自动报警系统:计算室内自动报警系统全部工程量。
4、防排烟系统:计算室内防排烟系统全部工程量。
5、气体灭火系统系统:计算室内气体灭火系统全部工程量。
6、电气火灾监控系统:计算室内电气火灾监控系统全部工程量。
7、消防电源监控系统:计算室内消防电源监控系统全部工程量。
8、应急照明控制通讯系统:计算室内应急照明控制通讯系统全部工程量。
9、地下室CO浓度监测系统:计算室内地下室CO浓度监测系统全部工程量。
三、工程量清单编制依据:1、《建筑工程建筑面积计算规范》(GB50353-2013);2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);3、2017年《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》;4、2017年《江西省通用安装饰工程消耗量定额及统一基价表》5、2017年《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》;6、施工图纸。
7、省(国)标准图集及相关施工验收规范;四、其他需要说明的问题:1、本工程采用复合模板、钢支撑,外钢管脚手架,商品混凝土,垂直运输按塔吊计。
2、根据财综[2008]78号文:关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知,工程定额测定费不计。
3、根据赣市规建字[2008]2号文:关于工程质量相关检测改由建设方委托的通知,招标人负责委托检测机构和支付相应费用,中标人承担其自身在施工过程中所负责的检测试验费及由于其自身原因造成的重新检查、检测、验收等引起的所有费用。
故本项目未计检验试验费,建筑装饰安装未计检验试验费,市政园林绿化按规定计取。
4、根据江西省财政厅、江西省发改委发布的《关于公布取消20项涉及企业行政事业性收费的通知》(赣财综[2012]5号)文件的规定,不计上级行业管理费。
桥梁预算编制说明范文
桥梁预算编制说明范文一、工程概况。
咱们这个桥梁工程啊,那可是相当重要的一个项目。
这座桥位于[具体地理位置],就像一条巨龙横跨在[跨越的地方,比如河流、道路之类的]之上。
它的设计很有特点,桥长[X]米,桥面宽度是[X]米,桥梁结构呢,是[具体结构类型,像预应力混凝土连续梁桥之类的]。
这桥一旦建成,那可就大大方便了当地的交通,人和车都能更顺畅地通行啦。
二、编制依据。
1. 图纸。
首先啊,这预算编制的主要依据就是设计图纸。
那些设计师们画的图纸就像武林秘籍一样,咱得仔细研究。
从桥梁的总体布局图到各个部分的详细构造图,每一张图都是宝贝,咱就按照这上面的尺寸、规格来计算工程量。
就好比照着菜谱做菜,差一点都不行。
2. 定额。
定额这个东西呢,就像是一把衡量工程造价的尺子。
咱们采用的是[具体定额名称及版本]定额,这定额里规定了各种工程项目的人工、材料、机械的消耗量标准。
就好比是规定了盖房子要用多少砖、多少水泥一样,按照这个标准来计算,大家心里都有底。
3. 相关规范和文件。
还有一些规范和文件也得遵守。
像[列举一些相关的规范名称,如公路工程施工技术规范之类的]这些规范,就像是交通规则一样,大家都得按照这个来做工程,那在做预算的时候也得考虑进去这些规范要求带来的成本变化。
再就是一些当地政府部门发布的关于工程计价、取费等方面的文件,这也是咱们做预算的重要依据。
三、编制范围。
这个预算编制涵盖了桥梁工程从基础施工到上部结构完工的所有项目。
从挖基础的土方开始,像桥墩基础、桥台基础的土方开挖,那可是桥梁站稳脚跟的第一步。
再到基础的混凝土浇筑,就像给桥打了个坚实的地基。
然后是桥墩、桥台的砌筑或者浇筑,这就像是桥梁的腿一样,得稳稳当当的。
接着就是桥梁的上部结构啦,像梁体的预制或者现浇,最后还有桥面系的施工,包括桥面铺装、栏杆安装这些。
反正就是整个桥梁从下到上,所有你能想到的工程内容,都在这个预算编制的范围里了。
四、工程量计算规则。
1. 土方工程。
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预算编制说明范文工程预算编制说明写如果想做得更专业深入,不妨从以下几个方面着手:首先封面应至少填写工程名称、工程编号、建筑面积、总造价、编制单位名称及负责人和编制日期,审查单位名称及负责人和审查日期。
1、工程概况:工程名称及编号、建设单位、结构形式、建筑面积、层数、工程类别、取费类别等2、编制依据:设计图、设计单位、所用定额和取费标准3、人、材、机调价情况说明4、预算外项目的签证情况5、编制预算时图纸上不清楚或者有矛盾的地方,及编制时的处理方法6、写出单项(位)工程的工程造价及单方造价7、当有同类标志性工程可比时,分析造价偏高或者偏低的原因PS:第4条通常见于结算书的编制中。
第5、6条应重视,这点会让需求方觉得你做的预算或结算很认真,博取好印象和信任。
第7条,这是更高一级的要求,其实不管分析得是不是很合理准确,做出这样的分析判断,和没做出分析判断的预算书、结算书,就是两个本质区别。
一个是单纯的应付交差的作品,一个是为需求方尽可能多的提供专业服务和专业意见的作品,对方会怎么看?编制说明一、工程概况:工程名称:咨询类别:清单、工程控制价委托单位:咨询单位:[土建工程编制说明]二、编制依据1、图纸名称、图号:2、招标文件、答疑纪要、工程量清单等。
3、套用定额:《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-xx)、《福建省建设工程工程量清单计价宣贯材料》、《福建省建设工程工程量清单计价指引》、《福建省建筑工程消耗量定额》FJYD-101-xx、《福建省装饰装修工程消耗量定额》FJYD-101-xx、《福建省建筑工程综合单价表》(xx版)、《福建省建筑安装工程费用定额》xx版。
4、套用价格:《xx年福建工程造价信息》xx年第5期、《xx 年第一季度福建省施工机械台班单价》、福建省 ___关于调整建设工程人工预算单价 ___(闽建筑[xx]15号文、措施费执行闽建筑[xx]4号文。
三、工程采用以下指定材料品牌1、灯具:2、线缆:3、设备:4、三材:5、其他:设备四、其它说明1、工程按三类取费;2、税金按3.445%计;3、劳动保险费按甲类计取;4、风险暂不计;5、文明施工费按有关规定计。
仅供参考Xx及xx工程结算编制说明一、编制依据:1、本工程根据xx及xx工程施工图及经济技术签证单编制。
2、本工程执行xx版《甘肃省市政预算定额》。
二、取费标准:1、本工程按市政工程三类乙取费。
三、材料:1、主材按xx年2季度指导价找价差。
四、工程造价:238.1461万元。
其中:图纸部分:150.3662万元;1、xx:25.9625万元;2、xx:土建:92.0937万元,排水:32.31万元。
签证部分:87.7799万元;1、xx:21.7716万元;2、xx:66.0083万元。
1、首先要确定上年度的工资执行情况,然后根据新年度里工资的预计增长幅度,预算工资总额;2、依据公司薪酬制度,确定工资的分配办法;3、根据各部门的具体情况确定各自的工资发放办法,有的是月工资,有的是计件工资,有的是绩效工资,都要明确;4、按照工资的增长幅度与公司的效益增长幅度作对比,体现正确的国家、企业、个人三者的利益分配关系,以利于调动员工的积极性和创造性,确保企业的经济利益远远大于工资的增长幅度。
5、简要说明工资的分配原则与理由,既要考虑到公司决策层的承受能力,又要考虑到员工的接受程度,总的原则就是企业与员工双赢,通过工资杠杆,激活企业,形成强大的合力,把企业搞得有声有色,红红火火。
基本要素就这些,当然了,每个企业有自己的特殊情况,编制工资预算时,要考虑企业的实际情况编制说明一、项目概况该工程为*******,地点位于洛阳市新区开元大道,总建筑面积为5689.21平方米,建筑高度为99.8米,地上二十五层,地下两层,属于一类高层建筑,地下室一、二层功能主要为车库、设备用房;一层~四层为裙房,五层~十层为客房,十一至二十五层为办公室。
二、编制依据1、 *******建筑设计有限公司提供的《******》施工图纸。
2、河南省xx年建设工程工程量清单计价规范。
3、河南省安装工程工程量清单综合单价(xx) 。
三、编制说明1、材料价格按xx年第1期洛阳工程造价信息取定,不足部分按照市场询价确定暂估价。
2、设备的价格暂按市场暂估价确定。
四、报价说明1、建筑面积:14689.21m^2。
2、给排水造价:1075195.3元,电气造价:11916119.32元,消防造价:1508683.79元,暖通造价:1144057.02元;合计单方造价:********元。
谢谢,请问经济指标分析都有哪些内容经济指标就是单方造价,如果要写详细也可以加上主材的单方含量,刚才,混凝土等你可以上这种相关的定额书店找工程预算定额的书去看看,有的,不过别去一般书店,那里没有的。
大概就是一、定额编制依据;二、定额编制原则,里面包括施工条件还有工作内容、人工、材料什么的;三、工程量计算规则;还有需要注明的其他说明。
如果你懂得话,这里面的内容你应该会编的。
希望能帮到你哈。
一、工程概况:1. 工程名称:2. 建设规模:3. 建设单位:4. 设计单位:5. 编制内容:二、编制依据1. 工程量计算依据:2. 采用清单计价:3. 材料价格:4.取费标准5.材料价格的取定依据三、其他(需要说明的)一、增量预算法与零基预算法编制预算的方法按其出发点的特征不同,可分为增量预算方法和零基预算方法两大类。
(一)增量预算法增量预算法又称调整预算法,是指以基期水平为基础,分析预算期业务量水平及有关影响因素的变动情况,通过调整基期项目及数额,编制相关预算的方法。
增量预算方法的前提条件是:(1)现有的业务活动是企业所必需的;(2)原有的各项业务都是合理的。
增量预算方法的缺点是当预算期的情况发生变化,预算数额受到基期不合理因素的干扰,可能导致预算的不准确,不利于调动各部达成预算目标的积极性。
(二)零基预算法零基预算法是“以零为基础编制预算”的方法,采用零基预算法在编制费用预算时,不考虑以往期间的费用项目和费用数额,主要根据预算期的需要和可能分析费用项目和费用数额的合理性,综合平衡编制费用预算。
应用零基预算法编制费用预算的优点是,不受前期费用项目和费用水平的制约,能够调动各部门降低费用的积极性。
但其缺点是编制工作量大。
二、固定预算法与弹性预算法编制预算的方法按其业务量基础的数量特征不同,可分为固定预算方法和弹性预算方法。
(一)固定预算法固定预算法又称静态预算法,是指在编制预算时,只根据预算期内正常、可实现的某一固定的业务量(如生产量、销售量等)水平作为唯一基础来编制预算的方法。
固定预算法存在适应性差和可比性差的缺点。
一般适用于经营业务稳定,生产产品产销量稳定,能准确预测产品需求及产品成本的企业,也可用于编制固定费用预算。
(二)弹性预算法弹性预算法又称动态预算法,是在成本性态分析的基础上,依据业务量、成本和利润之间的联动关系,按照预算期内可能的一系列业务量(如生产量、销售量、工时等)水平编制系列预算的系列预算方法。
编制弹性预算,要选用一个最能代表生产经营活动水平的业务量计量单位。
弹性预算法所采用的业务量范围,视企业或部门的业务量变化情况而定,务必使实际业务量不至于超出相关的业务量范围。
一般来说,可定在正常生产能力的70%~ll0%之间,或以历史上最高业务量和最低业务量为其上下限。
弹性预算法编制预算的准确性,在很大程度上取决于成本性态分析的可靠性。
与按特定业务量水平编制的固定预算相比,弹性预算有两个显著特点:(1)弹性预算是按一系列业务量水平编制的,从而扩大了预算的适用范围;(2)弹性预算是按成本性态分类列示的,在预算执行中可以计算一定实际业务量的预算成本,便于预算执行的评价和考核。
运用弹性预算法编制预算的基本步骤是:(1)选择业务量的计量单位;(2)确定适用的业务量范围;(3)逐项研究并确定各项成本和业务量之间的数量关系;(4)计算各项预算成本,并用一定的方式来表达。
弹性预算法又分为公式法和列表法两种具体方法:1.公式法公式法是运用总成本性态模型,测算预算期的成本费用数额,并编制成本费用预算的方法。
根据成本性态,成本与业务量之间的数量关系可用公式表示为:y=a+bx其中,y表示某项预算成本总额,a表示该项成本汇总的预算固定成本额,b表示该项成本中的预算单位变动成本额,x表示预计业务量。
公式法的优点是便于计算任何业务量的预算成本。
但是,阶梯成本和曲线成本只能用数学方法修正为直线,才能应用公式法。
必要时,还需在“备注”中说明适用不同业务量范围的固定费用和单位变动费用。
2.列表法列表法是在预计的业务量范围内将业务量分为若干个水平,然后按不同的业务量水平编制预算。
列表法的优点是:不管实际业务量多少,不必经过计算即可找到与业务量相近的预算成本;混合成本中的阶梯成本和曲线成本,可按总成本性态模型计算填列,不必用数学方法修正为近似的直线成本。
但是,运用列表法编制预算,在评价和考核实际成本时,往往需要使用插补法来计算“实际业务量的预算成本”,比较麻烦。
三、定期预算法与滚动预算法编制预算的方法按其预算期的时间特征不同,可分为定期预算方法和滚动预算方法两大类。
(一)定期预算法定期预算法是以固定不变的会计期间(如年度、季度、月份)作为预算期间编制预算的方法。
采用定期预算法编制预算,保证预算期间与会计期间在时期上配比,便于依据会计报告的数据与预算的比较,考核和评价预算的执行结果。
但不利于前后各个期间的预算衔接,不能适应连续不断的业务活动过程预算管理。
(二)滚动预算法滚动预算法又称连续预算法或永续预算法,是在上期预算完成情况基础上,调整和编制下期预算,并将预算期间逐期连续向后滚动推移,使预算期间保持一定的时期跨度。
采用滚动预算法编制预算,按照滚动的时间单位不同可分为逐月滚动、逐季滚动和混合滚动。
1、逐月滚动方式逐月滚动方式是指在预算编制过程中,以月份为预算的编制和滚动单位,每个月调整一次预算的方法。
按照逐月滚动方式编制的预算比较精确,但工作量较大。
2、逐季滚动逐季滚动方式是指在预算编制过程中,以季度为预算的编制和滚动单位,每个季度调整一次预算的方法。
逐季滚动编制的预算比逐月滚动的工作量小,但精确度较差。
3、混合滚动混合滚动方式是指在预算编制过程中,同时以月份和季度作为预算的编制和滚动单位的方法。
这种预算方法的理论依据是:人们对未来的了解程度具有对近期把握较大,对远期的预计把握较小的特征参考资料:中旭商学院模板,内容仅供参考。