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[行政公文]审计局保密工作自查自评情况报告

[行政公文]审计局保密工作自查自评情况报告

审计局保密工作自查自评情况报告根据关于开展《xx保密事业“十三五”发展规划》贯彻实施情况中期检查的通知(克保办发〔2018〕4号)通知精神,我局认真对照《州直各机关单位重点检查目录》,结合xx工作实际,对本单位的保密工作进行了全面的自查自检,现将自查情况汇报如下:一、机关单位保密领导小组及时调整和履职情况局党组十分重视保密工作,不断完善保密工作机制。

新任书记到我局工作后,及时调整、成立新的保密工作领导小组。

党组书记担任组长,其他党组成员为副组长,业务部门负责人为成员。

保密工作领导小组办公室设在局办公室,负责保密工作落实。

党组成员xx同志任办公室主任,设有专职保密人员,并明确保密领导小组成员的职责分工,按业务归口实行“条块”管理,使各科室负责人不仅做好xx业务等本职工作,还要做好相关的保密工作,克服业务工作和保密工作“两张皮”的脱节现象,确保了保密工作与日常工作紧密结合。

领导小组认真履行工作职责,不定期对我局各科室保密工作进行检查,及时研究解决保密工作中出现的问题。

二、定密管理工作情况今年以来,我局结合xx工作实际,认真做好日常局机关收(发)文传阅管理,计算机使用管理等制度,严格把好文件的入口关和出入关。

指定专人负责文件的收文登记,做到了每份文件有编号,有批示,有落实;发文严格按照相关规定,按照科室拟稿,领导审核,办公室定密的要求,做好文件的印发工作,做到了收发文机严禁连接互联网,并加装了保密局指定的保密设备。

对档案室、资料室等重要场所及存储文件资料的箱柜实行了定人、定责、定制度,加强管理,严防文件丢失、被盗和计算机上网泄密等责任事故的发生。

三、网络保密管理工作情况我局严格执行有关网络安全制度,坚持“谁主管谁负责、谁上网谁负责”的原则,建立健全了网络信息保密审查制,严把涉密关。

对单位的办公计算机进行了断网处理,坚决落实“上网不办公、办公不上网”的要求,对新购买的30个保密U盘进行了统一编号登记,并发放给每名干部职工,实行了专人使用,专人管理,严禁保密设备带出办公区域。

保密工作自查报告工作总结5篇

保密工作自查报告工作总结5篇

保密工作自查报告工作总结5篇篇1一、背景近期,我单位开展了保密工作自查活动,旨在提高全体员工的保密意识,确保各项保密制度的有效执行。

通过此次自查,我们不仅发现了自身在保密工作中存在的问题,还深刻认识到保密工作的重要性和紧迫性。

现将此次自查报告总结如下,以便更好地指导今后的保密工作。

二、自查概况本次自查活动从XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日,历时XX个月。

我们采用了全面自查与重点抽查相结合的方式,对单位的保密工作进行了全方位的梳理和排查。

在自查过程中,我们重点关注了涉密文件的管理、涉密场所的安全防护、涉密人员的保密培训等方面。

三、存在问题1. 涉密文件管理不规范。

在自查过程中,我们发现部分涉密文件未按照规定的程序进行传递和归档,存在丢失和泄露的风险。

2. 涉密场所安全防护不到位。

部分涉密场所的监控设备和报警系统存在故障或未及时更新,存在安全隐患。

3. 涉密人员保密培训不足。

部分涉密人员对保密制度不了解,缺乏基本的保密知识和技能,存在人为失误导致的泄密风险。

4. 保密制度执行不严格。

部分员工对保密制度重视不足,存在违反保密规定的行为,如私自复制、传播涉密文件等。

四、改进措施1. 规范涉密文件管理。

我们将制定更加严格的涉密文件管理制度,明确文件的传递、归档和销毁流程,并加强日常监督和检查,确保涉密文件的安全。

2. 加强涉密场所安全防护。

我们将对涉密场所的监控设备和报警系统进行全面检修和更新,确保其正常运行,提高场所的安全防护能力。

3. 提升涉密人员保密培训。

我们将定期组织涉密人员进行保密知识培训,提高他们的保密意识和技能,减少人为失误导致的泄密风险。

4. 严格保密制度执行。

我们将加大对违反保密规定行为的处罚力度,提高员工对保密制度的重视程度,确保各项保密规定得到有效执行。

五、总结与展望通过此次自查活动,我们不仅发现了自身在保密工作中存在的问题,还找到了问题的根源和解决方案。

在未来的工作中,我们将继续加强保密工作力度,提高全体员工的保密意识,确保单位信息安全不受损失。

【心得体会】审计局保密工作自查自评报告

【心得体会】审计局保密工作自查自评报告

三一文库()/心得体会范文/心得体会〔审计局保密工作自查自评报告〕审计局要完善保密工作职能,加大工作力度,深入开展保密法规的学习和宣传,不断完善保密制度和措施。

下面小编为大家整理了审计局保密工作自查自评报告,欢迎阅读参考!审计局保密工作自查自评报告一根据市委保密委员会办公室《关于进一步做好机关、单位保密自查自评工作的通知》要求,我镇按照《机关、单位保密自查自评工作规则(试行)》内容,认真开展自查工作。

现将我镇保密工作自查情况报告如下:一、制度建设情况参照《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国保守国家秘密实施办法》,在年初进一步完善了我镇的《砖路镇镇保密工作制度》、《档案工作保密制度》、《涉密文件管理制度》、《涉密人员管理制度》、《上网信息发布保密审查审批制度》,对保密的措施、计算机信息系统和通信办公自动化设备保密管理、保密工作人员岗位职责等都做了具体的规定,增强了制度的可操作性。

二、涉密人员和涉密载体管理情况抓好全镇干部的保密宣传教育。

领导班子成员带头学习保密知识、带头遵守保密制度,并组织机关干部学习《保密法》、《保密知识读本》等相关的法律法规和中央、省、市有关保密工作的重要精神。

通过认真学习,不断加深干部职工对保密知识的认识和掌握,有效增强了全体干部职工的保密意识,带动了保密宣传教育的开展。

重点加强保密工作人员的保密管理和教育。

我镇坚持党政办公室为保密工作的具体承办部门,在日常工作中,对办公室专职保密人员认真培训、严加教育,每年年初签订保密承诺书,积极订阅保密学习材料,及时学习最新、最科学的保密知识和保密技能,提高保密工作水平。

涉密计算机、涉密优盘已张贴涉密标识;涉密计算机、涉密优盘管理已落实责任人员为镇党政办主任;单位涉密移动存储介质登记并有编号、密级标识等,其外出携带有审批记录,未在涉密与非涉密计算机之间交叉使用移动存储介质,非涉密移动存储介质未存储、处理涉密信息。

三、涉密网络和非涉密网络管理我镇进一步规范了涉密网络和非涉密网络计算机的管理,对计算机网络系统严格执行国家保密局《计算机信息系统保密管理暂行规定》和《计算机信息系统国际联网保密管理规定》,做到计算机信息系统涉密管理由专人负责。

保密工作自检自查情况报告

保密工作自检自查情况报告

保密工作自检自查情况报告一、保密工作自检自查的背景和目的为了加强保密工作,确保国家秘密和单位敏感信息的安全,按照相关法律法规和政策要求,对本单位的保密工作进行了全面的自检自查。

本次自检自查的目的在于发现保密工作中存在的问题和不足,及时采取措施加以整改,提高保密工作水平,防范泄密风险。

二、自检自查的范围和内容1、保密制度建设情况11 检查是否建立健全保密工作责任制,明确各级领导和人员的保密职责。

111 审查保密制度是否涵盖了保密工作的各个环节,如涉密人员管理、涉密载体管理、保密要害部门部位管理等。

112 核实保密制度是否符合国家法律法规和上级部门的要求,是否具有可操作性和有效性。

2、涉密人员管理情况12 清查涉密人员的界定是否准确,是否按照规定进行审查、审批和备案。

121 检查涉密人员是否签订了保密承诺书,是否接受了保密教育培训。

122 审核涉密人员离岗离职时的保密管理措施是否落实到位。

3、涉密载体管理情况13 查验涉密文件、资料的收发、登记、传阅、保管、销毁等环节是否符合规定。

131 检查涉密载体的制作、复制是否在符合保密要求的场所进行。

132 核实涉密载体的传递是否采取了安全保密措施。

4、保密要害部门部位管理情况14 确定保密要害部门部位的划定是否合理,是否按照规定采取了防护措施。

141 审查保密要害部门部位的人员进出管理、设备使用管理等制度是否严格执行。

5、信息系统和设备管理情况15 检查计算机和网络是否按照涉密和非涉密进行分类管理。

151 核实涉密计算机和移动存储介质是否采取了加密、身份认证等保密措施。

152 审查非涉密计算机是否处理涉密信息,是否连接互联网。

6、保密监督检查情况16 查看是否定期开展保密检查,对发现的问题是否及时整改。

161 检查保密工作考核和奖惩制度是否落实,是否对违反保密规定的行为进行严肃处理。

三、自检自查的方法和步骤1、成立自检自查工作小组,明确职责分工。

2、制定详细的自检自查工作方案,确定检查的重点和方法。

审计局保密工作自查自评情况报告

审计局保密工作自查自评情况报告

审计局保密工作自查自评情况报告近年来,随着信息技术的不断发展和社会的不断进步,信息安全问题已经成为一个备受关注的话题。

作为国家监管机构,审计局在监督和管理国家财务收支方面,牵涉到大量重要的、敏感的财务信息,必须对信息进行严格的保密管理。

为了保障国家财务信息的安全,审计局定期对其保密工作进行自查自评。

自查自评是指审计局开展的对保密工作的自觉检查和自我评价。

审计局保密工作自查自评情况报告,就是审计局对保密工作自查自评的结果进行反馈和总结的重要文档。

一、自查自评范围审计局保密工作的自查自评范围包括了办公区域、档案室、网站、邮件、办公设备等信息系统。

审计局职工应该在日常工作中,注重信息保密工作,自觉遵守保密规定。

自查自评时,必须严格遵守评价标准和程序,重点评价的内容包括:信息收集、信息处理、信息存储、信息传输、信息销毁等方面的保密措施情况,以及相关人员的保密意识、保密教育等情况。

二、自查自评结果最终的自查自评结果显示,审计局在信息安全保密工作方面,整体表现良好。

审计局办公区域、档案室、网站、邮件、办公设备等信息系统均落实了相应的保密措施,并且组织开展了相关保密教育和培训,审计局职工的保密意识也较为明确。

但是,在自查自评过程中,也存在一些问题。

如审计局保密规定的制定、落实和宣传、组织机构和人员配备、保密审查审批人员的资格审查等方面还需进一步加强。

此外,审计局应采取更加严格的措施,防止信息泄露和盗窃。

三、改进措施为了进一步强化信息保密工作,审计局将采取以下改进措施:一是修订完善保密规定,明确保密的程序、流程和规定,确保保密制度的落地实施。

二是加强对保密工作人员的培训和考核,增强他们的保密意识,提高保密工作人员的保密素质。

三是增加安全检查的频次,加强安全检查的力度,做好日常的安全维护工作。

四是加强技术手段的保密措施,增强信息系统的安全性,保障信息的安全存储和传输。

四、总结自查自评是审计局保密工作的一项必要工作,是实现信息安全保密的重要手段。

保密自检自查报告

保密自检自查报告

保密自检自查报告为了加强保密工作,提高保密管理水平,确保国家秘密和工作秘密的安全,我单位对保密工作进行了全面的自检自查。

现将自检自查情况报告如下:一、保密工作的基本情况我单位一直高度重视保密工作,将其作为一项重要的工作任务来抓。

成立了保密工作领导小组,明确了保密工作的责任和分工,建立了完善的保密工作制度和流程。

同时,加强了对保密工作人员的培训和教育,提高了他们的保密意识和业务能力。

二、保密工作的自检自查情况(一)保密制度建设情况1、认真检查了单位制定的保密制度是否完善、合理、有效。

经过检查,发现我单位的保密制度涵盖了保密工作的各个方面,包括涉密人员管理、涉密载体管理、涉密场所管理、信息系统和信息设备管理等。

2、对保密制度的执行情况进行了检查。

通过查阅相关记录和资料,发现单位能够严格按照保密制度的要求开展工作,各项保密措施得到了有效的落实。

(二)涉密人员管理情况1、对涉密人员的资格审查进行了检查。

经过核实,所有涉密人员均经过了严格的资格审查,符合涉密人员的任职条件。

2、检查了涉密人员的保密教育培训情况。

发现单位能够定期组织涉密人员参加保密教育培训,提高他们的保密意识和保密技能。

3、对涉密人员的离岗离职管理进行了检查。

单位能够按照规定对离岗离职的涉密人员进行脱密期管理,确保国家秘密的安全。

(三)涉密载体管理情况1、对涉密文件的收发、登记、传阅、保管、销毁等环节进行了检查。

发现单位能够严格按照规定对涉密文件进行管理,确保涉密文件的安全。

2、检查了涉密移动存储介质的使用和管理情况。

单位对涉密移动存储介质实行了统一登记、编号、管理,使用过程中严格遵守保密规定。

3、对涉密载体的复制、印刷等环节进行了检查。

发现单位能够按照规定对涉密载体的复制、印刷进行审批和登记,确保涉密载体的复制、印刷符合保密要求。

(四)涉密场所管理情况1、对涉密场所的安全防护设施进行了检查。

发现涉密场所配备了必要的安全防护设施,如防盗门、防盗窗、监控设备等,能够有效保障涉密场所的安全。

审计保密工作自查报告

审计保密工作自查报告

审计保密工作自查报告1. 引言本报告旨在对公司的审计保密工作进行自查和总结,以确保审计过程中的保密工作符合规范和要求。

本报告将从以下几个方面对审计保密工作进行评估和分析:保密政策和流程、保密培训和意识、保密措施的有效性以及应对保密事件的能力。

2. 保密政策和流程2.1 保密政策的制定和落实情况在审计过程中,公司是否制定了明确的保密政策,并将其有效地传达给所有参与审计工作的员工?公司是否有专门的保密管理部门或负责人来监督和推动保密政策的落实?对于保密政策的执行情况,是否存在漏洞或需要改进的地方?2.2 保密流程的建立和执行情况公司是否建立了详细的保密流程,包括文件传递、数据存储和访问控制等环节?这些流程是否能够确保审计过程中的信息安全和保密?是否存在流程上的漏洞或需要改进的地方?3. 保密培训和意识3.1 员工保密培训计划公司是否制定了员工保密培训计划,并按计划定期对员工进行保密培训?培训内容是否涵盖了保密政策、保密流程以及保密工具和技术的使用等方面?培训效果如何评估?3.2 员工保密意识调查公司是否对员工进行过保密意识调查?调查结果显示员工对保密工作的重要性和意识如何?是否存在员工对保密工作的认识不足或不重视的情况?4. 保密措施的有效性4.1 访问控制和权限管理公司是否有有效的访问控制和权限管理机制,限制对审计信息的访问和查阅?是否对不同级别的员工设置了不同的权限,以确保审计信息的保密性?4.2 数据加密和网络安全公司是否使用适当的数据加密技术来保护审计数据的安全?是否建立了健全的网络安全措施,防止未经授权的访问和数据泄露?4.3 文件和设备的物理安全对于审计过程中所使用的文件和设备,公司是否采取了适当的物理安全措施,防止被未经授权的人员访问和窃取?5. 应对保密事件的能力5.1 保密事件管理计划公司是否制定了保密事件管理计划,并明确了保密事件的分类和处理流程?是否对保密事件进行了及时、准确的记录和报告?5.2 保密事件的调查和处理对于发生的保密事件,公司是否能够及时调查和处理?是否采取了适当的纠正措施,并对责任人进行了相应的处罚或教育?6. 结论和建议根据自查结果,总结审计保密工作的优点和不足之处,提出改进和加强的建议。

保密工作自查自纠报告(二篇)

保密工作自查自纠报告(二篇)

保密工作自查自纠报告一、自查情况自从本单位开始实施保密工作以来,为了不断提升保密工作水平,确保保密工作的顺利进行,特组织了一次自查自纠活动。

通过本次自查,对本单位保密工作的情况进行了全面的梳理和检查,发现了一些存在的问题和不足之处。

具体情况如下:1. 保密制度建设不完善本单位自查发现,尽管已经建立了一套保密制度和规章制度,但在实施过程中存在很多不足之处,如相关保密制度未得到全面推行,员工对于保密制度的理解和掌握程度不高。

此外,对于新增制度的宣传和培训不够及时和全面,导致有些员工没有完全了解到相关制度的内容和要求。

2. 管理人员保密意识淡薄自查发现,部分管理人员对于保密工作的认识和重视程度不够,存在轻视保密工作、泄露保密信息和管理松懈等问题。

这些问题的存在导致工作中的保密隐患增加,对本单位的保密行为影响较大。

3. 保密宣传不到位本单位自查发现,对于保密宣传的开展和推进程度不高,宣传手段单一,效果不明显。

在职工培训过程中,对于保密知识培训和技能提升的重视程度不够,缺乏具体的培训计划和培训内容。

4. 外部人员管理不规范自查发现,对于外部人员(包括合作机构、供应商等)的保密管理不够规范,合同中的保密责任约定不够清晰和明确,同时,外部人员进入本单位的审查和监管工作存在一些漏洞和不足。

5. 备份和存储设备保密措施不完善自查发现,备份和存储设备的保密措施不够完善,存在未及时更新、未加密等问题,信息备份的安全隐患较大。

二、自纠情况在自查的基础上,本单位对自身存在的问题进行了自纠,制定了相应的整改方案和措施,以进一步完善保密工作。

具体情况如下:1. 完善保密制度和规章制度本单位将对已有的保密制度和规章制度进行修订和完善,明确工作流程和责任分工,将制度的执行情况纳入年度绩效考核,确保制度的落地和执行。

2. 加强管理人员保密意识教育本单位将组织相关培训和会议,加强管理人员的保密意识教育和培训,提高他们对于保密工作的认识和重视程度,建立起正确的保密价值观。

审计局保密工作自查自评情况报告

审计局保密工作自查自评情况报告

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审计局保密工作自查自评情况报告
根据关于开展《xx保密事业“十三五”发展规划》贯彻实施情况中期检查的通知(X办发〔2018〕4号)通知精神,我局认真对照《州直各机关单位重点检查目录》,结合xx工作实际,对本单位的保密工作进行了全面的自查自检,现将自查情况汇报如下:
一、机关单位保密领导小组及时调整和履职情况
局党组十分重视保密工作,不断完善保密工作机制。

新任书记到我局工作后,及时调整、成立新的保密工作领导小组。

党组书记担任组长,其他党组成员为副组长,业务部门负责人为成员。

保密工作领导小组办公室设在局办公室,负责保密工作落实。

党组成员xx同志任办公室主任,设有专职保密人员,并明确保密领导小组成员的职责分工,按业务归口实行“条块”管理,使各科室负责人不仅做好xx业务等本职工作,还要做好相关的保密工作,克服业务工作和保密工作“两张皮”的脱节现象,确保了保密工作与日常工作紧密结合。

领导小组认真履行工作职责,不定期对我局各科室保密工作进行检查,及时研究解决保密工作中出现的问题。

二、定密管理工作情况
今年以来,我局结合xx工作实际,认真做好日常局机关收(发)文传阅管理,计算机使用管理等制度,严格把好文件的入口关和出入关。

指定专人负责文件的收文登记,做到了每份文件有编号,有批示,有落实;发文严格按照相关规定,按照科室拟稿,领导审核,办公室定密的要求,做好文件的印发工作,做到了收发文机严禁连接互联网,并加装了保密局指定的保密设备。

对档案室、资料室等重要场所及存储文件资料的箱柜实行了定人、定责、定。

保密年度自查总结报告(3篇)

保密年度自查总结报告(3篇)

第1篇一、前言根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及有关保密工作规定,我单位高度重视保密工作,认真贯彻落实国家保密工作方针政策,积极开展保密自查工作。

现将2022年度保密自查工作总结如下:一、自查工作开展情况1.加强组织领导。

我单位成立了保密工作领导小组,明确了保密工作责任人和责任分工,确保保密工作落到实处。

2.全面开展自查。

对照《保密自查自评工作指南》要求,对保密工作进行全面自查,包括保密制度、人员管理、技术防护、信息处理等方面。

3.强化问题整改。

针对自查发现的问题,及时制定整改措施,明确整改责任人和整改时限,确保问题整改到位。

二、自查发现的主要问题1.保密制度方面:部分保密制度不够完善,部分工作人员对保密制度理解不透彻。

2.人员管理方面:部分工作人员保密意识不强,对涉密信息处理不够谨慎。

3.技术防护方面:部分涉密信息系统安全防护措施不够到位,存在安全隐患。

4.信息处理方面:部分涉密信息在处理过程中存在泄露风险。

三、整改措施及成效1.完善保密制度。

结合自查发现的问题,对现有保密制度进行修订,确保制度符合实际工作需要。

2.加强人员培训。

组织全体工作人员参加保密知识培训,提高保密意识,确保工作人员对保密制度有深入了解。

3.加强技术防护。

对涉密信息系统进行安全加固,确保系统安全稳定运行。

4.规范信息处理。

严格执行涉密信息处理流程,加强信息审核,确保信息在处理过程中不泄露。

四、下一步工作计划1.持续加强保密宣传教育,提高全体工作人员的保密意识。

2.进一步完善保密制度,确保制度覆盖到保密工作的各个方面。

3.加强技术防护,提高涉密信息系统的安全防护能力。

4.定期开展保密自查自评工作,及时发现和整改问题。

通过本次保密自查自评工作,我单位对保密工作有了更深刻的认识,下一步将继续加强保密工作,确保国家秘密安全。

第2篇一、前言为深入贯彻落实国家保密工作方针政策和法律法规,加强我单位保密工作,提高保密意识,确保国家秘密安全,根据上级保密部门的统一部署,我单位于近期开展了保密年度自查工作。

保密工作检查自查报告范本五篇【通用文档】

保密工作检查自查报告范本五篇【通用文档】

保密工作检查自查报告范本五篇【通用文档】篇一:保密的工作检查自查报告范文一、加强保密教育,提高思想认识为认真做好保密机要工作,我局结合工作实际,切实把保密教育工作贯穿于日常工作中,在平时的学习例会上,多次强调做好保密的工作的极端重要性,组织全体干部职工认真学习了《中华人民共和国保密法》、《国家工作人员保密守则》等保密保密的工作制度以及市、县保密保密的工作文件会议精神等,范文之工作报告:保密保密的工作报告。

对办公室档案管理员、文书收发等加强保密教育,加强做好保密保密的工作查督促,促进全体工作人员提高思想认识,增强做好保密保密的工作任感。

同时,进一步明确了涉密人员对文件收发、登记、传递、归档、销毁等环节的职能,使保密保密的工作做到行有规章、做有依据、查有准则,真正实现制度化、规范化、科学化。

二、加强组织领导,完善规章制度为严格保密纪律,堵塞漏洞,消除隐患,加强机关的保密的工作,我局成立了保密保密的工作小组,局长为组长,分管副局长为副组长,各科室负责人为成员,加强对保密保密的工作领导。

同时,制定了保密保密的工作工作制度。

一是制定了《蓬溪县城市管理行政执法局机要保密保密的工作》,要求所有局机关工作人员自觉遵守《中华人民共和国保密法》等保密保密的工作制度,严守党和国家秘密、工作中的秘密。

严格做到不把机密、绝密文件带回家,不在公共场所谈论保密事项,不向任何无关人员透露保密的内容,不在机关联网计算机上操作与工作无关的事项,并严格做到不该自己知道的不打听,不该外传的事坚决不外传。

对违反保密规定的人和事,要进行批评教育,情节严重的要根据有关规定严肃处理。

严格制度、严密措施、严明纪律,确保保密保密的工作一失。

二是制定了文书管理制度,对文件的处理、传阅、撰写、发文等方面都作了明确规定。

三是制定了档案管理制度并上墙公示。

对档案管理,尤其是密级文件的管理以及文印保密,计算机保密作了严格规定。

工作人员查询档案需严格履行查看手续,进行实名登记,办公室定期对各项保密制度进行检查督促,确保局机关保密保密的工作落到实处。

审计局信息公开保密自查情况报告

审计局信息公开保密自查情况报告

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保密工作自查报告范文4篇

保密工作自查报告范文4篇

保密工作自查报告范文4篇近年来,我局把保密工作与教育工作紧密结合,加强领导,明确责任,坚持安全规范,强化保密教育和保密基础工作,建立了良好的教育秩序。

为了切实贯彻落实保密工作要求,进一步强化管理工作,确保国家秘密安全,按照中共xx县委保密委员会《关于印发的通知》(乐密发【20xx】1号)要求,现将我局开展保密工作及自查情况报告如下:一、自查情况(一)涉密文件信息资料管理情况:涉密文件信息资料起草、印发和传输、阅读管理、清退销毁等环节的保密管理均能按照规定程序予以办理。

(二)计算机信息系统的保密管理情况:我局共有办公计算机67台,其中涉密计算机4台(财务科1台、招生办1台、办公室1台、人事科1台),互联网的计算机与局域网物理隔离,上互联网的计算机无涉密信息资料。

对于涉密计算机,专人专用,设有保密措施。

经检查均未出现泄密情况。

(三)教育网站管理和使用情况:指定专人负责网站的技术维护和信息发布,所有上传材料均经过严格的审查后方可发布,到目前为止未发现有涉密文件在网上发布的情况。

(四)财务、人事、学籍管理、考试试题等涉密的科室均严格遵守保密规定,所有兼职保密人员均为正式工作人员,经检查均未出现泄密情况。

二、采取的措施(一)完善了保密机构,加强了对保密工作的领导我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和《山东省人民政府办公厅关于政府信息公开保密审查的暂行规定》要求,依据“谁公开、谁审查”,“谁公开、谁负责”的原则。

成立了以局长为组长、副局长和纪检组长为副组长,有关科室负责人为成员的教育系统保密工作领导小组,领导小组下设办公室,由局办公室具体负责日常工作。

(二)健全了保密工作制度搞好保密工作必须有严格的保密制度。

我们按照保密规定,健全了各项制度。

一是建立了文件资料的收、发、传阅制度;二是健全了文件资料保密、借阅、销毁制度;三是健全了档案管理、查阅制度;四是健全了计算机管理制度。

(三)制定了切合单位实际的保密工作纪律一是要求机关全体人员必须严格执行保密工作有关规定,保密工作领导小组办公室负责进行定期保密检查;二是机关保密文件收、发实行“密来密去”原则,外来文件、信件、资料只能由收发员拆封和送传,其他人员不得擅自拆看;三是审计工作中未经正式决定的事项不得向任何人暗示或透露;四是审计业务等保密资料不得擅自带到非工作场所或家里。

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最新整理审计局保密工作自查报告
审计局保密工作自查报告(一)
根据中共大足县委办公室《关于切实做好信息公开保密审查工作的通知》(足委办〔20xx〕40号)精神,及时对审计局局域wang公开发布的信息进行了自查,现将有关情况报告如下:
一、领导高度重视
按照规定,我局成立了信息公开保密审查工作领导小组,党组成员、副局长李连友任组长,曾令君、黎娟、罗登军为成员,同时,建立了信息公开保密审查制度,确定了保密审查人员,落实了保密审查责任,确保了“涉密信息不公开,公开信息不涉密”。

同时对审计局局域wang上发布的信息开展了自查,这次审查发布信息546条,审查wang页240个,未发现秘密信息和其他不宜公开的信息。

二、审查程序规范
我局在工作中将保密审查程序与公文流程程序、信息发布程序有机结合起来,有效地防止了保密审查在信息公开中的“缺位”和“脱节”。

我局制作的信息和公文,都需经分管领导审核同意后方能对外发布;重要的信息和公文,还需经主要领导审核把关;未经领导审核批准的,从未对外发布。

三、加强培训教育
信息公开保密审查工作是一些政策性、政策性和技术性都很强的工
作。

因此,我局加强了对工作人员的教育和培训,使工作人员知悉我局应公开和保密的事项、保密审查的基本程序、泄密要承担的责任,使保密审查人员也掌握了信息公开的原则和主要内容、保密审查的具体程序,增强了工作人员的信息保密意识。

审计局保密工作自查报告(二)
我局在过去的一年中,结合审计工作实际,广泛宣传教育培训,增强广大干部在新形势下的保密法制观念,保密工作取得了良好成效。

为深入贯彻南平市委关于加强保密工作的指示精神,根据《南平市保密局关于转发〈机关、单位保密自查自评工作规则(试行)〉的通知》(南保[20xx] 9号)精神要求,结合我局保密工作实际,现将我局保密工作自查情况报告如下:
一、保密工作开展情况
(一)领导重视、带头表率
我局历来高度重视保密工作,把它做为一项重要任务来抓,成立了局长陈建新任组长,班子其他成员为副组长,科室和单位负责人为成员的保密工作领导小组。

局领导班子对保密工作的宣传教育、监督落实都起了模范带头作用,对保密工作所需设施、设备和经费,都给以重视和支持,保证了日常工作顺利开展。

(二)提高认识、加强宣传
我局高度重视保密宣传教育工作,下发了《南平市审计局学习宣传《保密法》工作实施方案》,定期组织全体干部职工学习《保密法》,并通过文件、报刊、会议等多种途径了解保密工作的重要性,进一步提高全体干部职工对保密工作的认识,让全体干部职工更加清醒地认识到和平建设时期保密工作的重要性,
为做好我局的保密工作奠定了扎实的群众基础。

(三)健全制度、落实责任
我局成立了保密工作领导小组,建立健全了领导干部保密工作责任制度,并及时研究、部署保密工作并解决实际问题。

近年来,我局先后建立健全了《领导干部保密工作责任制度》、《秘密载体管理制度》、《涉密人员管理制度》、《计算机信息系统和信息设备保密管理制度》、《信息发布保密审查制度》、《密级确定、密级变更和解密管理制度》等保密工作规章制度,相关涉密人员均签订了保密承诺书,做到以制度管人、按程序办事,确保保密工作顺利开展。

(四)多措并举、强化督查
保密工作领导小组对保密要害部门工作进行不定期的检查督促,制定了《市审计局保密工作目标管理考核表》、《非涉密计算机保密管理情况检查表》、《涉密载体清理情况检查表》等,加强涉密管理,防止失密、泄密。

对办公室工作人员进行定期保密工作培训,对于秘密文件、内部资料的传递、回收、注销都严格按照上级有关要求办理,形成了一整套制度、规定,管理渠道畅通。

加强对计算机上wang检查工作,对上wang计算机进行登记造册,摸清了局内上wang 计算机的总体情况,在管理上做到心中有数;对于涉密的计算机、移动硬盘等明确要求要实行物理隔离,严禁上国际互联wang,制定电脑安全操作规范,要求全体人员严格按规范操作,发现病毒及时报告,专人处理。

二、涉密管理情况
(一)涉密计算机使用管理情况
经查,我局的涉密计算机没有违规上国际互联wang及其他公共信息wang的现象,没有感染木马病毒;没有使用过非涉密移动存储介质;没有安装无。

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