GBT23001:2017两化融合程序文件-数据开发利用控制程序

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最新两化融合管理手册(GBT23001-2017)

最新两化融合管理手册(GBT23001-2017)

最新两化融合管理手册(GBT23001-2017)编号:版本:编制:审核:批准:X年X月X日起实施XXXXXX股份有限公司受控状态:受控目录0.1企业简介0.2发布令0.3管理者代表任命书0.4两化融合方针1范围2规范性引用文件3术语和定义4可持续竞争优势5领导作用6策划7支持8实施与运行9评测10改进附录1组织结构图附录2职能分配表0.1企业简介0.2发布令公司各部门:两化融合管理体系手册主要依据《工业化和信息化融合管理体系要求》,并结合公司的实际情况进行编制和修订,两化融合管理体系手册是本公司工业化和信息化融合管理体系的总纲要,既适用于本公司工业化和信息化融合管理体系的建立、运行和保持,也适用于本公司向第三方申请认证注册的依据。

两化融合管理体系手册已经批准,现发布实施,全体员工均须认真学习贯彻执行,并追求持续改进得稳定的可持续竞争优势,确保在市场竞争中持续胜出。

两化融合管理体系手册的管理执行本公司《文件控制程序》的规定。

总经理:日期:0.3管理者代表任命书为建立、实施和保持两化融合管理体系,不断打造公司信息化环境下的公司新型能力,实现公司持续稳定的竞争优势。

经公司高层研究决定,任命为两化融合管理体系管理者代表,并授予以下职责和权限:1、按照《信息化和工业化融合管理体系要求》,全面负责公司两化融合日常管理工作,确保两化融合管理体系得以建立、实施、保持和改进。

2、提出两化融合相关的决策建议。

3、组织识别信息化环境下的新型能力及其目标。

4、统筹落实信息化环境下新型能力的策划、打造、保持、持续改进的过程,以确保其有效性。

5、应用信息通信技术推动技术、业务流程、组织结构的优化、创新和变革,持续提升数据的开发利用能力。

6、向最高管理者报告两化融合管理体系的运行情况和改进建议。

7、提升公司全员对打造信息化环境下新型能力的意识。

总经理:日期:0.4两化融合方针两化融合管理体系手册1 范围本手册规定了公司信息化和工业化融合(以下称两化融合)管理体系的要求,明确了两化融合管理体系的范围与边界,其范围为:位于XXXXXXXXXX有限公司,与XXXX产品的设计、制造、销售和服务相关活动中所涉及的两化融合管理过程。

GBT23001:2017两化融合程序文件-策划控制程序

GBT23001:2017两化融合程序文件-策划控制程序
A)两化融合的目标
B)市场环境分析
C)适用的法律法规要求
D)可持续竞争优势获取对信息化环境下新型能力的要求
E)外部技术发展趋势
F)业务需求和目标
G)技术、业务流程、组织结构现状
H)数据开发利用现状
I)基础条件和资源现状
对于策划的输入应形成《项目需求说明书》进行评审,输入的要素需要完整、全面,与企业战略、方针和目标相匹配,确保策划的输入面对内外部环境变化的的适应能力,确保输入活动面对变化的控制能力。若评审不通过,应重新进行分析。
两化融合实施方应汇总输出结果,建立实施框架,明确实施的目标、明确各方面的需求,确立为打造新型能力而纳入策划的信息化项目,并进行项目任务分解,明确结构、组织人员配置和项目实施计划。
5.4策划的评审与批准
企业应组织相关人员对策划的输出进行评审:
a)评审策划的输出对要求的满足程度;
b)根据两化融合活动的目标,参考企业两化融合长期和短期目标,评价或验证策划结果是否有利于打造两化融合新型能力,测算策划方案的投资收益和社会效益;
策划的输出在评审通过并得到授权管理者的批准后,由实施主体方执行策划结果。具体可参照《业务流程与组织结构优化控制程序》、《技术实现控制程序》、《运行维护控制程序》、《数据开发利用控制程序》。
5.6策划的更改与控制
企业应识别策划的更改,若原策划方案发生变更,经两化融合实施有关的专家和职能代表评审通过后,在实施前提交授权的管理者审批并获得批准,方可实施;若评审不通过,应按原实施框架执行。
1目的
通过适宜合规的方法,对两化融合实施过程进行策划,明确界定业务需求和目标,充分考虑信息化技术的基础性作用,形成严格有效的实施框架,确保实施过程与两化融合方针保持一致。
2适用范围

GBT23001:2017两化融合程序文件-监视与测量控制程序

GBT23001:2017两化融合程序文件-监视与测量控制程序
4.2管理者代表:负责定期开展内部审核及在体系实施推进过程中的内外部协调工作。
4.3信息中心:负责编制两化融合监视和测量计划,并组织实施检查;分类汇总体系运行过程中的不符合、改进建议、措施等并监督、验证措施的实施及效果。
4.4人力资源部:负责组织关键绩效的测量。
4.5综合管理部:负责组织管理评审。
4.6各业务部门:负责本部门体系日常的检查并保持检查记录。
1目的
规范两化融合管理体系实施过程中关键性的绩效监视与测量工作,确保公司两化融合管理绩效得以持续改进,以满足两化融合管理方针的承诺要求,为采取纠正和预防措施提供信息,确保公司两化融合管理体系有效运行。
2适用范围
适用于公司范围内两化融合管理各过程实现绩效的监测、监控及监督活动。
3术语及定义
3.1绩效:组织对它的风险因素进行控制,所取得的可测量的结果。
d)设备设施以及信息化业务系统的运行状况;
e)法律法规和其他要求的满足情况。
6.3监视和测量流程
6.3.1监视和测量计划制定
流程和信息化管理委员会针对两化融合监测内容结合公司和各个部门、业务流程等的绩效指标,确定监视和测量的方法、时间和责任部门,并编制两化融合年度监视和测量计划,报管理者代表审批。审批通过后,各部门依据实施。
6.助最高管理者依据《管理评审控制程序》的相关要求定期开展管理评审,对方针、目标进行评定,对改进建议、决议实施所需要的资源作出相应的决策,并对决议进行跟踪。
(2)信息中心协助管理者代表依据《内部审核控制程序》的相关要求定期开展管理目标测量分析、内部审核,对目标测量、内审时发现的不符合监督责任部门及时整改,确保体系运行的符合性和有效性;信息中心对两化融合实施过程开展过程审计,对技术、业务流程、组织结构以及数据开发利用等方面的同步改进和提升情况进行监督。

GBT23001:2017两化融合程序文件-三大职责控制程序

GBT23001:2017两化融合程序文件-三大职责控制程序
4.2.6采购运营部:贯彻实施两化融合方针、完成两化融合管理分解目标;负责公司生产用原材料采购、供应;负责全公司贸易物资采购管控;负责线缆类产品订单的生产计划安排与交付管理,提供海外线缆产品技术支撑与重大投标技术标编制;下挂技术委员会负责研究、拟订重大生产设备选型方案,负责重要生产设备采购招标的技术规范书的审核、批准,负责审批重大技术改造方案,负责审批重要的工艺改进与调整方案。
4.2.2市场经营部:贯彻实施两化融合方针、完成两化融合管理分解目标;配合信息中心对两化融合过程中的成果评估与确认;负责公司业务承揽合同的管理,包括合同管理办法的起草与修订,合同的送审与归档,合同的履行与监督等;负责公司客户资料的维护与管理;负责公司客户满意度的收集与管理。
4.2.3计划财务部:负责两化融合工作经费的管理;负责建立两化融合工作经费监督管理和评估机制,加强经费使用监督和管理;对年度两化融合经费使用情况实施绩效评价;保持管理过程形成的会计记录。
4职责
4.1业务流程职责
4.1.1人力资源部负责组织各部门对涉及业务进行分析,梳理流程;负责对各部门梳理形成的业务流程进行分析,提出调整优化方案;负责提请总经理办公会研究业务流程调整优化方案,并根据会议决定明确部门职责。
4.1.2总经理办公会负责研究优化业务流程;对流程重合、缺失等情况予以纠正完善;确定部门职责业务流程,并不断优化。
4.2部门职责
4.2.1信息中心:协助编制公司两化融合的发展规划及战略,审查公司两化融合管理程序、制度、记录等体系文件;负责识别和获取适用的法律和其他要求,及时更新并传达给员工;指导、检查、监督本公司两化融合管理的工作执行情况,负责公司两化融合的日常管理工作;负责公司各种有关两化融合的合同管理、及所有合同的两化融合条款的审查;助人力资源部组织公司两化融合工作人员和其他员工两化融合教育和培训;负责具体落实两化融合管理体系的管理评审、内部审核等体系运行及分析改进活动。

最新GBT23001-2017两化融合标准条款解读讲解

最新GBT23001-2017两化融合标准条款解读讲解

4可持续竞争优势
4.4两化融合管理体系 4.4.1确定两化融合管理体系的范围
组织应确定两化融合管理体系的边界和适用性,以确定其范围,并通过文件化信息予以明确。 在确定范围时,组织应考虑: a)内外部环境,见4.2
b)可持续竞争优势的需求,见4.3.1;
c)信息化环境下的新型能力及其所涉及的业务流程、组织单元和区域等。
理解要点
例如:
a)位于XX地点的XX公司,与产品协同研发能力建设相关的两化融合管理活动; b)XX集团公司与产品协同研发能力建设相关的两化融合管理活动,包括位于XX地点的XX公司、位于yy地点的yy子公司; c)位于XX地点的XX公司XX事业部,与产品协同研发能力建设相关的两化融合管理活动。
GB/T 23020-2013 工业企业信息化和工业化融合评估规范
3 术语与定义
• 组织 (为实现其目标,具有特定智能且具有职责、权限和相互关系的一个人或一组人) 新型能力:为适应快速变化的环境、不断形成新的竞争优势,组织整合、建立、重构其内外部能力,实现能力 改进的结果。 技术:为实现某一目的所需的技能、方法、手段、工具、知识或者规则的组合。 业务流程:组织(或组织的一部分)在追求给定目标过程中,为了实现某一期望的结果,所执行的组织活动的 部分有序集。 组织结构:人员的职责、权限和相互关系的安排。 业务流程职责:业务流程的工作目标、范围和任务,以及在业务流程各环节相 关任职者完成这些任务所需承担的相应责任。 信息资源:在业务活动和过程中所产生、采集、处理、存储、传输和使用的数据、信息、知识等总和。 • 文件化信息 组织需要控制和保持的信息及其载体。
组织建设两化融合管理体系的价值:在于帮助其稳定获取预期的信息化环境下的新型能力。
组织两化融合管理体系的认定结果,可用于评判组织在信息化环境下是否具备获取可持续竞争优势的能力。

GBT 23001-2017《信息化和工业化融合管理体系 要求》标准解读

GBT 23001-2017《信息化和工业化融合管理体系 要求》标准解读

GB/T23001—2017《信息化和工业化融合管理体系要求》标准解读中机生产力促进中心□栾添国家标准技术审评中心□甘宁2017年5月22日,国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布GB/T 23001—2017《信息化和工业化融合管理体系要求》。

GB/T23001—2017由工业和信息化部(以下简称“工信部”)提出并归口,工业和信息化部电子科学技术情报研究所、中国企业联合会、工业和信息化部电子产品可靠性与环境试验研究所、中国信息通信研究院、工业和信息化部电子工业标准化研究院、清华大学、北京机械工业自动化研究所等为主要起草单位。

1标准制定背景当今世界正处于新一轮技术创新浪潮引发新—轮产业革命的开端,新一轮产业变革的核心是信息网络技术的发展和应用。

信息网络技术是当前创新最活跃、带动性最强、渗透性最广的技术领域,正在以前所未有的广度和深度,加快推进生产方式、组织管理、发展模式的深刻变革。

这一变革正在加速人类社会从工业社会步入信息社会的步伐,人类已经走上新轨道,世界将迎来新秩序。

面对这样的变化,全球无论学术界还是产业界,都在探寻其本质,以明确新的发展方向、战略制高点和实现路径。

全面深入推进两化融合,在信息化环境下用融合创新的模式,应对日益复杂的国际国内环境、有效缓解环境约束、破解资源能源瓶颈、不断提升以劳动生产率为核心、的竞争力,是推动我国企业实现转型升级和可持续发展的必由之路,也是构建信息经济新体系、抢抓新世界产业发展先机和规则制定权的战略切入点。

我国各类组织信息化经过几十年的发展,成效显著,且内生动力和现实需求日益强烈。

信息化在各类组织局部环节的单项应用已逐步成熟,覆盖组织全局的综合集成成为当前的重点和关键。

但是,我国工业化尚未完成,各类组织普遍存在装备化基础薄弱、流程管理缺位、信息化与企业管理两张皮等不足,这严重阻碍了综合集成的有效实现,以及信息化对组织竞争力整体提升作用的发挥。

随着技术快速发展和经验不断积累,越来越多的企业认识到,信息化环境下组织的发展不仅是技术渗透和融合的问题,更是一个优化和创新企业战略、组织、流程、业务模式,以适应信息技术变革和信息时代发展趋势的管理问题。

GBT23001:2017两化融合程序文件-协调与沟通控制程序

GBT23001:2017两化融合程序文件-协调与沟通控制程序
d)与相关方签订的两化融合管理相关协议;
e)两化融合管理体系的外部审核报告、不符合报告等信息;
f)其他外部信息。
4.2.2内部信息包括:
a)公司两化融合管理方针、目标、指标及管理方案、职责;
b)最高管理者、管理者代表有关两化融合管理管理工作的指示和要求;
c)公司两化融合管理体系建立情况和运行绩效(包括:内部审核报告、管理评审报告、不符合信息、纠正与预防措施实施情况、目标指标完成情况);
d)培训信息;
e)测量和监视结果;
f)事件报告;
g)员工在两化融合管理方面的意见和建议;
h)部门之间两化融合管理业务往来;
i)其他内部信息。
4.3沟通与协调交流的对象
沟通与协调交流的对象为公司内部人员,进入公司的相关方和其他访问者。
4.4信息沟通交流与处理
4.4.1外部信息沟通交流与处理
(1)公司各部门在业务范围内从外部获取的政策、法律、法规、标准类信息,按《文件控制程序》执行。
(1)按规定参与两化融合管理评价和控制措施的确定。
(2)按规定参与信息调查。
(3)参与两化融合管理方针和目标/指标的制订、修订和评审。
(4)对影响公司或部门业务流程、组织结构等任何变更参与协商。
(5)对两化融合管理事务发表意见。
4.4.4各相关部门与相关方就影响他们的任何进行协商,并在适当时与外部相关方规定的有关内容进行协商。
5相关文件
《公司会议管理办法》
6记录
a)《两化融合会议纪要》
b)《两化融合会议签到表》
c)《体系文件评审会会议纪要》
1目的
为规范内、外部沟通、参与和协调的过程,确保所有员工都能参与两化融合管理,与员工协商、沟通及时、准确地收集、传递、处理和反馈有关活动的信息,并确保在XXXX有限责任公司内部不同职能、不同层次之间以及集团与其他外部相关方之间,就管理体系的运作及其有效性进行沟通与协调。

GBT23001-2017两化融合贯标全套程序文件与表格模板

GBT23001-2017两化融合贯标全套程序文件与表格模板

信息化和工业化融合管理体系要求GBT 23001-20171范围本标准规定了信息化和工业化融合(以下简称两化融合)管理体系中可持续竞争优势、领导作用、策划、支持、实施与运行、评测、改进的通用要求。

本标准适用于有下列需求的(各类)组织:a)通过两化融合管理体系的有效应用和持续改进,打造信息化坏境下的新型能力;并且创造了一定的经济效益。

b)通过内部或外部(包括评定机构)评定其两化融合管理体系,以证实其在信息化环境下具有获取可持续竞争优势的能力。

2规范性引用文件下列文件对于文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的版本使用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T23000-2017 信息化和工业化融合管理体系基础和术语GB/T23020-2013 工业企业信息化和工业化融合评估规范3术语和定义GB/T23000-2017 界定的术语和定义适用于本文件。

4可持续竞争优势4.1总则组织应深刻认识影响其可持续发展的内外部坏境变化,按照本标准的要求,建立、实施、保持和改进两化融合管理体系,以打造信息化坏境下的新型能力,获取与组织战略相匹配的可持续竞争优势。

4.2识别组织的内外部坏境组织应识别与其战略、可持续竞争优势有关的各种外部和内部因素。

组织应对这些外部和内部因素的相关信息进行分析和确定。

注1:这些因素可能包括优势、劣势、机遇和挑战,以及数字化、网路化、智能化所带来的影响。

注2:外部坏境相关的因素可能包括国内外文化、法律法规、政策、客户需求、合作伙伴、市场态势、竞争对手、行业标杆、技术发展趋势等。

注3:内部环境相关的因素可能包括组织的愿景、使命、价值观、现状等。

4.3以获取与组织战略相匹配的可持续竞争优势为关注焦点4.3.1识别和确定可持续竞争优势的需要组织应将两化融合作为贯穿战略始终的重要内容。

组织应围绕其战略,考虑内外部环境的变化,按照所形成的规定对可持续竞争优势的需求进行识别、调整、评审和确定,并保留文件化信息。

GBT23001:2017两化融合程序文件-资金投入控制程序

GBT23001:2017两化融合程序文件-资金投入控制程序
财务
负责人
4.2监管要求
4.2.1两化融合资金使用
财务部应当按照“确保需要、规范使用”的原则,对两化融合资金进行财务管理,保证两化融合资金的长期投入,并督促其合理使用。
4.2.2 两化融合资金管理
财务部负责对两化融合资金进行统一管理,审核两化融合资金的提取计划、投入计划、资金使用情况等,根据年度两化融合工作计划,做好资金的投入落实工作,建立两化融合资金台帐,确保两化融合资金投入的迅速及时。
3.3.1 财务负责人
组织编制预算、制定两化融合核算政策;
组织进行预算调整,编制预算调整报告;
选择合适的工具和流程来收集成本信息;
为高层管理人员建பைடு நூலகம்成本合理的两化融合解决方案。
3.3.2预算管理人员
协助编制预算并上报审批;
跟踪、分析预算执行情况;
协助进行预算调整,提交调整后的预算并上报审批。
3.3.3核算管理人员
含预算执行分析的预算执行情况跟踪表
预算管理人员
2.3
是否调整预算
含预算执行分析的预算执行情况跟踪表
财务负责人审核预算执行情况跟踪表,确定是否需要调整预算:
若需要调整,转预算编制流程
若不需要调整,继续跟踪预算执行情况
含审核结果的预算执行情况跟踪表
财务负责人
(3)调整预算
表 3 调整预算步骤描述表:
序号
需纳入预算的需求
预算管理人员
1.2
评估需求
需纳入预算的需求/历史财务信息/预算编制模板
预算管理人员组织相关人员根据历史财务信息对需纳入预算的需求进行分析评估,给出合理的预算金额和评估依据等评估结果
预算需求评估结果
预算管理人员
1.3

GBT23001:2017两化融合程序文件-业务流程与组织结构优化控制程序

GBT23001:2017两化融合程序文件-业务流程与组织结构优化控制程序
4.3各业务部门:对本部门的业务流程进行梳理调整;根据业务流程调整的需要,提出本部门组织结构和岗位设置建议,并配合实施;参与业Βιβλιοθήκη 流程、组织结构优化。5工作程序
5.1总体要求
5.1.1相关要求
a)以明确业务流程与组织结构优化的实施主体及相关方的责任和权限。
b)业务流程和组织结构优化的需求得到有效安排和沟通。
3术语及定义
3.1组织结构:涉及相关部门的组织结构。
3.2业务流程:企业(或企业的一部分)在追求给定目标过程中,为了实现某一期望的结果所执行的企业活动的部分有序集。
4职责
4.1管理者代表:负责指导、检查和督促公司业务流程梳理、组织结构管理工作;批准各单位业务流程调整、组织结构设置方案。
4.2人力资源部:负责组织对公司业务流程进行梳理;对公司组织结构进行优化和规范;编制公司层面组织结构设置方案;按管辖权限审核、批复各部门组织结构设置方案;贯彻执行有关组织结构管理的制度、要求和办法等。
g)公司应适当保持监督与控制的记录。
5.2业务描述
5.2.1确定优化方案
人力资源部组织梳理公司现有相关流程,以及与业务流程相关的部门和岗位,组织相关业务部门研讨业务流程存在的问题,确定拟优化的关键点和调整范围。业务部门提出新的业务流程设计建议,明确关键岗位及其职能。信息中心确认相关技术实现的可行性,人力资源部制定优化方案。
优化方案应明确实施主体及相关方的责任和权限,同时结合两化融合实施框架及业务管理的需要,确保业务流程调整与组织结构优化方案切实可行。
优化方案制定后,人力资源部组织召开由公司高层、业务部门、岗位人员及相关方共同参加的研讨和评审会,经过反复论证并达成共识后,经最高管理者审批通过后实施。
5.2.2实施执行

GBT23001:2017两化融合程序文件-匹配与规范控制程序

GBT23001:2017两化融合程序文件-匹配与规范控制程序
4.2各部门:及时反馈试运行过程中存在的问题,参与试运行评审,提出完善意见和建议。
5工作程序
在业务流程与组织结构优化、技术实现后,企业应展开试运行对三者之间的匹配程度进行验证,确保技术、业务流程与组织结构能够有效匹配,同时确保员工能力与变更后的岗位要求相匹配,工作流程如下图:
5.1项目试运行
公司在试运行(包括新旧系统切换、新系统上线、技术装备启用等)前,应制定试运行方案,明确在合理的时间范围内开展试运行,确保试运行期间企业正常运转。
5.2技术、业务流程、组织结构的匹配性调整
公司应全面、有效收集各方反馈意见,识别问题或缺陷,必要时开展业务流程、组织结构或技术实现的优化调整,确保在合理的时间范围内实现技术、业务流程、组织结构的有效匹配。当以下条件触发时,应作出调整。
(1)出现技术漏洞或技术提升;
(2)业务流程在试运行过程中提出优化需求;
1目的
通过规范项目试运行过程以验证技术、业务流程与组织结构的匹配程度,确保在合理的时间范围内实现三者的有效匹配,同时确保员工能力与变更后的岗位要求相匹配,特制定本控制程序。
2适用范围
本控制程序适用于两化融合实施过程中所涉及的所有部门和人员。
3术语及定义
3.1技术:为实现某一目的所需的技能、方法、手段、工具、知识或规则的组合。
3Hale Waihona Puke 2组织结构:涉及相关部门的组织结构。
3.3业务流程:企业(或企业的一部分)在追求给定目标过程中,为了实现某一期望的结果所执行的企业活动的部分有序集。
4职责
4.1信息中心:负责审批技术、业务流程与组织结构优化匹配性试运行方案;负责组织与业务流程调整、组织结构优化相关的信息化项目试运行准备工作,负责组织协调试运行过程中出现的各种问题,负责试运行的评估审核工作;

GBT23001:2017两化融合程序文件-记录控制程序

GBT23001:2017两化融合程序文件-记录控制程序
5.3.3各部门在实施运行中发现记录表形式不适宜时,应重新编制表格形式,按《文件控制程序》中文件更改条款要求执行。
5.4记录的标识
5.4.1管理体系记录的标识用记录的编码进行标识,随文件修订新增的记录执行新的编号办法,依旧适用的记录采用文件修订前的原编号标识。
5.4.2行业标准规定的记录和顾客提供的记录以原编码作为标识。
1目的
本程序规定了保存各种两化融合管理体系活动中产生的记录和要求,使其得到妥善的保管和使用,为两化融合符合规定要求和两化融合体系有效运行提供客观证据。
2适用范围
适用于两化融合管理体系运行过程所用的记录。
3术语和定义
记录:阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据文件。
4职责
4.1企业管理者代表负责本程序实施的组织、领导工作。
4.2综合管理部是本程序的主管部门,负责本程序实施的管理工作。
4.3综合管理部负责所需归档记录的归档工作。
4.4企业各部门负责本部门工作记录及相关支持性文件的记录表格的设计、更改,并负责记录实施的指导和检查。
4.5各部门负责本部门所有记录的控制工作。
5工作程序
5.1记录的分类
a.与管理体系运行有关的记录,指程序文件、支持性文件涉及的所有记录,如:内部管理体系审核记录、纠正和预防措施记录。
5.6记录的查阅
5.6.1凡需对外提供、公布记录数据时,均应由本部门或本单位负责人审批。
5.6.2当合同有要求时,在商定期内记录可提供给业主查阅。
6相关文件
《文件控制程序》
7相关记录
a)《记录清单一览表》
b.行业规定的生产过程记录。
c.来自顾客提供有关的记录要求。
5.2记录的编制与批准
5.2.1管理体系运行记录,由各程序主管部门确定表格形式,报综合管理部汇总,编入程序文件,经管理者代表批准后予以实施;各部门编制本部门适用的管理体系运行记录清单,经本部门领导审批后,予以填写。

最新两化融合一整套程序文件含表单(GBT23001-2017)

最新两化融合一整套程序文件含表单(GBT23001-2017)

最新两化融合一整套程序文件01两化融合内外部环境和相关方要求控制程序02两化融合实施策划管理程序03两化融合文件控制程序04两化融合记录控制程序05两化融合人力资源管理程序06两化融合设施设备管理07两化融合信息资源管理程序08两化融合信息安全管理程序09两化融合业务流程和组织结构优化管理程序10两化融合实现过程技术实现管理程序11两化融合匹配与规范管理程序12两化融合实施过程运行维护管理程序13两化融合数据开发和利用管理程序14两化融合动态调整管理程序15两化融合评估、测量与考核管理程序16两化融合内部审核控制程序17两化融合管理评审控制程序18两化融合不符合项、纠正和预防措施控制程序19两化融合管理体系评价激励管理程序20两化融合财务管理制度21两化融合信息化投资项目管理程序版本号:A/0FYFY/QP 2001-2017 版本号:A/0内外部环境和相关方要求控制程序编制:审核:批准:2017-08-01发布2017-08-01实施1.目的识别公司质量/环境管理体系存在的,会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求。

2.范围本程序适用于在公司质量/环境管理体系活动中,识别内外部存在的机会和风险,及应对措施的建立和评价过程。

3.职责3.1总经理:负责内外部环境和相关方要求管理所需资源的提供。

3.2 管理者代表:负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审。

3.3各部门:负责参与内外部环境和相关方要求识别和评审;4.定义4.1内部环境:企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。

4.2外部环境:例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素等。

4.3相关方:人或组织,能影响组织的某个决策或活动,或被其影响,及认为自身会被其影响。

如:客户、外部供方、行业组织等。

5.程序5.1 公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象5.1.1 在分析外部环境因素对公司管理体系的影响时,可考虑:a. 宏观经济因素:如汇率、国家经济、CPI指数、信贷;b. 市场竞争因素:如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势等;c. 社会因素:如本地就业数据、教育水平、工作时间、假期等;d. 政治因素:如政治稳定性、本地基础设施、政府公共服务等;e. 法规因素:如产品法规、有害物质法规、劳工法规等;f. 技术因素:如新科技、新技术、新材料、专利有效期等;5.1.2 在分析内部环境因素对公司质量/环境体系的影响时,可考虑:a. 公司使命:如愿景、目标、义务;b. 公司资源:如:财务、人力、环境、基础设施、知识储备;c. 公司管理:如组织架构、决策过程;d. 公司运营绩效:产品先进性、生产交付能力、体系能力、客户评价、质量管理绩效、合规性等。

GBT23001-2017两化融合贯标全套程序文件与表格模板

GBT23001-2017两化融合贯标全套程序文件与表格模板

GBT23001-2017两化融合管理体系全套程序文件与记录表格模板【文件116页+记录表格118页+清单2页=236页,部分重难点表格提供了范本,已汇编到本文档】文件清单序号文件名称文件编号备注1 两化融合管理手册MC-IIMM-001 手册2 信息化设备设施控制程序MC-IIIP-002 两化融合专用文件3 信息资源控制程序MC-IIIP-003 两化融合专用文件4 信息安全风险控制程序MC-IIIP-004 两化融合专用文件5 新型能力策划控制程序MC-IIIP-005 两化融合专用文件6 两化融合实施与运行控制程序MC-IIIP-006 两化融合专用文件7 两化融合评测与考核控制程序MC-IIIP-007 两化融合专用文件8 不符合、纠正与预防措施控制程序MC-IIIP-008 两化融合专用文件9 文件控制程序MC-QP-001 两化融合整合文件10 记录控制程序MC-QP-002 两化融合整合文件11 内部审核控制程序MC-QP-003 两化融合整合文件12 管理评审控制程序MC-QP-004 两化融合整合文件13 人力资源控制程序MC-QP-005 两化融合整合文件14 生产设施控制程序MC-QP-006 两化融合整合文件记录表格清单【文件关联的表单共50份,已全部整理到本文档中。

因页面限制,以下只列举了部分表格,部分重难点表格已提供了范本】序号记录名称序号记录名称1 信息化设备设施风险评估表11 年度两化融合考核报告2 信息资产清单12 内部审核检查表3 信息安全风险评估表13 内部审核计划4 风险处理计划表14 内部审核报告5 新型能力识别报告15 不合格改善报告6 两化融合策划报告16 管理评审计划7 年度两化融合评测与考核工作计划17 管理评审报告8 两化融合评估与诊断报告18 生产设备风险评估表9 两化融合监视与测量计划19 仪器设备验收单10 两化融合监视与测量报告20 仪器设备履历卡。

GBT23001:2017两化融合程序文件-管理评审控制程序

GBT23001:2017两化融合程序文件-管理评审控制程序
d)《管理评审会议签到表》
e)《管理评审问题及改进表》
5.3.3 研讨时,应准确地识别存在的问题及改进机会、改进方案:
a)体系问题和过程效率问题及其改进方案;
b)两化融合技术问题、安全问题及其改进方案;
c)人员及设备等资源的问题及其改进方案。
如上述改进涉及到战略性改进(过程变化)应按《改进控制程序》执行。
5.3.4 研讨的有关结果由信息中心在会议记录中予以记载,信息中心根据会议记录整理出管理评审报告。
5工作程序
5.1 管理评审的形式与频次
5.1.1 管理评审一般每年年底进行一次,两次管理评审的时间间隔不应超过12个月。
5.1.2 当最高管理者根据得到的信息,出现以下情况时,可临时决定增加进行管理评审:
a)组织机构发生重大变化时;
b)发生顾客/公众重大和经常性投诉;
c)发现有严重偏离方针、目标和指标的趋势时;
1目的
本程序规定了管理评审的实施要求,旨在保证公司两化融合管理体系持续运行的适宜性、充分性和有效性以及公司管理方针和管理目标的实现,以适应市场、顾客和相关方需求。
2适用范围
本程序适用于公司在两化融合体系管理评审中的各项活动。
3术语及定义
3.1评审:为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
5.3.2 与会人员均应对需评审的背景材料进行研讨,并重点就如下方面进行评价:
a)方针、目标、指标是否在逐步实施;
b)组织机构、作业人员配置和设施与设备的配置是否合适?
c)管理体系是否能保证设计服务质量稳定地满足规定要求?
d)管理体系是否能保证方针、目标、指标的最终实现?
e)管理体系是否能有效地控制各项活动、产品或服务对环境的影响,存在的重大职业健康安全风险?

GBT23001:2017两化融合程序文件-运行维护控制程序

GBT23001:2017两化融合程序文件-运行维护控制程序
日常维护要求:每周进行一次的机房巡检、数据备份,并按要求填写《机房日常巡检表》、《机房设备季度巡检报告》,实时登记《外来人员机房出入登记表》。
(2)升级与改造
信息中心负责收集、汇总各部门的更新与改造意见,编制升级与改造计划、目标及实施方案。
(3)故障处理
范围:负责部门为信息中心,负责人员为设备管理员。
故障处理流程:生产设备或信息系统使用部门提交《机房设备故障处理表》,信息中心调查故障原因并进行处理,处理结束后将处理结果反馈至使用部门进行确认。
(4)应急响应
按照公司制定的《风险管理办法》进行风险识别,并建立应急与响应机。
5.2.2业务流程与组织结构的运维
对业务流程与组织机构的维护主要通过内审、管理评审、决策会议等形式进行保障。
4职责
4.1信息中心职责:负责建立并维护信息系统服务管理体系;负责各部门系统运行事件和问题的处置;负责运行维护的资源管理;负责监控两化融合系统运行维护工作的质量。
4.2制造中心:负责生产设备的管理和维护。
4.3综合管理部职责:负责业务流程和组织架构的运维工作。
4.4各业务部门:反馈并跟踪系统运行问题;配合完成两化融合系统维护工作。
6相关文件
《风险管理办法》
7记录
a)《系统维护合同》
b)《机房设备季度巡检报告》
c)《机房日常巡检表》
d)《机房设备故障处理表》
e)《外来人员机房出入登记表》
1目的
为了两化融合系统正常运行,明确运行维护工作的流程,提高运行维护工作质量,确保连续、稳定、安全、经济地运行,特制定本程序文件。
2范围
适用于企业两化融合系统的运行维护工作。
3术语和定义
运维:指单位信息化管理部门采用相关的方法、手段、技术、制度、流程和文档等,对信息化设备运行环境、生产业务系统和运维人员进行的综合管理。随着信息化进程的推进,运维管理将覆盖对整个组织运行,进行支持的管理信息系统涵盖的所有内容,还包括业务运维和日常管理运。
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4.2各业务部门:根据两化融合实施过程管理的要求,负责基于本部门业务需求,提出数据开发利用的设想、目标和计划。
5工作程序
公司应充分认识到数据开发利用是优化资源配置和运营管理的重要手段,并通过对数据的选取、分析和应用,实现数据开发利用的价值。
公司应明确数据开发利用的主体,制定目标和计划;选择所需数据,进行跨时间、跨职能、跨层次的累积、清理和重构;建立适用的数据应用模型,进行评审和批准;在业务系统中部署相应的数据应用模型。
1目的
为了有效的开发利用数据,加速技术、业务流程、组织结构的同步创新和持续优化,特制定本程序。
2适用范围
本程序适用于两化融合实施过程中涉及的数据开发利用全过程。
3术语和定义
3.1数据:事实或观察的结果,是对客观事物的逻辑归纳,是用于表示客观事物的未经加工的的原始素材。数据可以是连续的值,比如声音、图像,称为模拟数据。也可以是离散的,如符号、文字,称为数字数据。在计算机系统中,数据以二进制信息单元0,1的形式表示。
明确开发利用数据实施技术、业务流程和组织结构协同优化、持续改进的管理要求
5.5数据模型管理
对数据开发利用的技术进行培训,明确数据开发利用的价值在员工工作中的作用。包括:效率提升、辅助决策、创新优化依据等。
对两化融合项目数据模型的研发、评审和批准提出管理要求,建立两化融合项目业务系统中数据模型的部署、使用和价值评估提出要求
5.1工作流程
5.2数据开发利用需求分析
根据业务的需求,明ห้องสมุดไป่ตู้数据开发利用的主体
5.3制定数据开发利用计划
对数据收集的频率、目标、来源、方法等进行描述,包括:决策分析类、生产优化类等,形成数据开发利用计划并执行。
5.4数据的收集和挖掘
对数据汇总、清理、重构的方法和过程提出要求,如:建立数据仓库或数据的跨系统的交互提取和访问(参考数据管理办法)。
5.6动态调整
对数据模型进行监视与测量,识别引起数据开发利用状况改变的内外部因素,按照策划的周期或在条件满足时开展评审,必要时进行动态调整。
6相关文件

7记录
a)《数据分析报告》
3.2数据应用模型:客观事物及其联系的数据描述,它应具有描述数据和数据联系两方面的功能。组成数据应用模型的三要素是数据结构、数据操作和数据的完整性约束条。
4职责
4.1信息中心:负责建立数据开发利用的管理机制,召集信息中心和其他部门的相关人员,讨论并审定数据开发利用计划和数据应用模型;对各部门提出的数据开发利用的设想、目标和计划进行审核,就公司范围内如何挖掘、实现数据潜在价值提出主导意见,供公司决策层参考。
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