合江县文联2019年部门预算编制说明
四川合江临港工业园区管理委员会2019年部门预算编制说明
四川合江临港工业园区管理委员会2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能1、贯彻执行党和国家、省、市、县有关法律、法规、方针、政策。
2、负责编制工业园区经济社会发展、产业发展、招商引资、基础设施、配套设施等规划和年度计划,并组织实施、建设和管理。
3、负责工业园区招商引资工作,做好项目策划、包装、争取、引进、建设、生产、管理、储备等工作。
4、协调有关部门做好工业园区土地管理等工作。
5、遵循经济规律,负责工业园区融资平台的建设、监督、管理,负责建设、监督、管理工业园区国有公司。
随着不同时期工业园区发展范围的扩大,经县委、政府授权,对县内几个工业小区进行指导、考核。
6、负责工业园区安全生产、环境保护和群众工作,做好工业园区内相关问题的协调和处理。
7、负责工业园区国有资产、集体资产管理、审计等工作。
8、履行党风廉政建设职责,执行党风廉政建设责任制的各项规定。
明晰职权,防控廉政风险,建立行政权力公开透明的运行机制,推进党风廉政建设。
9、承办县委、县政府交办的其他工作。
(二)2019年重点工作1、在推动规划提质增效上取得新突破一是推动临港工业园区转型升级。
全面完成临港工业园区总规、控规、发展规划、环境影响报告书修编并通过审查,大力发展新材料和化工、临港轻工、临港物流三大主导产业。
启动泸州国家高新区生态工业园66.7平方公里发展规划、总体规划、控制性详细规划、环境影响评价规划概念研究,为临港园区的进一步做大做强开篇布局。
二是加快谋划建设循环经济产业园。
加快推动循环经济产业园建设,全面完成循环经济产业园发展规划、总体规划、控制性详细规划、环境影响评价规划修编并通过审查,推进鑫阳钢铁厂顺利在产业园落地建设。
2、在推动项目攻坚克难上取得新突破2019年园区拟实施项目27个,总投资约58.92亿元。
其中基础设施类项目11个,产业类项目16个。
按照“顺排工序、倒排工期、问题导向、挂图作战”的要求,全力加快项目建设。
2019年度部门决算报表编制指南
2019年度部门决算报表编制指南一、编报范围(一)单位范围:本套决算编报范围包括列入2019年度部门预算编报范围的各级各类行政事业单位和其他单位。
未纳入部门预算编报范围的单位,不需向财政部门报送部门决算报表。
解放军、武警部队决算不纳入本套决算编报范围,其决算布置文件另行下发。
(二)资金范围:本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况,编报口径与单位综合预算衔接一致。
财政部门拨付未纳入部门预算编报范围单位的资金,不需编报本套决算。
按照现行部门预决算管理,部门决算中财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款;国有资本经营预算财政拨款暂不纳入部门决算反映。
二、填报口径(一)本套决算收支报表均不包括未纳入部门预算管理的偿还性资金。
(二)纳入本套决算编制范围的单位应当参照“会计科目与部门决算报表对应关系表”设定的口径填报本套决算。
已经实施政府会计准则制度的单位,应当按照《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》中预算会计核算内容填报收入、支出、结转和结余。
三、录入级次(一)纳入本套决算编报范围、独立编报预算的单位,都应作为独立核算机构逐户编制和录入本套决算。
(二)县级以下(含县级)不具备分户录入条件的预算单位,可以汇总录入本套报表。
县级预算单位原则上应分户录入到二级预算单位。
乡镇级预算单位原则上应分户录入到一级预算单位,也可按乡镇汇总录入,两种录入方式由各省(自治区、直辖市、计划单列市)统一规定。
(三)预算单位应按照财务管理关系或单位预算级次,逐级汇总建立决算数据的树形结构。
树形结构应规范、清晰。
地方财政部门应按行政区划建立汇总节点。
四、填报要求(一)一级预算单位应对部门本级、所属单位和本级代编决算报表进行审核、汇总,并对有关收入支出重复汇总数进行剔除。
其中,“上级补助收入”科目应与“对附属单位补助支出”科目进行对冲,“附属单位上缴收入”科目应与“上缴上级支出”科目进行对冲。
(二)一级预算单位拨给企业和其他不属于本套报表编报范围单位的财政拨款,可由拨款单位根据用款单位经费使用情况代编决算,填报有关经费表。
县文联2019年上半年工作总结和下半年工作安排
全文共计3285字县文联2019年上半年工作总结和下半年工作安排今年以来,在县委县政府的正确领导下,在市文联以及县委宣传部领导的关心和支持下,我们紧紧围绕县委中心工作,坚持“二为”和“双百”方针,组织各个协会开展了丰富多彩的活动。
现将上半年工作总结和下半年工作汇报如下:一、工作思路明晰。
年初,我们就制订了2019年工作计划,明确了新的一年工作思路和工作重点,即紧紧围绕县委县政府工作中心,鼓励广大文艺工作者多深入实践、深入一线、深入生活,充分调动一切积极因素,创作出更多、更好、更优秀的作品,以更加优异的成绩向党的十八大献礼!首先是尊重老同志、老艺术家们。
1月14日,XX县文联主席王波一行看望了在颍的老同志和文艺家。
他们先后来到老同志王秉才、谢庆年家,为他们送去鲜花、物品和新年的祝福。
在谢庆年家,王波向老领导汇报了刚刚闭幕的县人大、政协“两会”精神和县委、县政府今后五年对全县文艺事业的发展规划,同时期待着他们多为XX文艺事业发展建言献策。
其次,把握节点精心创作。
为迎接建党91周年,XX县文联积极协调和调动社会各界力量,围绕构建和谐XX、富裕XX、幸福XX的主题,热情讴歌XX在经济社会发展中取得的伟大成就这一主题,组织了全县11名文学爱好者在《安徽文学》打造“XX文学方阵”。
其中有齐光的小说《月亮里的村庄》、韩莹子的小说《HT之恋》、郝家彪的小说《黑背犬》(中篇小说)以及龚平、陈伟、金惠、汤少雪的散文,罗会松、蔡明菊、陈兴玲、指间沙的诗歌,首次向全国文学爱好者展示了XX文学爱好者的风采。
第三,注重加强的文艺创作者的引导、指导。
为加强对我县文艺评论、舞蹈、曲艺等工作的领导,县文联专门成立并完善了XX文艺评论家协会、舞蹈家协会、曲艺家协会组成人员,制定了专门的协会章程。
自此,我县文联下辖协会已经达到十个,各类会员达到1868人。
同时,我们又对全县文艺人才进行了全面普查,目前正在分类登记之中。
二、创作精品叠出。
2019年县委编办部门预算收支情况增减变化补充说明
2019年县委编办部门预算收支情况增减变
化补充说明
(二)财政拨款收支情况
2019年财政拨款收入预算为113.45万元,其中:一般公共预算113.45万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元。
2019年财政拨款支出预算为113.9万元,其中:一般公共服务支出(类)113.9万元;社会保障和就业支出(类)0万元。
具体情况如下:
1、一般公共预算财政拨款收支情况:
2019年一般公共预算收入预算113.45万元,比上年增长5.1 %,主要原因是:一是因党政机构改革增加项目支出;二是因工资调整人员工资增加。
2019年一般公共预算支出预算为113.9万元一是因党政机构改革增加项目支出;二是因工资调整人员工资增加。
万元。
其中:
(1)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)113.9万元,比上年增长5.52 %,主要原因是一是因党政机构改革增加项目支出;二是因工资调整人员工资增加。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)0万元,比上年增长(减少)0%,主要原因是:我办无此项预算安排。
2、政府性基金预算财政拨款收支情况:
本单位无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。
2019年级部门预算录入表填报说明
附件3-22018年省级部门预算录入表填报说明2018年省级部门预算录入表共28张,具体填报说明如下:一、部门预算支出汇总表1.基本支出由人员支出、对个人和家庭的补助支出、公用支出组成。
2.项目支出申报项目支出预算需同时填报“项目支出基本情况表”、“项目资金拼盘情况表”,并根据具体项目属性相应填报“省本级项目支出细化情况表”、“补助市县转移支付支出细化预算表"、“政府采购(含购买服务)及资产购置预算表”、“财政支出项目绩效目标申报表”、“部门业务费绩效目标申报表”等相应报表内容。
3.财政拨款的支付方式:选择填列“国库工资统发”、“其他集中支付"、“财政实拨".4.是否政府采购:选择填列“是”或“否”。
填列“是"的项目,需同时编报“政府采购(含购买服务)及资产购置预算表”。
二、收入预算表由系统自动生成三、单位基本情况表1.单位预算代码:各单位按已确定的预算代码填报,新增单位由主管部门向省财政厅申请新设代码。
2。
单位全称:按照编办批复的单位机构编制名称填列。
3.单位简称:按照预算单位日常使用简称填列。
4.单位组织机构代码:填列国家组织机构代码.无组织机构代码或未填写组织机构代码的单位默认为预算虚拟单位。
5。
上级主管单位预算代码:按已确定的预算代码填报.6.上级主管单位全称:按照编办批复的单位机构编制名称填列。
7。
上级主管单位组织机构代码:填列国家组织机构代码.8.是否虚拟单位:因基本支出或项目支出特殊管理需要相应增设的虚拟单位,如:同一单位内含有参公和普通事业人员,分别适用不同的工资政策的予以单位虚拟单位为:xxx单位(参公)、xxx单位(事业).虚拟单位不具有单位组织机构代码.本行填列“是"或“否”。
9。
行政事业单位级别:选择填列“省(部)级”、“副省(部)级”、“厅(局)级"、“副厅(局)级”、“处级”、“副处级”、“正科级”、“副科级”、“其他”。
最新-县文联2019年工作总结及2019年工作计划 精品
县文联2019年工作总结及2019年工作计划县文联~年工作总结及~年工作计划在县委、县政府的关怀领导下,在各级主管部门的重视支持下,县文联坚持文艺”两为”方向和”双百”方针,围绕培养文艺人才,繁荣文艺创作,配合中心工作等方面开展工作。
现将我县文联~年上半年工作总结如下:一、政治理论学习不断深入,党的建设有所加强1、深入学习有关的法律法规和党的文艺方针政策,提高思想理论水平,保证了马克思主义在文化艺术领域的指导地位,坚持了先进文化的正确方向。
2、加强理论学习,提高理论素养今年,文联领导班子成员除了正常的理论学习外,还脱产参加了各种理论培训班。
通过学习,每人都写出了见解独到的体会文章,政治水平、理论水平都得到了提高。
3、认真贯彻落实党风廉政责任制,不断提高廉洁从政意识和人民公仆意识。
组织文联党员干部认真学习了《中国共产党领导干部廉洁从政若干准则》、《中国共产党党员处分条例》、《党内监督条例》和县纪委四次全会精神。
认真落实党风廉政建设责任制,全体党员干部严格要求自己,自觉遵纪守法,勤政廉洁,努力做好各项工作。
二、配合县委中心工作,积极组织协会开展各项活动1、不断总结文联工作经验,探索市场经济条件下文联工作的新思路,认真作好组织、联络、协调、服务工作。
为宣传隆安,多出作品不懈努力。
2、春节期间,县文联举办了即兴书法活动。
许多书法爱好者当场挥毫泼墨,不仅丰富了蝶城人民的文化生活,而且增添了节日的欢乐气氛。
通过举办即兴书法活动,许多书法爱好者互相切磋技艺,增进了了解。
同时与毗邻的平果县文联书法家协会初步达成了书法共展协议。
为我县书法爱好者与外界沟通搭建了平台。
3、今年农历“三月三”,县文联继续举办山歌演唱会。
共有大林山歌队、慕恭山歌队、乔建山歌队和乔建三清山歌队等四个山歌队同台献艺。
演员们通过歌声表达了对美好爱情的向往,对幸福生活的追求,鞭笞了社会丑恶现象;通过歌声表现了新时代的农村生活以及道德人性的回归。
合江县房产交易和房屋数据中心
样表10 表4-1
政府性基金“三公”经费支出预算表
单位:元
当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称 合计 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费 用 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
房产交易数据业 务(信息平台及 软件建设升级维 护、专网运行、 房产测绘审核管 理、档案室业务 费)
70
70
成本测算 争取与不动产登记中心房产 信息对接达到资源共享;对 房产测绘报告进行形式审查 和实际审查相结合;建立建 全房产测绘审查程序和软件 年底完成进度 >90% 系统;做好房产档案的管理 做好房产信息查询和房产档案的 工作。 管理;对商品房预售和网签备案 的管理和统计;与不动产登记中 主要开展工作 心房产信息对接达到资源共享: 建立健全房产测绘审查程序和软 件系统。
入驻中心;原房监所留用临聘人 员费用、车辆运行经费合计:40 万
效益指标 三级指标 指标值
保障房产信息数据和 测绘审查工作事务开 展及测绘审查管理的 专业性。 经常性项目
满意度指标 三级指 指标值 标
行政运行经费 (临聘人员经费 、培训费、车辆 维护费)
40
40
对房产面积测绘成果进行现 成本测算 场复核;做好商品房预售和 网签备案的管理、销售面积 统计工作;做好房产信息查 询和房产档案的管理工作; 对房产测验管理人员进行培 训,全部取得《职业资格》 主要构成 证。
本
年
收
入
合
计
2484229.00
本
年
支
出
合
计
2484229.00
江苏文学艺术界联合会2019年度
江苏省文学艺术界联合会2019年度部门预算公开目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2019年度部门主要工作任务及目标第二部分2019年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分2019年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能江苏省文联是中共江苏省委领导的,由省级文艺家协会、省辖市文联、产业(行业)文联组成的人民团体,实行团体会员制,是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带,是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。
其主要职责是:1.坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,贯彻执行党的基本路线,坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针,弘扬主旋律,提倡多样化,尊重艺术规律,发展和繁荣社会主义文艺事业,为发展社会主义先进文化、弘扬“三创精神”、推进“两个率先”、创建和谐社会服务。
2.组织召开省文联和全省性文艺家协会代表大会、委员会、理事会和主席团会议;组织召开全省文联系统的工作和学术研讨等会议。
主管、主办文联省一级文艺报刊和杂志。
3.团结全省文学艺术家和文艺工作者,听取和反映文艺界的情况和意见。
积极加强文艺界与社会各界的联系,加强与政府有关部门的密切合作,共同发展江苏文艺事业。
4.坚持以人为本,统筹规划,加强文艺人才培养,努力发展和壮大文艺人才队伍,倡导德艺双馨。
5.开展国际民间文化交流活动,增进与香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外侨胞中的文艺团体和文艺界人士的联谊与交流。
合江县供销合作社联合社2019年部门预算编制说明
合江县供销合作社联合社2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。
(1)负责研究制定我县供销合作社的发展战略和规划,并指导社属企业的发展和改革。
(2)承担宣传、贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府有关农村经济工作的方针、政策。
(3)承担县政府授权对农业生产资料、农副产品、食盐、再生资源回收利用,成品油等经营进行组织、协调和行业管理。
(4)承担维护供销合作社社属企业资产的合法权益。
(5)根据中华人民共和国国务院《烟花爆竹安全管理条例》的授权,承担加强全县本系统企业烟花爆竹经营管理,安全工作。
(6)根据《中华人民共和国农民专业合作社法》承担对全县农村合作经济组织的组织、指导、协调、服务和管理。
履行廉政建设职责,执行廉政建设责任制的各项规定。
(7)会同有关涉农部门,指导全县供销合作社的业务活动和农村流通网络建设,为农业、农村、农民服务,促进城乡物资交流。
(8)依照《全国供销合作总社有关资产管理暂行办法》,已发管理社有资产,防止资产流失,增强为“三农”服务的能力。
(9)履行廉政建设职责,执行廉政建设责任制的各项规定。
明晰职权,防控廉政风险,建立行政权力公开透明的运行机制,推进廉政建设的标准化、规范化,制度化。
(10)承办县政府交办的其他事项。
2.机构情况,包括当年变动情况及原因。
2019年,我单位为一级预算单位,没有下属单位。
同2018年相比,没有变化。
3.人员情况,包括当年变动情况及原因。
(1)在职人员。
我单位参公编制12名,2018年12月31日在职人员有12人,2017年12月31日在职人员12人。
(2)离休人员1人,同2018年相比,死亡1人。
(3)临聘人员。
2018年12月31日有3人,2017年12月31日有3人。
(二)2019年重点工作。
1、健全组织构架。
一是推进县级社升级,发挥主体作用。
二是推进基础细胞建设,做大做实基层社。
三是建立农民合作社联合社体系。
合江县委农工委2019年部门预算编制说明
合江县委农工委2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。
1、负责全县新农村建设规划,组织、统筹、协调工作。
2、负责县委农村工作领导小组的日常工作,承担农业、农村重要工作督促、检查、考核任务,协调县级部门工作。
3、研究和制定农村经济结构战略性调整规划,负责全县农业重点项目的筛选、论证、督查、验收工作。
4、参与研究制定农村经济体制、经营体制、流通体制的改革方案,负责指导农村集体经济的规划和发展。
5、负责农情信息的收集、归纳、整理上报,承担全县农村情况调查研究任务,为县委决策提供依据。
(二)2019年重点工作。
“三农”工作,乡村振兴战略,产业发展,脱贫攻坚,农业发展组重点项目推进。
二、部门概况1、农工委单位性质属行政机关,没有二级预算单位。
2、农工委编制11人,现有在职职工8人,退休干部2人。
三、收支预算总体情况(一)收入预算情况2019年收入预算284.34万元,其中:基本支出99.34万元,占34.94%;项目支出185万元,占65.06%。
比2018年增加29.20万元,增减11.44%。
(二)支出预算情况2019年支出预算284.34万元,其中:基本支出99.34万元,占34.94%;项目支出185万元,占65.06%。
比2018年增加29.20万元,增减11.44%。
四、财政拨款收支预算情况农工委2019年度财政拨款收支总预算284.34万元。
与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加29.20万元,增长11.44%,主要是因为项目支出增加64万元,增加了乡村振兴规划设计编制费。
(增减变化原因)。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入284.34万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元;支出包括:一般公共服务支出284.34万元、教育支出0.00万元、社会保障和就业支出11.57万元、医疗卫生与计划生育支出4.88万元、农林水支出261.24万元,住房保障支出6.65万元。
合江县科协2019年部门预算编制说明
合江县科协2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。
县科协职能主要是农村科普、城市科普、青少年科普,包括科普宣传、科技培训、青少年科技教育等(二)2018年重点工作。
持续推进脱贫攻坚工作1.继续加大8个协会联系8个贫困村对接力度,加强技术指导。
2.积极开展“送技术”专项扶贫工作。
科协改革推进科协组织改革,全面推进“3+1”科协基层组织建设工作。
加大科普项目的申报和实施,以项目推进农村产业结构调整。
二、部门概况县科协是县委群团机关,无二级预算单位.现有编制5人,有在编人员6人,内设一个综合办公室。
三、收支预算总体情况(一)收入预算情况2019年收入预算166.66万元,其中:基本支出96.66万元,占58%;项目支出70万元,占42%。
比2018年减少8.09万元,减少4.6%。
(二)支出预算情况2019年支出预算166.66万元,其中:基本支出96.66万元,占58%;项目支出70万元,占42%。
比2018年减少8.09万元,减少4.6%。
四、财政拨款收支预算情况县科协2019年度财政拨款收支总预算166.66万元。
与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少8.09万元,减少4.6%,主要是因为人员减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入166.66万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:科学技术支出138.15万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出18.43万元、医疗卫生与计划生育支出4.53万元、住房保障支出5.54万元。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况县科协2019年度一般公共预算财政拨款支出166.66万元,占本年支出合计的100%。
与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少8.09万元,减少4.6%,主要是因为人员减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况科学技术支出138.15万元,占82.89%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出18.43万元,占11.05%;医疗卫生支出4.53万元,占2.71%;住房保障支出5.54万元,占3.32%。
合江县神臂城镇2019年部门预算编制说明
合江县神臂城镇2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计生、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。
(二)2019年重点工作。
2019年,我镇财政工作在镇党委的领导和镇人大的监督下,认真践行科学发展观,紧紧围绕镇党委确定的工作要点为战略主题,践行“融入重庆、依托园区、服务景区”的发展思路,提高镇财力保障,促进镇域经济协调、持续健康发展。
坚持“保工资、保民生、保运转、保重点、促发展”的原则,加强收入征管,优化支出结构,充分发挥财政职能,通过依法理财,加强财政监督管理,狠抓增收节支,稳步推进财政改革,为全镇经济稳定发展提供财力支持和保障,圆满完成镇第七届人大三次会议批准本届财政各项工作任务。
二、部门概况机构情况,本年度进行独立核算的行政机构1个,事业单位1个。
三、收支预算总体情况(一)收入预算情况2019年收入预算2955.81万元,其中:税收收入534.08万元,占18%;转移支付收入2421.73万元,占82%。
合江县市政工程管理所2019年部门预算编制说明
合江县市政工程管理所2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。
主要职责县域内市政工程的建设,市政公用设施的维护,城市绿化亮化,城市园林景观打造等工作。
(二)2019年重点工作。
1.绿化养护工作:一是对县城区47.5万㎡绿化进行养护服务;二是对2019年五一节、国庆节、2020年春节鲜花进行招标、采购、栽植、摆放;三是对县城区部分行道树进行修枝整形;四是对音乐喷泉广场进行日常维护、播放;五是对鹅肱山公园一级乔木进行虫害防治;六是对县城区绿化进行抗旱护绿;七是对城区挂果荔枝看护采摘;八是对城区因各种气候条件天气绿化零星应急抢险排危。
2.市政路灯工作:一是开展路灯日常巡查、维修、管理工作,路灯亮灯率保持在95%以上;二是改造老滨江路枣林桥码头至二转盘黄桷树段高压钠灯LED光源,采购一批路灯日常维修材料;三是对市政升降车进行保养、维修、年检、购买保险等保障车辆正常运行。
3.市政维修维护工作:一是对县城区人行道779606㎡、车行道1239081㎡、护栏9.6公里、管网192.53公里进行日常巡查、维修、管理工作;二是对县城区4座桥涵进行巡查,完成桥涵定期日常检测;三是采购市政基础设施材料,用于市政基础设施维修;四是完成河边干管增设检查维修泄沙口。
二、部门概况合江县市政工程管理所是一级预算单位,无下属二级单位,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算总体情况(根据2019年预算情况填列)(一)收入预算情况2019年收入预算1297.10万元,其中:基本支出121.1万元,占9.34%;项目支出1176万元,占90.66%。
(二)支出预算情况2019年支出预算1297.10万元,其中:基本支出121.1万元,占9.34%;项目支出1176万元,占90.66%。
四、财政拨款收支预算情况我单位2019年度财政拨款收支总预算1297.1万元。
与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少27.91万元,下降2.1%,主要是因为项目经费有所减少。
合江县甘雨镇2019年部门预算编制说明
合江县甘雨镇2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。
贯彻执行国家有关法律法规和各项方针政策,对本辖区公共事务进行管理,促进区域内经济建设和社会事业发展,维护社会稳定,确保社会和谐。
(二)2019年重点工作。
主要工作是对本辖区公共事务进行管理,综合治理本辖区内经济建设和社会事业发展,继续开展好精准扶贫和乡村振兴工作。
二、部门概况全镇独立核算机构2个,其中行政单位一个,事业单位一个,与上年持平。
三、收支预算总体情况(一)收入预算情况2019年收入预算3358.71万元,其中:基本支出2208.75万元,占66%;项目支出1149.96万元,占34%。
(二)支出预算情况2019年支出预算3358.71万元,其中:基本支出2208.75万元,占66%;项目支出1149.96万元,占34%。
四、财政拨款收支预算情况2019年度财政拨款收支总预算3358.71元。
与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少82.55万元,减少2%,主要是退耕还林补助领取期满,上级补助收入相应减少,以及精简日常开支。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入3358.71万元;支出包括:一般公共服务713.95万元;国防支出5万元;公共安全支出10万元;教育支出1204.51万元;文化体育与传媒支出7.56万元;社会保障和就业支出408.58万元;医疗卫生支出48.57万元;节能环保支出19.51万元;城乡社区事务支出25.78万元;农林水支出773.69万元;交通运输支出13.62万元;资源勘探信息等支出5万元;住房保障支出122.94万元。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况2019年度一般公共预算财政拨款支出3358.71万元,占本年支出合计的100%。
与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少82.55万元,减少2%,主要是退耕还林专项补助支出减少,以及精简日常开支。
合江县白鹿镇2019年部门预算编制说明
合江县白鹿镇2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计生、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。
(二)2019年重点工作。
2019年,我镇财政工作在镇党委的领导和镇人大的监督下,认真践行科学发展观,紧紧围绕镇党委确定的工作要点为战略主题,践行“融入重庆、依托园区、服务景区”的发展思路,提高镇财力保障,促进镇域经济协调、持续健康发展。
坚持“保工资、保民生、保运转、保重点、促发展”的原则,加强收入征管,优化支出结构,充分发挥财政职能,通过依法理财,加强财政监督管理,狠抓增收节支,稳步推进财政改革,为全镇经济稳定发展提供财力支持和保障,圆满完成镇第七届人大三次会议批准本届财政各项工作任务。
二、部门概况机构情况,本年度进行独立核算的行政机构1个,事业单位1个。
三、收支预算总体情况(一)收入预算情况2019年收入预算5581.78万元,其中:基本支出3765.55万元,占67.46%;项目支出1816.23万元,占32.54%。
合江渡口管理所2019年部门预算编制说明
合江县渡口管理所2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。
合江县渡口管理所于2000 年成立【合编办(2000)45号】,主要职责认真贯彻执行水上交通安全方针、政策和法规,承办渡口的设置、迁移和撤销工作、规划渡口警戒线和封渡线,设立渡口安全碑等工作。
(二)2019年重点工作。
落实水上交通安全方针、政策和法规,承办渡口迁移和撤销工作、规划渡口警戒线和封渡线,设立渡口安全碑等工作。
二、部门概况合江县渡口管理所是二级单位,现有事业人员18人。
三、收支预算总体情况(一)收入预算情况2019年收入预算2265734元,其中:基本支出1725734元,占76%;项目支出540000元,占24%。
(二)支出预算情况2019年支出预算2265734元,其中:基本支出1725734元,占76%;项目支出540000元,占24%。
四、财政拨款收支预算情况渡口管理所2019年度财政拨款收支总预算2265734元。
与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少70066元,减少3%,主要是因为人员减少1人。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入2265734元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出247956元、卫生健康支出95943元、交通运输支出1798504元、住房保障支出123331元。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况六、(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况渡口管理所2019年度一般公共预算财政拨款支出2265734元,占本年支出合计的100%。
与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少70066元,减少3%,主要是因为人员减少1人。
(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况社会保障和就业支出247956元,占11%;卫生健康支出95943元,占4%;交通运输支出1798504元,占79%;住房保障支出123331元,占5%。
(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况1.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):2019年预算数为1798504元,主要用于交通运输支出。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
合江县文联2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
主要职责:组织团体会员的文艺创作及评论、学术交流、人才培训和调研工作,抓好文艺理论研究和文艺编译工作;组织召开县文联代表大会以及全县文联系统的学术研讨会议和工作会议,做好各文艺家协会联络、协调、服务工作;组织各类文艺评奖活动、对外文化交流和民间文化交流活动,维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。
(二)2019年重点工作。
1、对下属文艺团体履行引导、联络协调、服务管理、自
律维权。
2、管理下属九大协会和一个合唱团。
3、编印《少岷》季刊
4、抢救老艺术家作品
5、奖励扶持优秀人才和作品
二、部门概况
合江县文联是由财政拨款无编制人员的单位,其中聘用人员3人
三、收支预算总体情况
(一)收入预算情况
2019年收入预算62万元,其中:项目支出62万元,占100%。
比 2018 年增加5 万元,增加8%。
(二)支出预算情况
2019年支出预算62万元,其中:项目支出62万元,占100%。
比 2018 年增加5 万元,增加8%。
四、财政拨款收支预算情况
合江县文联2019年度财政拨款收支总预算62万元。
与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加5万元,增长8%,主要是因为2019年为10个协会的活动经费各增加5000元。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入62万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、住房保障支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
合江县文联2019年度一般公共预算财政拨款支出62万元,占本年支出合计的100%。
与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加5万元,增加8%,主要是因为2019年年为10个协会的活动经费各增加5000元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
文联2019年一般公共预算财政拨款基本支出0万元
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
合江县文联2019年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0万元。
比 2018 年增加/减少 0 万元,增减 0%,没有增减变化原因是无预算支出安排。
(二)“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算中,因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算0万元;公务接待费支出预算0万元。
具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2019年因公出国(境)费0万元。
全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置及运行维护费0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费
2019年公务接待费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
文联2019年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2019年度,文联机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购情况
2019年度,合江县文联政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,合江县文联共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
2019年部门预算安排车辆和大型设备购置情况,若有需说明。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,2019年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款62万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
8.教育(类)…(款)…(项):指……。
9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
……
……
(解释本部门预算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2019年政府收支分类科目》)
12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费:纳入省级财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.……。