检查表(安全内业资料)

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建设安全生产条件检查表(内业、外业)

建设安全生产条件检查表(内业、外业)

公路建设工程施工现场安全生产检查表(外业)项目名称:建设单位:
监理单位:施工单位:
检查人员:
施工单位负责人检查日期:
公路建设工程施工现场安全生产检查表(内业)
项目名称:建设单位:
监理单位:施工单位:
检查人员:检查日期:施工单位负责人
公路工
程安全
监督抽
查意见
通知单
编号:
第_页,共_页工程名称: 建设单位名称:
监理单位名称:
施工单位名称: 施工合同段:
安全检查情况及处理意见:
监督负责人:年月日
云南省公路建设施工安全信用重点监督检查名单
注:本表由安全监督机构或建设单位组织检查后,将存在问题的单位收录,由建设单位统一填报,加盖公章。

施工单位要填项目负责人、分管项目副经理、项目安全管理部填报单位:(公章)填报人: 年月日
门负责人。

其他从业单位填项目负责人。

不足时可加行填写,上报到所属安全监督机构,再由各州市交通主管部门和交通厅委托的安全监督机构汇总后报云南省公路建设安全生产专业委员会办公室。

安全检查表

安全检查表
13
是否违规使用大功率电器(如取暖器)
14
电源线、插头是否完好
15
插座、插排及其电缆线是否完好
16
是否配备扑灭电器火灾的灭火器
17
员工下班后电器(如电脑、手机充电器)电源是否切断
18


员工下班后门窗是否锁好
19
是否存在员工将贵重物品乱丢乱放情况
检查单位意见:检查负责人签字:
日期:日期:
被检查负责人签字:
火灾广播系统或者消防警铃报警系统是否正常运行并按期保养
6
火灾自动报警及联动灭火系统是否正常运行并按期保养
7
是否存在员工在禁烟区抽烟情况
8
办公室内是否存放易燃易爆危险品(如油漆等)
9
插座、插排附近是否堆放易燃物
10




配电间标签是否完好、醒目
11
配电间有无堆放过多杂物
12
是否存在员工私拉电线、私接电器的情况
13
是否违规使用大功率电器(如取暖器)
14
电源线、插头是否完好
15
插座、插排及其电缆线是否完好
16
是否配备扑灭电器火灾的灭火器
17
员工下班后电器(如电脑、手机充电器)电源是否切断
18


员工下班后门窗是否锁好
19
是否存在员工将贵重物品乱丢乱放情况
检查单位意见:检查负责人签字:
日期:日期:
被检查负责人签字:
13
是否违规使用大功率电器(如取暖器)
14
电源线、插头是否完好
15
插座、插排及其电缆线是否完好
16
是否配备扑灭电器火灾的灭火器

中建总公司安全检查表格

中建总公司安全检查表格

附件1:
安全检查汇总表
安全检查表(内业资料管理)
备注:
1、对分包单位的安全评价按照《中建总公司分包单位安全生产评价办法(试行)》
(中建质字[2004]25号)文件的规定执行;
2、总分包单位专职安全管理人员配备和需要编制的危险性较大工程安全专项施
工方案按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》和《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》(建质[2004]213号)文件的规定执行;
3、安全生产资金投入台帐按照《中建总公司安全生产费用管理规定(试行)》(中
建安字[2004]532号)文件的规定执行。

安全检查表(现场安全管理)
附件2:
隐患整改通知单。

安全防护规则的内业学习资料检查标准表格

安全防护规则的内业学习资料检查标准表格

建筑施工安全内业资料检查表施工单位:工程名称:项目经理:安全员:检查人:检查时间:年代日序号内业资料名称检查记录序号内业资料名称检查记录序号内业资料名称检查记录1-1各级管理人员安全生产责任制5-1安全检查制度12-1脚手架、模板、基坑支护查收单1-2管理人员花名册5-2安全检查记录12-2安全防备设备、暂时用电查收单1-3各部门安全生产责任制5-3隐患整顿达成报告书12-3塔机、物料提高机查收记录1-4各级各部门及管理人员安全生产责任制考查方法5-4责令停止违纪行为通知书12-4外用电梯、施工机具查收记录1-5安全生产责任制履行状况与查核记录5-5建筑施工安全检查评分表(JGJ59-99)12-起重机械安全装置检测记录1 -6经济承包合同6-1安全教育与培训制度12-6漏电保护器检测记录1 -7各工种安全技术操作规程6-2员工安全教育培训花名册12-7接地电阻、绝缘电阻检测记录1 -8公司安全资质和项目主要人员安全上岗证6-3员工安全教育档案(三级安全教育)12-8电工巡视维修记录1 -9安全值班(制度、记录)6-4施工管理人员年度安全培训查核记录12-9垂直运输机械交接班记录1 -10建筑工程安全报监手续7-1班前安全活动制度13-1文明施工管理制度2 -1安全管理目标7-2班前安全活动记录13-门卫制度、交接班记录及外来人员登记簿2 -2安全责任目标分解8-1特种作业人员管理制度13-3宿舍管理制度2 -3安全责任目标查核规定8-2特种作业人员花名册13-4消防制度2 -4安全责任目标查核记录8-3特种作业人员证件管理13-5动火审批手续3 -1施工组织设计(内含安全生产内容)9-1工伤事故报告、检查办理和统计制度13-6治安捍卫制度及责任分解3 -2专业性强危险性大项目安全施工组织设计(方案)9-2施工现场员工伤亡事故月报表13-7六牌二图3 -3施工组织设计(方案)审批表9-3伤亡事故及重要未遂事故记录13-施工现场排水平面图4 -1基础、主体、屋面工程安全技术交底9-4因工伤亡事故检查办理了案审批表13-9卫生责任制4 -2装饰与装饰工程安全技术交底9-5员工不测损害保险(投保单)13-10食堂人员健康证(当地防疫部门发证)4 -3现场暂时用电、脚手架安全技术交底10-1安全标记台帐13-11抢救举措、抢救人员上岗证(县级医院培训)4 -4垂直运输机械、施工机械设备安全技术交底10-2施工现场安全标记部署总平面图13-12卫生防病宣传教育资料(向当地防疫站购置)4 -5水卫、电气等安装工程安全技术交底11-1安全防备、暂时设备费与准用证管理制度13-13夜间施工手续(到当地环保部门办理)4 -6工地防火及其余工程安全技术交底11-安全防备、暂时设备费统计表13-施工防尘、防噪音及施工不扰民举措2144 -7各工种(工序)安全技术交底11-3安全防备器具及机械设备准用管理安全内业资料分为13大项,计71小项。

安全检查表

安全检查表
2、已确定有害环境的作业场所,必须采取充分的通风换气措施,或者让作业人员使用隔离式呼吸保护器
3、当作业人员在输送管道连接的密闭设备(如油罐、反应塔、贮罐、锅炉等)内部作业时,必须严密关闭阀门,或者装好盲板;输送有毒、有害物质管道的阀门应有人看守,或在醒目处设立禁止启动的标识,应配备抢救器具。如:呼吸器、梯子、绳缆以及其他必要的器具和设备
安全检查表
工程名称: 检查日期:


检查
项目
安全检查内容
检查
部位
检查结果及处理措施
整改情况及整改完成时间
1
安全管理检查
1、是否有定期检查制度 检查是否有记录
2、事故隐患是否有定人定时间定措施如期完成
3、开工前是否做风险识别
2
安全技术交底
1、是否有书面交底
2、是否具有针对性
3、内容是否齐全
4、是否履行签字手续
16
施工现场交通管理
1、有交通指示标志,危险地区应悬挂“危险”或者“禁止通行”的明显标志
2、场地狭小和行人来往、运输繁忙的地方应设临时交通指挥
3、工地交通应保持通畅,尽量采用单行线,弯道半径不小于15米
4、不得随意占用消防道路
17
高空作业检查
1、在可能坠物处是否设置安全标志
2、高空作业工具是否能装入工具袋
3
安全教育检查
1、是否有制度
2、是否对新工人进行三级教育
3、专职安全员是否进行年度培训
4
班前安全教育
1、是否有制度
2、是否进行,是否有记录
5
施工现场检查
1、现场围挡是否坚固、整洁、连续
2、道路通畅有无积水
6
劳动防护检查
1、安全帽质量是否符合要求

内业资料检查表

内业资料检查表
4
14
对专项施工工艺未督促施工方提交施工方案并审核。扣1-4分
4
15
未记录施工日记,施工日记记录未体现质量问题,重要工序记录不完整,不能清晰反映施工状构配件未现场抽样检测,或检测合格报告不齐全、未经检测使用。每项扣2分
8
17
未及时组织或缺少隐蔽工程验收记录、工序交接检查记录。每项扣1分
5
18
对关键施工工艺未实施旁站监理,无旁站记录,旁站记录不细致、缺乏真实性。扣1-7分
7
19
巡视检查发现质量问题,未发放监理通知单,未跟踪处理、未闭合。每单扣2分
10
20
未组织、督促施工单位进行建筑物沉降观测,及为做好沉降情况的记录。扣5分
5
安全、文明实际得分
100
检查人
检查时间
4
9
现场存在的较严重质量问题(见监理日记、例会纪要记录),未下发监理通知单或整改通知单,未督促施工方整改。每发现一处扣1分
4
10
各类图纸未加适当标记并妥善保存。扣1-3分
3
11
工程例会不重视质量问题,会议纪要中未反映质量要求,扣1-3分
3
12
监理单位
未编制监理实施细则,或无针对性。扣2-6分
6
13
未对施工组织设计进行评审,或未督促建立质量通病专项防治措施。扣2-4分
4
5
工程管理策划无针对性,或重大事件、计划调整后,工程管理策划未及时跟进。扣1-3分
3
6
材料样板管理不齐全、未妥善封存。扣1-10分
8
7
对砌筑工程、门窗工程、栏杆工程、防水工程等主要分项工程未实施工作面检查、移交控制。扣2-8分
8
8
巡视检查发现质量问题,发放整改通知单后,未跟踪处理、未闭合。每单扣1分

工程安全资料检查表

工程安全资料检查表

工程安全资料检查表1. 项目概述•项目名称:•项目地点:•项目负责人:•施工单位:•监理单位:•安全监督单位:•检查时间:2. 资料检查2.1 基本资料•工程项目基本情况报告书•施工组织设计(图纸)•安全技术措施汇编表•施工现场安全生产许可证•施工现场安全生产条件验收证书•施工总承包合同(或分包合同)•施工组织设计审查意见书•监理工程师任命书•安全监督员任命书•安全专责任命书•安全生产各项责任书2.2 人员资料•施工人员登记表•施工人员培训记录•施工人员持证上岗情况•监理人员持证上岗情况•安全监督人员持证上岗情况•安全管理人员持证上岗情况2.3 安全管理制度•安全管理体系文件•安全管理规章制度•安全操作规程•安全技术措施•安全生产责任制度•奖惩制度•紧急预案与演练记录•事故报告与处理制度2.4 施工现场管理•施工现场布置图•施工现场安全整改通知单•工地安全标志设置情况•工地安全设施设置情况•施工现场危险因素及控制措施表•施工现场危险品台账2.5 施工机械设备•施工机械设备使用登记表•施工机械设备维护记录•施工机械设备日常检查记录•施工机械设备维修记录•施工机械设备故障与事故记录2.6 安全培训与教育•安全教育培训计划表•安全教育培训记录•安全教育培训考核记录•安全生产培训材料2.7 安全检查与验收•安全巡查记录•安全整改通知单与整改情况记录•特种设备使用登记表与检验报告•文件、档案的储存与归档记录3. 检查结论根据对以上资料的检查,结论如下:•检查合格(√)•检查不合格(×),具体问题如下:4. 整改建议•对检查不合格问题一一列举,并提出整改意见。

总结本次对工程安全资料进行了全面检查,以确保施工现场的安全生产条件、安全管理制度和安全操作规程的完善与执行,为项目顺利进行提供了保障。

同时,也发现了一些问题,并提出了整改建议,以促使施工单位和监理单位增强对安全工作的重视,确保施工现场的安全生产。

基建项目安全大检查(内业)

基建项目安全大检查(内业)
施及建议
现场检查
现场检查
现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查
现场检查 现场检查 现场检查 现场检查
十五
路外安全
检查人
检查人
检查人
检查人
检查人
检查方式
内业资料 内业资料
检查情况及存在问题
整改措施及建议

防洪安全管理
内业资料
内业资料

作业人员安全培训
2.职工教育培训、全员培训、专业技能培训和岗前培训 内业资料 、班前培训,以及职工培训合格上岗情况。 3.施工单位自身组织安全培训(全员)情况。主要负责 人和安全生产管理人员、特殊工种人员按有关规定持证 内业资料 上岗情况。 4.班前安全讲话、对当日作业内容有针对性地技术交底 内业、现场 和安全注意事项提示及防范措施。 检查 1.爆破方案是否制定,是否有针对性;爆破施工方案须 严格按施工等级进行审核签认,经批准后方可实施。 内业资料
现场检查 现场检查
现场检查 现场检查
十四
作业现场安全控制
序号
十四
作业现场安全控制
检查项目
检查内容
16.临近营业线施工,各种设施与接触网的安全距离是 否达标或移动式大型机械(如吊车)、设备(如塔吊) 移动臂旋转半径是否侵限,限位装置是否符合规定要求 。 17.跨越营业线施工设置的防护棚架和防护网是否有专 项方案并经审批。 18.自轮运转设备是否符合营业线上道规定。轨道吊车 是否按规定控制运行速度、作业时是否按规定打支腿和 进行检查确认,是否采取防倾覆、防触电等安全措施。 19.自轮运转设备装载料具是否按规定装载和加固,区 间卸料是否符合相关规定。 20.临近营业线的施工便道通行汽车,是否按要求采取 安全防护措施。 21.在高于或平行于既有线的临近便道上通行的施工车 辆在来车时是否停车。 22.因施工影响营业线既有排水设施时是否立即组织修 复,或采取可靠的临时排水设施,雨中、雨后是否派人 巡查。 23.临近营业线开挖作业是否按设计要求跳槽开挖、分 段施作。 24.临近营业线开挖作业是否按设计要求跳槽开挖、分 段施作。 25.临近营业线搭设脚手架、模板等是否经过检算合 格,是否采取了安全措施,确保牢固可靠。 26.高空作业是否严格落实安全措施,是否按规定佩戴 和使用安全防护用品,是否落实“自控、互控、他控” 。 27.封锁施工结束后,施工、监理和设备管理单位是否 共同确认放行列车条件并按要求签认,确认达到放行列 车条件后才开通线路。 28.路材路料是否及时清理,是否按规定进行堆码存 放,是否侵限。对要求看守的是否设置专人看守。 1.在施工区域醒目位置张贴安全标语、设置安全警示标 志,必要时设置安全警戒线,重要区域位置指派专人守 护。 2.因施工需要经审批设置应急通道时,防护网开口处是 否设专人看守。

建筑施工安全内页资料检查表

建筑施工安全内页资料检查表
2
危险性较大的分部分项工程清单识别情况;危大工程是否编制专项施工方案,编制和审批程序是否符合要求。1~3分
3
危大工程施工方案是否分级安全技术交底(针对性、时效性),安全技术交底签字是否合规。厂3分
4
超过一定规模的危大工程专项施工方案是否通过专家论证。3分
5
方案及交底内容是否有针对性或可操作性,交底与方案时间逻辑是否相符。1~3分
29
特种设备管理(10)
特种施工机械是否报监、验收、挂牌。违规扣1分。
30
特种设备管理台账未建立或与现场实际不相符扣1分。
31
特种设备合法合规性资料和在实施安拆等过程中的旁站监督验收记录是否齐全。违规扣1分。
32
项目现场特种设备在使用过程中是否存在安全隐患。发现一处隐患点扣1分。
33
项目现场起重吊装及吊索具是否符合规范要求。发现一处隐患点扣0.5分。
12
施工机具验收不合规,安全操作规程未张贴,安全防护装置及使用不合规,发现一处违规点扣0.5分
13
脚手架工程:悬挑钢梁、杆件间距、架体防护、层间防护是否符合规范要求,架体基础、立杆、水平杆、翦刀撑的设置是否符合规范要求,发现一处违规点扣1分
14
基坑工程,查基坑周边是否按要求设置防护栏杆;基坑边堆载是否符合规范要求;基坑监测情况;发现一处违规点扣1分
起重吊装作业区域警戒范围是否划定并设专人防护。违规扣1分。
38
起重机械安装拆卸单位具有相应的资质和安全生产许可证;违规扣1分。
39
起重机械安装拆卸工程按照规定编制和审批安全专项施工方案,违规扣1分;超过一定规模的起重机械安装拆卸工程安全专项施工方案进行了专家论证,违规扣2分。
40
起重机械安装、拆卸、加节、附着作业前,方案交底和安全技术交底等是否合规;是否进行现场旁站和监测;每项违规扣1分。

项目安全质量检查表

项目安全质量检查表
原始记录资料
18
预应力梁预拱度、路基密实度、涵洞和路基沉降等技术指标原始检测记录;
原始记录资料
19
定期对各项检验数据进行统计分析,形成统计分析报告并及时反馈;
分析次数、形成的报告文号
20
检验批验评是否及时。
原始记录资料
7
施工
技术
21
图纸(变更通知)收发登记台帐;
收发台账
22
桥梁结构复杂的工程是否组织设计图纸会审;
会审次数及相关文号
23
技术复杂、施工难度大等质量风险大的项目,施工前是否编制施工技术方案;
技术方案编号及发布时间
24
大临结构设计图或计算单;验算资料;
设计图编号及时间
25
大临承重结构按规定试验并检查签收;
检查签收表及时间
26
隐蔽工程检查签证;
原始资料
27
施工工艺齐全或审批;
工艺标号及发布时间
28
原始记录(工程日志)填写是否及时、规范;
2
原材料(成品、半成品)保存和标识
3
原材料(成品、半成品)存放规范有序,防雨遮盖完好;标识完整、清楚;
标识、标牌数量及说明
4
砂、石料使用前按要求过筛或清洗扣;
过筛或清洗次数及记录
5
钢筋等构件是否有剥蚀、麻坑等锈蚀现象;
整改文件时间记录
6
钢梁节点喷铝面锈蚀、污迹较严重者。
整改文件时间记录
3
工序或成品质量
14
挡护、防排水等砌体(混凝土)工程大面平整,勾缝规范,路堤与桥涵交接处碾压密实;
原始记录
3
工序或成品质量
15
路堤边坡存在冲刷、塌陷现象者,涵洞内存在积水、渗水滴漏;

基坑工程安全检查表模板

基坑工程安全检查表模板

基坑工程安全检查表
序号检查内容
评价结果
备注符合不符合
一、内业资料检查1基坑工程施工单位具有相应的资质等级
2基坑工程按照规定编制和审批安全专项施工方案
3
超过一定规模的基坑工程安全专项施工方案进行专家
论证
没有可不

4安全专项施工方案变更符合相关程序没有可不

5安全技术交底与验收资料齐全有效
6基坑监测由建设单位委托有资质的第三方监测
7基坑监测数据符合设计或规范要求
二、实体检查
1基坑监测项目符合规范要求
2基坑支护结构变形控制值符合规范要求
3基坑坡顶、坡面和坡底有适当的排水措施
4基坑支护结构完整
5基坑坡顶地面无明显裂缝
6基坑周边建筑物无明显变形
结果统计符合项;不符合项
检查人:检查日期:年月日。

公路建设工程施工现场安全生产检查表(内业)

公路建设工程施工现场安全生产检查表(内业)
7

安全生产检查制度

日常检查、定期检查、季节性和专项检查以及隐患登记、整改通知书及整改回执或验收报告等记录
8

三类人员、特种人员持证上岗和其他人员管理制度

三类人员、特种作业人员持证和有效期情况;一线人员用工登记情况
9

消防安全责任制度

落实情况(结合外业检查情况)
10

工伤意外伤害保险制度

落实情况
3

安全生产责任制度

各部门各岗位的责任制是否制定
4

安全生产培训教育制度

对新进场工人进行三级教育以及重新上岗和使用“四新”人员进行专业技能、每年两次的安全培训、日常教育学习等记录
5

安全生产费用保障制度

使用计划、安全投入经费明细等情况
6

编制事故应急救援预案制度

安全生产应急救援预案;对施工区域可能发生的自然灾害和重大危险源,编制针对性的专项应急预案。培训演练记录

专项措施经项目总工、监理工程师审批等落实情况
16

安全生产技术交底和交接班制度

对施工现场危险危害因素进行识别和分析。对危险源、防范措施应急措施层层交底,并履行签字手续及保存书面记录
17

特种设备及防护用品管理制度

设备的检验、验收、定期和日常维护和防护用品的发放使用情况和备案
18

施工现场临时用电及管理方案
11

安全事故报告和责任追究制度

事故报告与处理情况,查看记录
12

安全生产奖惩制度

安全生产管理检查表

安全生产管理检查表

安全生产管理检查表1. 设备检查:- 所有设备是否正常运转,无异常声音或振动。

- 设备是否经过定期维护和保养。

- 设备的保护装置是否正常工作。

- 设备的接地是否良好,无电击风险。

- 设备周围的工作区域是否整洁,无杂物阻碍运作。

2. 电气安全检查:- 是否存在漏电现象,用电设备是否接地良好。

- 插座和开关是否正常,是否有暴露的电线或电源线。

- 是否存在过载情况,电线是否老化或损坏。

3. 火灾防控检查:- 消防设备是否齐全,易燃物品是否存放在安全的地方。

- 是否存在火源,火灾逃生通道是否畅通。

- 是否有明火作业或可燃气体泄漏的风险。

- 灭火器的有效期是否过期,是否需要维修或更换。

4. 人员安全检查:- 员工是否穿着符合要求的个人防护装备。

- 是否存在人员滞留的危险区域。

- 员工是否接受过安全培训,并且知晓应急疏散程序。

- 是否存在人员疲劳超负荷工作的情况。

5. 环境安全检查:- 是否存在有害气体或粉尘的排放。

- 工作区域是否通风良好,是否存在污染源。

- 噪音和振动是否超过安全标准。

- 紧急情况下是否有足够的紧急救援措施。

6. 物料存储和管理检查:- 物料的存储是否符合安全规范,是否存在堆放不稳或阻碍逃生的情况。

- 是否定期检查和清理仓库和储罐,防止积尘或泄漏。

- 有毒有害物质是否正确标记和储存。

7. 紧急救援措施检查:- 是否存在紧急疏散和逃生标志。

- 是否有明确的疏散路线和集合点。

- 灾难事件发生后是否有紧急联系人和相应应急设备。

这只是一个基础的安全生产管理检查表,具体的内容可以根据实际情况进行调整和补充。

同时,建议定期进行安全培训和安全巡检,确保安全生产工作的顺利进行。

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附表1
施工单位安全管理(内业)检查表
单位名称:合同段:
施工单位安全管理(内业)检查表
单位名称:合同段:
施工单位安全管理(内业)检查表
单位名称:合同段:
施工单位安全管理(内业)检查表
单位名称:合同段:
施工单位安全管理(内业)检查表
单位名称:合同段:
施工单位安全管理(内业)检查表
单位名称:合同段:
施工单位安全管理(内业)检查表
单位名称:合同段:
施工单位安全管理(内业)检查表
单位名称:合同段:
施工单位安全管理(内业)检查表
单位名称:合同段:
施工单位安全管理(内业)检查表
单位名称:合同段:
施工单位安全管理(内业)检查表
单位名称:合同段:
施工单位安全管理(内业)检查表
单位名称:合同段:
施工单位安全管理(内业)检查表
单位名称:合同段:
施工单位安全管理(内业)检查表
单位名称:合同段:
施工单位安全管理(内业)检查表
单位名称:合同段:
施工单位安全管理(内业)检查表
单位名称:合同段:
施工单位安全管理(内业)检查表
单位名称:合同段:
施工单位安全管理(内业)检查表
单位名称:合同段:
施工单位安全管理(内业)检查表
单位名称:合同段:
施工单位安全管理(内业)检查表
单位名称:合同段:
施工单位安全管理(内业)检查表
单位名称:合同段:
施工单位安全管理(内业)检查表
单位名称:合同段:
施工单位安全管理(内业)检查表
单位名称:合同段:
施工单位安全管理(内业)检查表
单位名称:合同段:
施工单位安全管理(内业)检查表
单位名称:合同段:
施工单位安全管理(内业)检查表
单位名称:合同段:
施工单位安全管理(内业)检查表
单位名称:合同段:
施工单位安全管理(内业)检查表
单位名称:合同段:
施工单位安全管理(内业)检查表
单位名称:合同段:
施工单位安全管理(内业)检查表
单位名称:合同段:
施工单位安全管理(内业)检查表
单位名称:合同段:
_
施工单位安全管理(内业)检查表
单位名称:合同段:
施工单位:监理处负责人:检查人员:检查时间:。

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