固定资产处置制度
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固定资产处置制度
第一章总则
第一条为了规范公司固定资产的处置行为,保障公司资产的安全和有效利用,根据《公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度所称固定资产处置,是指公司对已购买使用的固定资产进行报废、出售、捐赠、转让、报损等处理行为。
第三条固定资产处置应遵循合法、合规、公开、透明的原则,确保公司资产的安全和最大化利用。
第二章处置机构和职责
第四条公司设立固定资产处置小组,负责公司固定资产处置的决策和监督工作。
第五条固定资产处置小组由公司财务部、资产管理部、审计部等相关部门组成,各自履行以下职责:
1. 财务部:负责固定资产处置的财务核算和审批工作,确保处置行为的财务合规性。
2. 资产管理部:负责固定资产的实物管理、评估和处置工作,确保处置行为的实物合规性。
3. 审计部:负责固定资产处置的审计工作,确保处置行
为的合规性和透明度。
第三章固定资产处置程序
第六条固定资产处置应按照以下程序进行:
1. 申请:使用部门根据实际情况,向固定资产处置小组提出处置申请,并提供相关理由和资料。
2. 评估:资产管理部对拟处置的固定资产进行评估,确定处置价值和相关费用。
3. 审批:固定资产处置小组对处置申请进行审批,批准后由资产管理部组织实施。
4. 实施:资产管理部按照审批结果,组织实施固定资产的报废、出售、捐赠、转让、报损等处理行为。
5. 核算:财务部对固定资产处置的财务事项进行核算,确保处置行为的财务合规性。
6. 报告:固定资产处置小组向公司管理层报告固定资产处置情况,并抄送相关部门。
第四章固定资产处置财务管理
第七条固定资产处置收入扣除相关费用后的净收益,按照公司规定进行分配和使用。
第八条固定资产处置过程中发生的相关费用,包括但不限于评估费、处置费用、税费等,由公司承担。
第九条固定资产处置后的残值处理,应按照公司相关规定进行,确保资产的合理利用。
第五章监督与责任
第十条固定资产处置小组对固定资产处置行为进行监督,确保处置行为的合规性和透明度。
第十一条固定资产处置过程中,如有违反法律法规和本制度的行为,应由公司依法依规进行处理,并追究相关责任人的责任。
第六章附则
第十二条本制度自颁布之日起实施,解释权归公司所有。
第十三条本制度根据国家法律法规和公司实际情况适时进行修订。