医疗机构合同审查制度范本
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医疗机构合同审查制度范本
第一条目的
为规范医疗机构合同管理,确保合同合法性、合规性、合理性,防范合同风险,维护医疗机构合法权益,制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于医疗机构与患者、药品供应商、医疗器械供应商、服务提供商等签订的各类合同。
第三条审查原则
(一)合法性原则:合同内容应符合国家法律法规、政策规定。
(二)合规性原则:合同内容应符合医疗行业相关规范、标准和要求。
(三)公平公正原则:合同内容应确保医疗机构与各方权益平衡,避免利益冲突。
(四)审慎性原则:合同内容应充分评估风险,确保医疗机构利益最大化。
第四条审查流程
(一)合同起草:合同承办部门根据业务需要,起草合同草案。
(二)初步审查:合同承办部门对合同草案进行初步审查,确保合同内容符合基本要求。
(三)专业审查:行政管理部对合同草案进行专业审查,包括但不限于合法性、合规性、合理性等方面。
(四)审批:合同草案经行政管理部审查合格后,提交总经办审批。
(五)签署:合同经审批通过后,由法定代表人或授权代表签署。
(六)归档:合同签署后,由行政管理部负责归档管理。
第五条审查内容
(一)合法性审查:检查合同是否符合国家法律法规、政策规定。
(二)合规性审查:检查合同是否符合医疗行业相关规范、标准和要求。
(三)公平公正审查:检查合同是否确保医疗机构与各方权益平衡,避免利益冲突。
(四)风险评估:评估合同可能产生的风险,提出防范措施。
(五)合同条款审查:检查合同条款是否明确、合理、完整,确保医疗机构利益最大化。
第六条审查资料
(一)合同草案:包括合同正文、附件、补充协议等。
(二)法律法规:涉及合同的相关国家法律法规、政策规定。
(三)行业规范:涉及医疗行业的相关规范、标准和要求。
(四)医疗机构内部管理制度:涉及合同管理的医疗机构内部管理制度。
第七条审查结果
(一)合同审查合格:合同内容符合本制度要求,可以签署。
(二)合同审查不合格:合同内容不符合本制度要求,需修改后重新审查。
第八条合同管理责任
(一)合同承办部门:负责合同起草、初步审查、风险评估和合同执行。
(二)行政管理部:负责合同专业审查、审批、归档和管理。
(三)总经办:负责合同审批、签署和监督合同履行。
第九条合同审查制度修订
本制度如有变更,由行政管理部负责修订,报总经办审批后公布实施。
第十条合同审查制度解释
本制度解释权归医疗机构所有。
如有争议,由医疗机构内部协商解决。
第十一条实施日期
本制度自发布之日起实施。