公司税务风控管理制度

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第一章总则
第一条为加强公司税务风险防控,确保公司依法纳税,维护公司合法权益,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司及所属子公司、分支机构等各级单位。

第三条公司税务风险防控工作遵循以下原则:
1. 预防为主,综合治理;
2. 法规先行,规范操作;
3. 严格管理,责任到人;
4. 诚信为本,持续改进。

第二章组织机构与职责
第四条公司设立税务风险防控领导小组,负责公司税务风险防控工作的组织、协调和监督。

第五条税务风险防控领导小组下设税务风险防控办公室,负责具体实施税务风险防控工作。

第六条税务风险防控办公室职责:
1. 制定公司税务风险防控工作计划;
2. 组织开展税务风险识别、评估和应对;
3. 监督检查税务风险防控措施落实情况;
4. 提出改进措施,完善税务风险防控体系;
5. 向税务风险防控领导小组报告工作。

第三章税务风险识别与评估
第七条税务风险识别:
1. 依法纳税风险;
2. 税务申报风险;
3. 税务筹划风险;
4. 税务审计风险;
5. 税务稽查风险;
6. 税务争议风险。

第八条税务风险评估:
1. 评估税务风险发生的可能性和影响程度;
2. 根据风险评估结果,确定风险等级;
3. 制定风险应对措施。

第四章税务风险应对与控制
第九条税务风险应对措施:
1. 加强税务政策学习,提高税务合规意识;
2. 规范税务申报,确保申报准确无误;
3. 合理进行税务筹划,降低税负;
4. 加强税务审计,确保税务合规;
5. 积极应对税务稽查,维护公司合法权益;
6. 加强税务争议处理,降低税务风险。

第十条税务风险控制措施:
1. 建立健全税务管理制度,明确税务管理职责;
2. 加强税务信息管理,确保税务信息真实、准确、完整;
3. 加强税务人员培训,提高税务人员业务水平;
4. 定期开展税务自查,及时发现和纠正税务问题;
5. 建立税务风险预警机制,及时应对税务风险。

第五章考核与奖惩
第十一条对在税务风险防控工作中表现突出的单位和个人,给予表彰和奖励。

第十二条对违反税务风险防控制度,造成公司经济损失或不良影响的单位和个人,给予批评、通报、罚款等处罚。

第六章附则
第十三条本制度由公司税务风险防控办公室负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行。

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