涉税服务合同范本

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涉税服务合同范本
甲方(委托方):________
乙方(受托方):________
一、服务内容
1.1.1 税务筹划:协助甲方进行税务筹划,提供税收优惠政策咨询、税收筹划方案设计等服务;
1.1.2 纳税申报:代为甲方进行税务申报,包括但不限于增值税、企业所得税、个人所得税等;
1.1.3 税收审计:协助甲方应对税务审计,提供税务审计咨询、审计材料整理等服务;
1.1.4 税收风险评估:对甲方税收风险进行评估,提供风险防范及解决方案;
1.1.5 税收政策解读:为甲方提供税收政策解读、培训等服务;
1.1.6 其他涉税服务:根据甲方需求,提供其他相关涉税服务。

二、服务期限
2.1 本合同自双方签字之日起生效,有效期为____年,自合同生效之日起计算。

三、服务费用
3.1.1 固定服务费用:人民币____元(大写:____________________元整),作为乙方提供本合同约定服务的固定费用;
3.1.2 附加服务费用:根据甲方实际需求,如涉及额外服务事项,双方协商确定额外服务费用。

四、费用支付
4.1 甲方应在合同生效后____个工作日内,一次性支付乙方固定服务费用;
4.2 甲方应在乙方完成附加服务事项后____个工作日内,支付乙方附加服务费用。

五、保密条款
5.1 双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以严格保密;
5.2 保密期限自本合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。

六、违约责任
6.1 双方应严格履行本合同约定的义务,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此造成的一切损失。

七、争议解决
7.1 双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他条款
8.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份;
8.2 本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

1. 税务筹划:指在合法合规的前提下,通过对企业或个人税收事务的合理安排,以达到减轻税负、提高经济效益的目的。

2. 纳税申报:指企业或个人按照税法规定,向税务机关报送相关税务资料的行为。

3. 税收审计:指税务机关依法对纳税人税收事项进行审查、核实的过程。

4. 税收风险评估:指对纳税人在税收方面的风险进行评估,以便发现潜在风险并提出相应的风险防范措施。

5. 税收政策解读:指对国家税收政策进行详细解读,帮助企业或个人了解税收政策,合理利用税收优惠政策。

甲方(委托方):________
乙方(受托方):________
签订日期:____年____月____日。

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