质量部工作程序.doc
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质量部工作程序
质量部负责外购配套设备、元气件、原材料及外协件的进厂检验、半成品加工检验、成品检验。
1、检验员在接到物流部检验通知后,按检验大纲的要求进行外购
件的检验,不合格品拒收,填写质量反馈单给物流部,由其联
系合格供方进行退货处理,合格品仓储部才准许入库,并填写
相应进货检验记录,在其备注中对不合格品情况加以说明。
2、检验员在接到生产部外协件检验通知后,按检验大纲的要求进
行外协件的检验,不合格品拒收,填写质量反馈单给物流部处
理,合格品准许留用,并填写相关油漆件、电镀件检验记录,
在记录备注中对不合格情况加以说明。
3、检验员对半成品加工过程跟踪检验,不合格半成品不允许进入
到下一工序,并填写工序质量记录卡,直至合格后检验员在工
序质量记录卡专检人项后打“√”并盖章确认后方可进入到下
一工序;
4、检验员在接到生产部填写的成品报交单和工序质量记录卡后,
按检验大纲的要求对成品进行检验,在不能达到设计和工艺要
求的情况下不能挂合格证,填写成品检验记录,开具不合格处
置单交车间处理,经返工、返修后合格,检验员须重新验证合
格与否,在已填写成品检验记录相关项目后记录结果并盖章确
认后方可挂合格证。
5、检验员在发现不合格情况时,应及时反馈给相关部门,对不能
及时解决的问题,应及时汇报部门经理,由部门经理报请分管副总经理协调;
6、质量分部负责质量工作周统计,每周五报部门经理在周生产例
会上通报;统计月度产品一次送检合格率,月初将上月统计表报部门经理在月度质量例会上通报,报分管副总经理审阅。