内审检查表(采购部)

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采购部内审检查表

采购部内审检查表
1.是否规定了对供方的选择和评定的标准和要求?
《采购控制程序》
供方调查、评价记录,合格供方名单
《采购控制程序》文件中有规定
再次评价的周期为一年
Y
2.采购产品范围及控制程度?
3.合格供方的评价准则?
4.供方评价结果和跟踪措施?
8.4.2采购信息
1.是否规定了采购产品的要求?
采购计划采购单
采购要求充分,批准签名后方可实施采购工作
Y
2.采购要求是否充分,适宜?并得到批准?
8.4.3采购产品的验证
1.采购产品的验证是否规定,并实施?

来料检验标准
来料检验记录
无此要求。
Y
2.在供方现场实施验证时,是否对验证的安排和放行的方法作出规定
采购部检查表
被审核部门
采购部
部门负责人
刘且
审核日期
2019.3.6
内审员
标准条款
审核要点
审核记录
判定
5.4.1质量目标
1.质量目标是否可测量并与质量方针保持一致?
1.可测量
2.见质量目标统计结果。
Y
5.5.1职责和权限
1.是否明确了岗位的职责和权限?
1.规定各部门、各岗位职责、权限
2.有关文件规定了相互关系
Y
2.岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调?
5.5.3内部沟通
和其他部门间如何进行沟通?
电话、会议或表单
Y
7.2.2产品要求的评审
1.是,按更改后产品的要求、采购文件的要求实施采购工作
Y
2.产品要求更改后涉及材料,相关采购文件是否被及时更新?
8.4.1采购过程

内审检查表(采购部)

内审检查表(采购部)
2。采购产品信息是抱括产品质量价格,数量,交付等方面的要求,都有经过授权人审批。
7.4。3
采购产品的验证
怎样确保采购的产品符合规定要求?
a对采购的产品进行检验或其他必要的活动,确保采购的产品满足规定的采购要求;
b采购产品到公司后通知仓库,共同初步对外观、数量、重量、包装,合格证等进行验证。由质量控制部进行产品质量等的进货验证;
由质量控制部进行产品质量等的进货验在供方的现场实施验证时应在采购信息中对拟采用的验证安排和产品放行方法作出规定
内审检查表
编号:LZ-ZGB-FR-03序号:被审核部门源自采购物流部审核时间
审核员
条款
检查内容
检查结果记录
结论
4.2.3
文件控制
文件是否有效、适用?文件资料是否按要求控制?观察文件使用状况。
4。2.4
记录控制程序
相关质量记录有那些?填写归档是否规范?查记录填写、管理情况。
5.5。1
职责和权限
采购物流部的职责和权限是什么?
回答与质量手册描述一致
7。4。1
采购过程
1.采购物流部对采购如何控制?
2.索阅《物资请购单》、《供方评定记录表》、《合格供方名录》。
3.对供方如何进行评价?评价的方法和评价的内容是什么?列为合格供应商的标准是什么?
4.采购的流程是如何进行的?
5.对供方的控制是否体现了采购对产品实现过程和最终产品的影响程度?
6。是否制定选择和评价供方和重新评价准则?
评价结果及以后的跟进措施是否有记录?
1.对采购过程及供方控制,确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购产品的控制类型和程度应取决于采购产品对公司产品的实现或最终产品的影响.根据供方提供的能力的评价,选择供方。选择、评价和从新评价的准则在采购控制程序中。通常情况下公司每年对供方进行一次评审,采购物流部负责保留评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。

ISO45001内审检查表-采购部

ISO45001内审检查表-采购部

c) 包括满足法律法规要求和其他要求的承诺
5.2 职业健 康安全方针
d) 包括消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺 (见8.1.2); e) 包括持续改进职业健康安全管理体系的承诺。
f) 包括工作人员及其代表(若有)的协商和参与的承
诺。
职业健康安全方针应:
——作为成文信息而可被获取;
——在组织内予以沟通;
心理特点,以确保健康、安全、高效和舒适。
符合
6.1.2 危险 源辨识和职 4)工作如何执行。 业健康安全 c) 组织内部或外部以往发生的相关事件(包括紧急情 风险评价 况)及其原因;
6.1.2.1 d) 潜在的紧急情况; 危险源辨识 e) 人员,包括考虑:
1) 进入工作场所的人员及其活动,包括工作人员、承 包方、访问者和其他人员; 2) 工作场所附近可能受组织活动影响的人员; 3) 处于不受组织直接控制的场所的工作人员; f) 其他议题,包括考虑: 1) 工作区域、过程、装置、机器和(或)设备、操作 程序和工作组织的设计,包括它们对所涉及工作人员的 需求和能力的适应性; 2) 由组织控制下的工作相关活动所导致的、发生在工 作场所附近的状况; 3) 发生在工作场所附近、不受组织控制、可能对工作 场所内的人员造成伤害和健康损害的状况; g) 在组织、运行、过程、活动和职业健康安全管理体 系中的实际或拟定的变更(见8.1.3); h) 危险源的知识和相关信息的变更。
是否针对危险源进行 风险评审,是否针对 现有控制措施进行有 效性评价,如果无 效,是否有改进措施 。风险评价的方法是 否系统?
风险评价的方法为LEC 法,危险源清单中,有 对现在控制措施进行评 审,效果不佳的都有制 定新的控制措施。参见
危险源清单。
符合

内审检查表(采购部)

内审检查表(采购部)

方式沟通传达。 1、是否按照流程要求执行了采购信息的确认和评审?(查 ●目前,公司运行《产品监视和测量控制程序》
看供应商档案)?向外部供方下订单前,申购单是否按流 、《不合格品控制程序》以及各类检验规程。
程进出现不合格反馈方式有:启动特采评审、
2、公司是否向外部供方明确产品和服务内容?要求的方法 传达整改单以及其他合理方式。
《样品确认书》(百威电子有限公司)。
(8.4.1 总则)
7、是否对物料供应商进行日常及周期性考评? 8、对供方考核结果是否及时通报相关方? 9、对供方管控的分类标准? 10、供方管理及交易的记录是否得到了妥善的保管?是否 便于查阅 二、
【(建议:部门负责人,需要时在开发新供应 商针对性搜集供方资质,进行建档)具体可包 括—— 企业基本资料;
XXX电机制造有限公司
内审检查表(采购部)
受审部门 审核员
采购部
接待人 审核日期
文件编号:
审核准则
ISO9001:2015、ISO14001:2015标准(斜体加粗画波浪线)、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。
涉及的条款/要素
审核内容和方法 (交流/文件审核/现场审核/抽样)
现场审核情况记录
、过程和设备?对产品和服务放行的标准?对外部供方的
人员要求?
●询问部门负责人,查看2-3份品质异常处理单
3、公司是否有对外部供方的控制和监视记录?
或纠正预防措施记录。
如何处置不合格品?查相应的处置记录?
针对不合格品,查见质量部质检人员传递的《
4、特采让步品是否有特采记录或特采评审记录?
供方质量整改通知单》(2022年),供方回复 方式电话为主。
理,包括供应商的评审、选择、绩效监视、再评审?

质量管理体系各部门内部审核检查表(采购部)

质量管理体系各部门内部审核检查表(采购部)
3、采购员的工作职责。
7.4 沟通
1、内、外部沟通的形式、记录。
2、工作联络单保存情况。
9.1.3分析与评价
《数据分析管理程序》
1、对供应商供货状况是否进行统计分析?
10.2 不合格和纠正措施
《纠正措施管理程序》
1、材料质量异常时,是否通知供应商改善?
2、发现重大不符合,是否采取纠正措施?
3、对纠正措施的跟踪情况怎样?
4、是否具有预见性,及时发现潜在问题?
表格编号:QM04-06-002-09
质量管理体系各部门内部审核检查表(采购部)
审核部门
采购部
审核员
审核日内 容
现 场 记 录
8.4.1
总则
8.4.2
控制的类型和程度
《供应商管理程序》
1、是否形成有效的程序文件?查看《供应商调查表》
2、怎样进行供应商评审?
3、对照《供应商评估表》,查看供应商评估情况。
1、当来料不合格时采购部是否接到报告?
2、对不合格的来料采购部怎样处理?
3、对来料严重不合格的供应商,采购部怎么办?
7.5成文信息
《文件和记录管理程序》
1.各岗位是否有正确版本的适用文件?
2.文件是否清晰,易于识别?
3.工作现场是否有作废的文件?
4.是否有私自复印受控文件等违反程序文件的现象?
5.质量记录是否完整?
《原材料运作管理程序》
1、采购信息的来源是否依据《生产任务单》、库存、BOM单?
2、原材料的订购是否填写《物料请购与采购进度表》,《采购合同》?是否审批?
3、《采购合同》是否有人跟踪?
4、不能按时交货如何处理?
4.1改变生产计划
4.2选其它供应商应急采购(补救措施)

质量管理体系内审--采购部内审检查表模板

质量管理体系内审--采购部内审检查表模板
审核人/日期:
相关条款.
审核内容及方法
现场记录
评估
7.4
是否有新的供方评价?
抽查新供应商的评价记录,是否有进行风险评估?评价因素中的证明材料是否齐全,比如质量管理体系资质证书?新供方评价是否有产品样品认定记录?
7.4
是否按文件要求对合格供方进行复评?
(评价依据是否包括交货准时率、年重大质量事故、年退货次数)。
查3-5份供方复评资料,是否都有供方风险评估单?并查这些供方实际的交货、质量表现数据,验证评价结果是否能反映供方的实际表现?
7.4
是否建立《合格供方名录》?
7.4
什么条件终止或降级合格供方?目前是否有存在降级供方?
7.4
是否存在应急供方?是否按照规定对录(检验记录是否加严)
7.4
客户对采购产品的控制有特别要求时,采购部门采取哪些措施?
7.4
采购订单是否在权限范围内审核?抽取3-5份订单。
7.4
是否存在委托供方进行物资的验证?如若存在,是否保持相关记录?
7.4
是否明确原材料的采购技术要求,采购部如何将采购信息提供给供应商?采购要求是否充分和适宜?
7.4
是否采购新设计和开发的产品?有无规定采购订单的审批权限?是否与新供方签订技术协议或合同,以明确对供方的技术要求和质量保证要求?
7.4
如何进行控制?原料是否有进行生产验证,能否满足本公司产品生产需要?

IATF16949-2016质量管理体系采购部内审检查表(按部门分过程)

IATF16949-2016质量管理体系采购部内审检查表(按部门分过程)
22
我司的重要流程和标准有无传递如供应商执行?
查看变更有害物质管理等程序传递给供应商的证据?
23
对不能准时回厂的物料是否进行分析原因,并提出改进措施?
查看ERP中逾期交货的订单有无纠正预防报告
24
是否按文件规定供应商的纳期管理进行汇总?
查看采购月报,有无对准时交货率进行统计,包括排名评分,
25
评估的结果是否是按照“供应商管理程序”较差供应商是否采取措施??
4
5.2.2
质量方针是否得到沟通及理解?
提问:人员能否理解公司的质量方针?
5
6.2.1/6.2.2
在部门是否建立质量目标?目标是否是可度量的?
查看部门使用的KPI目标统计表或者月报的目标设置是否合理量化,
6
质量目标是否按要求进行评估?
查看今年的目标达成的统计,数据是否符合逻辑。
7
对未达到质量目标的项目是否进行检讨并改进?
10
是否采取培训或其他措施使部门人员达到确定的要求?
抽查培训的结果是否得部门最高领导的到确认?
11
是否有培训计划?对培训的有效性是否进行评估?培训的内容是否进行考核?
查年度的部门培训计划中的内容是否有记录来证明已经实施?考核不合格的科目有进行补训补考
12
人员是否有质量意识?是否清楚其对目标的贡献?
抽查提问:人员的意识?目标意识
38
是否对不符合的本质原因进行分析?原因分析是否采用5MIE的逻辑思维?
抽查不符合项的纠正预防措施报告的原因分析是否符合要求?
采用5W2H的解决问题根本的方式展开
抽查措施和对策是否科学严谨符合逻辑要求?
40
是否评估验证措施的有效性?纠正措施的记录是否保留?

10-采购部内审检查表

10-采购部内审检查表
查有原材料进场验收、施工机具进场验收等记录。
组织有关部门对建筑材料、构配件和设备的供应商进行了评价,收集了相关供方的营业执照、产品合格证明等资质文件;工程管理部、项目部、办公室、财务部参与了评价。
定期对合格供应商进行了评价;
每年一次,2019年11月组织了本年度的供货商评价活动,查有供货方/分包方评价表.
进行管控。建立ຫໍສະໝຸດ 材料、构配件和设备的检验制度,对公司直接购买的设备等进行了验证,并保存了相关记录,对项目部的采购申请进行了审批,对进场验收活动进行了监督检查,符合要求;
对施工机具的采购进行了审批,对公司直接购买的设备等进行了验证,并保存了相关记录,对项目部的采购申请进行了审批,对进场验收活动进行了监督检查,符合要求;
内部审核检查表
编号:JL-9.2-03
受审核部门:采购部
审核日期:2021.2.3
审核员:
审核准则:GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001,GB/T50430-2017体系文件、适用法律法规及其他要求
一体化管理体系要求
检查内容与方法
检查
结果记录
GB/T 19001
条款
GB/T 24001
评价目标结果的参数是哪些?
执行《目标、指标和管理方案控制程序》管理要求。采购部根据公司的方针目标确立了本部门的质量、环境、职业健康安全目标。公司办公室按季度对各部门环境、职业健康安全目标实施方案进行检查,查看《目标完成情况检查表》,目前本部门完成情况良好,过去四季度已按要求完成。
6.1.1应对风险和机遇的措施
出示供方评定记录?
出示合格供方名录?是否定期对合格供应商进行评价?
是否建立和实施建筑材料、构配件和设备管理制度?

采购部检查表

采购部检查表
(10)采购部质量目标实现情况如何衡量?由谁衡量。
*(11)是否至少保存了一份采购文件用于追溯。
审核检查表(根据ISO9001:2000)
采购部:
条款
检查内容
记录
7.4
(1)问采购部经理,公司采购部的职责是什么,质量目标是怎样的?
(2)公司用什么办法选择供方?选择供这些供提供的产品能覆盖公司的主要采购产品吗?
(4)公司评价和重新评价供方的标准是什么?有文字规定吗?
(5)供方评价和重新评价的结果记录在什么地方?这些记录从何而来?有什么用途?
(6)采购订单中是否规定了在供方处验证的安排和产品放行的方法(必要时)?
(7)采购订单中对以采购产品的要求是否有明确的阐述?(抽近期10份订单验证)。
(8)公司怎样规定采购产品进厂的检验和验证?
(9)采购部上次内审中发现的不符合项是否均已得到纠正?

质量环境管理体系内审检查表(采购部)

质量环境管理体系内审检查表(采购部)
1.是否规定了对供方的选择和定期评价准则,实施情况如何?(查采购 控制程序和供应商评审记录)
2.是否对按照规定对供应商进行定期的评价?是否保留其评价结果的记 录?
3.是否按照规定的要求对新供应商的信息进行调查?是否保留信息记 录? 4.是否定期更新评审《合格供应商一览表》?采购时是否按照《合格供 应商一览表》进行? 5.是否对供应商的质量、纳期、配合度等方面进行统计分析?对于统计 不合格的供应商是否采取措施,以促使供方改进,满足采购要求?
2.记录的保存是否有适宜的环境和条件,是否能在记录保管场所迅速找 到相关记录?
3.记录的填写是否规范,是否有记录者签名,并经过相关人员的审核查 看记录
不合格记录
审核方法
条款号 5.2.1质量方针 7.4内部沟通
8.4采购过程
8.4 采购信息 7.5.1文件控制 7.5.3记录控制
质量管理体系内部审核检查表
审核员: 审核的项目、证据及方法 请问公司质量方针是什么?
审核日期:
审核结果 合格 轻度 重度
1.询问采购部平时的工作是如何与其他部门进行沟通的?与上、下级是 如何进行沟通的。包括沟通的方式和方法。
1. 是否清楚/明确的对待了采购的信息?规定的采购要求是否合适?
2.采购文件发放前是否得到审批?
1.在使用处是否能顺利找到与本部门有关的相关文件?保存是否完整?
2.查看所使用文件是否为最新版本?作废文件是否被清除?
3.受控文件是否保持清晰,易于识别和检索?
1.查看采购部使用相关记录是否被编号,并为最新版本?

ISO9001-2015采购部-内审检查表

ISO9001-2015采购部-内审检查表

5.组织是否规定采购产品在供方现场验证的情况并予以实施?顾客是否提出对采购产品在供方现场验证的要求并予实施?如有,组织在采购文件中对拟验证的安排和产品放行的方法作出了规定?

8.4.3
外部供方的信息
1.组织有哪些供方应选择、评价?供方选择、评价准则是否确定?供方选择、评价准则是否按照组织要求提供产品的能力制定?组织是否按照供方选择评价准则进行供方的选择、评价?供方选择、评价结果是否形成记录并予保持?

2.组织是否对采购产品的验证记录、与供方的沟通以及对不合格品的反应做出规定,以证实其符合规定要求?

3.组织对供方首样检验情况及要求是否明确规定并执行?组织对供方封样情况及要求是否明确规定并执行?供方样品是否有标识、有首样检验、封样的记录?

4.组织对采购产品未实施检验时,是否建立实施了其他有效的控制措施(签订质保协议或监控制度)?

4.当供方人员的变化会导致影响产品质量时,组织是否按照规定人员资格要求并对其鉴定?

5.组织是否按照规定过程实施采购?采购及批准权限是否明确并得到实施?

6.组织是否提供必要的采购计划资料和采购承诺,以便供方能够满足这些期望要求?
8.4.2
控制类型和程度
1.组织是否针对不同供方的产品、性质及供货业绩,进行分类或分级,规定并实施检验或其他必要的活动,以确保采购产品满足规定的采购要求?

2.组织是否建立合格供方目录?目录是否得到批准并分发至有关部门?采购是否依据目录进行?

3.供方供货业绩是否有记录?对供货业绩不良时是否采取措施,以促使供方改进,满足采购要求?

4.组织是否建立实施合格供方重新评价准则?对重新评价结果及跟踪措施是否有记录并予保持?

采购部内审检查表

采购部内审检查表
◆是否明确要求须针对不符合的原因采取防止再发生的纠正措施?


◆不符合的调查和处理是否得到实施
◆对发生的不符合是否采取了紧急应变措施?
◆对已发生的不符合和潜在不符合是否进行了调查?采取了怎样措施?
◆对已发生的不符合和潜在不符合是否进行了调查?采取了怎样措施?


◆是否建立了事故、事件、不符合的调查和处理程序?





◆采购文件是否说明了采购信息?
◆采购文件是否对其规定要求的适宜性进行了评审?
◆采购文件是否对其规定要求的适宜性进行了评审?
◆采购文件是否写明产品的类别、型号或其他信息?
◆采购文件是否写明了验收的要求?
◆采购物资的规范有更改时,是否在采购文件上有说明?是否有效?
◆采购物资的规范有更改时,是否在采购文件上有说明?是否有效?
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
受审核部门:
受审核部门:
编制人/日期:
批准人/日期:
审核准则:ISO9001, ISO14001, OHSAS18001,体系文件、适用法律法规
审核日期:
审核员:
一体化管理体系要求
检查内容
◆是否有事故、健康事件发生不符?
◆是否按规定对事故、事件、不符合进行应急处理?
◆是否包含是否有对事故、事件、不符合原因进行调查的记录?
◆是否针对事故、事件、不符合的原因采取防止再发生的纠正措施?
◆是否针对事故、事件、不符合的原因采取防止再发生的纠正措施?




◆事故、事件、不符合的调查和处理是否得到实施?

GBT42061-2022采购部内审检查表

GBT42061-2022采购部内审检查表
*6.1.2
应当确保采购物品符合规定的要求,且不低于法律法规的相关规定和国家强制,确定对采购物品实行控制的方式和程度。
查看对采购物品实施控制方式和程度的规定(重点核查采购产品对医疗器械产品质量影响和使用风险两方面考虑),核实控制方式和程度能够满足产品要求。
标准条款
GMP条款
审核内容
审核方法
审核记录
审核结论
7.4.1
采购过程
6.3.1
应当建立供应商审核制度,对供应商进行审核评价。必要时,应当进行现场审核。
是否符合《医疗器械生产企业供应商审核指南》的要求。
6.3.2
应当保留供方评价的结果和评价过程的记录。
查看采购物品的检验或验证记录。
*6.4.1
应当与主要原材料供应商签订质量协议,明确双方所承担的质量责任。
现场查看产品防护程序是否符合规范要求;现场查看并抽查相关记录,确认产品防护符合要求。
内审检查表
受审核部门
采购部(含仓库)
审核日期
年月日
审核依据
GB/T 42061-2022IDT ISO 13485:2016《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》、《医疗器械生产质量管理规范》、《医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂》、公司质量管理体系文件。
标准条款
GMP条款
审核内容
审核方法
审核记录
审核结论
7.4.1
采购过程
*6.1.1
应当建立采购控制程序。
采购程序内容至少包括:采购流程、合格供应商的选择、评价和再评价规定、采购物品检验或验证的要求、采购记录的要求。
重点核查文件中供方选择准则考虑的四项因素和供方监视和再评价监测绩效及采购产品方面更改通知新要求的规定和实施情况。

ISO9001-2015内审检查表-采购部

ISO9001-2015内审检查表-采购部
对供方关键过程的人员有无要求?
是否告知供方公司对其评价的准则?以及评价所导致的结果?
是否有需要到供方现场进行验证/检查?采取何种方式验证/检查?
本年度采购流程控制状况如何?
采购合同是否评审?是否发生采购失控的事件?(成批次不合格、未能及时交付、供方发生恶性事件等)
外部提供过程、产品和服务的控制
8.4.1
总则
部门职责权限是否与其业务活动匹配、并满足开展相关业务需要?
本年度部门及各岗位目标实现情况?目标是否合理、是否需要调整?如目标未完成,原因是什么?
采购过程有哪些过程或活动?是否保持了对这些过程的控制?控制措施是什么?是否有效?
是否持续保持供方评价?评价方法有效性?如何对供方绩效进行监视?
对采购物资有哪些要求?(技术指标、价格、运输、交付、付款等)
是否规定验收的标准和方法以及验收不合格的处置措施?既有控制措施实施的有效性如何?是否需要修订?
8.4.3
提供给外部供方的信息
如何与供方进行沟通?何时沟通?
沟通的内容是否包括了对产品及其生产过程的特殊要求?
有无需要向供方提出对其产品、生产过程、设备、检验的特殊要求?如有,是否充分?
内审检查表(采购部)
核准则
GB/T19001-2016、GB/T22000、公司管理制度、适用法律法规、管理手册等
符合说明
○”符合;“?”观察项;“△”一般不符合;“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款
审核内容
审核记录
审核发现
Q8.4;F7.2.3/7.3.3;H6.5/7.2.2
本年度评价了多少供方?是否有淘汰或新增的供方?
供方提供的资质、检验报告是否有效?与质量和食品安全相关的关键指标是否充分并满足要求?

ISO9001 ISO14001 内部审核检查表(采购部)

ISO9001 ISO14001 内部审核检查表(采购部)
③在采购部和品质部了解采购要求确定情况。
13
8.5.2标识和可追溯性
产品是否有进行标识?
查看现场
14
8.5.4防护
应在产品和服务提供期间对输出进行必要的防护,以确保符合要求。
15
8.5.5交付后活动
应满足与产品和服务有关的交付后活动的要求。在确定所需的交付后活动的程度时,组织应考虑:
a)法律法规要求;
6
本部门在废水、废气、噪声、固废、危险废充物方面是否有效管控?
7
现场检查固废是否有收集点,分类是否正确,有无混放?
8
8.2应急准备和响应
是否外对潜在紧急情况制定了相应的应急响应措施?响应措施是否有定期评审?是否保留相关形成文件信息?
9
抽查2-3名员工是否对消防器材的分布是否清楚?是否知道如何使用?
10
2)评价这些措施的有效性。
3
6.1.2环境因素
是否对公司内的环境因素?识别是否允分?
是否依据确定的准则对重要环境因素确定和管理?
4
8.1运行的策划和控制
环境因素识别,风险识别等是否考虑到了生命周各个阶段?是否与外部供方或承包方沟通相关环境要求?
5Байду номын сангаас
与本部分相关的质量、环境、健康安全管理文件是否有效,保持与实际一至
请部门负责人叙述一下火灾疏散路线?抽问员工出现火灾之后怎么办?
11
8.4外部提供的过程、产品和服务的控制
①请采购经理介绍如何进行采购。采购过程的输入和输出分别是什么?接口如何?如何分工?
②请采购经理提供选择、评价和重新评价供方的准则。
③在采购部查阅本厂采购产品分类清单。
④查采购产品的合格供方名单的新版本,并向采购经理询问该名单确定的情况。

采购部内审检查表

采购部内审检查表
对独占市场与顾客指定的供应商是如何控制的?控制的效果如何?
采购文件如何控制?采购文件发放前是否经过相关权责人员的批准?
第一次向合格供应商采购材料时,是否签定了《采购合同》,明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、交货日期等?
7.4.1
7.4.1
7.4.1
7.4.2
7.4.2
备注:评价栏中合格打“√”;轻微不符合打“х”;严重不符合打“△”;观察项打“○”。
XXXXX
表格编号
DC/BG-010
质量体系
内审检查表
版次
A/0
质量记录
页码
1/3
受审部门
审 核 员
陪审人员

审核日期
审核依据
ISO9001:2008标准、质量管理体系文件等
序号
审核内容
审核标准
审核记录
评价
1
2
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4
5
组织是如何初期评价和选择供应商的?初期评价的依据是什么?
对供应商是否定期和不定期进行评审?评审不合格的是否取消其合格供应商资格?
准时交货采取了哪些措施?
是否每月对供应商进行评分考核,并填写《供应商月考核表》?
质量记录的填写是否正确、清晰、完整?
7.4.1
7.4.1
7.4.1
7.4.1
4.2.4
备注:评价栏中合格打“√”;轻微不符合打“х”;严重不符合打“△”;观察项打“○”。
批准/
审核标准
审核记录
评价
11
12
13
14
15
有往来的供应商是否登录于《合格供应商一览表》中?
对一些水准差的供应商怎样处理?是否频繁的更换供应商?是否定期对供应商进行培训或采取其他方式提升供应商水准?
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内部审核检查表
审核部门:采购部编号:
评审项目
审核内容/方法
审核记录
结果评价
备注
ISO9001//22000要素
4.2.3//4.2.2
文件是否有效、适用?文件资料是否按要求控制?观察文件使用状况。
4.2.4//4.2.3
相关质量记录有那些?填写归档是否规范?查记录填写、管理情况。
5.3//5.2
抽查对质量安全方针的理解,询问质量方针内容。
7.4.2//7.3.3.1
是否选择合格供应商进行采购?采购文件、信息是否完整,适当?查采购计划、采购申请、采购合同的质量要求等。
是否有特殊采购流程?查文件和记录。
是否对采购情况进行跟踪?查2份采购申请,订购单,进仓单是否一致。
采购的饲料添加剂是否符合饲料添加剂的有关规定(农业部1126、168公告)。
5.4.1//5.2/5.3
部门的质量安全目标?是否适宜和量化?询问对质量安全目标的了解及达成情况。
5.5.1//5.4
部门职责?具体工作是哪些?文件是否作出规定?询问工作流程。
5.5.3//5.6
本部门通过哪些途径实现内部沟通和外部沟通?如何实现与供应商的联系?
7.4/8.5.2/8.5.3//
7.2.3/7.3.3.1/7.6.4/7.6.5
8.2.3/8.5.2/8.5.3//
是否对工作进度进行跟踪?当出现不合格品时是否采取纠正与预防措施?
说明:A——符合M——一般不符合C——严重不符合
审核员:日期:
是否规定了对供应商的选择和定期评价准则?是否建立和更新合格供方清单?是否有相关供方的资料?是否含盖了主要供方?是否定期评审供方?新供应商是否进行了控制?查2个合格供应商的相关资料,一个新供应商的资料。
供应商是否符合CCP1的要求?抽查两个供应商。有无对影响产品质量的供方采取措施跟进?
是否对采购的原料的质量和运输作出要求?查1-2份合同。
7.4.3//7.3.3.1/7.6.4/7.6.5
查原料进厂时是否提供检验报告或合格证明或经厂检合格的报告,是否符合CCP1的要求?抽查2种物料。
当需在供方的现场实施验证时,是否在采购文件中作出符合标准要求的规定?
8.4//
如何收集采购原材料质量情况?是否有对供方及采购产品进行相关的情况。
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