专项资金审计报告样式
企业专项资金审计报告模板
企业专项资金审计报告模板1. 引言本审计报告根据相关法律法规和审计准则的要求,对企业专项资金进行了审计。
本报告旨在向相关方和利益相关者提供关于企业专项资金使用情况的审计结论和意见。
2. 审计目的和范围2.1 审计目的本次审计的目的是评估企业在使用专项资金过程中是否遵守相关法律法规,以及专项资金是否按照规定的用途进行使用。
2.2 审计范围本次审计的范围包括但不限于:- 企业专项资金的来源和去向- 专项资金使用的合法性和合规性- 专项资金使用过程的内部控制3. 审计方法本次审计采用以下方法进行:- 对企业专项资金的出入账记录进行审核和核对- 检查企业相关文件和记录,包括合同、单据、报销凭证等- 对专项资金使用过程中的内部控制进行评估- 进行有针对性的抽样检查4. 审计结果在审计过程中,我们对企业的专项资金使用情况进行了细致的审查和审核。
根据我们的审计工作,我们得出以下审计结论:4.1 专项资金来源和去向我们对企业的专项资金来源和去向进行了核实和核对。
根据我们的审计工作,企业专项资金的来源合法,去向符合规定的用途,不存在违规使用的情况。
4.2 专项资金使用合法性和合规性通过对企业的相关文件和记录进行检查,我们发现企业在专项资金使用过程中存在一些不符合相关法律法规的行为。
具体来说,企业未按照规定的程序和审批权限使用专项资金,以及在部分支出上缺乏必要的合规性备案。
4.3 专项资金使用过程的内部控制我们对企业专项资金使用过程中的内部控制进行了评估。
在评估中,我们发现企业的内部控制机制存在一定程度上的弱点,需要进一步加强和改善,以提高风险管理能力和合规性。
5. 审计意见基于上述审计结果,我们对企业的专项资金使用情况提出以下意见:5.1 合规性意见鉴于企业专项资金使用中存在一些不符合相关法律法规的行为,我们建议企业加强内部控制,确保专项资金使用的合法性和合规性。
5.2 改进措施建议针对企业专项资金使用过程中发现的内部控制弱点,我们建议企业采取以下改进措施:- 加强审批程序和权限管理,确保专项资金使用符合规定的程序和权限- 建立健全的合规性备案系统,确保每一笔支出都有完整的合规性备案- 定期进行内部控制评估和风险管理,及时发现和纠正问题6. 结论根据对企业专项资金使用的审计,我们认为企业在专项资金使用过程中存在一些不符合相关法律法规的行为,但整体情况还是可控范围内。
2018-2019-专项资金审计报告正文-精选word文档 (7页)
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==专项资金审计报告正文篇一:专项审计报告样本××××××××××公司×× 年××月××日至×× 年××月××日承担“ ××”项目的财务执行情况明细表及审计报告目录一、审计报告二、已审项目执行情况明细表及附注 1.项目经费投入情况明细表 2.项目经费支出情况明细表3.项目经费实际支出与预算支出差异明细表 4.购臵、试制、改造设备费用及设备租赁费明细表 5.材料费用明细表6.测试化验加工费用明细表 7.国际合作与交流费用明细表 8.其他经费支出明细表 9. 项目经济指标完成情况明细表10. 财务执行情况明细表附注三、执业机构营业执照及执业许可证复印件页码审计报告审计编号ABC公司:我们审计了后附的××单位(以下简称ABC公司)×× 年××月××日至×× 年××月××日承担“ ××”项目(以下简称项目)的财务执行情况明细表及附注,项目财务执行情况包括本项目的经费收支情况以及合同规定的经济目标的执行情况。
项目财务执行情况明细表(以下简称明细表)已由管理层按照监管机构的规定编制以满足监管要求。
一、管理层对明细表的责任按照企业会计准则、深圳市科技工贸和信息化委员会对财政专项资金管理的相关规定,提供本项目真实、合法、完整的明细表以满足监管要求是管理层的责任。
这种责任包括:(1)设计、执行和维护必要的内部控制,以使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
【优质】专项资金审计报告正文-word范文 (7页)
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==专项资金审计报告正文篇一:专项审计报告样本××××××××××公司×× 年××月××日至×× 年××月××日承担“ ××”项目的财务执行情况明细表及审计报告目录一、审计报告二、已审项目执行情况明细表及附注 1.项目经费投入情况明细表 2.项目经费支出情况明细表3.项目经费实际支出与预算支出差异明细表 4.购臵、试制、改造设备费用及设备租赁费明细表 5.材料费用明细表6.测试化验加工费用明细表 7.国际合作与交流费用明细表 8.其他经费支出明细表 9. 项目经济指标完成情况明细表10. 财务执行情况明细表附注三、执业机构营业执照及执业许可证复印件页码审计报告审计编号ABC公司:我们审计了后附的××单位(以下简称ABC公司)×× 年××月××日至×× 年××月××日承担“ ××”项目(以下简称项目)的财务执行情况明细表及附注,项目财务执行情况包括本项目的经费收支情况以及合同规定的经济目标的执行情况。
项目财务执行情况明细表(以下简称明细表)已由管理层按照监管机构的规定编制以满足监管要求。
一、管理层对明细表的责任按照企业会计准则、深圳市科技工贸和信息化委员会对财政专项资金管理的相关规定,提供本项目真实、合法、完整的明细表以满足监管要求是管理层的责任。
这种责任包括:(1)设计、执行和维护必要的内部控制,以使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
广东省创新资金项目专项审计报告参考样式
附件2广东省创新资金项目专项审计报告参考样式广东省科技型中小企业技术创新专项资金项目专项审计报告2012年10月审计报告****审字[****]第****号(企业名称):我们接受委托, 审计了贵公司****年**月至****年**月“广东省科技型中小企业技术创新专项资金(以下简称省创新资金)”的收支使用情况以及“广东省科技型中小企业技术创新专项资金项目合同书”(以下简称“项目合同”)中“经济指标”的执行情况。
贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料, 包括如实编制的省创新资金支出明细表和项目产品(服务等)收入明细表(清单), 恰当界定项目产品(服务等)的具体范围, 并对报表编制、材料提供过程实施内部控制, 以使资料不存在由于舞弊或错误而导致重大错报。
我们的责任是在实施审计工作基础上对省创新资金的收支使用情况及合同经济指标的执行情况发表审计意见。
我们的审计是按照《中国注册会计师审计准则》与《专项审计报告编制要求》的规定, 依据《广东省科技型中小企业技术创新专项资金项目合同书》进行的。
在审计过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序, 我们相信:我们获取的审计证据是充分的、适当的, 现将审计情况报告如下:一、企业及项目基本情况**********公司系****年**月**日注册成立的有限责任公司(或有限公司), 由****工商行政管理局颁发企业法人营业执照, 注册号***********;注册资本: 人民币*****万元;法定代表人: *****;公司住所: ***************。
公司经营范围: *****项目基本情况:(简述项目基本情况)二、项目合同有关规定(一)贵公司于****年**月**日申报“****************”项目, 并与广东省科学技术厅、广东省财政厅于****年**月**日签订了《广东省科技型中小企业技术创新专项资金项目合同书》, 立项代码: ****************, 取得创新基金总额为**万元(其中省创新资金**万元, 地方立项资助**万元)人民币的资金, 用于“***************”项目的投入。
专项资金审计报告样式
专项资金审计报告样式一、审计对象:本次审计的对象机构的专项资金。
二、审计目的:1.评估专项资金使用是否符合相关法律法规;2.评估专项资金使用是否符合使用方案和管理办法;3.评估专项资金使用是否符合财务管理规范;4.发现专项资金使用中存在的问题及风险;5.提供改进建议,推动专项资金使用更加规范和透明。
三、审计内容:1.对专项资金的收支、使用情况进行审计;2.对专项资金使用方案和管理办法的执行情况进行审计;3.对专项资金使用的财务管理情况进行审计;4.对专项资金使用中存在的问题及风险进行调查和分析;5.制定改进措施和提出改进建议。
四、审计方法:1.审查相关资料:审查专项资金的申请、审批、使用等相关资料;2.实地踏勘:对专项资金使用地点、项目进行实地踏勘,了解具体使用情况;3.访谈调查:与专项资金使用的相关人员进行面对面访谈,了解使用情况和存在的问题;4.数据比对:将专项资金使用情况与相关法律法规、使用方案和管理办法进行对比,发现可能存在的违规行为;5.统计分析:对专项资金使用情况进行统计分析,找出异常情况和风险点。
五、审计结论:1.专项资金的收支、使用情况符合相关法律法规;2.专项资金使用方案和管理办法的执行情况基本符合要求,但存在部分不规范的情况;3.专项资金使用的财务管理情况较为规范,但存在一些细节上的不足;4.专项资金使用中存在的问题主要包括:资金流向不明确、使用程序不规范、资金使用效益不明显等;5.针对存在的问题,提出改进措施和改进建议,如加强资金流向监管、规范使用程序、提高资金使用效益等。
六、改进措施和改进建议:1.改进措施:(1)加强专项资金的管理,明确使用流程和程序;(2)加强资金流向的监管,确保资金使用的安全和合法性;(3)建立绩效评估机制,提高资金使用的效益和透明度;(4)加强内部控制,防范资金使用中的违规行为。
2.改进建议:(1)加强对专项资金使用方案和管理办法的宣传和培训,提高相关人员的管理水平;(2)加强专项资金使用的监督和审计,及时发现问题并进行整改;(3)加强专项资金使用情况的公开和公示,增加透明度;(4)加强专项资金使用结果的评估和汇报,为决策提供参考依据。
2018-2019-专项资金的审计报告范文-word范文模板 (7页)
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==专项资金的审计报告范文篇一:专项资金审计报告样式专项资金审计报告样式A公司:我们接受委托,审计了贵公司承担的“广东省产学研省部合作专项资金”项目“…………”(项目编号:;下达文)在XXXX年XX年XX月至XXXX年XX月的收支使用情况及《……合同书》中“主要经济指标”的执行情况。
贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对“广东省产学研省部合作专项资金”的收支使用情况发表审计意见。
我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》与《……合同书》进行的。
在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
现将审计情况报告如下:一、承担单位及项目基本情况A公司系XXXX年x月x日注册成立的有限责任公司,由XXX工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号:NNNNNNNN;注册资本:人民币NNNN万元;实收资本:人民币NNNN万元;法定代表人:XXX;公司住所:NNNNNNNNNNNNN。
公司经营范围:xxxxxxxxXXXXXX。
项目基本情况:A公司于XXXX年XX月XX日,与B、C等单位联合申报“。
”项目。
经<XXX[200X]XXX号>批准,于XXXX年XX月XX 日被列为广东省产学研省部合作专项资金项目,项目编XXXX年XX月XX日签订了《……合同书》。
二、项目合同有关规定㈠在本项目执行期内,项目总经费为NNNN万元,其中省部产学研专项资金为XXX万元。
总经费开支预算计划为:基建费万元,用于…… 万元,用于…… 万元,用于…… 万元,用于…… 万元,用于…… 原材料费设备购置及使用费专用业务费其他㈡省部产学研专项资金XXX万元,计划分配如下:A公司万元、B公司万元、C公司万元。
省部产学研专项资金应单独列帐核算,专款专用,开支预算计划为:原材料费万元,用于……万元,用于…… 万元,用于…… 设备购置及使用费专用业务费其他万元,用于……㈢地方各级政府配套资金开支预算计划为:XXX费XXX费万元,用于…… 万元,用于……XXX费XXX费万元,用于…… 万元,用于……万元,用于…… 其他费用㈣项目完成时达到的主要经济指标:(合同约定经济指标内容。
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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==会计师事务所专项资金审计报告模板篇一:文化产业发展专项资金项目专项审计报告样本文化产业发展专项资金项目专项审计报告参考样本审计报告企业名称(以下简称委托人)专审字()第号我们接受委托,审计了委托人截止年月日的项目投资完成情况。
提供真实、合法、完整的审计资料,保证所提供资料与该项目的相关性是委托人的责任,我们的责任是对该项目的实际完成情况发表审计意见。
我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》与《天津市文化产业发展专项资金管理暂行办法》的规定进行的。
在审计过程中我们结合委托人的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们相信,我们的审计工作为发表审计意见提供了合理的基础。
一、委托人及项目基本情况(一)委托人基本情况委托人系由单位出资组建的公司,于年月日取得工商行政管理局(或相关单位)颁发的企业法人营业执照(或相关证书),注册号:,注册资本万元人民币,法定代表人住所,公司经营范围。
(二)项目基本情况委托人“ 项目” 经批准,是用于,该项目计划投资万元,资金来源,计划建设期,由公司承建。
二、项目实际完成投资情况经审计,项目投资情况如下:(一)项目投资到位情况根据相关账簿及其他资料确认投资到位情况如下:截止年月日“项目”资金到位元,其中:企业自筹元;借款元;元。
(二)项目实际完成投资情况根据相关账簿、凭证、合同等资料,截止年月日,该项目实际完成投资额元。
*********项目本报告仅供申请天津市文化产业发展专项资金使用。
天津有限责任会计师事务所中国注册会计师中国注册会计师中国〃天津年月日篇二:专项审计报告模板审计报告(模版)公司:我们接受委托,审计了后附的XX公司截至X年X月X日的审计事项说明。
————————(以下内容略)年月日XX公司XX年审计报告一、公司概况要求披露公司的历史沿革、历次股东变更、经营范围等内容。
专项资金审计报告模板(共8篇)
篇一:专项资金审计报告样式专项资金审计报告样式a公司:我们接受委托,审计了贵公司承担的“广东省产学研省部合作专项资金”项目“…………”(项目编号:;下达文)在xxxx年xx年xx月至xxxx年xx月的收支使用情况及《……合同书》中“主要经济指标”的执行情况。
贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对“广东省产学研省部合作专项资金”的收支使用情况发表审计意见。
我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》与《……合同书》进行的。
在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
现将审计情况报告如下:一、承担单位及项目基本情况a公司系xxxx年x月x日注册成立的有限责任公司,由xxx工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号:nnnnnnnn;注册资本:人民币nnnn万元;实收资本:人民币nnnn万元;法定代表人:xxx;公司住所:nnnnnnnnnnnnn。
公司经营范围:xxxxxxxxxxxxxx。
项目基本情况:a公司于xxxx年xx月xx日,与b、c等单位联合申报“。
”项目。
经<xxx[200x]xxx号>批准,于xxxx年xx月xx日被列为广东省产学研省部合作专项资金项目,项目编xxxx年xx月xx日签订了《……合同书》。
二、项目合同有关规定㈠在本项目执行期内,项目总经费为nnnn万元,其中省部产学研专项资金为xxx万元。
总经费开支预算计划为:基建费万元,用于……万元,用于……万元,用于……万元,用于……万元,用于……原材料费设备购置及使用费专用业务费其他㈡省部产学研专项资金xxx万元,计划分配如下:a公司万元、b公司万元、c 公司万元。
省部产学研专项资金应单独列帐核算,专款专用,开支预算计划为:原材料费万元,用于……万元,用于……万元,用于……设备购置及使用费专用业务费其他万元,用于……㈢地方各级政府配套资金开支预算计划为: xxx费 xxx费万元,用于……万元,用于……xxx费 xxx费万元,用于……万元,用于……万元,用于……其他费用㈣项目完成时达到的主要经济指标:(合同约定经济指标内容。
专项资金审计报告样式
专项资金审计报告样式 Prepared on 22 November 2020专项资金审计报告样式A公司:我们接受委托,审计了贵公司承担的“广东省产学研省部合作专项资金”项目“…………”(项目编号:;下达文号:)在XXXX年XX年XX月至XXXX年XX月的收支使用情况及《……合同书》中“主要经济指标”的执行情况。
贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对“广东省产学研省部合作专项资金”的收支使用情况发表审计意见。
我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》与《……合同书》进行的。
在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
现将审计情况报告如下:一、承担单位及项目基本情况A公司系XXXX年x月x日注册成立的有限责任公司,由XXX 工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号:NNNNNNNN;注册资本:人民币NNNN万元;实收资本:人民币NNNN万元;法定代表人:XXX;公司住所:NNNNNNNNNNNNN。
公司经营范围:xxxxxxxxXXXXXX。
项目基本情况:A公司于XXXX年XX月XX日,与B、C等单位联合申报“。
”项目。
经<XXX[200X]XXX号>批准,于XXXX年XX月XX日被列为广东省产学研省部合作专项资金项目,项目编号:,贵公司于XXXX年XX月XX日签订了《……合同书》。
二、项目合同有关规定㈠在本项目执行期内,项目总经费为NNNN万元,其中省部产学研专项资金为XXX万元。
总经费开支预算计划为:基建费万元,用于……原材料费万元,用于……设备购置及使用费万元,用于……专用业务费万元,用于……其他万元,用于……㈡省部产学研专项资金XXX万元,计划分配如下:A公司万元、B公司万元、C公司万元。
省部产学研专项资金应单独列帐核算,专款专用,开支预算计划为:原材料费万元,用于……设备购置及使用费万元,用于……专用业务费万元,用于……其他万元,用于……㈢地方各级政府配套资金开支预算计划为:XXX费万元,用于……XXX费万元,用于……XXX费万元,用于……XXX费万元,用于……其他费用万元,用于……㈣项目完成时达到的主要经济指标:(合同约定经济指标内容。
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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==项目资金的专项审计报告篇一:项目投资专项审计报告附件4关于深圳市××××有限公司××项目投资的专项审计报告目录一、××项目投资专项审计报告二、深圳市××××有限公司关于××项目投资情况报告三、审计机构营业执照及执业许可证复印件页数关于深圳市××××有限公司××项目投资专项审计报告××字[201X]×××深圳市××××有限公司:根据《深圳市建筑节能资金管理办法》(深建字[201X]64号)、《深圳市散装水泥专项资金使用管理规程》(深建字[201X]239号)的要求,我们接受委托,对深圳市××××有限公司(以下简称××公司)××项目投资情况进行审计。
××公司管理层的责任按照《深圳市建筑节能资金管理办法》(深建字[201X]64号)、《深圳市散装水泥专项资金使用管理规程》(深建字[201X]239号)的要求,提供真实、合法、完整的相关资料,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对XXXXXXX管理层编制的上述报告发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了专项审计业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。
专项资金项目审计整改报告模板
专项资金项目审计整改报告专项资金项目审计整改报告1一、引言本报告是关于XXXX专项资金项目审计的整改情况报告,旨在总结问题、分析原因、提出整改措施和效果,并按照规范要求进行报告。
二、背景介绍XXXX专项资金项目是为了支持某一特定领域的发展而设立的专项资金,旨在推动该领域的科技创新、产业升级和经济效益提升。
该项目由某部门负责实施,经过公开招标和评审,最终确定了XX家企业作为项目承担单位。
三、审计发现问题及原因分析在审计过程中,审计组发现以下问题:1.项目承担单位未按照合同要求开展工作,导致项目进度滞后,预算超支。
2.项目承担单位未按照要求进行财务核算,存在财务不规范问题。
3.专项资金使用存在不合规现象,如将专项资金用于非本项目支出等。
以上问题的原因主要包括:1.项目管理不规范,缺乏有效的监督和协调机制。
2.财务核算不严谨,缺乏有效的内部控制措施。
3.专项资金使用监管不到位,存在管理漏洞。
四、整改措施及实施效果针对以上问题,审计组提出了以下整改措施:1.对项目承担单位进行约谈,要求其按照合同要求开展工作,制定项目进度计划和预算控制措施。
2.对项目承担单位的财务核算进行规范,要求其按照规定进行账务处理和核算,加强内部控制措施。
3.加强专项资金的监管和管理,建立专项资金使用台账,对不合规现象进行整改和追责。
经过整改,项目承担单位已经按照要求开展工作,项目进度得到有效推进,预算控制得到加强。
同时,财务核算和专项资金使用也得到了规范和监管。
具体实施效果如下:1.项目进度方面:项目承担单位已经制定了详细的项目进度计划和预算控制措施,并按照计划开展工作,项目进度得到了有效推进。
2.财务核算方面:项目承担单位已经按照规定进行账务处理和核算,加强了内部控制措施,财务核算得到了规范。
3.专项资金使用方面:建立了专项资金使用台账,对不合规现象进行了整改和追责,专项资金使用得到了有效监管和管理。
4.监督和协调机制方面:加强了项目管理力度,建立了有效的监督和协调机制,确保项目的顺利实施。
财政专项资金审计报告模板
财政专项资金审计报告模板篇一:专项资金审计报告样式专项资金审计报告样式A公司:我们接受委托,审计了贵公司承担的“广东省产学研省部合作专项资金”项目“…………”(项目编号:;下达文)在XXXX年XX年XX月至XXXX年XX月的收支使用情况及《……合同书》中“主要经济指标”的执行情况。
贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对“广东省产学研省部合作专项资金”的收支使用情况发表审计意见。
我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》与《……合同书》进行的。
在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
现将审计情况报告如下:一、承担单位及项目基本情况A公司系XXXX年x月x日注册成立的有限责任公司,由XXX工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号:NNNNNNNN;注册资本:人民币NNNN万元;实收资本:人民币NNNN万元;法定代表人:XXX;公司住所:NNNNNNNNNNNNN。
公司经营范围:xxxxxxxxXXXXXX。
项目基本情况:A公司于XXXX年XX月XX日,与B、C等单位联合申报“。
”项目。
经批准,于XXXX年XX 月XX日被列为广东省产学研省部合作专项资金项目,项目编XXXX年XX月XX日签订了《……合同书》。
二、项目合同有关规定㈠在本项目执行期内,项目总经费为NNNN万元,其中省部产学研专项资金为XXX万元。
总经费开支预算计划为:基建费万元,用于……万元,用于……万元,用于……万元,用于……万元,用于……原材料费设备购置及使用费专用业务费其他㈡省部产学研专项资金XXX万元,计划分配如下:A 公司万元、B公司万元、C公司万元。
省部产学研专项资金应单独列帐核算,专款专用,开支预算计划为:原材料费万元,用于……万元,用于……万元,用于……设备购置及使用费专用业务费其他万元,用于……㈢地方各级政府配套资金开支预算计划为:XXX费XXX费万元,用于……万元,用于……XXX费XXX费万元,用于……万元,用于……万元,用于……其他费用㈣项目完成时达到的主要经济指标:(合同约定经济指标内容。
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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==专项资金审计报告正文篇一:专项审计报告样本××××××××××公司×× 年××月××日至×× 年××月××日承担“ ××”项目的财务执行情况明细表及审计报告目录一、审计报告二、已审项目执行情况明细表及附注 1.项目经费投入情况明细表 2.项目经费支出情况明细表3.项目经费实际支出与预算支出差异明细表 4.购臵、试制、改造设备费用及设备租赁费明细表 5.材料费用明细表6.测试化验加工费用明细表 7.国际合作与交流费用明细表 8.其他经费支出明细表 9. 项目经济指标完成情况明细表10. 财务执行情况明细表附注三、执业机构营业执照及执业许可证复印件页码审计报告审计编号ABC公司:我们审计了后附的××单位(以下简称ABC公司)×× 年××月××日至×× 年××月××日承担“ ××”项目(以下简称项目)的财务执行情况明细表及附注,项目财务执行情况包括本项目的经费收支情况以及合同规定的经济目标的执行情况。
项目财务执行情况明细表(以下简称明细表)已由管理层按照监管机构的规定编制以满足监管要求。
一、管理层对明细表的责任按照企业会计准则、深圳市科技工贸和信息化委员会对财政专项资金管理的相关规定,提供本项目真实、合法、完整的明细表以满足监管要求是管理层的责任。
这种责任包括:(1)设计、执行和维护必要的内部控制,以使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
专项经费审计报告(范本)
专项经费审计报告专项经费审计报告篇一:专项经费审计报告样式附件3:专项经费审计报告样式 A公司:我们接收委托,审计了贵公司承担的“广东省产学研省部合作专项资金”项目“…………”(项目编号:;下达文号:)在XX XX年XX年XX月至XXXX年XX月的收支使用情况及《……合同书》中“主要经济指标”的执行情况。
贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对“广东省产学研省部合作专项资金”的收支使用情况发表审计意见。
我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》与《……合同书》进行的。
在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
现将审计情况报告如下:一、承担单位及项目基本情况 A公司系XXXX年x月x日注册成立的有限责任公司,由XXX工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号: NNNNNNNN;注册资本:人民币NNNN万元;法定代表人:XXX;公司住所:NNNNNNN NNNNNN。
公司经营范围:xx xxxxxxxxxx XXXXXXXXXX XX。
项目基本情况:A公司于X XXX年XX月XX日,与B、C等单位联合向广东省教育部产学研结合协调领导小组办公室申报“。
。
”项目。
经广东省教育部产学研结合协调领导小组办公室X XX[200X]XX X号批准,于XXX X年XX月XX日被列为广东省产学研省部合作专项资金项目,项目编号:,贵公司于XXXX年XX月XX日与广东省教育部产学研结合协调领导小组办公室签订了《……合同书》。
二、项目合同有关规定(一)在本项目执行期内,项目总经费为NNNN万元,其中省部产学研办经费为XXX万元。
总经费开支预算计划为:基建费万元,用于……原材料费万元,用于……设备购置及使用费万元,用于……专用业务费万元,用于……其他万元,用于……(二)省部产学研办经费XXX万元,计划分配如下:A公万元、B 万元、C 万元。
财政专项资金审计报告模板
财政专项资金审计报告模板篇一:专项资金审计报告样式专项资金审计报告样式A公司:我们接受委托,审计了贵公司承担的“广东省产学研省部合作专项资金”项目“…………”(项目编号:;下达文)在XXXX年XX年XX月至XXXX年XX月的收支使用情况及《……合同书》中“主要经济指标”的执行情况。
贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对“广东省产学研省部合作专项资金”的收支使用情况发表审计意见。
我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》与《……合同书》进行的。
在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
现将审计情况报告如下:一、承担单位及项目基本情况A公司系XXXX年x月x日注册成立的有限责任公司,由XXX工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号:NNNNNNNN;注册资本:人民币NNNN万元;实收资本:人民币NNNN万元;法定代表人:XXX;公司住所:NNNNNNNNNNNNN。
公司经营范围:xxxxxxxxXXXXXX。
项目基本情况:A公司于XXXX年XX月XX日,与B、C 等单位联合申报“。
”项目。
经批准,于XXXX年XX月XX日被列为广东省产学研省部合作专项资金项目,项目编XXXX年XX月XX日签订了《……合同书》。
二、项目合同有关规定㈠在本项目执行期内,项目总经费为NNNN万元,其中省部产学研专项资金为XXX万元。
总经费开支预算计划为:基建费万元,用于……万元,用于……万元,用于……万元,用于……万元,用于……原材料费设备购置及使用费专用业务费其他㈡省部产学研专项资金XXX万元,计划分配如下:A 公司万元、B公司万元、C公司万元。
省部产学研专项资金应单独列帐核算,专款专用,开支预算计划为:原材料费万元,用于……万元,用于……万元,用于……设备购置及使用费专用业务费其他万元,用于……㈢地方各级政府配套资金开支预算计划为:XXX费XXX费万元,用于……万元,用于……XXX费XXX费万元,用于……万元,用于……万元,用于……其他费用㈣项目完成时达到的主要经济指标:(合同约定经济指标内容。
专项审计报告
专项审计报告专项审计报告模板专项审计报告模板1一、审计报告二、已审项目执行情况明细表及附注1、项目经费投入情况明细表2、项目经费支出情况明细表3、项目经费实际支出与预算支出差异明细表4、购置、试制、改造设备费用及设备租赁费明细表5、材料费用明细表6、测试化验加工费用明细表7、国际合作与交流费用明细表8、其他经费支出明细表9、项目经济指标完成情况明细表10、财务执行情况明细表附注三、执业机构营业执照及执业许可证复印件审计报告审计编号ABC公司:我们审计了后附的xx单位(以下简称ABC公司)xx年xx月xx日至xx年xx月xx日承担" xx"项目(以下简称项目)的财务执行情况明细表及附注,项目财务执行情况包括本项目的经费收支情况以及合同规定的经济目标的执行情况。
项目财务执行情况明细表(以下简称明细表)已由管理层按照监管机构的规定编制以满足监管要求。
一、管理层对明细表的责任按照企业会计准则、深圳市科技工贸和信息化委员会对财政专项资金管理的相关规定提供本项目真实、合法、完整的明细表以满足监管要求是管理层的责任。
这种责任包括:(1)设计、执行和维护必要的内部控制,以使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则以及深圳市科技工贸和信息化委员会对财政专项资金管理的相关规定(包括《深圳市科技计划项目管理暂行办法》、《深圳市科技研发资金管理暂行办法》、申报项目指南、科技项目合同书等)执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对明细表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关明细表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的明细表重大错报风险的评估。
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专项资金审计报告样式
A公司:
我们接受委托,审计了贵公司承担的“广东省产学研省部合作专
项资金”项目“......... ”(项目编号:________ ;下达文号:________________ )在XXXX 年XX年XX月至XXXX 年XX月的收支使用情况及《…… 合同书》中“主要经济指标”的执行情况。
贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对“广东省产学研省部合作专项资金(的收支使用情况发表审计意见。
我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》与《合同书》进行的。
在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的
审计程序。
现将审计情况报告如下:
一、承担单位及项目基本情况
A公司系XXXX年x月x日注册成立的有限责任公司,由XXX工
商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号:NNNNNNNN ;注册资
本:人民币NNNN万元;实收资本:人民币NNNN万元;法定代表人:XXX ; 公司住所:NNNNNNNNNNNNN 。
公司经营范围:
xxxxxxxxXXXXXX
项目基本情况:A公司于XXXX 年XX月XX日,与B、C等单位联合申报“。
”项目。
经<XXX[200X]XXX 号>批准,于XXXX 年XX月XX日被列为广东省产学研省部合作专项资金项目,项目编
号: ,贵公司于XXXX 年XX月XX日签订了《……合同书》。
二、项目合同有关规定
㈠在本项目执行期内,项目总经费为NNNN万元,其中省部产学
研专项资金为XXX万元。
总经费开支预算计划为:
基建费万元,用于……
原材料费万元,用于……
设备购置及使用费万元,用于……
专用业务费万元,用于……
其他万元,用于……
㈡省部产学研专项资金XXX万元,计划分配如下:A公司—万
元、B 公司 ______ 万元、C 公司________ 万元。
省部产学研专项资金应单独列帐核算,专款专用,开支预算计划为:
原材料费万元,用于••…
设备购置及使用费万元,用于
专用业务费万元,用于
其他万元,用于㈢地方各级政府配套资金开支预算计划为:
XXX 费万元,用于
XXX 费万元,用于
XXX 费万元,用于
XXX 费万元,用于
其他费用万元,用于㈣项目完成时达到的主要经济指标:
合同约定经济指标内容。
)
三、项目合同中有关指标的执行情况
经审计,截至XXXX 年XX 月XX 日,合同执行情况如下:
㈠ 经费到位情况:
我们根据银行存款帐单、 进帐单及银行对帐单确认: 已到位的项目 总经费为
XXXXXX 万元;已到位的省部产学研专项资金为 XXX 万元; 地方各级政府配套资金为 XX 万元。
㈡ 项目经费使用与管理情况:
1、省部产学研专项资金分配及单独列帐核算情况:
经核查,贵公司已经(或没有)为省部产学研专项资金单独列帐。
产学研专项资金实际分配情况如下:
经核查,贵公司已经 (或没有) 为地方各级政府配套资金单独列帐 根据经费单独列帐情况、银行对帐单等,确认地方各级政府配套资金
实际分配情况如下:
A 公司 万元, 最后到帐时间
NNNN 年 nn 月 B 公司 万元, 最后到帐时间
NNNN
年 nn 月 C 公司
万元, 最后到帐时间
NNNN
年 nn 月 2、地方各级政府配套资金单独列帐核算情况:
日 nn
日
nn 日 nn 根据省部产学研专项资金单独列帐情况、 银行对帐单等, 确认省部
A公司万元,最后到帐时间NNNN年nn月nn日
B公司万元,最后到帐时间NNNN年nn月nn日
㈢项目经费支出情况:
我们根据相关帐簿及凭证,确认本项目实际支出资金XXXXX 万元,其中省部产学研专项资金实际支出资金XXXX万元,地方各级政
府配套资金实际支出资金XX万元,列表如下:
㈣项目经费支出与合同差异的情况说明:
(列明主要差异原因。
)
㈤主要经济指标完成情况:
(根据合同约定经济指标内容进行审计。
)
四、有关附件
附件一:项目专项资金审计报告附注
附件二:项目财政资金支出使用情况表
附件三:项目财政资金支出台帐
附件四:主要经济指标完成情况证明材料列表
附件五:项目财政资金购置仪器、设备等固定资产清单
XXXXXX 会计师事务所(有限公司)中国注册会计师:中国注册会计师:
XXXX 年XX 月XX 日AAA BBB
附件一:项目专项资金审计报告附注
附件二:
项目财政资金支出使用情况表项目名称:
编制日期:年月日
(注:高校等单位所分配省部产学研专项资金的每笔支出均须按支出科目进行归集。
)附件三:
项目财政资金支出台帐
(年月日一一年月曰)
附件四:
主要经济指标完成情况证明材料列表
附件五:
项目财政资金购置仪器、设备等固定资产清单
(注:仅填写政府财政资金所购置设备、仪器。
)。