安全内业资料检查表
安全生产工作检查表
检查单位(项目):
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 检查项目 项目(厂区、运营场所)安全巡查记录 记录是否齐全 施工日志 监理日志 近期上级安全生产文件落实情况 安全隐患检查和整改情况 三级安全教育情况 员工安全教育学习、培训情况 安全生产制度、操作规范等 安全领导机构、人员配备 应急演练记录 应急救援预案 特种设备检验记录 特种人员持证上岗 重大危险源 深基坑、高边坡等专项施工方案 项目建设审批情况 人员到岗情况 合作单位资质情况 与合作单位的安全协议 记录是否齐全 记录是否齐全 文件要求的工作是否已经落实 查看排查和整改记录 是否按要求进行三级安全教育 是否定期组织学习和培训 制度执行情况,员工是否掌握 机构、人员是否齐全 是否定期开展应急演练 是否建立应急救援预案 是否在检验合格有效期内 是否持证上岗 是否建立重大危险源档案并公示 需要进行专家论证的项目是否经专家论证,并经监理工程师签字后实施 项目建设手续是否齐全 是否为合同约定人员,出勤记录 总包、分包单位资质情况,人员资质证书是否有效 是否签订安全管理协议,划分安全管理责任
检查时间:
年 月 日
检查内容 自检情况 集团抽检情况
检查结果评定:
检查小组成员: 被检查单位及人员:
中建总公司安全检查表格
附件1:
安全检查汇总表
安全检查表(内业资料管理)
备注:
1、对分包单位的安全评价按照《中建总公司分包单位安全生产评价办法(试行)》
(中建质字[2004]25号)文件的规定执行;
2、总分包单位专职安全管理人员配备和需要编制的危险性较大工程安全专项施
工方案按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》和《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》(建质[2004]213号)文件的规定执行;
3、安全生产资金投入台帐按照《中建总公司安全生产费用管理规定(试行)》(中
建安字[2004]532号)文件的规定执行。
安全检查表(现场安全管理)
附件2:
隐患整改通知单
建筑施工安全检查表(Word)
综合表一:
建筑施工安全生产检查表
(项目基本情况)
工程所在省(市、县):
检查人:检查日期:年月日
综合表二:
建筑施工安全生产检查表
(建设单位)
检查人:检查日期:年月日
综合表三:
建筑施工安全生产检查表
(监理单位)
检查人:检查日期:年月日
综合表四:
建筑施工安全生产检查表
(施工单位)
单位名称:
检查人:检查日期:年月日
专业表一:
建筑施工安全生产检查表
(模架工程)
检查人:检查日期:年月日
专业表二:
建筑施工安全生产检查表
检查人:检查日期:年月日
专业表三:
建筑施工安全生产检查表
(基坑工程)
检查人:检查日期:年月日专业表四:
建筑施工安全生产检查表
(临时用电)
检查人:检查日期:年月日
专业表五:
建筑施工安全生产检查表
(安全防护)
检查人:检查日期:年月日
(注:文件素材和资料部分来自网络,供参考。请预览后才下载,期待你的好评与关注。)
安全专业内业资料
考核项目
周期
建立安全组织机构图、职业健康管理组织机构图,并明确制定各岗位安全生产责任 制,层层签订安全责任状。
随时
完善本部门的安全生产管理制度(安全管理制度、车辆管理制度、机电各项规章制 度等)并要求对其学习贯彻。
随时
建立《危险源辨识、风险评价和风险控制措施》、《法律法规及其他要求清单》有 贯彻贯彻学习记录,并及时更新上报,建立本部门《受控文件清单》、《记录清单 》。
各区队安全风险辨识要每月更新,每月底将安全风险辨识评估表上报安全质量管理中心
每天 每天 每天 每天 每天 随时
每旬
随时 每月
酸刺沟煤矿内业检查表
考核项目
周期
备注
班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估,全面掌控作业 现场班组、岗位人员的风险辨识情况。岗位工在岗前、岗中对上岗区域内的环境、设备、设 施、劳动防护进行安全风险辨识,发现安全风险后及时向当班跟班队长、班组长汇报,跟班 队长或班组长在风险辨识评估表中记录,由区队整理汇总,按规定上报
随时
按照上级部门要求建立班前会录音记录,记录笔必须保持完好,录音人员每次录音 开始第一句话必须说明本次录音的地点、时间和主题,并进行录音登记(纸件); 录音人员必须对当班班前(后)会的工作内容安排、安全措施、危险源分析及控制 措施、当班存在的问题、下一班应注意的事项、上一班遗留问题处理情况等进行全 过程录音和记录,录音材料必须清晰、真实,且内容不得低于10分钟;录音记录保 存时必须注明录音编号,并进行登记(电子版)。
施工质量和安全检查表
附件2:建设工程施工质量检查表(一)
受检工程基本情况表
工程所在市(区、县):检查日期:
检查人员签字:检查日期:
建设工程施工质量检查表(二)
工程建设强制性标准执行情况检查表
检查组成员签字:检查日期:
建设工程施工质量检查表(三)
工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表
检查组成员签字:检查日期:
建筑安全生产检查表使用说明
一、检查用表类型
建筑安全生产检查表由3张综合表和5张专业表组成,不同情况的检查可以选择不同的用表组合.主要有以下几种:
(一)综合类检查:采用综合表1+综合表2+综合表3+综合表4
(二)专项督查:采用综合表1+综合表2+综合表3+综合表4+专业表(和督查重点相关的表格)
(三)全面检查:采用综合表1+综合表2+综合表3+综合表4+《建筑施工安全
检查标准》JGJ59—2011中的相关表格。
二、检查评分
检查评定为“符合”的项数占检查项总数的比例高于70%的,为合格,低于70%的为不合格.
检查过程中,如果发现施工现场存在重大隐患,并下发整改通知书,则该项目直接评定为不合格.
附件3:建筑施工安全生产检查综合表一:
受检工程安全情况检查表(基本情况)
工程所在省(市、县):
检查组成员签字: 检查日期:
建筑施工安全生产检查综合表二:
受检工程安全情况检查表
(建设单位)
单位名称:
检查人: 检查日期:年月日建筑施工安全生产检查综合表三:
受检工程安全情况检查表
(监理单位)
单位名称:
检查人:检查日期: 年月日建筑施工安全生产检查综合表四:
受检工程安全情况检查表
(施工单位)
单位名称:
检查人:检查日期:年月日
建设工程项目检查表
建设工程质量安全检查表
(建设单位)
建设工程质量安全检查表
(施工单位管理行为)
单位名称:工程名称:
建设工程质量安全检查表
(土建施工单位)
建设工程质量安全检查表
(土建施工单位-盾构)
单位名称:工程名称:
建设工程质量安全检查表
(监理单位)
检查组成员(签字):检查日期:
建设工程质量安全检查表
(第三方监测)
检查组成员(签字):检查日期:
建设工程质量安全督查表(勘察单位)
建设工程质量安全督查表(设计单位)
安全生产检查表(内业)
安全生产检查表(内业)
(最新版)
编制人:__________________
审核人:__________________
审批人:__________________
编制单位:__________________
编制时间:____年____月____日
序言
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建筑工程安全检查全套资料样本表格
建筑工程安全检查全套资料样本表格
建筑工程安全检查是保证施工过程中安全的重要环节。为了提高施工安全管理水平,以下是建筑工程安全检查的全套资料样本表格,供参考使用。
一、安全生产责任
二、安全生产管理制度
三、安全生产培训记录
四、施工现场安全检查
1. 安全设施和安全防护措施
2. 特种作业人员合格证管理
3. 施工机械设备安全管理
五、施工安全事故隐患整改
以上是建筑工程安全检查全套资料样本表格的内容,希望能对施工单位在建筑工程安全检查中提供一些参考和帮助。
项目安全质量检查表
质量管理检查表1(质量保证及内业资料)
质量管理检查表2(外业)
注:质量检查表中本项目没有涉及的请填写“无”。
安全环保管理检查表1(内业)
安全环保管理检查表2(外业)
安全环保外业管理检查表3(专项施工)
建筑施工安全生产检查表
建筑施工安全生产检查表
(监理单位)
单位名称:
检查人: 检查日期:年月日
建筑施工安全生产检查表
(施工单位)
- 21 -
检查人: 检查日期:年月日建筑施工安全生产检查表(二)
施工现场安全生产检查表
(模架工程)
- 22 -
- 23 -
- 24 -
检查人:检查日期:年月日
- 25 -
建筑施工安全生产检查表(三)
施工现场安全生产检查表
(起重机械)
- 26 -
检查人:检查日期:年月日
- 27 -
建筑施工安全生产检查表(四)
施工现场安全生产检查表
(基坑工程)
检查人:检查日期:年月日- 28 -
建筑施工安全生产检查表(五)
施工现场安全生产检查表
(临时用电)
检查日期:年月日
- 29 -
建筑施工安全生产检查表(六)
施工现场安全生产检查表
(安全防护)
项目名称:
检查日期:年月日- 30 -
建设工程施工质量安全监督执法检查受检工程一览表
设区市、省直管试点县(市):
- 31 -
建设工程施工质量安全监督执法检查统计表(一)
(建筑市场行为)
- 32 -
建设工程施工质量安全监督执法检查统计表(二)
(有关责任主体和机构质量行为)
- 33 -
建设工程施工质量安全监督执法检查统计表(三)
(工程建设强制性标准执行情况)
- 34 -
建设工程施工质量安全监督执法检查统计表(四)
(建筑施工安全生产)
- 35 -
工作检查表-总承包商内业资料检查表
制度
录扣 1 分。
落实 现场 现场安全措施及各工序做法与交底记录内容不符的,发现一处 5
执行 扣 5 分。
施工 试验 需要进行施工试验、检验的,未进行扣 5 分;
试验、
5
检验 记录 资料收集整理不及时每份扣 2 分。
施工日志记录内容应包括:一、基本情况:1.时间、2.天气、
3.施工部位、4.出勤人数(管理人员、技术人员、各工种技术
10 真实 验收资料提前工程实际施工进度或验收资料显示合格,但施工 验收 性 质量达不到验收标准的每项问题扣 5 分。 资料 同步 资料滞后工程实际进度,滞后一天扣 1 分、两天扣 2 分、三天
5 性 扣 3 分、四天扣 4 分、五天扣 5 分。
填写
验收记录内容填写不完整扣 2 分;签字手续不全的扣 1 分。
总承包商内业资料检查表
检查项目
检查标准
应得 分数
同一问题多次(检查周期内两次以上)发指令仍未整改落实的
整改 扣 15 分;
业主 落实 指令所提问题未按要求整改完成每项扣 5 分;
15
方、监 情况 指令所提问题未整改完成或整改不符合要求进行回复的每项
理指
扣 3 分;
令执 整改
行
需要编制预控措施、整改方案、整改计划、进度纠偏措施,未 文件
法;7、行政主管部门检查情况。
内业检查表
内部检 工作质量 查资料
技术及 未对新开工专业分包工程组织图纸会审。 资料管 砌筑施工期间,未有砌筑排砖图或有砌筑排砖图而现场未按排 理
砖图进行施工 未对材料样板封样及未按《工程样板引路管理指引(试行)》中 进行样板先行 因质量问题被当地政府责令停工的(查看停工通知)。
发生重大质量、安全事故的(含15万元损失以上的)。 未做好旁站检查监督,特别在隐蔽工程项目检查时未到位、不 仔细而使局部分项工程达不到国家规范、规程、规定及标准要 求而签发施工资料的(检查施工台帐及现场记录实情) 未按集团管理指引要求如实填写工程管理检查验收有关表格及 签字的(检查监理及总分包单位资料)。 实体检查中发现的质量问题未有整改要求的(查看日记及质量 检查记录)。 未认真检验施工企业进场的材料而使施工企业弄虚作假送检试 样的(查看总包及监理资料)。 地下室外墙、地下室顶板、屋面防水涂膜的文字记录齐全。相 关资料须有施工方、项目部、监理方的责任人员签字确认。 有雨季渗漏点检查记录,且对渗漏问题有具体分析、整改方案 、问题封闭记录。相关资料须有施工方、项目部、监理方的责 任人员签字确认。 外墙淋水试验的文字记录齐全,且按楼栋、且分户建立资料档 案。相关资料须有施工方、项目部、监理方的责任人员签字确 认。
集团项目工程质量内业资料考核评分表
分类 项目 分项内 主要检查内容 容
集团检查情况的整改回复(10天内):总经理签字的整改方案 、措施、整改完成时间;次月5日前向集团上报工程月报 公司项目经理及各专业技术人员无公司确定的质量考核制度及 责任制落实 项目部未定期组织质量、安全联检(每半个月至少1次)。 质量检查、专题会议纪要、工作联系单等涉及到应整改的质量 问题,无整改回复。 项目部实测实量未做到每半个月一次。 由于施工准备不充分,未制定项目管理大纲而盲目开工的(查 阅管理大纲) 未对监理单位监理大纲、规划、实施细则、监理月报进行检查 (查阅检查记录表) 项目部未对监理公司的旁站记录、隐蔽工程验收记录、每周例 会会议纪要进行检查(查阅检查记录表) 项目部未及时对总、分单位对工程监理方案及施工组织设计及 重大施工方案进行审核的(查阅审批方案表) 项目未做月报或未做好月报的,在月报中慌报或假报工程情况 的(查阅月报与现场)。 未做好图纸的发放工作或无发放记录,对出现的设计图纸、变 更、工程量签证丢失或整理混乱的(查阅记录内容)。