太和稽核业务知识测试题
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稽核业务知识测试题
出题单位:太和县联社出题人:杨林
一、填空题(总分20分,第小题2分)
1、稽核归纳起来具有_____、_______、_______三大职能。
2、农村信用社稽核具有______、_____和______特点。
3、农村信用社稽核种类按进行的地点划分为_______和______稽查。
4、农村信用社稽核种类按进行时间划分为______和_______稽核。
5、稽核程序划分为_____、______、______、_____、______、五个阶段。
6、信贷资产风险分类按其顺序为______、______、_____、______、______五类。
7、商业银行与客户的业务往来,应当遵循______、_______、________和_______的原则。
8、内部控制的要素包括______、_______、______、______、_____。
9、商业银行以______、______、_______为经营原则,实行_____、______、______、______。
10、担保法中规定具有代为清偿债务能力的______、______或者______可以作保证人。
二、选择题(总分20分,第小题2分)
1、农村信用社稽核具有_______权威性和延伸性的特点。
A、独立性
B、完整性
C、及时性
2、稽核的种类按范围划分为______和专项稽核。
A、现场稽核
B、非现场稽核
C、全面稽核
D、定期稽核
3、稽核的种类按连续性可分为______,再稽核和序时稽核。
A、跟踪稽核
B、全面稽核
C、常规稽核
D、专项稽核
4、稽核工作例会制度,县级联社稽核部门____召开一次会议。
A、20天
B、一个月
C、40天
D、50天
5、短期贷款是指期限在________。
A、一年以内(不含1年)2、1年以上(含1年)
C、1年以内
6、中期贷款是指期限在_____。
A、1年以上,5年以下
B、1年以上(不含1年),5年以下(含5年)
C、1年以上(含1年),5年以下(不含5年)
D、1年以上(含1年)5年以下(含5年)
7、借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失______。
A、次级
B、关注
C、损失
D、可疑
8、最大十户贷款余额不得超过资本净额比例_______。
A、20%
B、50%
C、150%
D、10%
9、稽核的种类按照连续性分类可分为_____、_____和______稽核。
A、跟踪稽核
B、再稽核
C、序时稽核
D、定期稽核
10、稽核查帐按稽核会计资料的范围划为______法和_____法。
A、顺查法
B、逆查法
C、详查法
D、抽查法
E、核对法
F、审阅法
三、判断题(总分20分,每小题2分,正确打√,错误打×)
1、已估价单独入帐的土地应计提固定财产折旧。()
2、投入使用的固定资产折旧提取,应从使用的当月计提。()
3、信用社的会计凭证包括:原始凭证和记帐凭证。()
4、明细帐务核算包括:分户帐、登记簿、余额表。()
5、表外科目采用复式记载,发生记借方、销减记贷方、余额在借方反应。()
6、稽核工作实行理事长负责制,直接向理事会报告工作。()
7、微机操作人员使用的个人密码,要严格保密,定期更换防止失密。()
8、对领导干部进行离任稽核,应在离任前由稽核部门提出审计建议,出具《离任稽核建议书》报经理事长签批后转稽核部门立项。()
9、企业法人的分支机构的职能部门可以作为保证人。()
10、会计档案保管期限为定期保管和不定期保管两种。()
四、简述题(总分20分,每小题5分)
1、稽核实施阶段的主要程序包括哪些内容?
2、稽核工作底稿包括哪些内容?
3、什么是内部控制?内部控制的要素是什么?
4、简述稽核报告编写的原则?
五、案例分析(10分)
事实描述:2006年5月20日稽核发现2006年2月10日某信用社主任王某向其兄弟发放信用贷款30万元,用于经营药品。
要求:①进行违规分析
②作出处理建议
六、综合题(10分)
结合辖内的实际情况,谈谈如何搞好农村信用社稽核工作。
参考答案
一、填空
1、监督职能、评价职能、鉴证职能
2、独立性、权威性、延伸性
3、现场稽核和非现场稽核
4、定期稽核和不定期稽核
5、稽核准备、稽核实施、稽核报告、稽核处理、档案整理
6、正常、关注、次级、可疑、损失
7、平等、自愿、公平、诚实信用
8、控制环境、风险管理、控制活动、信息交流、监督评价
9、安全性、流动性、效益性、自主经营、自负盈亏、自担风险、
自我约束
10、法人、其他组织、公民
二、选择题
1、A
2、C
3、A
4、B
5、B
6、B
7、D
8、B 9、ABC 10、CD
三、判断题
1、×
2、×
3、√
4、√
5、×
6、√
7、√8、×9、×10、×
四、简述题
1、答:①进场会议,②调阅资料,③了解、分析、评估内部控制,④对帐表的现场审核,⑤实施现场检查,收集稽核证据,⑥稽核