最新费用开支标准 范例
费用报销预算标准
0.8元/吨
以上费用预算按1000吨/月的标准计算,超过1000按单位费用乘实际重量计算。以上重量均指销售重量。超过预算的需要总经理特批才可以报销。
3200元/年
——
单位费用
1.54元/吨
0.27元/吨
——
说明:业务部门外的其他部门接待费归入管理部门费用核算中。
3、话费报销详见附件《手机通讯费报销金额》(不含固话业务)标准:
部门
标准
管理部门
业务部门
生产部门
总额(12000吨/年)
11000元/年
24000元/年
9600元/年
单位费用
0.92元/吨
费用报销预算标准
1、住宿及餐补规定
部门
标准
业务部门
管理0元/年
单位费用
4.83元/吨
0.83元/吨
说明:除业务部门外,其他部门的差旅费归入管理部门标准内核算。
2、招待费用标准:
部门
标准
业务部门
管理部门
生产部门
总额(12000吨/年)
18500元/年
个人开支范本
个人开支范本一、适用范围:本范本适用于XXX(姓名)的个人日常开支,包括但不限于食品、衣物、交通、娱乐等方面的费用。
二、支出项目及金额:1. 食品:¥X,XXX元(预计每月花费约¥XXX);2. 衣物:¥X,XX元(包括选购新衣和衣物维修保养费用);3. 交通:¥X,XXX元(包括公共交通费、停车费等);4. 其他杂项:¥X,XXX元(如书籍、咖啡等)。
三、其他注意事项:1. 所有支出必须为必需品且合理合法;2. 请保留所有相关发票或收据以备查证;3. 如因特殊情况需要额外支出,需提前与家人商量并获得同意;4. 本范本有效期自签署之日起至下个月底。
四、支出记录与报表:1. 每月初,我会将上个月的开支明细进行整理并附上发票或收据,提交给您(或家人)审核;2. 每季度末,我将会制作一个季度总体的开支报表,以方便回顾和总结。
五、特殊情况处理:1. 若突发事件需要额外支出,如疾病治疗、意外事故等,我将及时通知您(或家人),共同商议解决方式;2. 如因个人原因导致月度/季度开支超出预期,需提前向您说明并提出合理预算调整申请。
六、监督与责任:1. 您有权查阅和核实我的月度/季度开支明细和报表;2. 如发现有违反本范本规定的行为,您有权要求我纠正并承担相应后果。
七、附加条款:1. 本范本自双方签字之日起生效,至下一次家庭财务会议前持续有效;2. 若在家庭财务会议中,我们协商修改此范本的相关内容,则以修改后的版本为准。
四、签名:本人已阅读并理解此范本的所有内容,确认将按照该范本进行个人日常开支管理。
同时,我愿意承担不遵守上述规定所产生的任何后果。
XXX(签名)日期:XX年XX月XX日。
个人日常开支明细
个人日常开支明细作为一个普通的上班族,我每个月都会有一定的开支。
下面是我个人日常开支明细。
住房费用:每个月我需要支付房租,这是我最大的开销之一。
我租了一个一居室的公寓,每个月的房租是2000元。
这个公寓位置交通便利,周边生活设施完善,所以房租相对较高。
水电费:每个月我还需要支付水电费,这个费用是根据实际用量来计算的。
一般来说,水费是每个月50元左右,而电费则根据季度的用电量来计算,大约是每个月200元。
交通费:我每天需要乘坐公交车上下班,每月的交通费大约是200元。
除了上下班,我还会偶尔乘坐出租车或网约车,这些额外的交通费用一般每个月在100元左右。
饮食费:我平时比较注重饮食,每天都会在单位食堂或周边餐馆吃午饭。
每个月的饮食费用大约在1000元左右。
另外,我还会在家做一些简单的晚餐,这样可以节省一些开支。
购物费:作为一个女生,我偶尔也会购买一些衣物、化妆品或小饰品。
每个月我会预留200元左右的购物费用。
当然,如果有特殊活动或节日,购物费用可能会增加。
娱乐费:为了调节生活压力,我会参加一些娱乐活动。
每个月我会安排一次电影、KTV或者逛街,这些娱乐费用大约在200元左右。
通讯费:我每个月需要支付手机费和宽带费。
手机费大约是100元左右,宽带费是每个月50元。
其他费用:除了以上的开支,我还需要支付一些其他费用,比如洗衣费、杂费等。
每个月这些费用大约在200元左右。
总结起来,我的个人日常开支大约在4000元左右。
这个数额在我目前的工资范围内,所以还是能够承受的。
当然,我也会尽量控制开支,避免不必要的浪费,以保证自己的经济状况稳定。
以上就是我个人日常开支明细,希望对大家有所参考。
每个人的开支情况都不尽相同,希望大家能根据自己的实际情况合理安排开支,实现财务自由。
国内差旅费用开支标准
国内差旅费开支标准
(单位:元/人、天)
说明:
1、高层人员:指集团董事长、总裁、高级副总裁、副总裁、职能部门负责人、下属经营单位负责人,集团直属单位第一负责人。
2、其他高层:指集团任命高层中除“1”所列以外人员。
3、一类地区:北京、上海、深圳三个城市;二类地区:其它城市和地区。
4、区外周边地区:距北滘50公里以内的地区;出差天数计算方法:出发当天和返回当天都计算在内,但住宿费按实际住宿天数计算。
5、当日往返如不误餐不享受伙食费定额补助,有公车出差不享受市内交通定额补助。
6、对于多人一同出差,提倡同性合住,原则上要求中层人员及以下人员同性合住,且每人住宿费开支标准比单人住宿标准相应降20%。
7、个人出差往返机场原则上高层人员才可以叫车,其他人员一律乘坐机场大巴前往。
往返机场或客情接待如下情况可以叫车:
其他人员一起2人以上(含2人)同时往返机场用车。
其他特殊业务用车(接待异地单位总经理、业务单位来访等)。
8、飞机乘坐标准:集团董事长、总裁、高级副总裁、副总裁可乘坐头等舱;2亿元以上经营利润规模单位的总经理可乘坐商务舱;其他高层人员原则上只可乘经济舱,特殊情况由上级单位第一负责人批准。
9、高铁乘坐标准:集团董事长、总裁、高级副总裁、副总裁可坐特等座或者商务座;2亿元以上经营利润规模单位的总经理可乘坐一等座;其他人员原则上只可乘坐二等座,特殊情况由部门负责人批准。
10、高层人员住宿标准:除集团董事长、总裁、高级副总裁、副总裁、2亿元以上经营利润规模单位的总经理可入住五星级酒店外,其他高层原则上不准入住五星级酒店,特殊情况由上级单位第一负责人批准。
报告本月办公室开支
报告本月办公室开支
尊敬的各位领导:
我在此向大家汇报本月办公室的开支情况。
本月办公室开支主要包括办公用品采购、设备维护、通讯费用以及其他杂项开支等方面。
下文将详细描述每个方面的开支情况。
一、办公用品采购
本月办公用品采购总额为xxx元。
具体包括文件夹、笔、纸张、订书机等各类日常使用的办公用品。
为了保证办公室正常运转,我们定期进行办公用品的库存盘点,及时补充不足的物品,以确保员工的工作效率。
二、设备维护
本月设备维护费用为xxx元。
办公设备如电脑、打印机等长时间使用后会出现故障或需要维护保养,为保证各项工作正常进行,我们及时委托专业人员进行设备维修和保养。
设备维护的费用主要包括人工费用和零配件费用。
三、通讯费用
本月通讯费用为xxx元。
办公室通讯费用主要包括电话费、网费以及快递费等方面。
办公室的顺畅沟通对于工作的高效开展至关重要,我们合理使用通讯资源,尽量减少不必要的费用,保持通信畅通。
四、其他杂项开支
本月其他杂项开支为xxx元。
这部分开支主要包括办公室的维修费用、清洁费用等方面。
办公室的环境整洁及时,设施的维护保养是提高员工工作效率和提升办公品质的重要保障,我们会定期进行维修和清洁,确保办公环境的舒适度。
综上所述,本月办公室总开支为xxxx元。
我们将持续关注办公室开支,根据需要进行调整和控制,尽量合理利用资源,降低不必要的开支。
希望各位领导能对本月的办公室开支情况进行审核,并给予指导和意见。
谢谢!
此致
礼敬的领导们
XX公司办公室。
费用开支标准
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篇1:费用开支标准费用开支标准第一条为便于掌握开支,根据有关规定,结合本公司实际情况,特制订出本开支标准。
第二条差旅费。
(一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费,按下表规定执行(详见附表)。
各部门负责人应严格控制外出人员,并考虑完成任务的期限,确定出差日期。
对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。
如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题,则按标准的40%计发给个人;如不足标准住宿的,按节约额的50%计发给个人;如超标准住宿的,超支部分一律由个人自己负担。
(二)工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。
具体对下列情况均以有关规定执行如下:1.乘坐火车,从晚上8时至次日晨7时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的,可购软席卧铺票。
2.乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的,节省下的卧铺票费,发给个人,但为了计算方便,规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。
(1)乘坐火车慢车和直快列车的,按特快列车硬席票价的50%发给。
(2)符合乘坐火车软席卧铺条件的,如果改乘硬座,也按规定的硬座票价比例发给;但改乘硬卧的,不执行本条(1)款的规定,也不发给软卧和硬卧票价的差额。
3.工作人员趁出差或调动工作之便,事先经单位领导批准就近回家省亲办事的,其绕道车、船费,扣除出差直线单程车、船费(按出差人应享受标准),多开支的部分由个人自理。
如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时,应凭车船票价按实支报,不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿和交通费。
4.出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行,即按硬座票价的45%计发补助费,因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。
124费用支出明细表(新版)
2月 5,433.0
8月 5,713.0
摘要说明 费用说明XXXX_1 费用说明XXXX_2 费用说明XXXX_3 费用说明XXXX_4 费用说明XXXX_5 费用说明XXXX_6 费用说明XXXX_1 费用说明XXXX_2 费用说明XXXX_3 费用说明XXXX_4 费用说明XXXX_5 费用说明XXXX_6 费用说明XXXX_1 费用说明XXXX_2 费用说明XXXX_3 费用说明XXXX_4 费用说明XXXX_5 费用说明XXXX_6 费用说明XXXX_1 费用说明XXXX_2 费用说明XXXX_3 费用说明XXXX_4 费用说明XXXX_5 费用说明XXXX_6 费用说明XXXX_1 费用说明XXXX_2 费用说明XXXX_3 费用说明XXXX_4 费用说明XXXX_5 费用说明XXXX_6 费用说明XXXX_1 费用说明XXXX_2
51 2021年7月20日 费用类别3
52 2021年7月24日 费用类别4
53 2021年7月28日 费用类别5
54
2021年8月1日
费用类别6
55
2021年8月5日
费用类别1
56
2021年8月9日
费用类别2
57 2021年8月13日 费用类别3
58 2021年8月17日 费用类别4
59 2021年8月21日 费用类别5
42 2021年6月14日 费用类别6
43 2021年6月18日 费用类别1
44 2021年6月22日 费用类别2
45 2021年6月26日 费用类别3
46 2021年6月30日 费用类别4
47
2021年7月4日
费用类别5
48
2021年7月8日
费用类别6
2024年出差补助及费用标准
出差补助及费用标准出差补助及费用标准范例1(约2254字)1、员工参加项目组业务的工作出差食宿交通等费用,纳入相对应的项目组业务成本,由项目组长审核报销。
2、属于公司委派员工外出办理不属于参加项目组业务的,如临时调配支援去办理不能享受到业务提成的事项、协调办理各类手续、对外交流合作、学习参观考察等。
可以享受出差补助。
公司委派出差费用由公司管理费开支报销。
3、公司各级别员工因公出差一天以上需在当地食宿及短途交通的补助包干报销标准规定为:省会城市及其他地州:总经理住宿补助350元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助320元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助280元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助250元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助220元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助200元/天+伙食补助60元/天+往返车费大理州内除大理市范围外各县:总经理住宿补助270元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助240元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助210元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助180元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助150元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助120元/天+伙食补助60元/天+往返车费4、属于在大理州内,大理市范围外各县出差,当天往返没有发生住宿的一律补助误餐费每餐20元,每天60元。
有公司派车的报销车辆油费、过路费、自己乘车往返的报销往返车费,回公司后凭正式发票报销,不再另外享受出差住宿补助。
属于出差并且公司派车往返的,按上述标准给予住宿、伙食补助,报销相应的车辆油费及过路(桥)费,不再报销车费。
5、大理市范围内加班误餐标准:凡在大理市范围内,公司员工加班误餐及出差误餐补助标准为16.00元/餐。
考虑到工作时间和地点特殊性,凡因工作需要早7:30分前就必须到现场工作的,加报早点费一餐。
行政事业单位费用用开支标准
行政事业单位综合性费用开支标准一、会议费开支标准(一)会议分类一类会议,指县党代会、县人代会、县政协全委会。
二类会议,指由县委、县政府召开,各乡镇党委、政府主要负责人或分管负责人等参加的工作会议;以及各民主党派、人民团体代表大会,各乡镇党代会、人代会。
三类会议,指以县委、县政府名义召开,由县直部门主办,各乡镇党委、政府分管负责人等参加的工作会议。
其他会议,指除以上三类会议以外的会议。
(二)经费拨付一类会议经费由县财政专项核批。
二类和三类会议,由主办部门提出经费预算建议,报县委、县政府办公室审核,由办公室主任审批后,报县财政局核拨,同时主办部门应在要求支付会议经费时附相应的批复意见。
其他会议经费由会议主办部门在部门预算中自行解决。
(三)开支标准会议经费开支,实行“会前预算、总额控制”的管理办法。
会议经费开支包括会议房租费(含会议室租金)、伙食费、交通费、办公用品费、文件印刷费、医药费等。
实行综合定额控制后,各项费用之间可以调剂使用,在综合定额控制的范围内椐实支付。
(四)经费管理各类会议列入政府采购,会议开支按政府采购预算管理。
凡属集中采购的各类会议经费,由县财政局国库支付中心直接支付会议召开点。
县财政局国库支付机构在审核支付各部门单位会议经费时,应严格执行上述有关规定,对未经批准或未按批准的有关规定召开的各类会议经费,一律不予支付。
会议类别房租费伙食费其他费用合计备注一类会议240 120 140 500 含会议室租金等二类会议200 80 70 350 含会议室租金等三类会议150 80 50 280 含会议室租金等其他会议120 80 20 220 含会议室租金等二、培训费开支标准(一)县直机关举办培训班的,按每人每天不高于90元的标准开支场租、资料、组织等各项费用。
各乡镇、各部门单位异地参加培训人员的往返交通费、培训期间发生的住宿费、伙食费补助等,按照差旅费开支标准的有关规定回原单位报销。
(二)各类培训原则上要求在县级机关定点的县内培训机构举办。
公务开支标准说明
公务开支标准说明一、差旅费(一)一般规定(二)其他说明1、出差人员应当在规定等级内选择乘坐交通工具。
出差人员乘坐交通工具的等级见下表:未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。
2、副处级及以上人员住单间或标准间,县(市、区)乡(镇、街道)机关担任正科领导职务人员住标准间。
上述人员可一人住一间,其他人员应两人住一个标准间,单人出差或男、女出差人员为单数的,其单数人员可一人住一个标准间。
3、出差人员应乘坐公共交通工具,凭住宿费发票和城市间交通费票据报销伙食补助费和公杂费。
实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销伙食补助费和公杂费。
无城市间交通费票据的,凭住宿费发票报销伙食补助费,减半报销公杂费。
出差人员当天来回的,凭城市间交通费票据报销伙食补助费和公杂费;无城市间交通费票据的可报销伙食补助费,减半报销公杂费。
4、工作人员到常驻地以外地区参加会议、培训,应当事先咨询、了解经费开支情况,对要求分摊费用的,应拒绝参加。
举办单位统一开支费用的,往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销,报销时提供会议、培训通知。
5、工作人员离开常驻地到外地实(见)习、挂职锻炼或支援工作等,在外地工作期间每天的伙食补助费,省外按30元,省内按15元补助。
省财政厅另有规定的从其规定,不得重复领取。
6、出差人员在途期间,连续乘坐火车超过12小时的,可凭车票每满12小时,加发50元伙食补助费。
7、国内发生的公务差旅费,应当使用公务卡结算。
出差人员开展差旅活动等发生的上述费用都应在规定标准之内通过公务卡结报支付,并提供全过程机票、车票、住宿发票等各消费点的原始票据。
8、工作人员出差执行专项任务,因工作需要统一安排食宿的,可由组织单位(牵头单位)在差旅费规定的食宿限额标准内凭食宿票据统一列支,并按规定及出差人员清单统一报销公杂费,出差人员不再领取伙食补助费;如由出差人员自行结算食宿费用,回原单位按差旅费相关规定报销的,则组织单位(牵头单位)不得再统一支出食宿费。
民工管理费用构成明细表
民工管理费用构成明细表
一、工资及福利费用
1.工人工资:元/天
2.加班费:元/小时
3.节假日加班费:元/小时
4.夜班津贴:元/班
5.伙食补贴:元/人/天
6.住宿补贴:元/人/月
7.其他福利:元/人/月
二、培训费用
1.岗前培训:元/人
2.在职培训:元/人/月
3.技能提升培训:元/人/年
三、保险费用
1.养老保险:元/人/月
2.医疗保险:元/人/月
3.失业保险:元/人/月
4.工伤保险:元/人/月
5.生育保险:元/人/月
6.住房公积金:元/人/月
四、管理费用
1.管理人员工资:元/月
2.办公用品费:元/月
3.通讯费:元/月
4.交通费:元/月
5.其他杂费:元/月
五、其他费用
1.安全措施费:元/月
2.环境保护费:元/月
3.民工住宿费:元/月
4.其他特殊费用:元/月。
公司出差员工费用开支标准表
公司未为其购买人身意外保险的员工
答:燃烧的蜡烛变得越来越短,发光发热并伴有气体生成。可报销人身意外伤害保险费用
3
市内交通费
答:①可以节约能源;②减少对环境的污染;③降低成本。出差、市内公干的员工
据实报销
12、淡水在自来水厂中除了沉淀和过滤之外,还要加入药物进行灭菌处理,这样才能符合我们使用的标准。4
陪同客户原则上不要求同舱位,确需同舱位的,须经一级部门权签人审批同意。
二、问答:不符合以上条件乘坐商务舱的,公司按经济舱标准报销。
第三单元 宇 宙2
人身意外伤害保险费用
13、以太阳为中心,包括围绕它转动的八大行星(包括围绕行星转动的卫星)、矮行星、小天体(包括小行星、流星、彗星等)组成的天体系统叫做太阳系。公司已为其购买人身意外保险的员工
公司出差员工费用开支标准
序号
费用项目
适用人员
开支标准
1
在途交通费
出差员工
根据实际情况乘坐飞机经济舱、轮船二等舱、火车、长途汽车等,据实报销。
乘坐飞机商务舱,应符合以下规定:
答:硫酸铜溶液的颜色逐渐变浅,取出铁钉后,发现浸入硫酸铜溶液中的那部分变红了。可乘坐商务舱的员工限40岁以上高级副总裁、45岁以上总监(以及同等级别的业务专家)。其他员工因出差途中生病等特殊情况乘坐商务舱的,须经一级部门权签人审批同意。
其他地区:300元/日以内据实报销
海外
住宿费
公司高级副总裁及以上员工
注意节约,据实报销
其他员工
根据需要选择三星级/四星级宾馆标准间,据实报销
5
公务杂费行Fra bibliotek托运费在公司和驻外机构内部调动的员工
生活费用预算模板有哪些
生活费用预算模板有哪些在日常生活中,做好生活费用预算是一项非常实用的技能。
它可以帮助我们更好地规划资金,避免不必要的消费,实现财务目标。
接下来,我将为您介绍几种常见的生活费用预算模板。
一、基础月度预算模板这是一种较为简单直观的预算模板,适用于大多数人的日常生活费用规划。
1、收入部分工资收入:明确每月的固定工资数额。
其他收入:如兼职所得、投资收益、奖金等。
2、支出部分房租/房贷:如果您是租房居住,记录每月的租金;如果有房贷,列出还款金额。
饮食费用:包括日常在家做饭的食材采购、外出就餐等费用。
交通费用:如公交地铁费用、打车费用、油费等。
水电费:记录每月的水电开销。
通讯费用:手机话费、宽带费用等。
生活用品:洗发水、沐浴露、卫生纸等日常用品的费用。
服装美容:购买衣服、化妆品等的支出。
娱乐休闲:看电影、旅游、健身等活动的花费。
医疗保健:药品、体检等相关费用。
教育学习:参加培训课程、购买书籍等的支出。
储蓄/投资:设定每月的储蓄或投资目标金额。
3、总结计算总收入和总支出,查看是否收支平衡。
如果支出超过收入,需要分析哪些项目可以削减开支。
二、分类详细预算模板这种模板将支出部分进行了更详细的分类,有助于更精确地控制费用。
1、固定支出房租/房贷保险费用:如车险、人寿保险等。
物业费订阅服务:如会员费、杂志订阅等。
2、日常必需支出食品杂货水电费交通费3、个人护理与健康医疗费用健身费用美容美发4、家庭用品家具家电购置与维修清洁用品5、教育与发展学费培训课程学习资料6、娱乐与休闲旅游度假电影戏剧兴趣爱好7、社交与礼物聚会活动生日礼物8、储蓄与投资定期存款基金投资9、意外支出预留一定金额以应对突发情况,如家电维修、突发疾病等。
三、按周预算模板对于一些消费习惯较为不稳定或者想要更精细管理资金的人来说,按周预算是个不错的选择。
1、每周收入记录每周的工资、兼职收入等。
2、每周支出周一至周日每天的饮食费用分别列出。
交通费用按周计算。
3费用开支标准
三、费用开支标准第一条为便于掌握开支,根据有关规定,结合本公司实际情况,特制订出本开支标准。
第二条差旅费。
(一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费,按下表规定执行(详见附表)。
各部门负责人应严格控制外出人员,并考虑完成任务的期限,确定出差日期。
对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。
如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题,则按标准的40%计发给个人;如不足标准住宿的,按节约额的50%计发给个人;如超标准住宿的,超支部分一律由个人自己负担。
(二)工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。
具体对下列情况均以有关规定执行如下:1.乘坐火车,从晚上20时至次日晨7时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的,可购软席卧铺票。
2.乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的,节省下的卧铺票费,发给个人,但为了计算方便,规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。
(1)乘坐火车慢车和直快列车的,按特快列车硬席票价的50%发给。
(2)符合乘坐火车软席卧铺条件的,如果改乘硬座,也按规定的硬座票价比例发给;但改乘硬卧的,不执行本条(1)款的规定,也不发给软卧和硬卧票价的差额。
3.工作人员趁出差或调动工作之便,事先经单位领导批准就近回家省亲办事的,其绕道车、船费,扣除出差直线单程车、船费(按出差人应享受标准),多开支的部分由个人自理。
如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时,应凭车船票价按实支报,不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿和交通费。
4.出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行,即按硬座票价的45%计发补助费,因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。
5.工作人员调动工作,核发差旅费以其调入地区执行标准计发。
调入人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外,其他开支参照有关规定执行。
6.出差人员在出差地因病住院期间,按标准发给伙食补助费,不发交通费和住宿费。
费用开支标准细则范文
(3)员工加班要从严控制,事前报部门经理批准。加班只限于工程抢修,节假日值班和完成其他紧急生产任务等,但月累计不得超过48小时,超过48小时报总经理批准。
(4)员工加班后,可以补休而不领加班费,但须办理补休的登记手续。
签发人
责任人签名
制度名
费用开支标准细则
第十二条 本规定解释权在公司财务部。
签发人
责任人签名
3.员工探亲交通费按国家规定办法执行。
第三条 市内交通费规定。
1.市内工作交通费。
(1)员工在市内联系业务,公司无配给自行车、摩托车,又不能安排公司车辆者,凭乘坐的公共汽车票列明去向、公干事由经主管领导审核,成本中心负责人签字,凭据报销。
(2)员工因在市内联系业务由公家配置自行车者,每月按×元标准将公司修理费包干到人,每辆车从购买之日起包干五年。五年内丢失、损坏一律自理,也不另发交通费及报销市内车票,由此影响工作,责任自负。
(3)工作人员趁出差或调动工作之便,事先经单位领导批准就近回家省亲办事的,其绕道车、船费,扣除出差直线单程车、船费(按出差人应享受标准),多开支的部分由个人自理。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时,应凭车船票价按实支报,不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿和交通费。
签发人
责任人签名
制度名
费用开支标准细则
2.工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下:
(1)乘坐火车,从晚上8时至次日晨7时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的,可购软席卧铺票。〖JP〗
(2)乘坐火车符合规定而不买卧铺票的,节省下的卧铺票费,发给个人,但为了计算方便,规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。①乘坐火车慢车和直快列车的,按特快列车硬席票价的50%发给。②符合乘坐火车软席卧铺条件的,如果改乘硬座,也按规定的硬座票价比例发给;但改乘硬卧的,不执行本条(1)款的规定,也不发给软卧和硬卧票价的差额。
最新费用标准规范文件
最新费用标准规范文件一、总则1. 本规范旨在规范公司各项费用的支出标准,确保费用支出的合理性和合规性。
2. 所有员工在费用支出前应仔细阅读本规范,并严格遵守。
二、费用分类1. 费用分为日常办公费用、差旅费用、招待费用、培训费用等类别。
2. 各类费用应根据实际需要和公司政策合理支出。
三、日常办公费用标准1. 办公用品购买应遵循经济实用原则,不得随意购买奢侈品。
2. 办公设备维修和更新应提前申请,经批准后方可执行。
四、差旅费用标准1. 差旅费用包括交通费、住宿费、餐费等。
2. 员工出差应选择经济舱或同等级别的交通方式,住宿标准参照公司规定执行。
五、招待费用标准1. 招待费用应严格控制在预算范围内。
2. 招待活动应事先报备,经批准后方可进行。
六、培训费用标准1. 培训费用包括培训材料费、讲师费等。
2. 培训活动应根据公司发展需要和员工能力提升需求进行。
七、费用报销流程1. 所有费用支出必须提供正规发票,并填写费用报销单。
2. 报销单经部门负责人审核后,提交财务部门审批。
八、违规处理1. 对于违反费用标准的行为,公司将视情节轻重给予警告、罚款或解除劳动合同等处理。
九、附则1. 本规范自发布之日起生效,原有费用标准同时废止。
2. 本规范的最终解释权归公司所有。
十、修订记录1. 本文件自XXXX年XX月XX日起实施,如有修订,将及时更新。
请全体员工认真遵守本规范,共同维护公司财务秩序,促进公司健康稳定发展。
结束语本规范文件的制定旨在明确费用支出的标准和流程,希望每位员工都能严格遵守,以确保公司资源的合理利用和财务管理的规范性。
如有任何疑问或建议,请及时与财务部门联系。
[公司名称][发布日期]。
费用开支标准工作范文文档_
费用开支标准第一条为便于掌握开支,根据有关规定,结合本公司实际情况,特制订出本开支标准。
第二条差旅费。
(一)乘坐飞机:除本公司法人资格的成员外,其他人员凡因公司的公务外出时需乘坐飞机者,应先经公司领导批准后方可购买飞机票,否则不予报销。
(二)乘坐火车、轮船:1.乘坐火车:公司人员因公务外出需乘火车时,中层以上管理人员可购卧铺车票,其他人员只能购硬座车票(若有特殊情况需购买卧铺票时应经公司领导批准后方可购买,否则不予报销。
)2.乘坐轮船:公司人员因公务外出需乘轮船时,中层以上管理人员可购一等舱船票,其他人员只能购普通舱船票(若有特殊情况需购买一等舱票时应经公司领导批准后方可购买,否则不予报销。
)3.乘坐汽车:现在省内外交通车辆非常方便,员工因公务外出时,请乘坐汽车,尽可能不坐“的士”或其它高档汽车。
在本市区内最好乘坐公交车或中巴车为宜。
(三)出差生活补帖:公司员工因公务需外出时,应先填写“出差申请表”,经批准后才能动身外出,对因公出差人员,除车、船费按实际票据报销外,还考虑省内外各地区生活水平不一致,为此应予以适当的生活补贴费,规定如下:1.出差本市岛外其他各区:必须业务联系在所在区域当天时间达6小时以上方能享受补贴。
一般员工补8元/天(驾驶员按一般员工待遇);高级管理人员补15元/天;中级管理人员补13元/天。
2.出差省内各市(县)地区(含从厦门总公司出差至安溪第二生产部或从安溪第二生产部出差至厦门总公司开会、联系事务),一般员工补15元/天(驾驶员按一般员工待遇。
如果当天在厦门市区域以外出车两次以上而且加班超过当晚24:00的则每天可增补10元);高级管理人员补25元/天;中级管理人员补20元/天。
3.出差省外的员工,除车船费、住宿费(中、高级管理人员可住宾馆,一般办事人员非特殊情况不住宿宾馆,只住普通旅馆)按实际票据报销外,每人每天另加生活补贴费如下:(1)从厦门(或安溪)出差至北京、上海、珠海、深圳(特区)等地:一般员工补40元/天(驾驶员按一般员工待遇),高级管理人员补50元/天;中级管理人员补45元/天。
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费用开支标准
第一条为便于掌握开支,根据有关规定,结合本公司实际情况,特制订出本开支标准。
第二条差旅费。
(一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费,按下表规定执行(详见附表)。
各部门负责人应严格控制外出人员,并考虑完成任务的期限,确定出差日期。
对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。
如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题,则按标准的40%计发给个人;如不足标准住宿的,按节约额的50%计发给个人;如超标准住宿的,超支部分一律由个人自己负担。
(二)工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。
具体对下列情况均以有关规定执行如下:
1.乘坐火车,从晚上8时至次日晨7时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的,可购软席卧铺票。
2.乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的,节省下的卧铺票费,发给个人,但为了计算方便,规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。
(1)乘坐火车慢车和直快列车的,按特快列车硬席票价的50%发给。
(2)符合乘坐火车软席卧铺条件的,如果改乘硬座,也按规定的硬座票价比例发给;但改乘硬卧的,不执行本条(1)款的规定,也不发给软卧和硬卧票价的差额。
3.工作人员趁出差或调动工作之便,事先经单位领导批准就近回家省亲办事的,其绕道车、船费,扣除出差直线单程车、船费(按出差人应享受标准),多开支的部分由个人自理。
如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时,应凭车船票价按实支报,不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿和交通费。
4.出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行,即按硬座票价的45%计发补助费,因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。
5.工作人员调动工作,核发差旅费以其调入地区执行标准计发。
调入人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外,其它开支参照有关规定执行。
6.出差人员在出差地因病住院期间,按标准发给伙食补助费,不发交通费和住宿费。
住院超过一个月的停发伙食补助费。
7.公司工作人员参加在外地召开的各类会议,除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明,可回公司按出差标准领取伙食费补助;住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外,其余情况一概不领发有关费用。
8.员工赴外地学习培训超过30天以上的部分,按职位标准的50%发给。
(三)员工探亲交通费按国家规定办法执行。
第三条市内交通费规定。
(一)市内工作交通费。
1.员工在市内联系业务,公司无配给自行车、摩托车、又不能安排公司车辆者,凭乘坐的公共汽车票列明去向,公干事由经主管领导审核,成本中心负责人签字凭据报销。
2.员工因在市内联系业务由公家配置自行车者,每月按10元标准将公司修理费包干到人,每辆车从购买之日起包干五年。
五年内丢失、损坏一律自理,也不另发交通费及报销市内车票,由此影响工作,责任自负。
(二)员工上下班交通费。
1.员工居住地方距上班地点2公里以上,无公司交通车接送上下班,公司又无配给自行车(或摩托车),可按公共汽车月票收据金额报销。
2.符合条1条条件用私人自行车上下班者,每月按公共汽车月票金额发给自行车维修费。
3.上述两类补助请各部门在员工报到上班后即将申请报告报行政部审批备案,每年终了后七天内,由各部门造册申报,行政部按备案记录结合考勤核批发放。
4.对于不享受交通费补助的职工,经常因公骑私人自行车外出的,经各部门成本中心负责人批准,发给每月10元的自行车修理费。
第四条加班、夜班、值班和误餐费的规定。
(一)加班费规定:
1.法定节日(圣诞节、劳动节)因工作需要加班,按下列公式计发加班费:
(本人月工资-浮动工资/25.5×200%)×加班天数
2.法定假日以外平时因工作需要加班,按下列公式计发加班费:
(本人月工资-浮动工资/25.5×150%)×加班天数
3.员工加班要从严控制,事前报部门经理批准。
加班只限于工程抢修,节假日值班和完成其他紧急生产任务等,但月累计不得超过48小时,超过48小时报总经理批准。
4.员工加班后,可以补休而不领加班费,但须办理补休的登记手续。
5.员工出差期间,如遇法定节假日和超过工作不计加班费。
6.加班费经人事部审核后,由财务部发放。
(二)夜班费规定,员工在每日22时至次日6时之间上班工作,不能睡觉,夜班费每人每夜8元。
(三)值班费,市内员工到特区范围内工作(或反向途径)、不能在公司或家里吃午餐者,由各成本中心负责人签字报误餐费8元。
报告列明时间、地点、工作内容,由人事部审核,财务部发放。
第五条外勤津贴规定
(一)生产人员从事露天、井下、高空施工作业按出勤天数,每人每天津贴2元。
当天出工在2小时至4小时者,按半天计发,不足2小时者不发津贴。
(二)
(三)工程管理的基建办及业务部室外勘察人员,基建办RSU安装人员、基建管理人员、财务部市内采购员、报关员、行政部食堂采购员等,即按实际天数每人每天津贴1元(有勘察设计、安装提成奖领取者则停发该项津贴)。
(四)汽车司机的各类补贴另见专题发文。
第六条其他福利待遇
(一)员工医疗费用报销按有关规定执行。
但每单200元以上必须由财务部经理审核。
(二)室主任、各类师以上人员自用石油汽罐,凭据由行政部审签到财务部报销。
(三)本公司工作人员(含合同制职工),每人每月发放洗理费25元、书刊费20元、水电补贴35元、物价补贴73元、粮价补贴20元、煤气补贴45元。
第七条清凉饮料费规定(发放时间每年5-10月)。
1.发放范围原则上按第六条第三项。
2.发放标准由人事部和行政部按批准预算确定,人数由人事部提供,具体由行政部安排报销。
第八条员工计划生育按最新印发的有关规定执行。
第九条员工服装补贴和发放,参照深圳涉外企业服装补贴和发放办法,凡是公司正式员工(含合同制职工)每两年发放夏装、冬装各一套。
此外管理人员每年发领带一条;生产人员按劳动保护规定时限发放劳动防护用品。
第十条对于临时去港人员费用开支标准和管理办法按深府(1986)298号文的规定执行(详见附解)。
对于临时出国人员费用开支标准和管理办法按(84)财外字第610号文的规定执行(详见附件)。
第十一条由于中央及外省国家机关、事业单位出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费,实行“分项计算,总额包干,调剂使用,节约归己,超支不补”的办法,我公司接待内地来深圳出差的,要根据各类人员出差住宿费标准适当安排,不得以任何名义免收住宿费或只象征性收费,公司公关室统一掌握,对于特殊情况者可从公司管理费——交际应酬费项下列支。
国家“关于省级国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定”等文件均见本文附件。
第十二条本规定解释权在公司财务部。