公司资产保密管理制度
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第一章总则
第一条为加强公司资产保密管理,确保公司资产安全,维护公司合法权益,根据
国家有关法律法规,结合公司实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有资产,包括但不限于公司财务、技术、商业秘密、
人力资源等。
第三条公司资产保密工作实行统一领导、分级管理、责任到人的原则。
第二章保密范围
第四条公司资产保密范围包括:
1. 公司财务信息:包括财务报表、预决算报告、税收申报材料、银行账户信息等;
2. 公司技术秘密:包括技术图纸、技术方案、技术资料、研发成果等;
3. 公司商业秘密:包括市场分析报告、客户信息、竞争对手信息、经营策略等;
4. 公司人力资源信息:包括员工个人信息、薪酬福利、绩效考核等;
5. 其他涉及公司利益的保密信息。
第三章保密级别
第五条公司资产保密级别分为三级:
1. 绝密:对公司利益和声誉有特别重大影响的保密信息;
2. 机密:对公司利益和声誉有较大影响的保密信息;
3. 秘密:对公司利益和声誉有一定影响的保密信息。
第四章保密责任
第六条公司各部门、各级管理人员和员工应严格遵守本制度,履行以下保密责任:
1. 严格执行保密审批制度,未经批准不得泄露公司资产信息;
2. 对接触到的公司资产信息负有保密义务,不得擅自复制、传播或泄露;
3. 对公司资产保密工作进行监督,发现泄密行为应及时报告;
4. 加强自身保密意识,提高保密技能,确保公司资产安全。
第五章保密措施
第七条公司采取以下保密措施:
1. 建立健全保密制度,明确保密范围、保密级别、保密责任等;
2. 对保密信息进行分类管理,设立保密档案,实行专人负责;
3. 对接触保密信息的员工进行保密培训,提高其保密意识;
4. 加强保密设施建设,确保保密信息存储、传输、使用过程中的安全;
5. 对违反保密规定的行为进行严肃处理。
第六章奖励与处罚
第八条对在保密工作中表现突出的部门和个人,给予表彰和奖励。
第九条对违反本制度,泄露公司资产信息的行为,根据情节轻重,给予警告、记过、降职、撤职等处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第七章附则
第十条本制度由公司保密委员会负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
注:本制度可根据实际情况进行修订。