农信社审计调研方案

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农信社审计调研方案
背景介绍
随着中国农村经济的快速发展,农村信用社作为农村金融的重要
组成部分,扮演着重要的角色。

而随着近年来社会财务风险的频繁发生,农信社内部的审计与调研工作显得尤为重要。

本文旨在提出一份
完善的农信社审计调研方案,以强化农信社内部审计与调研工作水平。

研究目的
本研究旨在加强对农信社内部风险管控优化的研究,对农信社的
财务核算、内部控制、业务合规性等进行全面深入的分析,找出风险点,提出完善措施,确保农信社内部各项工作的合规性和稳健性。

研究内容
1. 农信社财务核算方面的研究
本次研究将对农信社的资产负债表、利润表和现金流量表等财务
数据进行分析。

其中,对关键指标的变动情况、异常波动的原因、是
否有虚假数据等进行核查,确保财务数据的真实合法。

2. 农信社内部控制方面的研究
本次研究将对农信社的内控制度体系进行重点分析,包括内部审
计控制、业务流程控制、信息技术控制等方面,发现内部控制的薄弱
环节并提出完善措施,确保内部控制的有效执行。

3. 农信社业务合规性方面的研究
本次研究将对农信社的各项业务合规性进行调查。

实地检查其各
项业务是否存在违规行为,特别是对不当融资、内部欺诈、不正当洗
钱等情况进行重点调研。

并提出改进措施,确保业务的合法性和合规性。

研究方法
本研究采用文献法、实地调研法和问卷调查法相结合的方法进行。

其中,文献法主要用于搜集和分析相关的文献资料,实地调研法主要
用于实地走访调研,收集实际信息,问卷调查法主要用于对受访对象
的意见和看法进行调查和分析。

研究步骤
本次研究的步骤如下:
1.搜集相关文献资料
2.制定调查问卷并考察受访者
3.组织实地走访调研,进行内部审计
4.对调查结果和实地调研结果进行分析
5.编写报告,提出改进措施
研究意义
本次研究的意义在于,通过深入调研和全面分析,找出农信社内
部存在的风险点并提出改进措施,强化农信社的内部管控和风险管理
水平,有利于保障农村金融的健康发展,促进农村经济的可持续发展。

结论
本次研究旨在加强农信社的内部审计和调研工作,为了实现研究
目的,我们从财务核算、内部控制、业务合规性这三个方面出发,采
用文献法、实地调研法和问卷调查法相结合的方法进行研究。

最终,
我们将提出改进措施,以确保农信社内部各项工作的合规性和稳健性。

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