付款及报销流程和注意事项

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项目费用报销流程

项目费用报销流程

项目费用报销流程项目费用报销是指项目执行过程中产生的各项费用支出,需要进行报销和结算的流程。

良好的费用报销流程可以有效地管理和控制项目的成本,确保项目的经济效益和财务合规。

下面将详细介绍项目费用报销的流程及相关注意事项。

一、费用报销申请。

1. 填写费用报销申请表。

在进行费用报销之前,申请人需要填写费用报销申请表,包括费用支出的具体内容、金额、时间等信息,并附上相关的票据、发票等凭证材料。

2. 提交费用报销申请。

填写完费用报销申请表后,申请人需要将申请表和相关凭证材料提交给项目负责人或财务部门进行审核。

二、费用审核和审批。

1. 财务部门审核。

财务部门收到费用报销申请后,会对申请表和相关凭证材料进行审核,包括费用支出的合理性、凭证的真实性等。

如果审核通过,财务部门会将费用报销申请提交给项目负责人进行审批。

2. 项目负责人审批。

项目负责人收到费用报销申请后,会对费用支出的必要性和合理性进行审批。

如果审批通过,项目负责人会签字确认,并将费用报销申请提交给财务部门进行结算。

三、费用结算和报销。

1. 财务部门结算。

财务部门收到经项目负责人审批的费用报销申请后,会进行费用的结算工作,包括核对费用支出的凭证、金额和时间,然后进行相应的报销操作。

2. 报销付款。

经过财务部门的结算后,报销款项会通过银行转账或支票等方式支付给申请人,完成费用的报销流程。

四、注意事项。

1. 凭证真实性。

申请人在填写费用报销申请表时,需要确保所提交的凭证材料的真实性,包括发票、收据、合同等,确保费用支出的合法性和合规性。

2. 费用合理性。

在填写费用报销申请表时,申请人需要确保费用支出的合理性,不得有超支、虚报等行为,确保费用的合理性和经济性。

3. 流程规范性。

在进行费用报销流程时,需要严格按照规定的流程和程序进行操作,不得有违规操作,确保费用报销流程的规范性和合规性。

以上就是项目费用报销流程的详细介绍,良好的费用报销流程可以有效地管理和控制项目的成本,确保项目的经济效益和财务合规。

财务报销及付款管理制度(通用7篇)

财务报销及付款管理制度(通用7篇)

财务报销及付款管理制度财务报销及付款管理制度在现实社会中,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度泛指以规则或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。

这些规则蕴含着社会的价值,其运行表彰着一个社会的秩序。

你所接触过的制度都是什么样子的呢?下面是小编精心整理的财务报销及付款管理制度(通用7篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

财务报销及付款管理制度11.总则:为了充分利用互联网的信息化运作优势,提高信息传递、处理效率,确保安全;节约公司的快递成本,规范快递物品的收发管理,避免造成公司资料的丢失及浪费。

2.适用范围:本公司所有员工均属之3.定义:3.1 快递物品:指员工因工作需要,向外部寄送文件,资料,配件,样品以及其他货品等。

(销售仪器和销售试剂的发货除外)4. 组织与职责:4.1:值班门卫:负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。

4.2:物流部:负责公司邮件、快递物品的寄发管理。

4.3:各部门:递。

4.4:各部门负责对本部门的快递费进行管控。

5.流程图:(略)6 .执行说明:6.1 快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快6.1.1 快递的接收6.1.1.1 值班门卫收到文件,资料,货物等快递物品时,要及时通知转交给相关部门人员。

6.1.1.2 物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收,以备查验核对。

6.1.1.3 除特殊情况外,如货物中指定的接收人不在,电话通知本人是否接受,同意的可指定委托人代为签收。

原则上各部门人员应代收。

6.1.2 快递的寄发6.1.2.1 因工作需要,需向外部寄送文件,资料,货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记,经部门负责人审批后交物流部,由物流部联系快递公司统一发送。

各(需求部门于每日 16:30 前送至物流部)6.1.2.2 未经登记或需快递物品无部门负责人审批的,物流部可拒接受理,对于不合格的'件退回发件人。

6.1.2.3 快递公司的选择:选择的原则是合理、负责任、低成本;寄件人必须根据所寄物品的性质,合理、负责任的选择性价比高的快递公司,以低成本完成寄件。

费用报销流程及注意事项

费用报销流程及注意事项

费用报销流程及注意事项费用报销流程是企业中常见的一种业务流程,适用于各类费用报销,其中包括但不限于差旅费报销、业务费报销、住宿费报销、其它报销等。

本文主要介绍费用报销流程及注意事项。

一、费用报销流程:1、经办人准备报销相关资料和凭证:(1)准备工作发生的相关资料:包括出差事由、出差人员、出差地点、住宿地点(或不需要住宿直接标明)、用餐地点(或无餐可以不录入)、用车事由等;(2)准备费用报销相关凭证:一般包括,火车票、机票、火车车票、住宿费票据、用车费票据、汽油费票据、用餐费票据、行政费用票据等,每个报销的费用都需要经办人提供凭证来核实费用的支出;2、员工填写费用报销单:将前述准备的与费用报销相关的资料和凭证,准确无误的填写于费用报销单上;3、费用报销部门审核报销单:费用报销相关资料和凭材要求正确、齐全;4、财务审核通过并做费用出纳登记:按照审批后的报销金额进行登记;5、安排办理费用付款:审核通过后,将费用支付给经办人;1、经办人在支出用途、事由、金额等一切相关报销事宜需准确无误,尤其在报销费用证明材料上要求核实,支出金额需和实际的支出相符;2、对所有的费用报销,都必须有专门的报销凭证;3、若是其他费用转账,需填写转账单;4、报销过程中要认真核实,把握报销金额,防止金额低于实际支出;5、报销过程中需要注意税费和小计一致,以免出现实际支出被应付的不符的情况;6、报销审核时,应全面考虑报销费用的合理性以及报销单的完整性,确保费用报销的准确无误;7、及时上报费用报销信息,及时报告是否有疑问,及时处理费用报销问题,避免后期经济损失。

总之,费用报销流程是企业内部重要的财务处理业务流程,其中注意事项既重要也多样,要求过程严格按照规定来进行,准确认定费用事由,把握好报销金额,依法完整填写报销单,及时上报费用报销事宜与后续的处理,以最大限度保障报销的准确性和合规性,消除财务风险,最终实现企业的财务管理安全。

财务费用报销流程及注意事项

财务费用报销流程及注意事项

财务费用报销流程及注意事项1.差旅费报销流程:-提交差旅费报销申请单,包括出差事由、时间、地点、相关费用明细等。

-提供相关票据和发票,如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。

-财务部门核实票据的真实性和合理性。

-报销申请审批,由上级审批后财务部门进行支付。

-财务部门记录相关信息并存档。

2.交通费报销流程:-提交交通费报销申请单,包括交通工具、出行起止地点、相关费用明细等。

-提供相关票据和发票,如汽车加油发票、公共交通票据等。

-财务部门核实票据的真实性和合理性。

-报销申请审批,由上级审批后财务部门进行支付。

-财务部门记录相关信息并存档。

-报销申请审批,由上级审批后财务部门进行支付。

-财务部门记录相关信息并存档。

4.办公用品费报销流程:-提交办公用品费报销申请单,包括办公用品明细、购买时间等。

-财务部门核实购买的办公用品与申请一致性,并核实发票的真实性和合理性。

-报销申请审批,由上级审批后财务部门进行支付。

-财务部门记录相关信息并存档。

5.招待费报销流程:-提交招待费报销申请单,包括招待对象、时间、地点、费用明细等。

-提供相关招待费发票或收据。

-财务部门核实招待费用的真实性和合理性。

-报销申请审批,由上级审批后财务部门进行支付。

-财务部门记录相关信息并存档。

6.宣传费报销流程:-提交宣传费报销申请单,包括宣传方式、时间、地点、费用明细等。

-提供相关宣传费发票或收据。

-财务部门核实宣传费用的真实性和合理性。

-报销申请审批,由上级审批后财务部门进行支付。

-财务部门记录相关信息并存档。

7.培训费报销流程:-提交培训费报销申请单,包括培训项目、时间、地点、费用明细等。

-财务部门核实培训费用的真实性和合理性。

-报销申请审批,由上级审批后财务部门进行支付。

-财务部门记录相关信息并存档。

注意事项:1.提交报销申请单时,务必填写完整、准确,并附上相关票据和发票。

2.资金使用应符合公司相关政策和规定,严禁虚报、套取等违规行为。

费用报销流程及管理制度

费用报销流程及管理制度

费用报销流程及管理制度一、费用报销流程1.提交费用报销申请:员工需要填写费用报销申请单并提交给公司相关部门或负责人,申请单上需要包含费用明细、金额、报销事由等信息。

4.报销凭证收集:员工在申请单审核通过后,需要将相关费用所需的发票、票据等凭证进行收集并整理,准备好报销材料。

5.提交报销材料:员工将准备好的报销材料交给财务部门,财务人员进行材料的验收、审核和归档。

6.报销审批:财务部门审核通过后,将报销材料提交给相关审批人员进行最终的审批并签字。

7.报销支付:报销审批通过后,财务部门将费用支付给员工,可以选择以现金、银行转账或者公司预付款等方式进行支付。

8.归档管理:报销支付完成后,财务部门将报销材料进行归档和保存,确保后续查账和审计的需要。

二、费用报销管理制度为了确保费用报销的合规性和规范性,组织需要建立一套完善的费用报销管理制度,下面是一些常见的管理制度要点:1.费用报销政策:明确费用报销的范围和标准,规定费用报销的申请和审批流程,确保费用报销的合规性。

2.费用报销申请单:规定费用报销申请单的格式和内容,包括费用明细、金额、报销事由等信息,便于统计和审计。

3.财务审核标准:制定财务审核的标准和流程,确保审核的一致性和准确性,防止财务风险。

4.报销凭证要求:规定报销凭证的种类和要求,包括发票、票据等,确保凭证真实、合法、准确。

5.报销审批权限:明确报销审批的权限和责任,防止权力滥用和管理混乱。

6.报销支付方式:规定报销支付的方式和时间,确保费用按时支付并留有明确的支付记录。

7.审计和检查机制:建立审计和检查机制,对费用报销进行定期的内部审计和检查,发现问题及时纠正。

8.报销记录归档:规定报销记录的归档和保存时间,确保后续的查账、审计等需要。

以上是一个常见的费用报销流程及管理制度,组织可以根据自身的实际情况进行调整和完善。

费用报销流程的规范性和制度管理的严密性,对于组织内部的资源合理利用和成本控制具有重要意义,同时也能提高员工的工作效率和满意度。

财务费用报销流程及注意事项

财务费用报销流程及注意事项

财务费用报销流程及注意事项概述财务费用报销是企业管理中非常重要的一环。

合理的财务费用报销流程可以确保财务记录的准确性和透明度,遵循相关的费用报销制度和政策,并最大程度地减少误报和滥用的风险。

本文将介绍财务费用报销的基本流程,并提供一些注意事项以帮助企业顺利完成财务费用报销流程。

流程以下是财务费用报销的一般流程:1. 准备报销材料报销人员应准备完整的报销材料,包括发票、费用报销单、相关合同等。

2. 填写费用报销单根据企业的费用报销制度和政策,报销人员需填写费用报销单,包括报销人员的基本信息、报销事由、报销金额等。

3. 提交费用报销单报销人员将填写完毕的费用报销单提交给相关部门,如财务部门或行政部门。

4. 财务审核财务部门将对提交的费用报销单进行审核,核对报销材料的真实性和合规性。

如发现问题,将及时与报销人员联系。

5. 财务确认在确认材料的真实和合规后,财务部门将进行费用报销的确认,将报销金额记录到企业的财务系统中。

6. 支付款项财务部门将根据财务系统的记录,进行相应的付款操作,将报销金额支付给报销人员。

注意事项在进行财务费用报销时,以下事项需特别注意:1. 合规性报销人员应确保所报销的费用符合企业的费用报销制度和政策,避免违规操作。

如有疑问,应及时咨询相关部门或主管领导。

2. 填写准确费用报销单的填写要准确无误,包括日期、金额、用途等,以便财务部门进行审批和支付操作。

3. 报销材料完整报销人员应确保提交的报销材料完整,包括发票、合同等,以免造成财务审核的延迟或退回。

4. 财务报销期限不同企业的财务报销期限可能不同,报销人员应了解并遵守所在企业的财务报销期限,避免逾期造成报销失败或延误。

5. 网上报销系统许多企业已经实现了在线报销系统,报销人员可以通过企业内部系统进行报销,为了方便操作,应提前了解如何使用该系统。

6. 报销政策变动财务费用报销政策可能会根据企业的需要进行调整和变动,报销人员应及时了解并遵守最新的报销政策。

支付报销流程重点注意事项

支付报销流程重点注意事项

支付报销管理注意事项概要为了顺畅公司报销支付流程,达到事半功倍的办事效率,防范支付风险,根据公司日常支付报账过程中重点注意事项做解释说明。

一、资金审批1、所有款项的支付,须经公司主管领导批准.如果主管领导不在公司,应以电话、传真、微信等的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见。

2、财务专用章,公司法人章及支票必须分开保管。

印章应由法定代表人指定的专人保管. 印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记。

3、财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准。

4、开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准。

5、往来款项的冲转(指非正常经营业务),须公司主管领导批准。

6、用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证.如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

7、增值税发票移交必须逐一造册登记。

8、公司行政费用现金支出范围为向职工支付工资,奖金,津贴,差旅费,向个人支付的其他不超过1000元的零星开支。

超过1000元的支付必须转账结算。

二、工程款审批工程进度款由公司主管领导按照工程款支付审批工作流程"执行。

审批单附件选项必选,相关附件逐一核对完整。

乙方签字及盖章不得缺失。

审批单一式一份,违约金、垫付款、水电费、甲供材等扣除项目必须在进度款中扣除,扣款须附相关表单凭据,严格按照合同约定条款审批支付。

三、行政费用支出管理1、公司管理人员的费用报销,须经公司主管领导批准后财务方可报支。

2、涉及应酬、采购、礼品等非常规费用,须公司主管领导批准方可执行,否则不得报销。

3、公司职员出差,实际报销金额超出公司的补贴标准,需由部门经理或带队经理说明原因,报经公司主管领导审批后支付。

4,公司车辆维修保养由办公室统一管理,应指定维修点,维修费用一般采取银行转帐的方式结算。

申请付款的流程及注意事项

申请付款的流程及注意事项

申请付款的流程及注意事项申请付款的流程及注意事项篇一:付款申请、报销流程一、付款申请单流程1) 经办部门经办人员提出付款申请,填写付款申请单。

2) 经办部门经理审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致,签字确认,或驳回3) 分管副总或总监审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致,签字确认,或驳回。

4) 审计部审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致(工程类付款),签字确认,或驳回。

5) 签批后的付款申请单由各部门资料员转交财务部审核。

付款申请单必须填写完整,不得涂改,且大小写一致;上报财务部之前必须经过部门经理、分管副总/总监、审计部审批;附件必须齐全,预付款必须附收据,工程或材料款必须附发票,如发票或收据因特殊原因无法及时提供,必须有经办部门经理打欠条,经办人负责催收发票,并于付款前提供,如不能及时提供发票而导致款项未及时支付产生的责任由该经办部门承担;合同付款需附合同。

如果不符合要求财务部予以驳回。

6) 主管会计审核付款是否符合合同约定,签字确认,或驳回。

7) 财务部经理复核,签字确认,或驳回8) 每周一上午12.00以前由各部门资料员向财务报送纸质周用款计划表(用规定的模板,需经过部门经理签批,材料部还需分管副总签批),同时发送电子版。

9) 财务部按部门整理周用款计划表和审核后的付款申请单报送总经理秘书。

10) 总经理、副总裁复核,签字审批,或驳回。

11) 总裁签批或驳回。

12) 总裁签批或驳回的付款申请单及周用款计划表由总裁秘书返还财务部会计。

13) 财务经理根据付款是否在当期资金计划内,是否有总裁签字,通知出纳付款。

14) 付款后出纳将付款申请单交主管会计做账务处理。

付款申请单流转二、费用报销单流程1) 费用发生部门经办人员填写费用报销单。

2) 费用发生部门经理、分管领导审核费用报销单,签字确认,或驳回3) 每周一上午12.00以前由各部门资料员向财务部报送需要审核付款的费用报销单及其汇总表,同时发送电子版。

公司日常费用报销流程及注意事项

公司日常费用报销流程及注意事项

30
30
分公司部门 总经理
硬卧车
三等 舱位
按实 报销
400
30 0
50
30
30
其他人员 硬卧车
三等 舱位
按实 报销
300
20 0
50
30
30Байду номын сангаас
1、表格中一类城市指北京、上海、深圳、广州等发达城市;二类城市指除一类城
市外城市;
2、出差补助按照差旅费单上天数“算头不算尾”进行计算。
3、如果总公司或组织方安排的食宿,不允许出差补助,且须附总公司或组织方出
总经理审核签字
经理审批同意后方可
转账付款。
财务转账
二、报销票据要求
1、合法性:真实合法,经国家财税部门认可的票据(行政事业单 位开具的专用收据或工商企业开具的发票) 2、完整性:票据内容填写齐全,主要包括出票日期、单位名称、 品名、单价、数量及金额等。 3、合规性:票据印章要齐全且清晰,发票要素不得涂改。 4、一致性:裁剪发票注意裁剪金额与票据填写金额是否一致。票 面记载明细金额与总额一致,总额大小写一致。 5、时效性:注意发票的有效期限。 6、排它性:慎用礼品费、旅游公司或旅行社出具的发票.
单位开具正规发票,资金由公司直接支付到定点单位。按会议和培训等费用完善手续, 避免招待费超标进行纳税调整造成损失。非定点结算的或由于业务需要发生的临时招 待费,2000元以内的报销资金可直接支付给报销人个人账户。
费用支出特别注意事项
8、印刷费用支出
应提供发票、印刷资料清单、印刷样本、印刷合同及资料用 途,发票、印刷资料清单收款人必须一致,相关资金由公司 直接支付到印刷单位。
9、宣传用品费用支出
报销宣传用品时,必须提供对方采购单位的正规销售发票,并 随发票提供宣传用品的清单,清单需列明品名、单价、数量 等信息并加盖采购单位发票章。相关资金由公司直接支付到 对方采购单位。对于2000元以下的零星宣传用品采购,资金 可直接支付给报销人个人账户。(备注:报销宣传费发票时 还需提供方案各客户清单,客户清单明细需业务部门经理签 名)。

报销制度及流程

报销制度及流程

报销制度及流程一、报销制度的意义。

报销制度是企业管理中的重要一环,它规范了企业员工的费用报销行为,保障了企业的财务安全,也激励了员工的积极性和创造性。

一个健全的报销制度能够提高企业的管理效率,减少不必要的开支,规范员工的行为,增加企业的竞争力。

二、报销流程。

1. 提交报销申请。

员工在发生费用支出后,需要填写报销申请表格,详细列明费用的种类、金额、时间等信息,并附上相关的票据和凭证。

报销申请表格需要经过部门主管的审批签字后方可继续下一步流程。

2. 财务部审核。

财务部门收到员工的报销申请后,会对申请表格中的费用进行核对和审核,确保费用的合理性和真实性。

如果发现问题,财务部门会及时与员工联系,进行沟通和核实。

3. 报销付款。

经过财务部门的审核后,合格的报销申请会安排付款流程。

付款可以通过银行转账、现金支票等方式进行,确保员工的费用能够及时得到报销。

4. 财务记录。

财务部门会对每一笔报销进行详细的记录和归档,确保企业的财务数据得到准确和完整的保存。

这些记录也是企业财务报表的重要组成部分,对企业的财务分析和决策有着重要的作用。

三、报销制度的注意事项。

1. 合理性。

员工在报销费用时,需要确保费用的合理性和合法性,不得违反企业的相关规定和国家法律法规。

任何虚假的报销行为都会受到严厉的处理。

2. 真实性。

员工在填写报销申请表格时,需要如实填写费用的相关信息,并提供真实的票据和凭证。

虚假的报销行为不仅会损害企业的利益,也会影响员工的信誉和声誉。

3. 审批流程。

报销申请表格需要经过部门主管的审批签字后才能进行下一步流程,确保费用的合理性和必要性。

审批流程的严谨性能够有效地减少不必要的开支,保障企业的财务安全。

四、报销制度的优化。

随着企业的发展和变化,报销制度也需要不断地进行优化和改进。

可以通过引入新的报销软件系统,加强对费用的控制和管理,提高报销效率和准确性。

五、总结。

健全的报销制度和流程是企业管理中不可或缺的一部分,它能够保障企业的财务安全,规范员工的行为,提高管理效率。

付款报销财务制度

付款报销财务制度

付款报销财务制度一、制度目的本制度旨在规范公司内部财务支付和报销流程,严格控制公司资金使用,确保财务资金的合理、安全、透明的运转。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工、供应商以及其他相关单位在公司内部支付和报销事宜的管理。

三、基本原则1. 公平公正原则:所有支付和报销均应符合公司相关规定,公平、公正地处理。

2. 严格审核原则:对于支付和报销事项均要进行严格的审核,确保资金使用的合理性和合规性。

3. 经济性原则:在支付和报销过程中要考虑到节约成本和合理利用资源的原则。

4. 安全性原则:对于资金支付和报销要确保资金的安全性,防止财务风险。

5. 透明度原则:公司所有支付和报销记录要及时记录和披露,保证财务资金的透明度。

四、支付流程1. 申请支付:员工或供应商需填写《支付申请单》,并提交相关支持文件,经部门负责人审核同意后方可向财务部提交支付申请。

2. 财务审核:财务部门接收到支付申请后,会进行严格的财务审核,确保支付事项符合公司规定。

3. 支付准备:财务部门在审核通过后,会将支付申请记录在《支付凭证》中,准备支付款项。

4. 资金支付:财务部门根据凭证,在公司规定的支付方式下进行资金支付。

五、报销流程1. 报销凭证:员工报销需填写《报销凭证》,并提交相关支持文件,如费用发票、收据等。

2. 部门审核:部门负责人需审核员工的报销凭证,确保报销事项符合公司相关规定。

3. 财务审核:部门审核通过后,报销凭证会提交给财务部门进行财务审核。

4. 报销支付:财务部门在审核通过后,会将报销凭证记录在《报销支付凭证》中,准备支付报销款项。

六、财务核算1. 资金账务更新:财务支付和报销后,会更新公司的资金账务记录。

2. 财务报表制作:公司会根据支付和报销情况制作月度、季度和年度财务报表。

3. 财务审计核实:公司会定期进行内部和外部财务审计,确保财务支付和报销的合规性和真实性。

七、责任和管理措施1. 执行责任:公司财务部门负责执行本制度,做好支付和报销管理工作。

公司付款及报销管理制度

公司付款及报销管理制度

公司付款及报销管理制度一、总则:为规范公司财务管理,确保财务资金安全,保障公司正常运转,制定本制度。

二、适用范围:本制度适用于公司所有员工的报销及付款事项。

三、报销管理:1. 报销范围:报销范围包括但不限于差旅费、业务招待费、办公用品采购费、培训费等。

2. 报销流程:(1)员工需先填写报销申请单,注明报销事由、金额及相关凭证。

(2)由部门负责人审批报销申请单,经过财务部审核后批准报销。

(3)财务部审批后将报销款项直接转账至员工银行账户。

3. 报销凭证:报销凭证必须真实有效,包括发票、收据等。

4. 报销标准:公司设定了相关报销标准,超出标准部分需经过部门负责人特批才能报销。

5. 报销时限:员工需在报销事发生后一个月内报销,逾期报销将不予受理。

四、付款管理:1. 付款范围:公司的付款范围包括但不限于员工工资、供应商采购款、税费等。

2. 付款流程:(1)财务部收到相应的发票或申请单后,登记并核对相关信息。

(2)经过相关部门审批后,财务部批准付款。

(3)将付款转账至供应商或员工指定的银行账户。

3. 付款凭证:所有付款必须有相关的凭证,包括发票、合同等。

4. 付款时限:公司规定付款需在相关款项到期前完成,逾期付款责任由财务部门负责。

五、内部控制:1. 账务核对:财务部门需每月对报销和付款记录进行核对,确保准确无误。

2. 审计检查:公司需每年进行财务审计,确保公司财务管理的合规性和规范性。

3. 风险防范:公司需建立内部审批流程,避免内部作假和贪污。

4. 保密要求:公司财务数据需妥善保密,限制权限内部人员才能查看相关信息。

六、违规处理:1. 对于违规的报销或付款行为,公司将视情节轻重给予警告、罚款或停职等处罚。

2. 对于严重违规的行为,公司将保留追究法律责任的权利。

总结:公司付款及报销管理制度是公司财务管理中的重要一环,通过建立规范的报销和付款流程,可以有效减少公司财务风险,保障公司财务安全和稳定。

公司员工应严格按照制度执行,做到诚实守信,严格自律,共同维护公司的利益。

付款及报销流程和注意事项

付款及报销流程和注意事项

付款申请单一、采购付款申请单单据要求:填写公司自制的付款申请单模板、货物采购合同(需双方盖章签字)、入库单、送货单如果是款到发货和预付订金的情况,付款环节需要提供付款申请单和货物采购合同,入库单和送货单后补。

二、特殊办公用品付款,是指非固定采购(除日常办公用品,办公电脑外),此项采购需要由申请人填写特殊办公用品申请表(表格见附件),交由人事行政部和总经理批准。

集中由人事行政部负责采购,付款时需要提交这份表格供财务审核。

三、日常其他事项付款,需要填写外购的付款申请单模板,必须填写的内容是,制单人,日期,收款单位名称,开户行,银行账号,以及大小写金额。

付款原因也需要做说明。

四、签字审核流程:1、采购付款申请单:经办采购制单签字——会计审核——采购部门负责人签字——出纳付款2、日常其他事项付款:经办人填单签字——部门领导签字审核——会计审核——总经理审核---出纳付款费用报销单一、单据要求:1、有正规发票的和无正规发票的需要分开填写。

无正规发票是指只有收据,公司不接受无发票或无收据的费用报销。

2、报销人应该在费用发生两个月内到财务部申请报销,逾期不予办理。

3、外出办事,如果选择公交,需到行政部借用公司的公交卡,不需额外申请报销。

如果因事务紧急,选择的士,则需要在的士发票背面填写费用发生的事由,如于几月几日哪些人拜访某家供应商。

4、报销金额必须按类别填写,填写规范。

5、原始单据必须与申请报销的金额一致,,不可虚报和假报,并且需要用胶水粘贴于费用报销粘贴单上。

二、签字流程:经办人填单签字---部门领导签字审核----会计审核----总经理审核---出纳付款审核后若发现有不妥之处,财务人员有权指出,报销者必须按合理规定更正,否则拒绝受理报销。

审核合理,出纳在收到单子后1-3天处理完毕。

公司较少用现金报销,多为银行转账,所以如果是第一次报销的同事,请提供银行账号。

报销和付款单可以来财务部或行政部申领。

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费用报销流程及规范

费用报销流程及规范

红线:红色划线部分为必填项
日期:费用报销单填写日期
CRM号:CRM系统生成号
借款项:如未发生,划掉空白
签收手续:完成报销领款后签字 确认
用途:按费用性质分类填写
(四)、费用报销1般规定
财务报 销管理
借款管 理规定
专项 支出 管理
工资 结算 管理
报销人必须取得相
应的合法单据(相
关规定见原始单据
的1般要求),且发
工资 结算 管理
示例1.票据粘贴: 如图:靠装订线右侧,自左至右沿上边以鱼鳞式粘贴票 据,要求每张票据均保证贴在粘贴单上,不得以票贴票,不 得集中在中间粘贴,不得将票据贴到粘贴单外
原始单据粘贴规范
财务报 销管理
借款管 理规定
专项 支出 管理
工资 结算 管理
示例2.费用报销单填写: 费用报销审批单填写可参照下图


财务 报销 管理
借款 管理 规定
专项 支出 管理
工资 结算 管理
1、财务报销管理规定 二、借款管理规定
三、专项支出管理规定
四、工资结算管理规定
三、专项支出管理规定
财务 报销 管理
借款 管理 规定
专项 支出 管理
工资 结算 管理
专项支出定义
专项支出(付款)主要包括 软件及固定资产购置、咨询 顾问费、广告宣传费、货款、 装修款以及其他专项费用等。
专项支出费用标准
此类费用一般金额较大,由主 管部门经理根据实际需要向总 经理或董事长提交请示报告 (含项目可行性分析、费用预 算及相关收益预测表等),经 总经理或董事长签署审核意见 或审批后履行相关手续。
财务报销流程
财务 报销 管理
借款 管理 规定

报销流程及步骤

报销流程及步骤

报销流程及步骤一、报销流程概述报销是指员工在公司或组织内因工作需要支出费用后,依照公司规定的报销政策提交相关申请并获得报销款项的过程。

报销流程可以分为申请、审核、审批和付款四个主要步骤。

二、报销流程详解1. 申请员工在需要报销费用时,首先需要填写报销申请单。

申请单应包括报销费用的明细和金额、费用发生的时间、费用所属的项目或部门等信息。

申请单需按公司规定的格式填写,并附上相关的发票、收据等凭证。

2. 审核报销申请单一般需要由部门主管或负责人进行审核。

审核的目的是确保报销费用的合理性和准确性,避免出现不必要的浪费和虚报。

审核人员需要仔细核对申请单中的费用明细和凭证,并与实际情况进行比对。

3. 审批经过审核通过的报销申请单,需要提交给财务部门或相关负责人进行审批。

审批的目的是确保报销申请符合公司规定的报销政策,并确保报销款项的合理分配和使用。

审批人员会对申请单进行审查,并根据公司规定的权限进行审批决策。

4. 付款经过审批通过的报销申请单,财务部门会按照申请单上的信息进行付款操作。

付款方式可以根据公司规定选择,一般有银行转账、支票等形式。

财务部门会将报销款项及时支付给员工,并记录在公司的财务系统中。

三、报销流程的优化为了提高报销流程的效率和准确性,可以采取以下优化措施:1. 纸质报销申请单可以逐步转化为电子化申请,提高申请的便捷性和可追溯性。

2. 引入报销管理系统,实现报销流程的自动化和信息化,提高审批的速度和准确性。

3. 设立报销预算和限额,避免不必要的费用支出和浪费。

4. 定期对报销流程进行评估和改进,根据实际情况进行调整,提高报销流程的适应性和灵活性。

四、报销流程的注意事项在进行报销流程时,需要注意以下事项:1. 报销申请单的填写应准确无误,避免遗漏或错误的信息。

2. 提交报销申请时,需要按时提交,并确保申请单上的凭证完整齐全。

3. 在审核和审批过程中,需要保持沟通畅通,及时解决问题和提供相关资料。

财务报销制度及报销流程

财务报销制度及报销流程

财务报销制度及报销流程一、报销政策及限额1.报销政策企业应制定明确的报销政策,规定各项费用的报销标准、报销期限等。

报销政策应当适用于所有员工,确保公平公正。

例如,交通费、出差费、采购费、业务招待费、差旅费等各项费用都应明确规定报销标准。

2.报销限额为了控制企业的支出情况,对于一些费用应设定报销限额。

例如,差旅费可设定每日限额,出差费可设定一次性限额。

报销限额既有助于控制成本,又能够对员工报销请求进行限度,减少报销额度过大的情况。

二、报销流程1.提交报销单员工需要填写完整的报销单,并附上相关的票据和凭证,如发票、交通费用明细等。

报销单的格式应统一,方便财务对报销申请进行审核和处理。

2.财务审核3.财务批准经过审核确认无误后,财务部门将报销单批准,并记录在报销凭证中。

同时,将批准的报销金额核减公司的账户。

4.支付报销款项核准后,财务部门将报销金额转入员工指定的银行账户。

同时,记录在公司财务账户上,并及时通知员工报销金额已到账。

5.归档保存报销工作完成之后,所有的报销单、凭证以及相关的文件应当进行归档保存。

以备日后审计或其他需要进行查验时使用。

三、其他注意事项1.报销时限制定报销制度时,应规定报销申请需要在一定的时限内完成,并及时处理,以免给员工造成不良影响。

2.善后处理对于重要的报销费用,建议在财务部门核准后再进行付款,以避免未经核准的费用被误支付。

3.资金控制报销制度中也应考虑到资金的控制,对于需要大额支付的费用,如出差费、采购费等,应设立经费审核机制,确保资金的合理安排和使用。

4.报销审计定期进行报销审计,检查企业内部报销制度的执行情况,并对报销申请进行抽样检查,确保报销流程的规范性和合法性。

以上是财务报销制度及报销流程的一般情况,具体应根据企业的规模、特点和实际情况来制定。

同时,不同企业可能有不同的报销政策和限额,在制定报销制度时,需要结合企业的具体情况制定,并在执行过程中不断进行改进,以更好地维护企业资金的安全性和合理性。

公司费用报销制度及报销流程

公司费用报销制度及报销流程

公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度及报销流程一、公司费用报销制度为了规范公司内部费用报销流程,提高财务管理效率,特制定公司费用报销制度如下:1. 费用分类:公司费用主要包括办公费、交通费、差旅费、招待费、通讯费、培训费、维修费等。

2. 报销标准:各项费用的报销标准请参照公司相关规定,员工应遵循公正合理的原则进行报销。

3. 报销期限:员工应在发生费用后的一个月内完成报销申请,逾期将不予受理。

4. 报销材料:员工在报销时需准备相关费用票据和证明材料,并将其原件交给财务部门进行审核。

5. 报销金额限制:公司对每个费用项目都有相应的报销金额限制,超过限额的部分将不予报销。

6. 报销审核:财务部门将对员工提供的报销材料进行审核,包括费用的合理性、凭证的真实性、金额的正确性等,核实无误后进行报销操作。

7. 报销流程:每个员工的费用报销流程如下:(1) 员工发生费用后,需确保有相关费用票据和证明材料,并妥善保管。

(2) 在一个月内,员工将费用票据和证明材料交给财务部门进行审核。

(3) 财务部门对费用票据和证明材料进行审核,核实无误后进行报销操作。

(4) 报销完成后,财务部门将报销款项转入员工指定的银行账户。

二、公司费用报销流程1. 员工发生费用后,将费用票据和证明材料收集整理齐全。

2. 员工通过公司内部相关平台或系统提交费用报销申请,按照规定填写报销申请表。

3. 财务部门收到员工的报销申请后,进行初步审核,核查报销材料的完整性和准确性。

4. 财务部门对报销申请进行详细审核,包括费用的合理性、凭证的真实性、金额的正确性等。

5. 如果报销申请有疑问或不符合规定,财务部门将与员工进行沟通,要求补充或修改相应材料。

6. 审核通过的报销申请将准备财务出纳进行付款操作,将报销款项转入员工指定的银行账户。

7. 财务部门将完成的报销申请备案,并定期进行报销情况的统计和汇总。

三、注意事项1. 员工在报销前应详细了解公司的报销制度并遵守相关规定。

费用报销制度及报销流程

费用报销制度及报销流程

费用报销制度及报销流程门主管的同意,并在费用报销单上注明原因和金额。

③报销单必须由报销人签字确认,报销单上的金额必须与金额相符。

④报销单必须有主管部门经理审核签字,财务经理复核签字,总经理审批签字。

三、报销流程一、报销人按规定填写《费用报销单》,并将、收据等原始凭证粘贴在报销粘贴单上,报销单上必须注明费用归属部门或项目,必要时附清单详细说明。

二、主管部门经理审核签字→财务经理复核签字→总经理审批签字。

三、财务部门审核后,将费用报销单和原始凭证一并交给出纳员付款。

四、出纳员按照报销单上的金额,办理付款手续,并将费用报销单和原始凭证归档。

四、其他注意事项一、费用报销时应注意票据的真实性和合法性,严禁虚开、重复等违规行为。

二、费用报销时应注意控制费用支出,不得超出公司规定的费用预算。

三、费用报销时应注意及时报销,不得拖延时间,否则将影响公司的财务管理和资金流动。

四、费用报销时应注意填写报销单和凭证的要求,确保报销的准确性和合法性。

五、公司将定期对费用报销情况进行审计和检查,对违规行为将给予相应的处罚和纠正。

会计核算原则和税务法规进行审核,对符合要求的报销凭证进行审批,并进行付款操作。

四、公司领导:公司领导对大额报销和特殊情况的报销进行审批,并对报销流程进行监督和管理。

五、付款操作:财务部门在审核通过后,按照公司财务制度要求进行付款操作,同时将相关的凭证、报销单和附件归档存储。

六、其他要求:在报销流程中,所有相关人员都应当遵守公司的相关规定和制度要求,严格按照流程进行操作,确保报销的真实、合理、合法性。

如有违规行为,将受到相应的处理和追责。

公司财务制度,审核报销单据并及时处理报销事宜是我们部门的重要职责之一。

我们的部门负责审核报销单据,确保其符合公司的财务制度和标准。

我们还需要复核报销的金额,以确保其准确无误。

同时,我们需要检查是否有备用金或其他借款,以及是否从报销款中扣回相关借款。

这些步骤都是为了保证报销的合规性和准确性。

单位财务报销流程及注意事项

单位财务报销流程及注意事项
每周
确保信息录入准确,准备好支付相关文件。
付款
发放报销款项
根据审批情况,向申请人发放报销款项,通常通过银行转账或现金。
财务人员
每周
记录付款信息,确保款项准确发放。
记录归档
归档报销申请及相关文件
将报销申请表、发票、审批文件等归档保存,备查。
财务人员
每周
归档时注意分类清晰,确保文件的安全性。
反馈与改进
收集反馈并优化流程
收集员工和审核人员对报销流程的反馈,进行流程改进。
财务部门
每季度
根据反馈优化流程,提高报销效率。
单位财务报销流程及注意事项
步骤
操作内容
具体说明
责任人
时间安排
注意事项
提交申请
填写报销申请表
员工填写报销申请表,并附上相关的发票或证明材料。
员工
每次报销时
确保申请表信息完整,附上合法有效的发票。
审核申请
初步审核报销申请
部门经理或审核员检查申请表和附件,确保信息的准确性和完整性。
部门经理
ห้องสมุดไป่ตู้每周
核对报销内容与预算,确认发票的合法性。
财务审查
财务部门审核
财务部门核实报销申请的金额、发票真实性及相关政策。
财务人员
每周
确保报销金额符合公司政策和预算
批准报销
获取审批签字
审核通过后,获取上级主管或财务负责人的批准签字。
财务人员
每周
确保所有必需的审批签字都已获得
处理报销
录入系统并准备付款
在财务系统中录入报销信息,并准备进行付款操作。
财务人员

公司报销付款流程注意事项

公司报销付款流程注意事项

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付款及报销流程和注意
事项
Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
付款申请单
一、采购付款申请单单据要求:填写公司自制的付款申请单模
板、货物采购合同(需双方盖章签字)、入库单、送货单如果是款到发货和预付订金的情况,付款环节需要提供付款申请单和货物采购合同,入库单和送货单后补。

二、特殊办公用品付款,是指非固定采购(除日常办公用品,
办公电脑外),此项采购需要
由申请人填写特殊办公用品申请表(表格见附件),交由人事行政部和总经理批准。

集中由人事行政部负责采购,付款时需要提交这份表格供财务审核。

三、日常其他事项付款,需要填写外购的付款申请单模板,必
须填写的内容是,制单人,日期,收款单位名称,开户行,银行账号,以及大小写金额。

付款原因也需要做说明。

四、签字审核流程:
1、采购付款申请单:经办采购制单签字——会计审核
——采购部门负责人签字——出纳付款
2、日常其他事项付款:经办人填单签字——部门领导
签字审核——会计审核——总经理审核---出纳付款
费用报销单
一、单据要求:
1、有正规发票的和无正规发票的需要分开填写。

无正
规发票是指只有收据,公司不接受无发票或无收据的费用报销。

2、报销人应该在费用发生两个月内到财务部申请报
销,逾期不予办理。

3、外出办事,如果选择公交,需到行政部借用公司的
公交卡,不需额外申请报销。

如果因事务紧急,选择的士,则需要在的士发票背面填写费用发生的事由,如于几月几日哪些人拜访某家供应商。

4、报销金额必须按类别填写,填写规范。

5、原始单据必须与申请报销的金额一致,,不可虚报
和假报,并且需要用胶水粘贴于费用报销粘贴单上。

二、签字流程:经办人填单签字---部门领导签字审核----会计审核----总经理审核---出纳付款
审核后若发现有不妥之处,财务人员有权指出,报销者必须按合理规定更正,否则拒绝受理报销。

审核合理,出纳在收到单子后1-3天处理完毕。

公司较少用现金报销,多为银行转账,所以如果是第一次报销的同事,请提供银行账号。

报销和付款单可以来财务部或行政部申领。

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