压力管道安装程序文件

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2020年压力管道安装程序文件(完整版)

2020年压力管道安装程序文件(完整版)

分发号:受控状态:P YKDH/GD.01~25-2019发布日期:2019年12月10日实施日期:2019年12月10日XXX有限公司程序文件目录文件控制程序对与公司压力管道安装质量保证体系有关的文件资料和技术性文件资料进行控制,确保质量保证体系有效运行的各个场所都能得到和使用有效版本文件资料。

2.范围适用于与公司压力管道安装质量保证体系有关的文件资料和技术性文件资料的控制。

3.职责3.1总经理负责批准发布质量保证手册。

3.2管理者代表负责审核质量保证手册、批准程序文件、作业(工艺)文件。

3.3质量保证工程师负责审核程序文件、作业(工艺)文件。

3.4各部门负责人及各责任工程师负责各自业务范围内文件的编制、使用和管理。

4.程序4.1文件的分类:质量保证体系文件、技术文件、外来文件及其他需要控制的文件。

4.1.1质量保证体系文件包括:质量保证手册、程序文件、作业(工艺)文件和记录(表、卡)。

4.1.2技术文件包括:图纸、各项计划、报告、卷宗、施工组织设计、竣工资料、合同文件、决算资料等。

4.1.3外来文件包括:与公司压力管道安装相关的法律、法规、安全技术规范、标准,设计文件、监督检验报告、分供方有关资料等。

4.2 质量保证体系文件的编号a)质量保证手册版本号:A 、B ··· 年代号:2018、2019 压力管道兖矿东华建设有限公司 质量保证手册b)年代号:如2018、2019序号压力管道兖矿东华建设有限公司程序文件c)年代号:2018、2019序号压力管道兖矿东华建设有限公司作业(工艺)文件d)年代号:2018、2019压力管道兖矿东华建设有限公司记录(表、卡)4.3 文件的编制、会签、审批和发布4.3.1质量保证手册由经营管理部负责组织编写,管理者代表审核,总经理批准发布。

4.3.2程序文件、作业(工艺)文件和记录(表、卡)由各部门负责人及各质控系统责任工程师组织编写,经质量保证工程师审核,管理者代表批准,总经理批准发布。

压力管道安装程序文件清单

压力管道安装程序文件清单

压力管道安装程序文件清单1. ·······································文件管理程序TY-YLGD-(P)A-1.02. ·······································记录管理程序TY-YLGD-(P)A-2.03. ·······································策划管理程序TY-YLGD-(P)A-3.04. ·······································评审管理程序TY-YLGD-(P)A-4.05. ·······································设备管理程序TY-YLGD-(P)A-5.06. ·······································材料采购管理程序TY-YLGD-(P)A-6.07. ·······································安装过程质量管理程序TY-YLGD-(P)A-7.08. ·······································焊接质量管理程序TY-YLGD-(P)A-8.09. ·······································防腐和隐蔽工程管理程序TY-YLGD-(P)A-9.010.······································标识和可追溯性管理程序TY-YLGD-(P)A-1011.······································计量器具管理程序TY-YLGD-(P)A-1112.······································压力管道安装检验管理程序TY-YLGD-(P)A-1213.······································内部审核管理程序TY-YLGD-(P)A-1314.······································不合格品管理程序TY-YLGD-(P)A-1415.······································压力管道热处理管理程序TY-YLGD-(P)A-1516.······································压力管道无损检测管理程序TY-YLGD-(P)A-1617.······································理化试验管理程序TY-YLGD-(P)A-1718.······································质量信息管理程序TY-YLGD-(P)A-18。

压力管道安装质量控制程序文件

压力管道安装质量控制程序文件

※※※※※※有限责任公司质量控制程序文件发布日期:2013年09月01日实施日期:2013年09月01日※※※※※※有限责任公司程序文件目录文件审核: 张敬农批准:发布日期:2013年09月01日实施日期:2013年09月01日※※※※※※有限责任公司1.目的:为了对公司所属范围内的管理体系及压力管道安装改造维修有关的所有文件进行有效控制,确保各相关部门及场所都能及时得到所需文件的有效版本,控制和杜绝使用作废文件,保证文件的可追溯性,确保公司压力管道安装改造维修质量管理体系的有效运行而编制此程序文件。

2.适用范围:适用于公司与压力管道安装改造维修质量有关的所有文件的管理控制。

3.依据标准:3.1 TSG Z0004-2007 《特种设备制造、安装、改造、维修质量许可体系基本要求》3.2《压力管道安全管理与监察规定》3.3《压力管道安装许可规则》3.4《压力管道安装改造维修质量手册》4 职责:4.1主责部门办公室是管理体系文件、外来文件以及公司有关行政文件的主责管理部门,负责管理手册、程序文件及作业指导书的标识、发放、使用、修改、评审、更新、保管、回收和作废的管理工作。

负责监督检查各职能部门、项目部对文件的控制情况。

并建立公司《受控文件清单》。

4.2相关部门4.2.1 经理负责批准发布《压力管道安装改造维修质量手册》4.2.2质量保证工程师负责审核《压力管道安装改造维修质量手册》4.2.3 安质科是压力管道安装改造维修工程施工过程资料文件及数据控制的主管部门并负责技术标准、规范及法规的识别工作。

负责本部门制定的程序文件、管理制度、作业指导层文件的管理,并建立本部门的《受控文件清单》。

4.2.4 其它各部门负责编制相应程序文件及管理文件,并组织实施与评审修订,且建立本部门的《受控文件清单》。

4.2.5 各项目部设专人负责文件的管理,并保证及时将有关信息传达到相关的岗位,且建立本项目部的《受控文件清单》。

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4.管理评审
4.1管理评审的组织与管理
4.1.1本公司压力管道安装质量保证体系的管理评审,通过管理评审会议的方式进行。管理评审人员由以下人员组成:
公司经理、副经理、总工程师、质量保证工程师、专业技术负责人、质管办主任及公司有关业务部门负责人。
4.1.2压力管道安装质量保证体系管理评审由公司经理依据本程序规定每年组织一次,当公司组织机构或市场环境发生重大变化时,应根据需要适当增加管理评审频次。
1、质量保证体系管理评审程序
第01版第0次修改
实施日期:2012年01月01日
1、目的
对压力管道安装质量保证体系组织管理评审,确保压力管道安装质量保证体系的正常运行和持续有效,并满足实现公司质量方针和质量目标的要求。
2、适用范围
本程序适用于本公司管理者对压力管道安装质量保证体系的管理评审。
3、职责
压力管道安装质量保证体系的管理评审由公司经理负责组织。管理评审后的纠正和预防措施,由公司质量保证工程师负责组织实施和验证。
00
5
3
工程合同管理程序
00
9
4
施工技术文件管理程序
00
11
5
工程竣工技术文件管理程序
00
14
6
物资采购管理程序
00
17
7
物资入库、保管、发放管理程序
00
19
8
用户提供物资管理程序
00
22
9
产品标识管理程序
00
24
10
焊接管理程序
00
31
11
无损检测管理程序
00
33
12
热处理管理程序
00
36
13
理化检验管理程序

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压力管道安装程序文件一、安装前的准备工作在压力管道安装之前,需要进行一系列的准备工作,以确保安装工作的顺利进行。

1、设计文件审查首先,需要对压力管道的设计文件进行审查。

设计文件应包括管道的布置图、流程图、材料清单、强度计算书等。

审查的目的是确保设计文件符合国家相关标准和规范,以及工程的实际需求。

2、施工方案编制根据设计文件和现场实际情况,编制详细的施工方案。

施工方案应包括施工流程、施工方法、质量控制措施、安全措施等。

施工方案需要经过审批后方可实施。

3、材料采购与检验按照设计文件的要求,采购压力管道所需的材料,如管材、管件、阀门等。

材料到货后,需要进行检验,确保材料的质量符合要求。

检验内容包括材料的外观、尺寸、化学成分、力学性能等。

4、施工人员培训对参与压力管道安装的施工人员进行培训,使其熟悉安装程序、施工方法、质量要求和安全注意事项。

施工人员应具备相应的资质和技能。

5、施工现场准备清理施工现场,确保施工场地平整、畅通。

设置必要的施工临时设施,如仓库、休息室等。

准备好施工所需的工具、设备和仪器。

二、管道预制管道预制是在施工现场外的预制场地进行的,将管道按照设计要求进行分段制作,以便于现场安装。

1、下料根据设计图纸和材料清单,对管材进行下料。

下料的方法可以采用锯割、火焰切割等,但应保证切口的质量。

2、坡口加工对管道的焊接坡口进行加工,坡口的形式和尺寸应符合焊接工艺要求。

3、组对将下料和坡口加工好的管道段进行组对,组对时应保证管道的直线度和同心度。

4、焊接对组对好的管道进行焊接,焊接工艺应符合相关标准和规范的要求。

焊接完成后,应对焊缝进行外观检查和无损检测。

5、管道预制件的检验对预制好的管道预制件进行检验,包括尺寸检查、焊缝检查、压力试验等。

检验合格的预制件方可运往施工现场。

三、现场安装1、基础验收在管道安装前,应对基础进行验收,确保基础的尺寸、标高、平整度等符合要求。

2、管道支架安装按照设计要求安装管道支架,支架的位置、形式和间距应符合要求。

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热力管道安装程序文件第一版(QTJZ/RLGDCXWJ—2017)2017年1月2日制定 2017年1月3日发布目录管理评审控制程序1 目的按策划的时间间隔评审质量保证体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

2 适用范围适用于本公司质量保证体系的评审。

3 职责3.1经理负责批准年度管理评审计划、管理评审报告,主持管理评审会议。

3.2质保工程师负责审核年度管理评审计划、管理评审报告,向经理报告质量保证体系运行情况,并提出改进建议。

3.3 总工办是管理评审的归口管理部门,负责策划制定年度评审计划,收集并提供管理评审所需要的信息和资料,编制管理评审报告,组织实施评审会议上提出的改进和纠正预防措施,并进行验证。

3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门有关的评审所需信息及资料,并负责实施评审会议上提出的改进和纠正预防措施。

4 工作程序4.1 管理评审计划4.1.1总工办应策划制定年度管理评审计划,报质保工程师审核,经理批准后下发。

频次每年至少进行一次,两次评审时间间隔不超过12个月,时间安排在内部审核后。

4.1.2 管理评审计划内容包括:a) 评审目的;b) 评审时间;c) 评审参加部门及人员;d) 评审内容;e) 各部门评审准备工作要求。

4.1.3 当出现下列情况之一时,可增加管理评审次数:a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;b) 当安全技术法规、标准及其他要求有变化时;c) 发生重大质量事故或顾客有重大投诉连续发生时;d) 市场需求发生重大变化时。

4.2 管理评审输入a) 内审结果;b) 顾客反馈,包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等;c) 过程业绩和安装工程符合性,包括过程、工程项目监视和测量的结果;d) 改进、预防和纠正措施的状况,包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施及其有效性的监控结果;e) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性验证;f) 可能影响质量管理体系的变更,包括内外环境的变化。

压力管道安装程序文件 -内部质量审核控制程序

压力管道安装程序文件 -内部质量审核控制程序

内部质量审核控制程序CH-CX-29-202029.1 目的为验证压力管道的安装质量活动是否符合质量体系文件的规定,以确保压力管道质量体系的有效性。

29.2适用范围本程序适用于公司压力管道质量体系内部审核的控制。

29.3职责(1)公司质保师(管理者代表)负责审批年度内部质量审核计划,负责批准组建审核组,任命审核组长、审批内审报告(2)综合办负责本程序的编制、指导和管理工作。

(3)审核组长负责组织实施审核计划,提出审核报告,并对审核报告的准确性负责。

(4)内审员负责编制检查表和审核实施,提出审核结果,并对审核结果的准确性负责。

(5)各工程责任师负责定期组织对本单位压力管道质量体系运行的自审、自查和验证工作。

29.4.相关文件纠正措施控制程序29.5控制内容29.5.1审核策划压力管道质量体系内部质量审核在公司质量体系审核中进行,每年要全面覆盖一次。

技术部每年三月份在编制年度内部质量审核计划中,明确审核目的、范围、实施时间,并由公司管理者代表签发,发放到工程管理部。

29.5.2审核准备29.5.2.1组织审核组在技术部审核实施前一个月,根据公司内审员名册提出内审员名单,由管理者代表批准组成审核组。

审核组长由中级职称以上人员担任。

根据压力管道施工地点的分布情况,审核组可以适当分成若干个现场审核小组。

29.5.2.2制订审核实施计划技术部编制审核实施计划,管理者代表批准。

实施计划内容包括:审核时间、审核范围、依据、进度安排、审核员分工等。

审核实施计划于审核前一周送达被审核单位。

29.5.2.3编制审核检查表内审员在审核前要编写检查表,并经审核组长审批。

审核时按检查表进行,必要时也可增加审核内容。

29.5.3审核的实施29.5.3.1首次会议由审核组长主持召开,审核组全体成员、受审核单位领导及有关职能部门负责人参加,主要内容包括:审核组长介绍审核组成员及审核的范围、依据、安排;听取被审核单位对压力管道质量体系运行及自检自审情况汇报等。

压力管道程序文件

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压力管道程序文件QG/SH132524.01—2005文件控制管理程序1适用范围适用于公司压力管道安装范围内的文件控制管理。

2职责2.1压力管道安装质量管理体系文件由管理者代表负责组织编制、修订、发放与实施管理。

2.2适用的压力管道安装质量法规类文件由各业务主管部门负责组织获取与管理。

2.3压力管道安装标准、规范类文件由技术管理处、专业公司或项目部负责组织获取与管理。

2.4压力管道安装项目工程施工质量控制形成的文件由质量管理处、专业公司、项目部按职责分工,负责组织获取、采集和管理。

3文件的分类和内容3.1压力管道安装文件分类a)压力管道安装质量管理体系要求建立的文件;b)外来文件;c)压力管道安装项目工程施工质量控制形成的文件。

3.2文件的分类内容3.2.1压力管道安装质量管理体系要求建立的文件内容a)《压力管道安装质量管理手册》;b)《压力管道安装质量管理程序文件》;c)《压力管道安装工艺标准》。

3.2.2外来文件内容a)《特种设备质量监督与安全监察规定》及其相应的法律、法规;b)与压力管道安装相适应的施工与验收规范、标准;c)施工图纸(标准图)、设计变更通知单、设计修改联络笺等设计技术文件。

3.2.3压力管道安装项目工程施工质量控制形成的文件内容a)工程合同或相关协议;b)施工组织设计、质量控制计划等策划文件;c)施工技术文件;d)记录。

4文件控制4.1文件的编制和批准4.1.1压力管道安装质量管理体系要求建立文件的编制和批准a)《压力管道安装质量管理手册》由管理者代表负责组织编制和审核,公司经理负责批准;b)《压力管道安装质量管理程序文件》由质量管理处负责组织各业务主管部门编制,公司专业技术负责人或专业责任工程师负责审核,管理者代表负责批准;c)《压力管道安装工艺标准》,由技术管理处负责组织编制,公司专业技术负责人负责审核,公司管理者代表批准。

4.1.2施工质量控制形成文件的编制和批准a)工程合同或相关协议,由市场开发部或专业公司依据《项目工程要求管理程序》的规定组织编制和批准;b)施工组织设计、质量控制计划等策划文件,由项目部依据QG/SH132522.09-2004《施工组织设计管理程序》和《质量管理办法汇编》等有关规定进行编制和批准;c)施工技术文件,由项目部依据《施工技术文件管理程序》的规定组织编制和批准。

压力管道安装程序文件

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压力管道安装程序文件压力管道是一种特殊的管道,用于输送高压、高温或腐蚀性介质。

它们通常用于石油化工、电力、冶金和其他工业领域。

压力管道安装程序文件是针对压力管道的安装程序的详细说明,包括安装要求、程序、规范和标准等。

安装要求安装压力管道需要遵守一系列安装要求,以确保管道安全、稳定运行。

一般来说,安装要求包括以下方面:1.施工前必须进行地质勘测,考虑设计安装管道的土地和地形的特性,防止管道安装在地震带、地下水源或活动冰层下。

2.管道的安装、连接与支撑必须遵循国家和地方规章制度。

安装时必须按照设计方案安装,保证管道的水平和垂直度,在管道输送介质的过程中,管道应无明显的沉降变形。

3.安装前必须把管道的工艺参数、设计参数知晓并审核,保证管道的设计与安装的协调。

程序根据工程和项目的实际情况,制定出相应的安装程序是关键。

程序应包括以下内容:1.安装前需要确认和验收管道的参数和规格,如断面尺寸、壁厚、材料等,以保证安装质量和安全运行。

2.安装中需要考虑到管道的加料和加工等细节工作,确保各工序的顺序和结果符合设计要求。

3.安装后必须进行可靠性测试和质量评估,以设备的安全运行和长期生产的成功。

规范和标准对于压力管道安装程序文件,根据国家、行业规范和标准制定,这些规范和标准涵盖了很多方面的内容,如管道设计、材料选择、安装程序、防腐、维护等等。

常见的规范和标准有:1.GB 150:压力容器总则2.GB/T 7306:钢管换向型环扣铸铁管法兰3.GB/T 14626:钢制无缝钢管4.GB/T 14047:阀门的安装和使用方法及技术要求5.GB/T 50231:压力管道设计规范6.GB 50378:电力工程施工质量验收规范总之,良好的压力管道安装程序文件是保证管道质量、运行安全的重要保障。

通过完善的安装流程和安装过程中的不断优化改进,可以最小化故障和损害风险,提高生产效率和经济效益。

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目次文件编号文件名称页号QG/SH132524.01—2005 《文件控制管理程序》 (1)QG/SH132524.02—2005 《记录控制管理程序》 (6)QG/SH132524.03—2005 《施工技术文件管理程序》 (9)QG/SH132524.04—2005 《资源管理程序》 (16)QG/SH132524.05—2005 《安装工艺管理程序》 (19)QG/SH132524.06—2005 《物资管理程序》 (22)QG/SH132524.07—2005 《设备管理程序》 (26)QG/SH132524.08—2005 《焊接管理程序》 (30)QG/SH132524.09—2005 《热处理管理程序》 (33)QG/SH132524.10—2005 《无损检测管理程序》 (35)QG/SH132524.11—2005 《理化检验管理程序》 (37)QG/SH132524.12—2005 《分包工程管理程序》 (38)QG/SH132524.13—2005 《标识管理程序》 (41)QG/SH132524.14—2005 《项目工程防护管理程序》 (44)QG/SH132524.15—2005 《监视和测量装置控制管理程序》 (47)QG/SH132524.16—2005 《工程质量检验管理程序》 (51)QG/SH132524.17—2005 《不合格品控制管理程序》 (53)QG/SH132524.18—2005 《工程竣工、交工管理程序》 (56)QG/SH132524.19—2005 《压力管道安装告知管理程序》 (57)QG/SH132524.01—2005文件控制管理程序1 适用范围适用于公司压力管道安装范围内的文件控制管理。

2 职责2.1 压力管道安装质量管理体系文件由管理者代表负责组织编制、修订、发放与实施管理。

2.2 适用的压力管道安装质量法规类文件由各业务主管部门负责组织获取与管理。

压力管道安装质量保证规范-程序文件、管理制度汇编

压力管道安装质量保证规范-程序文件、管理制度汇编

压力管道安装质量保证规范-程序文件、
管理制度汇编
前言
为了保障压力管道的安全运行,提高其安装质量,制定本规范。

本规范是指导压力管道安装、检查和验收,确保管道安装质量、完
好性和可靠性。

适用范围
本规范适用于所有压力管道的安装过程,适用于安装单位和其
它有关人员。

文件体系结构
本规范由程序文件、管理制度两部分组成。

程序文件
程序文件说明了各项安装工作的具体流程和要求,包括但不限于:
- 压力管道工程质量检验评定标准
- 焊接工艺评定规定
- 坡口加工前技术要求
- 焊接工艺评定书
- 线束安装工艺要求
管理制度
管理制度主要包括:
- 压力管道施工项目质量控制计划书
- 管道隐蔽工程检查记录
- 压力管道安装工程质量验收报告
- 管路热缩螺栓安装质量检验记录
- 管路线路图测量记录
实施要求
所有安装单位要按照规范的要求执行,保证安装过程的质量和工作效率。

对于不合格的部分,必须进行整改和复查,直至达到规范的要求。

同时,对于规范要求以外的情况,必须按照相关法规要求执行。

安装单位必须进行认真的安全培训,保证操作人员的安全意识和技能水平。

结论
本规范为保障压力管道安全运行提供了详细的指导和要求,所有安装单位必须严格按照要求执行,并且对于不达标的部分必须采取有效的整改措施。

压力管道安装质量控制程序文件

压力管道安装质量控制程序文件

压力管道安装质量控制程序文件一、总则1.1 目的本程序文件的目的是规范压力管道的安装质量控制程序,确保压力管道安装过程中各项工作符合相关质量标准和要求,保障工程施工质量。

1.2 适用范围本程序文件适用于所有压力管道的安装工程,包括设计、施工、检验等阶段。

二、质量控制程序文件编制2.1 资料准备在编制质量控制程序文件前,需要准备以下资料: - 压力管道及其材料的设计文件; - 相关标准和规范要求; - 相关施工工艺文件; - 管道安装施工方案; - 质量检验计划等。

2.2 质量控制程序文件内容质量控制程序文件应包括以下内容: - 压力管道安装的质量控制组织架构; - 各阶段的质量控制措施和方法; - 关键环节的质量控制要求; - 质量控制人员的职责和权限。

三、质量控制程序实施3.1 施工前质量控制在压力管道安装施工前应进行以下质量控制措施: - 检查安装人员的资质和证件; - 检查安装设备的完好性; - 检查施工区域的准备情况; - 开展施工前的安全教育等。

3.2 施工中质量控制在压力管道安装施工中应进行以下质量控制措施: - 定期检查施工过程中的质量问题; - 保障施工现场的整洁和安全; - 配合质检人员进行现场检验; - 及时纠正施工中存在的质量问题等。

3.3 施工后质量控制在压力管道安装施工后应进行以下质量控制措施: - 完成安装验收工作; - 编制施工总结报告; - 汇总质量控制记录和相关资料; - 做好档案管理等。

四、质量控制程序文件的管理与更新质量控制程序文件应由项目质量管理部门进行管理,确保其及时更新和有效执行。

在实际施工过程中,如有需要,可根据实际情况对程序文件进行修订和补充,但应及时通知相关人员并做好文件更新记录。

五、结语压力管道安装质量控制程序文件是确保压力管道安装工程质量的重要依据,只有严格执行相关程序要求,加强质量控制,才能确保工程施工质量符合标准和要求。

希望全体相关人员都能以积极的态度参与质量控制工作,共同维护工程质量,保障安全生产。

压力管道安装质量控制程序文件

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广州港华燃气有限公司压力管道安装质量体系文件程序文件2013年2 月10 日发布2013年3 月1 日实施广州港华燃气有限公司目录质量管理评审控制程序编制:审核:批准:2013年2 月10 日发布2013年3 月1 日实施广州港华燃气有限公司1、目的为了确保压力管道安装质量管理体系正常运行,使其不断完善和改进,特制订本程序。

2、适用范围本程序适用于对公司压力管道安装质量管理体系持续符合性、充分性和有效性评价。

3、职责3.1公司总经理组织管理评审。

3.2质量保证责任师协助总经理组织管理评审。

3.3总工室负责管理评审过程的具体工作。

4、工作程序4.1评审准备:4.1.1组建评审组,总经理任组长。

4.1.2管理评审人员:(1)公司总经理、质量保证责任师;(1)质量管理体系组织机构中有关部门及负责人;(3)有关专业人员。

4.1.3编制管理评审计划,其内容包括:(1)评审目的;(2)评审内容;(3)评审的准备工作要求;(4)评审时间安排等。

4.1.4评审内容:(1)组织机构、资源等的充分性和适用性;(2)过程的业绩和工程的符合性(包括质量方针执行情况,质量目标完成情况);(3)内部审核和外部审核的结果及审核后改进的实施效果;(4)顾客的反馈信息和处理,包括满意程度的测量结果;(5)以往管理评审的跟踪措施;(6)可能影响质量管理体系的变更;(7)对工程中出现的不合格的纠正措施和为防止出现不合格采取的预防措施的实施情况及验评效果;(8)改进的建议等。

4.2评审活动:4.2.1总经理按管理评审计划主持管理评审活动(会议);负责整理评审记录,并将评审的内容结论和建议形成“管理评审报告”,报总经理批准。

4.2.3评审报告内容包括:(1)管理评审的目的和评审内容;(2)参加评审的人员、日期;(3)评审结果及改进要求等。

4.2.4质量保证责任师组织跟踪、检查并验证管理评审所确定的改进措施实施情况。

4.3评审频次:4.3.1管理评审一般每年进行一次(间隔时间不超过12个月)。

压力管道施工程序(3篇)

压力管道施工程序(3篇)

第1篇一、施工准备1. 技术准备:施工前,需对施工图纸、技术资料及有关标准、规范进行详细了解,编制施工方案,并做好与设计单位、建设单位的技术交底工作。

2. 材料准备:根据施工图纸和规范要求,准备好所需的各种材料,如管道、管件、阀门、垫片、密封材料等,并确保材料质量符合国家标准。

3. 机具准备:根据施工需求,准备好施工所需的机械设备,如切割机、焊接机、起重设备、压力试验机等,并确保设备运行正常。

4. 施工人员准备:组织施工队伍,明确施工人员职责,对施工人员进行技术培训和安全教育。

二、施工工序1. 管道切割与坡口加工:根据施工图纸,对管道进行切割,并对切割面进行坡口加工,确保坡口尺寸和形状符合要求。

2. 管道组装:将加工好的管道、管件、阀门等组装成管道系统,注意管道连接处应保持平行、垂直、对称,并确保连接牢固。

3. 管道焊接:按照焊接工艺要求,对管道进行焊接,确保焊接质量符合国家标准。

焊接过程中,应做好预热、层间温度控制、焊接电流、电压等参数的调整。

4. 管道试压:对焊接完成的管道系统进行试压,确保管道承受工作压力,无泄漏、变形等现象。

5. 防腐处理:对管道进行防腐处理,包括表面处理、涂装等,确保管道长期稳定运行。

6. 管道吹扫与清洗:对管道进行吹扫与清洗,去除管道内的杂物、污垢,确保管道内部清洁。

7. 管道系统调试:对管道系统进行调试,确保管道系统运行正常,各设备、仪表、阀门等符合设计要求。

8. 隐蔽工程验收:对隐蔽工程进行验收,包括管道基础、支架、防腐层等,确保工程质量符合规范要求。

9. 交工验收:完成施工后,组织交工验收,确保工程质量、安全、环保等方面符合国家标准和规范要求。

三、施工注意事项1. 施工过程中,严格遵守国家和地方相关法律法规,确保施工安全。

2. 加强施工现场管理,确保施工环境整洁、有序。

3. 严格控制施工质量,确保管道系统运行稳定、可靠。

4. 做好施工记录,为后续维护、检修提供依据。

压力管道安装程序文件压力管道安装程序文件

压力管道安装程序文件压力管道安装程序文件

压力管道安装程序文件压力管道安装程序文件压力管道安装程序文件是一种非常重要的文件,它是在安装压力管道时必须使用的工具。

在工业生产中,压力管道的使用非常广泛,它能够承受很高的压力和温度,同时也能够输送各种流体物质。

但是,在安装压力管道时,需要遵循一定的程序和标准,以确保其安全可靠。

下面就来详细介绍一下压力管道安装程序文件的内容和使用方法。

一、压力管道安装程序文件的内容1.设计文件:包括管道的材质、规格、压力等级、接口形式、支座类型及布局、安装方法等。

2.施工方案:包括施工的流程和方案、大型设备及辅助设备的安装位置及方法、施工条件等。

3.工程施工图:其中包括了定位图、平面图、立面图、剖面图和细部图,对于施工人员的指导作用非常大。

4.材料和组件的质量保证文件:包括钢材、焊材、支座、膨胀节等。

5.施工现场勘察报告:包括地基的稳定性、施工中可能遇到的难点,以及可能出现的危险因素等。

6.安全措施:包括施工期间以及使用期间的安全措施,以确保操作者的人身安全和物资安全。

7.压力管道压力试验方案和记录:在安装完成后,需要进行压力试验。

8.施工验收记录:对于安装完成的压力管道,需要进行验收记录,以确保安装质量符合规范要求。

二、压力管道安装程序文件的使用方法1.在进行压力管道安装前,需要对压力管道安装程序文件进行仔细的阅读和熟悉。

2.根据设计文件和施工方案执行施工。

3.对于使用的材质和组件,需要进行质量检查和验收,并按照要求进行标记和记录。

4.在施工过程中需要严格按照施工方案的要求进行操作,并严格按照要求进行对接、支座、焊接等。

5.在安装完成后,进行压力试验,并按照要求进行验收记录。

6.在使用压力管道时,需要按照安全措施进行操作,并定期进行维护和检查,以确保其安全可靠。

三、压力管道安装程序文件的意义压力管道安装程序文件是在压力管道安装过程中必不可少的文件,它的出现对于保障施工质量和施工安全起到了重要的作用。

通过严格按照程序和标准进行施工,可以保障管道的安全可靠,同时也能够预防因为施工不规范而导致的安全事故。

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赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装质量管理体系文件GQA/GD/C-2011压力管道安装程序文件编制:_____受理状态:_____审核:_____版本号:_____批准:_____发入编号:_____2011-4-30 发布2011-5-1实施赣州桥生矿山设备安装有限公司程序文件目录1.目的对与公司质量管理体系有关的文件资料和技术性文件资料进行控制,确保质量管理体系有效运行的各个场所都能得到和使用有效版本文件资料。

2.范围适用于公司与质量管理体系有关的文件资料和技术性文件资料的控制。

3.职责3.1总经理负责批准发布质量手册。

3.2管理者代表负责审核质量手册、批准程序文件、作业指导书、管理制度。

3.3各部门负责人及各责任师负责审核程序文件、作业指导书。

3.4各部门负责人及各责任师负责各自业务范围内文件的编制、使用和管理。

3.5综合办负责对文件的管理工作。

3.6资料情报管理员负责文件和资料的日常管理工作。

4.程序4.1文件的分类:质量管理体系文件、技术文件、外来文件。

4.1.1质量管理体系文件包括:质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书。

4.1.2技术文件包括:图纸、各项计划、报告、卷宗、施工组织设计、施工记录、竣工资料、合同文件、决算资料等。

4.1.3外来文件包括:与公司机电安装、管道安装、电器仪表安装、防腐保温工程施工等质量有关的法律、法规及标准、图纸、供方有关资料等。

4.2.1 文件的编号A.质量手册年号压力管道质量手册的缩写代号本公司代号:赣州桥生安装/管道B.程序文件年号流水号压力管道程序文件的缩写代号本公司代号C.工艺指导书年号流水号压力管道工艺文件的缩写代号本公司代号D.记录流水号本公司代号E.外来文件编号:外来文件可直接采用其原有编号。

以上SD和GD分别为隧道和管道首写拼音的简写。

4.2.2发放编号:流水号4.3文件的编写、审核、批准、发放、评审、标识。

4.3.1质量手册由综合办负责组织编写,管理者代表审核,总经理批准发布,由综合办登记、发放。

4.3.2程序文件和作业指导书由各部门负责人及各责任师组织编写,经管理者代表审核,报决经理批准,由综合办登记、发放。

4.3.3技术文件由各部门负责人组织编制,各部门负责人审批。

4.3.4综合办应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。

文件的发放、回收过程中,由资料情报管理员填写《文件发放登记表》。

4.3.5在文件实施过程中,由于各种原因发生变化时(例如公司组织结构、工作流程和适用法律法规发生变化时),质量管理体系文件的变更,由管代对原文件组织评审,确定是否修改,如需修改由总经理、管代对更改文件再批准方可修改;技术文件的变更由生产办对原文件进行组织评审,由总工批准方可修改;外来文件由总经理组织评审,经各相关部门负责人批准方可修改。

4.3.6文件以编号为标识。

4.4.1受控文件:凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件。

所有受控文件必须在该文件封面上加盖表明其受控状态的印章,并注明分发号。

4.5文件的更改4.5.1质量手册由综合办组织更改,填写《文件更改申请单》,经管理者代表审核,报总经理批准后组织更改。

填写《文件更改通知单》并记录到文件前的“修改记录”上。

4.5.2其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请单》,经原审批人员审批,再由各主管部门组织更改。

4.5.3所有要更改的原文件应由资料情报管理员收回,与该文件更改的相关记录一并交综合办,以确保有效文件的统一性。

4.5.4文件的修改可采用“划改”、“换页”、或“换版”的形式进行,需进行以上修改时由相关部门下发文件更改通知单;如质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书经修改前文件的初版为00,修改后的版本依次标识为01,02,03…,修改次数以条目为准,局部划改可不作统计,文件经100条目更改时,应予换版,程序文件可以在特殊情况下进行单个文件换版,原版文件加盖“作废”印章,需保留的再加盖“保留”印章。

4.5.5文件的更改应收集引起更改所涉及的文件使用链上所有部门意见以使更改有效。

4.5.6文件的领用。

4.5.7文件领用者应填写《文件发放登记表》,资料情报管理员作好相应发放、签收工作。

4.5.8因破损而重新领用的新文件,分发号不变,资料情报管理员收回旧文件;因丢失补充的文件,应给予新的分发号,并注明已丢失的文件的分发号失效。

4.6文件的保存、作废与销毁4.6.1文件的保存a)与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方;对于电子文档,归属部门应及时做好备份,做好防毒工作,避免文件丢失或被病毒破坏。

b)对于各部门使用的受控文件,应到资料情况管理员处填写《受控文件目录》。

c)任何人不得在受控文件上乱涂画改,不准私自外借,确保文件的清晰,易于识别。

d)资料情报管理员每半年对各部门的文件保管情况进行检查。

4.6.2文件的作废与销毁a)所有失效或作废文件由资料情报管理员及时从所有发放或使用场所撤出,加盖“作废”印章,确保防止作废文件的非预期使用。

b)因为某种原因需保留的任何已作废的文件,资料情报管理员应进行适当的标识,可加盖“保留”印章。

c)对需销毁的作废文件,由资料情报管理员填写《文件销毁申请单》,经总经理批准后,由经理负责销毁。

4.7文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件,应填写《文件和记录借阅、复制记录》,由综合办认可后,由管代批准向资料情报管理员借阅、复制。

复制的受控文件必须由资料情报管理员登记复制份数。

4.8技术文件的控制4.8.1技术文件由技术科收集、组织编写、整理审核、由总工批准,由资料情报管理员备案。

4.8.2技术文件的发放同技术科审核,总工批准,技术科备案并发放。

4.9外来文件的控制4.9.1收到外来文件的部门,需识别其适用性并转交资料情况管理员备案,控制分发以确保其有效。

4.9.2综合办负责收集国家相关法律法规或标准的最新版本,资料情报管理员统一编号、分发到相关部门使用,并收回旧的文件。

4.9.3综合办及各部门要把外来受控文件填入《受控文件清单》。

4.10未经总经理批准,任何人不得将文件资料借给公司以外人员阅读。

4.11质量记录是一种特殊的文件,除执行本程序的相关规定以外,可按《质量记录控制程序》执行。

4.12公司的各种文件以电子媒体形式存在时,对文件的控制工作由资料情报管理员确定相关的访问权限,综合办负责设置。

5.相关文件《质量手册》 GQA/GD/S-2011 《记录控制程序》 GQA/GD/C-02-2011 6.质量记录《文件发放登记表》《文件和记录借阅、复制记录》《受控文件目录》《文件更改申请单》《文件销毁申请单》02 记录控制程序1.目的对特种设备制造、安装、改造、维修过程所形成的记录予以控制,同时也为改进活动提供可靠的信息。

2.范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的质量记录。

3.职责3.1技术科负责对工程安装技术质量记录的管理工作。

3.2技术科负责对技术性质量记录之外的质量记录的归档管理工作。

3.3各部门负责收集、整理、保管本部门日常使用的质量记录。

4.程序4.1记录4.1.1记录指阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件;质量记录是一种特殊的文件。

4.1.2记录的作用,可提供产品、过程和质量管理体系符合要求及有效运行的证据;还可以为采取纠正和预防措施以及保持和改进质量管理体系提供信息。

4.2记录的控制内容:公司对记录进行标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等控制。

4.2.1标识:单件记录可用编号作标识,记录的贮存盒(夹)可用标准章节号、程序文件顺序号或采用其它内容作标识,以便检索、快速查找。

4.2.2贮存:记录的贮存环境条件要确保防潮、防腐、防鼠啃等,以保证记录在贮存期间不丢失、不损坏、不变质;对于以电子媒体形式存在的记录,归属部门及时做好备份,做好防毒工作,避免质量记录丢失或被病毒破坏。

4.2.3保护:每季度的记录由本部门保管;跨季度的记录(产品或项目实施方面的记录等产品或项目完成后)交生产办资料情报管理员建档保管。

记录应与其他质量管理体系文件一起存放在专门部位。

4.2.4检索:为便于检索和快速查找,各部门应建立《(部门)质量记录清单》,技术科资料情报管理员建立《(公司)质量记录清单》。

日常填写的记录应按编号和日期顺序给予分类、整理和编目,做到分类清楚、编目明确、便于存取、没有遗漏。

4.2.5保存期:一般的质量管理体系运行记录保存5年;根据产品特点、法规要求及合同要求时另定保存期。

4.2.6处置:对过期、作废的质量记录归档后由生产办填写《文件(记录)销毁申请单》,公司管理者代表批准,实施监督销毁。

销毁记录的清单应存档。

4.3填写记录应完整,保持清晰可辨,记录不准擅自涂改。

如确有需修改的内容时,由填写人将错误单扛划去,在方填写正确记录,对重要的记录应在修改处签名或盖章。

5.相关文件《质量手册》 GQA/GD/S-20116.质量记录《质量记录总目录》《文件销毁申请》03 合同控制程序1.目的通过识别产品要求,并对产品要求实施评审,确保公司有能力满足顾客要求,以实现对顾客的承诺。

2.范围适用于公司工程项目所有合同的评审。

3.职责3.1综合办负责组织工程合同评审。

3.2生产科负责审核合同工期、施工能力。

3.3技术科负责审核工程合同所采用的法律、安全技术规范、标准和技术文件。

3.4财务科负责审核合同造价、结算方式。

4.程序4.1合同签订4.1.1合同签订前由经营办召集各相关部门对合同文件草案进行评审,评审记录由综合办保存。

4.1.2评审后的工程合同由总经理批准,与顾客签订合同后将正本存档,综合办建立合同台帐并将副本或工程信息传递有关单位。

4.2合同的修订、补充、撤消或解除。

4.2.1合同签订后,因某种原因,顾客或公司需要对合同加以修订和补充时,属一般性的修订补充(如造价调增等)向总经理汇报后,由综合办确定后,直接补充合同(或补充协议)。

属重要条款的变动(如工程量增大、结算方式变动等),由综合办召集各相关部门对合同的变更进行评审,评审记录由综合办保存,并由综合办与顾客洽商,将补充合同(或补充协议)报经理批准,并通知相关部门。

4.2.2合同签订后,因某种原因无法履行,需要撤消或解除时,应及时向总经理报告,并由经营办与相关部门、项目部与顾客就撤消和解除合同的具体事宜进行洽谈,并将撤消或合同的协议(或合同)报总经理批准。

4.2.3合同的修订补充,所产生的补充协议、补充条款或合同、协议其正本均由综合办存档。

4.2.4补充合同(或补充协议)以及撤消或解除合同的协议(或合同)综合办应及时发往相关部门及项目部。

5.相关文件《质量手册》 GQA/GD/S-20116.质量记录《合同台账》《合同评审表》04 设计控制程序1.目的对外来设计文件的有效控制,确保设计文件符合物安全技术规范要求。

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