2018年行政费用支出汇总明细表
2018年一般公共预算支出表
1045 146 3 3
2936 66 43 15 8
1958 535
1423 912 912 104 104 76 15 13
2598 21 0 15 4 2 3 3
1289 1262
0 0 27 158 0 158 44 1 43 82 82 52 1 51 77 69 1 5 2
0 0 0 0 3219 219 171 42 6 3000 3000 0 0 0 260 260 60 0 200 5900 352 0 142 210 0 0 0 4749 165 3364 1220 0 779 29 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 109.64% 331.82% 397.67% 280.00% 75.00% 153.22% 560.75% 0.00% 0.00% 0.00% 250.00% 250.00% 78.95% 0.00% 1538.46% 227.10% 1676.19%
群众团体事务 一般行政管理事务 其他群众团体事务支出
党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
组织事务 一般行政管理事务 其他组织事务支出
宣传事务 一般行政管理事务
二、外交支出 三、国防支出
国防动员 兵役征集
四、公共安全支出 武装警察 消防 公安 行政运行 一般行政管理事务 治安管理 刑事侦查 经济犯罪侦查 其他公安支出 国家安全 一般行政管理事务 国家保密 保密管理
141
人力资源事务
527
行政运行
424
一般行政管理事务
35
其他人力资源事务支出
2018年部门支出预算总表
庐江县民政局单位:万元科目编码科目名称3,694.391,334.762,359.63208社会保障和就业支出2,868.021,234.991,633.0320801 人力资源和社会保障管理事务10.8010.802080101 行政运行10.8010.8020802 民政管理事务1,528.19349.741,178.452080201 行政运行296.22278.0518.182080202 一般行政管理事务71.6971.692080204 拥军优属646.76646.762080205 老龄事务8.138.132080206 民间组织管理19.3019.302080207 行政区划和地名管理80.1580.152080208 基层政权和社区建设321.20321.202080299 其他民政管理事务支出84.7384.7320805 行政事业单位离退休475.04475.042018年部门支出预算总表功能分类科目合计基本支出项目支出2080501 归口管理的行政单位离退休125.91125.912080502 事业单位离退休260.23260.232080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出52.1652.162080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助36.7336.7320810 社会福利851.96397.38454.592081001 儿童福利45.7245.722081004 殡葬738.36334.84403.522081005 社会福利事业单位67.8962.54 5.3520827 财政对其他社会保险基金的补助 2.03 2.032082701 财政对失业保险基金的补助 1.41 1.412082702 财政对工伤保险基金的补助0.620.62210医疗卫生与计划生育支出30.7830.7821011 行政事业单位医疗27.4127.412101101行政单位医疗8.688.68庐江县民政局单位:万元科目编码科目名称2018年部门支出预算总表功能分类科目合计基本支出项目支出2101102 事业单位医疗18.7318.7321012 财政对基本医疗保险基金的补助 3.37 3.372101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助3.37 3.37213农林水支出 5.20 5.2021301 农业 5.20 5.202130119 防灾救灾 5.20 5.20221住房保障支出68.9868.9822102 住房改革支出68.9868.982210201 住房公积金48.6948.692210202 提租补贴20.2920.29229其他支出721.40721.4022960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出721.40721.402296002用于社会福利的彩票公益金支出721.40721.40。
2018年部门预算收支总表
表一单位名称:伊春市人大常委会单位:万元项 目行次年初预算数项目(按功能分类)行次年初预算数栏 次1栏 次2一、一般公共预算财政拨款12,283.60一、一般公共服务支出311,347.681、经费拨款2二、外交支出322、行政事业性收费3三、国防支出333、专项收入4四、公共安全支出344、国有资产有偿使用收入530五、教育支出355、罚没收入6六、科学技术支出366、其他非税收入7七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出38761.319九、医疗卫生与计划生育支出39120.69二、政府性基金预算财政拨款10十、节能环保支出40三、财政专户返还收入11十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4983.9120二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计242,313.60本年支出合计772,313.59支 出备注:以万元为单位,保留小数点后两位2018年部门预算收支总表收 入部门收入总表单位名称:伊春市人大常委会单位:万元小计经费拨款(补助)行政性收费罚没收入专项收入国有资源有偿使用其他非税收入合计2313.602313.602283.6030.00 201一般公共服务支出1347.691347.691317.6920101人大事务1347.691347.691317.692010101 行政运行1082.691082.691082.692010102 一般行政管理事务116.80116.8086.8030.00 2010104 人大会议90.0090.0090.002010108 代表工作58.2058.2058.20208社会保障和就业支出761.31761.31761.3120805行政事业单位离退休761.31761.31761.312080504 未归口管理的行政单位离退休59.3559.3559.352080505机关事业单位基本养老保险缴费支出701.96701.96701.96210医疗卫生与计划生育支出120.69120.69120.6921001医疗保障120.69120.69120.692100101行政单位医疗82.8182.8182.812100103公务员医疗补助27.6027.6027.602100199其他行政事业单位医疗支出10.2810.2810.28221住房保障支出83.9183.9183.9122102住房改革支出83.9183.9183.912210201 住房公积金83.9183.9183.91备注:以万元为单位,保留小数点后两位财政专户返还收入政府性基金功能科目编码功能科目名称总计一般公共预算部门支出总表单位名称:伊春市人大常委会单位:万元小计经费拨款(补助)行政性收费罚没收入专项收入国有资源有偿使用其他非税收入合计2313.602313.602283.6030.00 201一般公共服务支出1347.691347.691317.6920101人大事务1347.691347.691317.692010101 行政运行1082.691082.691082.692010102 一般行政管理事务116.80116.8086.8030.00 2010104 人大会议90.0090.0090.002010108 代表工作58.2058.2058.20208社会保障和就业支出761.31761.31761.3120805行政事业单位离退休761.31761.31761.312080504 未归口管理的行政单位离退休59.3559.3559.352080505机关事业单位基本养老保险缴费支出701.96701.96701.96210医疗卫生与计划生育支出120.69120.69120.6921001医疗保障120.69120.69120.692100101行政单位医疗82.8182.8182.812100103公务员医疗补助27.6027.6027.602100199其他行政事业单位医疗支出10.2810.2810.28221住房保障支出83.9183.9183.9122102住房改革支出83.9183.9183.912210201 住房公积金83.9183.9183.91备注:以万元为单位,保留小数点后两位财政专户返还收入政府性基金功能科目编码功能科目名称总计一般公共预算表四2018年财政拨款收支总表单位名称:伊春市人大常委会单位:万元收 入支 出项 目行次年初预算数项目(按功能分类)行次年初预算数栏 次1栏 次2一、一般公共预算财政拨款12,283.60一、一般公共服务支出311,347.681、经费拨款2二、外交支出322、行政事业性收费3三、国防支出333、专项收入4四、公共安全支出344、国有资产有偿使用收入530五、教育支出355、罚没收入6六、科学技术支出366、其他非税收入7七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出38761.319九、医疗卫生与计划生育支出39120.69二、政府性基金预算财政拨款10十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4983.9120二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计242,313.60本年支出合计772,313.59备注:以万元为单位,保留小数点后两位表五单位名称:伊春市人大常委会单位:万元功能科目编码功能科目名称预算数201一般公共服务支出1347.6920101人大事务1230.892010101 行政运行1082.692010102 一般行政管理事务0.002010104 人大会议90.002010108 代表工作58.20208社会保障和就业支出761.3120805行政事业单位离退休761.312080504 未归口管理的行政单位离退休59.352080505机关事业单位基本养老保险缴费支出701.96210医疗卫生与计划生育支出120.6921001医疗保障120.692100101行政单位医疗82.812100103公务员医疗补助27.602100199其他行政事业单位医疗支出10.28221住房保障支出83.9122102住房改革支出83.912210201住房公积金83.912313.60一般公共预算功能分类支出表合 计备注:以万元为单位,保留小数点后两位表六单位名称:伊春市人大常委会单位:万元类级科目款级科目预算数工资性支出717.96奖金支出58.27伙食补助费绩效工资养老保险支出职业年金缴费支出医疗保险支出120.69其他社会保障缴费支出住房公积金支出83.91医疗费其他工资福利支出43.02残疾人保障金10.38办公费 4.31水电费7.15邮寄费0.87电话通讯费15.25取暖费34.48物业费0.87差旅费25.09因公出国(境)经费维修(护)费0.73培训费10.49公务接待费 4.44劳务费23.52工会经费2.50公务用车购置及运行维护费4.50其他交通费103.87其他商品和服务支出0.50离休费59.35退休费701.96退职(役)费抚恤金生活补助2.23救济费医疗费补助助学金奖励金 1.10个人农业生产补贴其他对个人和家庭的补助支出11.15项目支出—————265.002313.60备注:以万元为单位,保留小数点后两位合 计一般公共预算经济分类支出表商品和服务支出对个人和家庭的补助支出工资福利支出单位名称:伊春市人大常委会单位:万元类级科目款级科目预算数工资性支出717.96奖金支出58.27伙食补助费绩效工资养老保险支出职业年金缴费支出医疗保险支出120.69其他社会保障缴费支出住房公积金支出83.91医疗费其他工资福利支出43.02残疾人保障金10.38办公费 4.31水电费7.15邮寄费0.87电话通讯费15.25取暖费34.48物业费0.87差旅费25.09因公出国(境)经费维修(护)费0.73培训费10.49公务接待费 4.44劳务费23.52工会经费2.50公务用车购置及运行维护费4.50其他交通费103.87其他商品和服务支出0.50离休费59.35退休费701.96退职(役)费抚恤金生活补助2.23救济费医疗费补助助学金奖励金1.10个人农业生产补贴其他对个人和家庭的补助支出11.152048.59合 计一般公共预算基本支出表工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出政府性基金预算功能分类支出表单位名称:伊春市人大常委会单位:万元功能科目编码功能科目名称预算数合 计备注:以万元为单位,保留小数点后两位表九单位名称:伊春市人大常委会单位:万元类级科目款级科目预算数工资性支出奖金支出伙食补助费绩效工资养老保险支出职业年金缴费支出医疗保险支出其他社会保障缴费支出住房公积金支出医疗费其他工资福利支出残疾人保障金办公费水电费邮寄费电话通讯费取暖费物业费差旅费因公出国(境)经费维修(护)费培训费公务接待费劳务费工会经费公务用车购置及运行维护费其他交通费其他商品和服务支出离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴政府性基金预算经济分类支出表工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出其他对个人和家庭的补助支出项目支出—————合 计表十“三公”经费支出计划表单位名称:伊春市人大常委会单位:万元预算安排数与上年对比增减变化原因合 计15.00无增减因公出国(境)经费 1.30无增减公务接待费 2.70无增减公务用车购置及运行维护费11.00无增减其中:公务用车运行维护费11.00无增减公务用车购置0.00无增减备注:以万元为单位,保留小数点后两位表十一单位名称:伊春市人大常委会单位:万元小计(财政拨款)经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨罚没收入安排的拨款专项收入安排的拨款国有资源(资产)有偿使用收入其他非税收入备注:以万元为单位,保留小数点后两位总计财政拨款(补助)财政专户返还收入纳入预算管理的政府性基金项目采购类别是否属于政府购买服务项目功能科目其他资金采购数量2018年政府采购预算表计量单位采购项目采购目录。
2018年部门收支预算总表
附表18
2018年部门收支预算总表
部门:单位:万元
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
附表19
2018年部门收入预算总表
部门:单位:万元
注:本表反映部门各项收入预算情况。
附表20
2018年部门支出预算总表
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。
附表21
2018年部门财政拨款收支预算总表
附表22
2018年部门一般公共预算支出预算表
部门:单位:万元
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。
附表23
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
附表24
2018年部门政府性基金预算收支预算表
部门:单位:万元
附表25
2018年部门国有资本经营预算收支预算表
部门:单位:万元
注:“铜陵市住房和城乡建设委员会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。
2018年一般公共预算支出表
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项目
其他商业服务业等支出
十六、金融支出
金融部门行政支出
金融发展支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
国土资源事务
海洋管理事务
测绘事务
地震事务
气象事务
十九、住房保障支出
保障性安居工程支出
林业 行政运行 森林培育 森林生态效益补偿
水利 行政运行 农田水利
南水北调 扶贫
其他扶贫支出 农业综合开发 农村综合改革
对村民委员会和村党支部的补助 普惠金融发展支出 目标价格补贴 其他农林水支出 十三、交通运输支出 公路水路运输 铁路运输 民用航空运输 成品油价格改革对交通运输的补贴 邮政业支出 车辆购置税支出 其他交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 资源勘探开发 制造业
农村特困人员救助供养支出 补充道路交通事故社会救助基金 其他生活救助 财政对基本养老保险基金的补助 财政对其他社会保险基金的补助 九、医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 公立医院 基层医疗卫生机构 公共卫生 中医药 计划生育事务
其他计划生育事务支出 食品和药品监督管理事务 行政事业单位医疗
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单位:万元
备注
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2018年部门收支预算总表
单位:万元项目年初预算功能科目年初预算一般公共预算拨款206.94201 一般公共服务支出175.45政府性基金预算拨款180.3920129 群众团体事务175.45财政专户管理资金拨款2012901 行政运行101.55其他财政专项拨款2012902 一般行政管理事务26.60政府统筹资金拨款2012950 事业运行42.80其他收入2012999 其他群众团体事务支出 4.50208 社会保障和就业支出15.2220805 行政事业单位离退休13.972080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.982080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.9920899 其他社会保障和就业支出 1.252089901 其他社会保障和就业支出 1.25210 医疗卫生与计划生育支出 6.4921011 行政事业单位医疗 6.492101101 行政单位医疗 3.992101103 公务员医疗补助 2.49221 住房保障支出9.7822102 住房改革支出9.782210201 住房公积金9.482210203 购房补贴0.30229 其他支出180.3922904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出180.392290499 其他政府性基金支出180.39本年收入小计:387.32本年支出小计:387.32上年结余上年项目经费结余机动经费收入合计:387.32支出合计:387.322018年部门收支预算总表单位: [0531]团市委收入支出单位:万元项目年初预算功能科目年初预算一般公共预算拨款206.94201 一般公共服务支出175.45政府性基金预算拨款180.3920129 群众团体事务175.452012901 行政运行101.552012902 一般行政管理事务26.602012950 事业运行42.802012999 其他群众团体事务支出 4.50208 社会保障和就业支出15.2220805 行政事业单位离退休13.972080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.982080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.9920899 其他社会保障和就业支出 1.252089901 其他社会保障和就业支出 1.25210 医疗卫生与计划生育支出 6.4921011 行政事业单位医疗 6.492101101 行政单位医疗 3.992101103 公务员医疗补助 2.49221 住房保障支出9.7822102 住房改革支出9.782210201 住房公积金9.482210203 购房补贴0.30229 其他支出180.3922904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出180.392290499 其他政府性基金支出180.39本年收入小计:387.32本年支出小计:387.322018年部门财政拨款收支预算总表单位: [0531]团市委收入支出2018年部门一般公共预算支出表单位: [0531]团市委单位:万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出总计206.94172.6934.25 201一般公共服务支出175.45141.2034.25 20129群众团体事务175.45141.2034.25 2012901行政运行101.55101.552012902一般行政管理事务26.6026.60 2012950事业运行42.8039.65 3.15 2012999其他群众团体事务支出 4.50 4.50 208社会保障和就业支出15.2215.2220805行政事业单位离退休13.9713.972080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.989.982080506机关事业单位职业年金缴费支出 3.99 3.9920899其他社会保障和就业支出 1.25 1.252089901其他社会保障和就业支出 1.25 1.25210医疗卫生与计划生育支出 6.49 6.4921011行政事业单位医疗 6.49 6.492101101行政单位医疗 3.99 3.992101103公务员医疗补助 2.49 2.49221住房保障支出9.789.7822102住房改革支出9.789.782210201住房公积金9.489.482210203购房补贴0.300.30制表人:朱秋燕制表日期:2018-02-12科目编码科目名称合计基本支出项目支出总计180.3929.39151.00229其他支出180.3929.39151.0022904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出180.3929.39151.002290499其他政府性基金支出180.3929.39151.002018年部门政府性基金支出预算表单位: [0531]团市委单位:万元制表人:朱秋燕制表日期:2018-02-12单位:万元科目编码301154.013010130.063010231.663010336.083010720.71301089.9830109 3.9930110 3.9930111 2.4930112 1.25301139.4830199 4.3230218.6430201 2.5030207 1.80302130.7530228 1.7130229 4.2830239 4.9730299 2.623030.04303990.04172.69制表日期:2018-02-122018年部门一般公共预算基本支出表单位: [0531]团市委经济分类科目金额科目名称工资福利支出基本工资津贴补贴奖金绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出商品和服务支出办公费邮电费维修(护)费工会经费福利费其他交通费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助其他对个人和家庭的补助支出总计制表人:朱秋燕上年项目经费结余机动经费总计387.32206.94180.39团市委387.32206.94180.39中国共产主义青年团嵊州市委员会(本级)164.13164.13嵊州市青少年宫223.1942.80180.39单位名称合计一般公共预算拨款单位: [0531]团市委单位:万元政府性基金预算拨款财政专户管理资金拨款其他财政专项拨款制表人:朱秋燕制表日期:2018-02-12政府统筹资金拨款上年结余其他收入单位:万元小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助总计387.32202.07175.3826.560.14185.25团市委387.32202.07175.3826.560.14185.25中国共产主义青年团嵊州市委员会(本级)164.13133.03114.3518.640.0431.10嵊州市青少年宫223.1969.0461.037.920.10154.15制表日期:2018-02-12制表人:朱秋燕单位: [0531]团市委单位名称合计基本支出项目支出2018年一般公共预算“三公”经费表单位: [0531]团市委单位:万元项目2018年预算数合计 2.001.因公出国(境)费2.公务接待费 2.003.公务用车购置及运行维护费其中:公务用车购置费公务用车运行维护费。
2018年部门收支预算总表
附表12018年部门收支预算总表部门:单位:万元注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
附表22018年部门收入预算总表部门:单位:万元注:本表反映部门各项收入预算情况。
附表32018年部门支出预算总表注:本表反映部门本年各项支出预算情况。
附表42018年部门基本支出预算总表单位:元附表52018年部门财政拨款收支预算总表部门:单位:万元注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
附表62018年部门一般公共预算支出预算表部门:单位:万元注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。
附表72018年部门一般公共预算基本支出预算表单位:万元注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
附表82018年部门政府性基金预算收支预算表部门:单位:万元注:“目标办考核督查办没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。
附表92018年部门国有资本经营预算支出预算表单位:元注:长丰县目标考核督查办没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
附表102018年部门项目支出绩效目标表单位:元附表112018年部门“三公”经费预算表部门:单位:万元2018年,“三公”经费财政拨款预算数为5万元(其中:公务接待费5万元),与去年基本持平,具体情况如下:1、因公出国(境)费预算 0 万元,与上年相比没变化主要用于上级主管部门、县委及县政府组织的业务培训、调研考察等 外事活动。
经费使用严格按照《长丰县机关事业单位因公临时出国经费管理办法》(长财[2014]32号)相关规定执行。
2、公务接待费预算5万元,主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出,与上年预算数持平,经费使用严格执行《长丰县机关事业单位接待经费管理暂行办法》(长财[2014]34号)规定。
3、公务用车购置及运行维护费预算0万元。
2018年部门收支总体情况表
2018年部门收支总体情况表部门:焦作市实验幼儿园单位:万元收 入支 出项 目金 额项 目合计上年结转结余本年支出一般公共预算结转结余政府性基金结转结余一般公共预算政府性基金预算专户管理的行政事业性收费国有资本经营预算收入其他资金小计其中:财政拨款一、一般公共预算收入867.88一、基本支出945.64867.88867.8877.76 财政拨款867.88 人员支出916.10838.34838.3477.76 非税收入 公用支出29.5429.5429.54上级专项转移支付收入二、项目支出188.24188.24二、政府性基金预算 部门支出188.24188.24三、专户管理的行政事业性收费266.00 专项支出四、国有资本经营预算收入五、其他资金当年收入合计1,133.88六、上年结转结余一般公共预算结转结余政府性基金结转结余国有资本经营预算结转结余收入总计1,133.88支出总计1,133.88867.88867.88266.002018年部门收入总体情况表部门:焦作市实验幼儿园单位:万元2018年部门支出总体情况表部门:焦作市实验幼儿园单位:万元科目编码科目名称总计2018年类款项合计基本支出项目支出小计人员支出公用支出小计部门支出专项支出********12345678合计1,133.881,133.88945.64916.1029.54188.24188.24205教育支出874.51874.51686.27660.0226.25188.24188.2402 普通教育874.51874.51686.27660.0226.25188.24188.2401 学前教育874.51874.51686.27660.0226.25188.24188.24205 02 01 外聘人员工资、保安服务费等188.24188.24188.24188.24205 02 01 工会经费8.778.778.778.77205 02 01 在职人员采暖补贴11.6811.6811.6811.68205 02 01 70%基础性绩效工资101.95101.95101.95101.95205 02 01 月度目标考核奖100.54100.54100.54100.54 205 02 01 在职人员文明奖48.2448.2448.2448.24205 02 01 事业人员及事业技术工人年基本工资266.87266.87266.87266.87205 02 01 国家保留津贴(事业)3.41 3.41 3.41 3.41205 02 01 特岗津贴0.860.860.860.86205 02 01 生育保险费 2.19 2.19 2.19 2.19205 02 01 福利费10.9710.9710.9710.97205 02 01 工伤保险费0.880.880.880.88205 02 01 年度目标考核奖34.6634.6634.6634.66205 02 01 失业保险金 3.07 3.07 3.07 3.07205 02 01 学校生均经费26.2526.2526.2526.25205 02 01 30%奖励性绩效工资65.9365.9365.9365.93208社会保障和就业支出149.70149.70149.70146.41 3.2905 行政事业单位离退休149.70149.70149.70146.41 3.2902 事业单位离退休7.457.457.457.45208 05 02 离休费7.457.457.457.4505 机关事业单位基本养老保险缴费支出87.7387.7387.7387.73208 05 05 养老保险金87.7387.7387.7387.7399 其他行政事业单位离退休支出54.5254.5254.5251.23 3.29208 05 99 离休人员采暖补贴0.220.220.220.22208 05 99 退休人员文明奖28.8028.8028.8028.80208 05 99 离休人员健康休养费0.620.620.620.62208 05 99 退休人员采暖补贴6.85 6.85 6.85 6.85208 05 99 离退休人员公用经费3.29 3.29 3.29 3.29208 05 99 退休人员健康休养费13.5713.5713.5713.57208 05 99 离休人员文明奖0.720.720.720.72 208 05 99 退休干部活动费0.450.450.450.45210医疗卫生与计划生育支出57.0357.0357.0357.03 11 行政事业单位医疗57.0357.0357.0357.0302 事业单位医疗30.7130.7130.7130.71210 11 02 医疗保险金30.7130.7130.7130.7103 公务员医疗补助26.3226.3226.3226.32 210 11 03 公务员医疗补助26.3226.3226.3226.32 221住房保障支出52.6452.6452.6452.6402 住房改革支出52.6452.6452.6452.6401 住房公积金52.6452.6452.6452.64 221 02 01 住房公积金52.6452.6452.6452.642018年财政拨款收支总体情况表部门:焦作市实验幼儿园单位:万元2018年一般公共预算支出情况表部门:焦作市实验幼儿园单位:万元科目编码单位名称总计类款项基本支出项目支出小计人员经费支出公用经费支出小计部门支出专项支出********1234567合计867.88867.88838.3429.54205教育支出638.03638.03611.7826.2502 普通教育638.03638.03611.7826.2501 学前教育638.03638.03611.7826.25205 02 01 生育保险费 2.19 2.19 2.19205 02 01 学校生均经费26.2526.2526.25205 02 01 30%奖励性绩效工资65.9365.9365.93205 02 01 国家保留津贴(事业) 3.41 3.41 3.41205 02 01 工伤保险费0.880.880.88205 02 01 在职人员采暖补贴11.6811.6811.68205 02 01 事业人员及事业技术工人年基本工资266.87266.87266.87205 02 01 年度目标考核奖34.6634.6634.66205 02 01 70%基础性绩效工资101.95101.95101.95205 02 01 福利费10.9710.9710.97205 02 01 工会经费8.778.778.77205 02 01 月度目标考核奖100.54100.54100.54205 02 01 失业保险金 3.07 3.07 3.07205 02 01 特岗津贴0.860.860.86208社会保障和就业支出120.18120.18116.89 3.2905 行政事业单位离退休120.18120.18116.89 3.2902 事业单位离退休7.457.457.45208 05 02 离休费7.457.457.4505 机关事业单位基本养老保险缴费支出87.7387.7387.73208 05 05 养老保险金87.7387.7387.7399 其他行政事业单位离退休支出25.0025.0021.71 3.29 208 05 99 退休人员采暖补贴 6.85 6.85 6.85208 05 99 离休人员健康休养费0.620.620.62208 05 99 退休人员健康休养费13.5713.5713.57208 05 99 退休干部活动费0.450.450.45208 05 99 离休人员采暖补贴0.220.220.22208 05 99 离退休人员公用经费 3.29 3.29 3.29 210医疗卫生与计划生育支出57.0357.0357.0311 行政事业单位医疗57.0357.0357.0302 事业单位医疗30.7130.7130.71210 11 02 医疗保险金30.7130.7130.7103 公务员医疗补助26.3226.3226.32210 11 03 公务员医疗补助26.3226.3226.32221住房保障支出52.6452.6452.6402 住房改革支出52.6452.6452.6401 住房公积金52.6452.6452.64221 02 01 住房公积金52.6452.6452.642018一般公共预算基本支出情况表部门:焦作市实验幼儿园单位:万元部门预算经济分类政府预算经济分类2018年合计财政拨款非税收入上级专项转移支付上年一般公共预算结转国有资本经营预算政府性基金预算纳入财政专户管理的行政事业性收费其他资金小计专项收入行政事业性收费罚没收入国有资源资产有偿使用收入其他非税收入类款科目名称类款科目名称本级财力一般转移支付当年基金收入上年结余结转合计867.88867.88焦作市实验幼儿园867.88867.88 事业人员及事业技术工人年基本工资266.87266.87 事业人员及事业技术工人年基本工资266.87266.8730101基本工资50501工资福利支出266.87266.87 国家保留津贴(事业) 3.41 3.41国家保留津贴(事业)3.41 3.4130102津贴补贴50501工资福利支出3.41 3.41 70%基础性绩效工资101.95101.95 70%基础性绩效工资101.95101.9530107绩效工资50501工资福利支出101.95101.95 30%奖励性绩效工资65.9365.93 30%奖励性绩效工资65.9365.9330107绩效工资50501工资福利支出65.9365.93 养老保险金87.7387.73 养老保险金87.7387.7330108机关事业单位基本养老保险费50501工资福利支出87.7387.73 医疗保险金30.7130.71 医疗保险金30.7130.7130110城镇职工基本医疗保险缴费50501工资福利支出30.7130.71 公务员医疗补助26.3226.32 公务员医疗补助26.3226.3230111公务员医疗补助缴费50501工资福利支出26.3226.32 失业保险金 3.07 3.07 失业保险金3.073.0730112其他社会保障性缴费50501工资福利支出3.07 3.07 工伤保险费0.880.88 工伤保险费0.880.8830112其他社会保障性缴费50501工资福利支出0.880.88 生育保险费 2.19 2.19 生育保险费2.192.1930112其他社会保障性缴费50501工资福利支出2.19 2.19 住房公积金52.6452.64 住房公积金52.6452.6430113住房公积金50501工资福利支出52.6452.64在职人员文明奖 在职人员文明奖30102津贴补贴50501工资福利支出在职人员采暖补贴11.6811.68 在职人员采暖补贴11.6811.6830102津贴补贴50501工资福利支出11.6811.68 年度目标考核奖34.6634.66 年度目标考核奖34.6634.6630103奖金50501工资福利支出34.6634.66 月度目标考核奖100.54100.54 月度目标考核奖100.54100.5430103奖金50501工资福利支出100.54100.54 其他特岗津贴补贴0.860.86 特岗津贴0.860.8630102津贴补贴50501工资福利支出0.860.86 工会经费8.778.77 工会经费8.778.7730228工会经费50502商品和服务支出8.778.77 福利费10.9710.97 福利费10.9710.9730229福利费50502商品和服务支出10.9710.97退休人员文明奖 退休人员文明奖30302退休费50905离退休费退休人员采暖补贴 6.85 6.85 退休人员采暖补贴6.85 6.8530302退休费50905离退休费6.85 6.85 退休人员健康休养费13.5713.57 退休人员健康休养费13.5713.5730302退休费50905离退休费13.5713.57 退休干部活动费0.450.45 退休干部活动费0.450.4530299其他商品和服务支出50502商品和服务支出0.450.45 离休费7.457.45 离休费7.457.4530301离休费50905离退休费7.457.45离休人员文明奖 离休人员文明奖30301离休费50905离退休费离休人员采暖补贴0.220.22 离休人员采暖补贴0.220.2230301离休费50905离退休费0.220.22 离休人员健康休养费0.620.62 离休人员健康休养费0.620.6230301离休费50905离退休费0.620.62 离退休人员公用经费 3.29 3.29 离退休人员公用经费3.293.2930299其他商品和服务支出50502商品和服务支出3.29 3.29 学校生均经费26.2526.25 学校生均经费26.2526.2530205 水费50502商品和服务支出 6.00 6.0030206 电费50502商品和服务支出7.007.0030207 邮电费50502商品和服务支出 2.00 2.0030211 差旅费50502商品和服务支出 2.40 2.4030216 培训费50502商品和服务支出 1.80 1.8030231 公务用车运行维护费50502商品和服务支出 1.80 1.8030299其他商品和服务支出50502商品和服务支出5.255.252018年政府性基金预算支出情况表部门:焦作市实验幼儿园单位:万元科目编码科目名称总计类款项基本支出项目支出小计人员经费支出公用经费支出小计部门支出专项支出********12345672018年机关运行经费部门:焦作市实验幼儿园单位:万元部门预算经济分类政府预算经济分类金额合计29.54商品和服务支出29.54 水费商品和服务支出 6.00 电费商品和服务支出7.00 邮电费商品和服务支出 2.00 差旅费商品和服务支出 2.40 培训费商品和服务支出 1.80 公务用车运行维护费商品和服务支出 1.80 其他商品和服务支出商品和服务支出8.542018年预算项目支出绩效目标表部门:焦作市实验幼儿园单位:万元项目名称外聘人员工资、保安服务费主管部门焦作市教育局实施单位焦作市实验幼儿园项目概况项目类别劳务费项目属性外聘人员工资、保安服务费项目周期2018年度项目负责人王玲、张玲玲资金来源其中:本级财政资金本级上级补助其他资金本级财政资金分年项目预算2018年一年2019年2020年项目基本概况本项目2018年安排资金为135万元,主要是确保本单位招聘人员工资和待遇及保安服务费政策依据项目支出绩效目标与指标绩效目标保证外聘人员工资及校园安全绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标质量指标各类教育专项工作法规政策落实度100%时效指标各项教育保教业务工作完成率100%成本指标教育教学业务专项成本节约率100%效益指标经济效益指标社会效益指标教育乱收费现象无生态效益指标意外事件发生次数≤0次可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标教师满意度、社会公众满意度≥100%单位负责人(签字)姜冬玲填报人:王沁玲联系电话:2910881附件22018年部门预算支出明细表部门:焦作市实验幼儿园单位:万元部门预算经济分类政府预算经济分类2018年合计财政拨款非税收入上级专项转移支付上年一般公共预算结转国有资本经营预算政府性基金预算纳入财政专户管理的行政事业性收费其他资金小计专项收入行政事业性收费罚没收入国有资源资产有偿使用收入其他非税收入类款科目名称类款科目名称本级财力一般转移支付当年基金收入上年结余结转合计1,133.88867.88266.00焦作市实验幼儿园1,133.88867.88266.00 事业人员及事业技术工人年基本工资266.87266.87 事业人员及事业技术工人年基本工资266.87266.8730101 基本工资50501工资福利支出266.87266.87 国家保留津贴(事业)3.41 3.41 国家保留津贴(事业)3.41 3.4130102 津贴补贴50501工资福利支出 3.41 3.41 70%基础性绩效工资101.95101.95 70%基础性绩效工资101.95101.9530107 绩效工资50501工资福利支出101.95101.95 30%奖励性绩效工资65.9365.93 30%奖励性绩效工资65.9365.9330107 绩效工资50501工资福利支出65.9365.93 养老保险金87.7387.73 养老保险金87.7387.7330108 机关事业单位基本养老保险费50501工资福利支出87.7387.73 医疗保险金30.7130.71 医疗保险金30.7130.7130110 城镇职工基本医疗保险缴费50501工资福利支出30.7130.71 公务员医疗补助26.3226.32 公务员医疗补助26.3226.3230111 公务员医疗补助缴费50501工资福利支出26.3226.32 失业保险金3.07 3.07 失业保险金3.07 3.0730112 其他社会保障性缴费50501工资福利支出 3.07 3.07 工伤保险费0.880.88 工伤保险费0.880.8830112 其他社会保障性缴费50501工资福利支出0.880.88 生育保险费2.19 2.19 生育保险费2.19 2.1930112 其他社会保障性缴费50501工资福利支出 2.19 2.19 住房公积金52.6452.64 住房公积金52.6452.6430113 住房公积金50501工资福利支出52.6452.64 在职人员文明奖48.2448.24 在职人员文明奖48.2448.2430102 津贴补贴50501工资福利支出48.2448.24 在职人员采暖补贴11.6811.68 在职人员采暖补贴11.6811.6830102 津贴补贴50501工资福利支出11.6811.68 年度目标考核奖34.6634.66 年度目标考核奖34.6634.6630103 奖金50501工资福利支出34.6634.66 月度目标考核奖100.54100.54 月度目标考核奖100.54100.5430103 奖金50501工资福利支出100.54100.54 其他特岗津贴补贴0.860.86 特岗津贴0.860.8630102 津贴补贴50501工资福利支出0.860.86 工会经费8.778.77 工会经费8.778.7730228 工会经费50502商品和服务支出8.778.77 福利费10.9710.97 福利费10.9710.9730229 福利费50502商品和服务支出10.9710.97 退休人员文明奖28.8028.80 退休人员文明奖28.8028.8030302 退休费50905离退休费28.8028.80 退休人员采暖补贴6.85 6.85 退休人员采暖补贴6.85 6.8530302 退休费50905离退休费 6.856.85 退休人员健康休养费13.5713.57 退休人员健康休养费13.5713.5730302 退休费50905离退休费13.5713.57 退休干部活动费0.450.45 退休干部活动费0.450.4530299 其他商品和服务支出50502商品和服务支出0.450.45 离休费7.457.45 离休费7.457.4530301 离休费50905离退休费7.457.45 离休人员文明奖0.720.72 离休人员文明奖0.720.7230301 离休费50905离退休费0.720.72 离休人员采暖补贴0.220.22 离休人员采暖补贴0.220.2230301 离休费50905离退休费0.220.22 离休人员健康休养费0.620.62 离休人员健康休养费0.620.6230301 离休费50905离退休费0.620.62 离退休人员公用经费 3.293.29 离退休人员公用经费 3.293.2930299 其他商品和服务支出50502商品和服务支出 3.293.29 学校生均经费26.2526.25 学校生均经费26.2526.2530205 水费50502商品和服务支出 6.00 6.0030206 电费50502商品和服务支出7.007.0030207 邮电费50502商品和服务支出 2.00 2.0030211 差旅费50502商品和服务支出 2.40 2.4030216 培训费50502商品和服务支出 1.80 1.8030231 公务用车运行维护费50502商品和服务支出 1.80 1.8030299 其他商品和服务支出50502商品和服务支出 5.255.25 部门支出188.24188.24 外聘人员工资、保安服务费等188.24188.2430209 物业管理费50502商品和服务支出9.009.0030226 劳务费50502商品和服务支出126.00126.0030309奖励金50901社会福利和救助53.2453.24附件32018年“三公”经费预算表。
2018年一般公共预算支出情况表
112.00
278.26 206.18 206.18
13.73
192.45 650.99 650.99
50.99
支出预算
基本支出
2 1,648.55 1,412.38 1,412.38 1,134.12
278.26 206.18 206.18
13.73 192.45
29.99 29.99 29.99
2018年一般公共预算支出情况表
编制部门: 乌鲁木齐财政局
功能分类科目编码 类款项
项目 功能分类科目名称
小计
** **
201 06
201 06
**
**
合计 一般公共服务支出
财政事务
01
行政运行(财政事务)
201 06 02
一般行政管理事务(财政事务)
201 06 07
信息化建设(财政事务)
201 06
208 05
208 05
50
事业运行(财政事务)
社会保障和就业支出 行政事业单位离退休04Βιβλιοθήκη 未归口管理的行政单位离退休
208 05
213 06
213 06
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
农林水支出 农业综合开发
01
机构运行(农业综合开发)
1 3,172.83 2,315.66 2,315.66 1,134.12
表3 单位:万元
项目支出 3 1,524.28 903.28 903.28
791.28 112.00
621.00 621.00
21.00
第 1 页,共 1 页
2018年部门收支预算总表
附表1
2018年部门收支预算总表
部门:长丰县人民检察院单位:元
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
附表2
注:本表反映部门各项收入预算情况。
2018年部门收入预算总表
部门:长丰县人民检察院
单位:元
附表3
2018年部门支出预算总表
部门:长丰县人民检察院单位:元
附表4
2018年部门基本支出预算总表
附表5
2018年部门财政拨款收支预算总表
部门:长丰县人民检察院单位:元
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
附表6
2018年部门一般公共预算支出预算表
部门:长丰县人民检察院单位:元
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。
附表7
2018年部门一般公共预算基本支出预算表部门:长丰县人民检察院单位:元
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
附表8
2018年部门政府性基金预算收支预算表
部门:长丰县人民检察院单位:元
注:长丰县人民检察院没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。
附表:9
2018年部门国有资本经营预算支出预算表
单位:元
注:长丰县人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算支出的安排,故本表无数据。
附表:10
2018年部门项目支出绩效目标表
单位:元
附表:11
2018年部门“三公”经费预算表。
2018 年度行政事业性收费情况报告表(一) .doc
9.收费收入是否上交财政:□是□否
单位负责人:
(签降低或提高情况:
收费执行
情况
□增加项目名称:
标准:
全年涉及金额:万元
文件依据:
□免征项目名称:
标准:
全年涉及金额:万元
文件依据:
□降低标准项目名称:
原标准:调整后标准:
全年涉及金额:万元
文件依据:
□提高标准项目名称:
原标准:调整后标准:
全年涉及金额:万元
文件依据:
□社会团体□其它单位
单位人数
总人数:其中:在编人数:聘用人数:
收费情况
收费总体
情况
1.全年收费总额:万元
2.收费项目性质:□行政性收费□事业性收费□其它收费
3.收费对象:□涉企收费□涉农收费□其它收费
4.票据使用:□财政票据数量:
□税务票据数量:
□其他票据数量:
5.上年度是否参加评估:□有□无
6.上年度评估发现的违规问题及整改情况:
2018年度行政事业性收费情况报告表(一)
填报单位:(公章)填报时间:
填报人:联系电话:
收费项目
收费
标准
批准机关
及文号
收费金额
(万元)
支出金额
(万元)
单位负责人:
(签名或盖章)
2018年度行政事业性收费情况报告表(二)
填报单位:(公章)填报时间:
填报人:联系电话:
基本情况
单位性质
□行政单位
□事业单位:○全额拨款○差额拨款○自收自支
2018年度部门收支预算总表
公开01表
2018年度部门收支预算总表
预算单位:启东市建设工程施工图审查室单位:万元
公开02表
2018年度部门收入预算总表
预算单位:启东市建设工程施工图审查室单位:万元
公开03表
2018年度部门支出预算总表
预算单位:启东市建设工程施工图审查室单位:万元
公开04表
2018年度部门财政拨款收支预算总表
预算单位:启东市建设工程施工图审查室单位:万元
公开06表
2018年度部门财政拨款基本支出预算表
(按经济科目分类)
预算单位:启东市建设工程施工图审查室单位:万元
公开07表
2018年度部门一般公共预算支出预算表
预算单位:启东市建设工程施工图审查室单位:万元
公开08表
2018年度部门一般公共预算基本支出预算表
(按经济科目分类)
预算单位:启东市建设工程施工图审查室单位:万元
公开09表
2018年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
公开10表
2018年度部门财政拨款政府性基金支出预算表
预算单位:启东市建设工程施工图审查室单位:万元
注:无财政拨款政府性基金支出,空表公示
公开11表
2018年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
预算单位:启东市建设工程施工图审查室单位:万元
公开12表
2018年度部门政府采购预算表
预算单位:启东市建设工程施工图审查室单位:万元
注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。
3.(若无数据需备注)本年无政府采购预算,空表公示。
2018年部门收支总表
2018年部门收支总表单位名称:勃利县统战部收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款78 一、一般公共服务支出46二、非税收入二、外交支出0纳入预算管理的行政事业性收费0 三、国防支出0专项收入0 四、公共安全支出0 国有资源(资产)有偿使用收入0 五、教育支出0其他非税收入0 六、科学技术支出0 政府住房基金收入0 七、文化体育与传媒支出0 罚没收入0 八、社会保障和就业支出25三、国有资本经营收入0 九、社会保险基金支出0四、财政专户资金0 十、医疗卫生与计划生育支出 3五、政府性基金0 十一、节能环保支出0六、上级补助收入0 十二、城乡社区支出0七、事业收入(不含财政专户资金)0 十三、农林水支出0八、事业单位经营收入0 十四、交通运输支出0九、附属单位上缴收入0 十五、资源勘探信息等支出0十、其他收入0 十六、商业服务业等支出0十七、金融支出0十八、援助其他地区支出0十九、国土海洋气象等支出0二十、住房保障支出 3二十一、粮油物资储备支出0二十二、国有资本经营预算支出二十三、预备费0二十四、其他支出0二十五、转移性支出0 二十六、债务还本支出0 二十七、债务付息支出0 二十八、债务发行费用支出0收入总计78支出总计782018年部门收入总表单位名称:勃利县统战部单位:万元收入项目预算数一、财政拨款78二、非税收入纳入预算管理的行政事业性收费0 专项收入0 国有资源(资产)有偿使用收入0 其他非税收入0 政府住房基金收入0 罚没收入0三、国有资本经营收入0四、财政专户资金0五、政府性基金0六、上级补助收入0七、事业收入(不含财政专户资金)0八、事业单位经营收入0九、附属单位上缴收入0十、其他收入0收入总计782018年部门支出总表单位:万元单位名称:勃利县统战部支出项目预算数一、一般公共服务支出46二、外交支出0三、国防支出0四、公共安全支出0五、教育支出0六、科学技术支出0七、文化体育与传媒支出0八、社会保障和就业支出25九、社会保险基金支出0十、医疗卫生与计划生育支出 3十一、节能环保支出0十二、城乡社区支出0十三、农林水支出0十四、交通运输支出0十五、资源勘探信息等支出0十六、商业服务业等支出0十七、金融支出0十八、援助其他地区支出0十九、国土海洋气象等支出0二十、住房保障支出 3二十一、粮油物资储备支出0 二十二、国有资本经营预算支出0 二十三、预备费0 二十四、其他支出0 二十五、转移性支出0 二十六、债务还本支出0 二十七、债务付息支出0 二十八、债务发行费用支出0支出总计782018年财政拨款收支总表单位名称:勃利县统战部单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入78 一、一般公共服务支出46二、外交支出0三、国防支出0四、公共安全支出0五、教育支出0六、科学技术支出0七、文化体育与传媒支出0八、社会保障和就业支出25九、社会保险基金支出0十、医疗卫生与计划生育支出 3十一、节能环保支出0十二、城乡社区支出0十三、农林水支出0十四、交通运输支出0十五、资源勘探信息等支出0十六、商业服务业等支出0十七、金融支出0 十八、援助其他地区支出0 十九、国土海洋气象等支出0 二十、住房保障支出 3 二十一、粮油物资储备支出0 二十二、国有资本经营预算支出0 二十三、预备费0 二十四、其他支出0 二十五、转移性支出0 二十六、债务还本支出0 二十七、债务付息支出0 二十八、债务发行费用支出0收入总计78支出总计782018年一般公共预算支出表单位名称:勃利县统战部单位:万元科目编码科目名称预算数备注** ** 1 2 合计78 2013401 行政运行(统战事务)46 2080501 归口管理的行政单位离退休17 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2 2101101 行政单位医疗 32210201 住房公积金 32018年一般公共预算基本支出表单位名称:勃利县统战部单位:万元类级科目款级科目预算数** ** 178 工资福利支出基本工资24津贴补贴16津贴补贴 1奖金 4机关事业单位基本养老保险缴费 6职业年金缴费 2职工基本医疗保险缴费 3住房公积金 3 商品和服务支出办公费0邮电费 1差旅费0会议费0公务接待费0 对个人和家庭的补助退休费16退休费0 2018年一般公共预算“三公”经费支出表单位名称:勃利县统战部单位:万元“三公”经费类别预算安排数备注合计0因公出国(境)经费0公务接待费0公务用车购置及运行维护费0其中:公务用车运行维护费0公务用车购置0。
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11月
12月
合计
备注
11月
12月
合计
备注
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合计
备注
11月
12月
合计
备注
类别 明细
月份
1月
硬件设 施
房屋/办公区域维护 工程维维护修维费修用材料
采购费
固定资产采购费用
低值易耗品采购费
办公设 备设施
用 办公用品采购费用 办公设备维修费用 办公设备易耗件采
购费 34楼房屋租赁费用
35楼物业费用
34楼物业费用
租赁物 业
34楼车位租赁费用 35楼车位管理费支 34楼车付位费管用理费支 35楼水付电费费用(含空 34楼水调电电费费()含空
车辆费 用
车辆年检费用 车辆及车辆用品购 停车/路置桥费/用洗车等
费用 员工私车公用费用
公交卡费用
2018年费用总计
上年同期支出(元)
2018年行政费用月分摊支出汇总表
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
பைடு நூலகம்
10月
类别
明细
月份
两年同比
2018年行政费用月分摊支出汇总表
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
调电费) 35楼能耗公摊费用
34楼能耗公摊费用
万银房屋租赁费用
2018年行政费用月分摊支出汇总表
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
类别 明细
月份
1月
礼品费
礼品
中餐费用
业务接 待费
餐费 礼券/卡费用
其它费用
差旅费
住宿费用
交通费 桶装/瓶装饮用水费
用 名片制作费用
办公日 常费用
印刷制作费用 人事费用
工商行政费用
报刊杂志资料费
其它费用
通信费 用
固定电话费用 网络费用 快递费用
服务外 包
保洁费用
2018年行政费用月分摊支出汇总表
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
类别 明细
月份
1月
服务外 包
绿植费用
其它费用
员工活动经费
活动福 员工节日福利经费
利经费
员工慰问费
会务费
车辆汽油费用
车辆保险费用
车辆保养维修费用