某公司审计部审计通知书

合集下载

审计通知书范本

审计通知书范本

审计通知书范本篇一:审计通知书格式****(审计机关全称)审计通知书*审**通?20**?**号****(审计机关名称)对****(项目名称)进行审计(专项审计调查)的通知(项目名称)情况的通知****(主送单位全称或者规范简称):根据《中华人民共和国审计法》第****条的规定和****(现实依据),我署(厅、局、办)决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你单位****进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:***审计组副组长:***审计组成员:***(主审)*********附件:(省厅目前有3个附件,如)1.审计纪律“八不准”规定2.审计人员保密守则3.审计组执行审计纪律情况反馈表(审计机关印章)****年**月**日[说明:1.审计通知书及其他审计文书参考格式正文中用斜体字标注的内容为说明性或者选择性内容。

2.审计通知书的主送单位为被审计(调查)单位,抄送单位根据情况可填写与被审计(调查)事项相关的其他部门。

3.根据情况,审计依据也可引用《中华人民共和国审计实施条例》第****条,上级审计机关授权项目还应在审计依据中注明根据***的授权。

省厅的做法:审计依据包括法规依据和现实依据(如,预算执行审计,现实依据:省政府批准的20XX年度审计工作计划;经责审计的现实依据:省委组织部《******的通知》(***)。

4.审计通知书及其他审计文书中所称“我署(厅、局、办)”是指审计署、审计厅、审计局或者审计署驻地方特派员办事处。

5.审计起始日期无法确定到日的,至少应明确到某月的上、中、下旬。

6.审计组副组长和主审为可选项,根据实际情况填写;审计组成员人数较多或者可能有调整时,可仅列出部分成员并以“等”字结尾。

7.一般情况下,审计通知书应当在附件中列明审计组的审计纪律要求;根据需要,审计通知书还可在附件中列明被审计(调查)单位需要提供的文件资料目录、需要填制的调查表格等。

内部审计通知书

内部审计通知书

内部审计通知书,600字
尊敬的值得审计员:
本通知书用于通知您即将进行的内部审计。

根据我司内部审计程序及有关法律法规的规定,本次内部审计旨在监督和评价公司运营的各项活动,为改进公司内部控制体系、提高公司治理水平、促进公司业务发展提供有力支持。

您在前期准备中需要搜集、整理及分析本次内部审计的文件,包括会计报表、内部流程文件、相关法律法规等,以及各部门活动的详细情况。

在审计期间,您需要按照审计安排的时间表,对公司各部门进行深入地审计,并且及时发现及记录可能存在的控制问题和风险,并提出改善建议,以保障公司业务及流程的正常运行。

本次内部审计将于未来几周内完成。

如果您有任何疑问,请及时与本部门负责人联系,以便及时解决。

祝您工作顺利!
财务部。

审计通知书(范本)

审计通知书(范本)

****关于对**公司进行审计的通知**公司:根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:成员:附件:1、审计承诺书2、审前准备事项二○年月日审计承诺书**单位:为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出如下承诺:1、本企业所提供的资料是完整、真实、准确的。

2、根据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计政策符合国家有关规定。

3、我们已提供了所有的会计记录、资料及其他法定文件。

4、所有报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。

5、所有年度内发生的收入和损失(费用)均已体现在财务报表中。

6、报表日不存在重大的或有负债或承担,也没有其他未决诉讼或对公司有潜在威胁的事件存在。

企业负责人(签章):财务负责人(签章):企业:年月日审前准备事项1、企业领导汇报企业总体情况(形成书面材料,审计进点时汇报),包括:(1)企业概况、机构设置;(2)经营范围、规模、模式;(3)会计核算情况;(4)年度经营情况;(5)其他需说明的情况。

2、近两个年度财务资料,包括财务报表、会计账册、凭证;3、市国资委下达的业绩考核指标及考核情况;4、近两个年度工作总结;5、企业重大议事规则及重大经济决策事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保等资料;6、近期资产盘点资料、债权债务情况说明;7、有关部门对单位的检查报告及下达的处理意见;8、内部控制制度及其他需要提供的资料。

内审通知书范文

内审通知书范文

内审通知书范文亲爱的[被审计部门/人员]:嘿!你们好呀!我是咱们公司内部审计的[审计人员姓名]。

我这就像一个“内部侦探”一样,来跟大家打个招呼啦。

按照公司的规定和发展需要呢,咱们即将开始一次内部审计工作。

这次审计就像是给咱们部门或者相关业务来一次全面的“健康检查”,看看咱们哪些地方特别棒,哪些地方可能有点小毛病需要调理调理。

一、审计的时间。

我们计划从[开始日期]开始,大概到[结束日期]结束。

这段时间呢,就辛苦大家多多配合啦。

二、审计的范围。

这次我们要审计的范围主要包括[具体的审计范围,如财务收支情况、业务流程执行情况、内部控制制度的有效性等]。

简单说呢,就是和咱们日常工作里涉及到这些方面的东西,都要被我这个“小侦探”仔细瞧瞧哦。

三、审计的方式。

我们会通过查看相关的文件资料、记录,找各位同事聊聊天了解情况,可能还会实地观察一些业务操作流程。

大家不要觉得紧张哈,就像聊天一样轻松对待就好啦。

四、需要你们做什么呢?1. 在审计期间,请大家保持相关资料和文件的完整性,可别把重要的东西藏起来或者弄丢了哦,要是找不到了,就像捉迷藏玩得太过火了一样,会给我们的工作带来麻烦的呢。

2. 如果我们找你们了解情况,希望大家能如实回答,就像讲自己的故事一样,是什么样就怎么说,不用有什么顾虑。

我知道大家平时工作都很忙,但这次审计对咱们公司的发展真的很重要。

就像我们定期要去医院体检来确保身体倍儿棒一样,这次审计也是为了让咱们公司这个“大身体”更加健康、强壮。

如果你们对这次审计有任何疑问或者建议,随时可以联系我,我的电话是[电话号码],邮箱是[邮箱地址]。

祝大家工作顺利,咱们审计期间愉快合作呀![公司内部审计部门名称][通知日期]。

审计通知书

审计通知书

****(审计机关全称)审计通知书*审**通〔20**〕**号****(审计机关名称)对****(项目名称)进行审计(专项审计调查)的通知****(主送单位全称或者规范简称):根据《中华人民共和国审计法》第****条的规定,我局决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你单位****进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:***审计组副组长:***审计组成员:***(主审)*** *** ***附件:*********(审计机关印章)****年**月**日[说明:1.审计通知书及其他审计文书参考格式正文中用斜体字标注的内容为说明性或者选择性内容。

2.审计通知书的主送单位为被审计(调查)单位,抄送单位根据情况可填写与被审计(调查)事项相关的其他部门。

3.根据情况,审计依据也可引用《中华人民共和国审计实施条例》第****条,上级审计机关授权项目还应在审计依据中注明根据***的授权。

4.审计通知书及其他审计文书中所称“我署(厅、局、办)”是指审计署、审计厅、审计局或者审计署驻地方特派员办事处。

5.审计起始日期无法确定到日的,至少应明确到某月的上、中、下旬。

6.审计组副组长和主审为可选项,根据实际情况填写;审计组成员人数较多或者可能有调整时,可仅列出部分成员并以“等”字结尾。

7. 一般情况下,审计通知书应当在附件中列明审计组的审计纪律要求;根据需要,审计通知书还可在附件中列明被审计(调查)单位需要提供的文件资料目录、需要填制的调查表格等。

8.经济责任审计、跟踪审计对审计通知书有特殊要求的,按照相关要求办理。

9.如结合审计或者专项审计调查,对社会审计机构出具的相关审计报告进行核查,可在审计通知书一并写明,同时抄送被核查的社会审计机构。

10.审计通知书(其他文书也照此办理)发文字号中应包括单位代字,序号采取全年统一编号,可具体参照下列例子填写:(一)地方审计机关:闽审财通…2011‟1号(二)特派办:审深特农通…2011‟1号(三)署业务司:审金通…2011‟1号 ]。

重要通知公司财务审计工作安排

重要通知公司财务审计工作安排

重要通知公司财务审计工作安排尊敬的公司全体员工:
为了更好地规范公司的财务管理,确保公司财务数据的真实性和准确性,经公司领导班子研究决定,将对公司的财务进行审计工作。

现将相关审计工作安排通知如下:
一、审计目的
本次审计旨在全面检查公司财务数据的准确性和合规性,确保公司资金的合理利用,提升公司治理水平,保障股东和投资者的利益。

二、审计范围
本次审计将涵盖公司在截止日期前一年内的全部业务活动和财务信息,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等各类报表,并针对关键环节进行重点审计。

三、审计时间安排
审计工作将于XX年XX月XX日正式启动,预计持续时间约为一个月。

具体时间安排如下: - 第一周:准备工作,制定审计方案; - 第二周至第四周:实地查账和核实,提交初步审计报告; - 第五周:总结汇报,提出改进建议。

四、审计人员
本次审计将由专业的第三方审计机构承担,审核人员具备丰富的财务审计经验和专业知识,保证独立公正。

五、配合准备
公司各部门需全力配合审计工作,按时提供相关会计凭证、账簿和报表等资料,并确保数据的完整性和真实性。

六、其他事项
如在审计过程中发现任何问题或异常情况,请第一时间向审计人员或相关部门报告,以便及时处理和解决。

请全体员工认真遵守以上通知要求,积极配合并支持本次审计工作。

谨此通知。

特此通知。

公司领导班子敬上
XX年XX月XX日。

审计通知书格式范文

审计通知书格式范文

审计通知书格式范文审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。

下面店铺给大家带来审计通知书范文,供大家参考!审计通知书范文一*****(被审计单位全称):根据《审计署关于内部审计工作的规定》及***(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),***(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(**被审计人)**年度**(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。

请予以积极配合和提供必要的工作条件。

接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。

附件:承诺书需提供资料清单审计组长:主审:审计组成员:****(内部审计机构全称印章)*年*月*日审计通知书范文二**:根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局决定派出审计组对你单位*年度……进行审计,现将有关事项通知如下:一、审计时间:……二、审计方式:……三、审计内容:1、……2、……3、……四、审计组成员:审计组组长:审计组成员:五、审计要求:1、请按要求和单位实际情况认真填写下列所附自查表。

2、届时请积极配合,按要求提供有关资料和必要的工作条件,并对所提供和填列的所有资料的真实性和完整性作出承诺。

附:1、承诺书;2、……3、……**市审计局年月日审计通知书范文三×××××公司:根据我局本年度工作计划,兹订于20××年×月×日起,对你单位×××部门19××年全年的财务收支情况进行就地审计,预计审计1 5天。

请做好有关资料的准备工作,对审计组的工作予以积极配合。

审计组长:×××职务(职称)×××审计组员×××、×××、×××特此通知。

审计通知书(通用12篇)

审计通知书(通用12篇)

审计通知书(通用12篇)审计篇1:根据公司经营管理目标和审计部工作安排,经总经理批准,特派下列人员:对你单位进行就地(送达)审计。

现将审计有关事宜通知如下:审计项目:审计目标:审计内容:审计时间:从年月日开始,预计天。

请给予积极配合,提供审计所需资料(含电子资料)和必要的工作条件,对提供资料的真实性和完整性作出书面承诺,并对审计人员遵守审计纪律的情况进行监督。

主审:成员:签章:年月日审计通知书篇2**公司:根据年度工作安排,决定派出审计组,自20xx年**月**日起,对你公司20xx—20xx年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。

请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

审计组组长:成员:附件:1、审计2、审前准备事项年月日审计通知书篇3XX集团(审计部) 审计通知书内审通字[20xx]第000号批准:XX公司分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX 月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

6、其他需要评价的事项。

二、审计范围:XX公司分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。

如有例外情况将追查到以前年度。

三、审计时间预计:从XX年XX月XX日起,预计到XX年XX月XX日。

四、需提供的资料清单和其他必要的协助:1、审计小组自发出通知书之日起XX日内进入分部进行审计外勤工作,请提供必要的工作条件。

重要通知公司财务审计安排通知

重要通知公司财务审计安排通知

重要通知公司财务审计安排通知尊敬的各位公司员工:根据公司年度财务审计工作计划安排,为了确保公司财务数据的真实性、准确性和完整性,保障公司及股东的合法权益,特向全体员工发布重要通知如下:一、审计目的本次财务审计旨在对公司年度财务报表进行全面审计,核实财务数据的真实性和合规性,评估公司内部控制制度的有效性,提出改进建议,确保公司财务运作符合相关法律法规和会计准则的要求。

二、审计时间安排根据公司财务审计工作计划,本次审计将于年月日开始,预计持续天。

具体审计时间安排将由审计组另行通知,请各部门务必配合安排,做好相关准备工作。

三、审计范围本次审计范围涵盖公司**年度全部财务数据和相关资料,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表,以及支持这些报表的会计凭证、账簿、账票等原始凭证。

四、配合事项各部门应积极配合审计组开展工作,提供所需文件和资料,并确保相关资料的真实性和完整性。

对于审计组提出的问题和意见,各部门应及时配合整改,并提供必要的解释和说明。

对于可能影响公司财务数据真实性的问题,应当如实向审计组说明情况,并积极配合解决。

五、保密责任各部门及员工在接受审计过程中应当严格遵守保密规定,不得泄露与本次审计相关的信息和数据,确保审计工作的独立性和客观性。

六、结论与建议经过本次财务审计后,审计组将向公司管理层提交审计报告,对发现的问题提出意见和建议。

希望各部门能够认真对待审计报告中的问题,并按照要求积极整改,提升公司财务管理水平。

请各部门及员工充分重视本次财务审计工作,积极配合审计组开展工作。

如有任何疑问或需要进一步解释的地方,请及时与财务部门联系。

感谢大家的理解与支持!特此通知。

公司财务部年月**日。

请留意公司年度财务审计通知

请留意公司年度财务审计通知

请留意公司年度财务审计通知尊敬的各位公司员工:根据公司章程规定,每年公司都需要进行一次年度财务审计,以确保公司财务状况的真实性、合法性和准确性。

现特向各位通知,今年的年度财务审计即将展开。

审计时间安排本次年度财务审计将于XX年XX月XX日开始,预计持续X天。

具体的审计时间安排将由审计部门另行通知,请各位员工提前做好准备,配合审计工作的顺利进行。

审计范围本次年度财务审计将涵盖公司XX年度的全部财务数据和相关资料,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表、会计凭证、银行对账单等。

请各部门务必做好相关资料的整理和归档工作,以便审计人员的查阅和核实。

审计目的年度财务审计的目的在于评估公司财务运营情况,发现潜在风险和问题,并提出改进建议,以进一步完善公司的内部控制机制,确保公司财务管理的规范性和透明度。

审计要求为了保证本次年度财务审计的顺利进行,请全体员工注意以下事项:配合审计工作:各部门应积极配合审计人员的工作,提供真实、完整、准确的财务数据和相关资料。

保护机密信息:所有员工在协助审计过程中,应当严格遵守保密规定,确保公司财务信息不被泄露。

认真整理资料:各部门应提前做好相关资料的整理和备份工作,确保审计人员能够便捷地获取所需信息。

及时响应要求:对于审计人员提出的问题和要求,各部门应及时响应并配合解决,确保审计工作能够有序进行。

审计结果处理一旦年度财务审计结束,审计部门将根据实际情况出具审计报告,并将报告提交给公司高层管理层。

公司将根据审计报告中提出的问题和建议,及时采取相应措施进行改进和完善。

希望全体员工能够充分理解并支持本次年度财务审计工作,共同维护公司财务管理的规范性和透明度。

谨此通知,请知悉并落实相关工作安排。

特此通知。

公司管理部日期:XXXX年XX月XX日。

审计整改通知书

审计整改通知书

审计整改通知书
尊敬的XXX:
我部于****年**月**日对贵公司进行了审计。

根据《内部审计工作条例》和《经营责任审计管理办法》的规定,我们要求贵公司对审计中提出的问题进行整改。

具体问题和建议详见附件《XXX审计整改计划》。

为了解决审计中提出的问题,贵公司应在10个工作日内向审计部反馈审计整改计划。

具体内容包括:采取的审计整改措施、审计整改的责任部门和责任人、拟完成审计整改的时间以及不能整改完成的原因。

我们将在适当的时候对贵公司进行后续审计。

对于未能在规定时间内完成整改或拒不整改且无正当理由的单位,我们将按照集团《内部审计工作条例》进行处理。

谢谢。

此致敬礼!审计部。

审计通知书(经济责任审计)-模板

审计通知书(经济责任审计)-模板

xxxx股份有限公司审计部
审计通知书
xxx审计通〔20**〕**号
关于对**同志任xxxx**分公司总经理
期间经济责任履行情况进行审计的通知
**公司:
根据公司人力资源部的委托,我部决定派出审计组自20**年6月21日起,对**同志20**年*月*日至2010年*月*日任你单位总经理期间经济责任履行情况实施审计。

请你单位按照现场审计要求提供相关资料和必要的工作条件并给予积极配合,同时请通知**本人准备好任职期间经营管理工作总结。

审计组组成员如下:组长:**
主审:**
成员: **
二○一○年*月*日
主题词:经济责任审计通知
抄送:**同志本人、公司财务部、公司纪委。

公司审计部 20**年*月*日印发。

重要通知公司年度审计报告通知

重要通知公司年度审计报告通知

重要通知公司年度审计报告通知尊敬的各位股东、董事会成员及相关利益相关方:
根据公司章程规定,我司已完成本年度的审计工作,并获得了独立审计师的审计报告。

现将审计报告内容通知如下:
一、审计基本情况
本次审计由独立第三方审计机构负责,审计范围涵盖了公司财务报表、内部控制制度以及相关业务活动。

审计过程中,审计师遵循了国际审计准则,对公司的财务状况、经营成果和现金流量等进行了全面审计。

二、审计结论
经过认真审核和核实,独立审计师对公司的财务报表出具了无保留意见的审计报告。

在审计过程中未发现任何重大违规或错误,公司财务报表真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

三、存在问题及建议
在本次审计中,独立审计师提出了一些存在的问题和改进建议,主要包括内部控制方面的不足以及财务管理方面的改进空间。

公司将认真对待这些问题,并采取有效措施加以改进,以确保公司未来经营更加稳健可持续。

四、下一步工作
为了更好地提升公司的内部管理水平和透明度,公司将根据审计报告中提出的问题和建议,制定具体的改进方案,并加强内部控制体系建设。

同时,公司将继续加强与独立审计师的合作,确保未来年度审计工作顺利进行。

五、结束语
公司高度重视年度审计工作,将始终秉承诚信经营、规范运作的原则,不断提升公司治理水平和透明度。

感谢各位股东、董事会成员及利益相关方对公司的支持与信任,我们将继续努力,共同推动公司健康发展。

特此通知。

此致
敬礼
公司董事会
日期:XXXX年XX月XX日。

通知公司财务审计安排

通知公司财务审计安排

通知公司财务审计安排
尊敬的各位公司员工:
根据公司的相关规定和要求,为了确保公司财务数据的真实性、准确性和完整性,保障公司及股东的合法权益,现决定对公司的财务进行审计。

为了顺利完成本次审计工作,特向各位员工通报以下审计安排事宜:
一、审计目的
本次审计旨在全面审查公司财务数据,核实各项财务业务的合规性和准确性,评估公司的经营状况和财务风险,为公司未来发展提供参考依据。

二、审计范围
本次审计将涵盖公司在指定审计期间内的全部财务活动,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表,以及相关的会计凭证、账簿记录等。

三、审计时间
审计将于年月日开始,预计持续天。

具体时间安排将根据实际情况进行调整,如有变动将提前通知。

四、配合准备
为确保审计工作的顺利进行,各部门需积极配合审计人员开展工作。

具体配合事项包括但不限于:
提供相关财务文件、资料和报表;
协助审计人员了解各项财务业务流程;
协助核实各项账目的真实性和准确性;
如实提供相关说明和解释。

五、保密要求
所有参与审计工作的人员都需严格遵守保密协议,对所了解到的公司财务信息和数据严格保密,不得擅自泄露给外部人员或机构。

六、其他事项
如在审计过程中发现任何问题或异常情况,请及时向审计人员或相关主管汇报,以便及时处理和解决。

希望全体员工能够充分理解并配合本次财务审计工作,共同维护公司的财务稳健和良好形象。

谨此通知,请知悉并遵照执行。

特此通知。

此致
敬礼!。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

外汇收支情况表审核报告
天职京审字[200×]第××号ABC有限公司董事会:
我们审核了后附的贵公司××年××月××日的外汇收支情况表。

按照国家外汇管理的有关规定真实、完整地编制外汇收支情况表是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审核工作的基础上对外汇收支情况表发表意见。

除下段所述事项外,我们按照中国注册会计师协会制定的《外汇收支情况表审核指导意见》实施审核工作。

在审核过程中,我们主要实施了检查记录和文件、询问以及分析程序。

我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

(说明段描述审核范围受到的限制和可能产生的影响)
我们认为,除上述问题可能产生的影响外,上述外汇收支情况表的编制在所有重大方面符合国家外汇管理的有关规定。

本报告仅供贵公司向国家外汇管理部门报送外汇收支情况表时使用,不得用于其他用途。

中国注册会计师:
中国·北京
二○○×年×月×日
中国注册会计师:。

相关文档
最新文档